XX县审计局审计整改工作实施办法.docx

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1、XX县审计局审计整改工作实施办法第一条为进一步加大审计发现问题整改工作力度,维护审计执法严肃性,提升审计质量,突出审计成果。根据中华人民共和国审计法XX省人民政府办公室关于进一步加强审计发现问题整改工作的通知XX县人民政府办公室关于采纳审计建议落实审计整改促进成果转化的通知等相关规定,并结合工作实际,制定本办法。第二条本办法所称审计整改,是指对被审计单位和其他有关部门根据审计查出的问题进行整改和处理情况的跟踪检查和督促落实。主要内容包括:(一)对审计处理处罚决定的执行情况;(二)对审计机关要求整改事项的落实情况;(三)对审计建议的采纳情况;(四)上级领导对审计工作批示要求整改的落实情况;(五)

2、其他有关情况。第三条由政策跟踪审计股牵头负责整改督查的日常事务。主要负责:(一)建立审计整改发现问题台账;(二)具体实施对审计整改工作的督促检查;(三)加强对审计整改结果的综合分析和利用。第四条实行审计整改责任制。问题整改的落实由各项目主审及相关负责人负总责,项目分管领导督促协调。在审计实施过程中,主审应当鼓励和引导被审计单位“边审边改”,对可以适时整改的问题,应督促被审计单位在约定期限内整改。出具审计报告后,主审应定期不定期对审计整改情况进行跟踪督促,收集整改情况,及时反馈政策跟踪审计股更新整改台帐。政策跟踪审计股每季度对整改情况向局行政办公会报告,局党组根据情况对审计整改不重视、工作不力、

3、落实不到位的主审、项目分管领导进行约谈督促,并将审计整改情况纳入当年的目标考核。第五条建立审计整改台账销号制。政策跟踪审计股对审计查出的具体问题,建立审计整改台账,对主审督促整改情况进行跟踪,对整改时限、整改措施、整改成效等定期通报、销号,对审计整改工作进行动态管理。第六条强化审计整改实地检查。年初政策跟踪审计股牵头对上年度被审计单位整改情况有针对性地进行实地检查,必要时组织单位相关人员成立检查组。实地督查的方式:召开座谈会,听取被审计单位相关负责人的整改情况汇报;询问被审计单位领导和相关人员,要求对审计结果的整改事项作出说明或提供资料;查询核实相关资料和账目;对部分整改或未整改的审计事项,分析解剖产生的原因,对被审计单位下步拟采取的措施和整改时间,提出建议和意见。第七条加强审计案件(线索)移送的跟踪。政策跟踪审计股建立线索移送台帐,对审计发现并移送的案件(线索)实行定期跟踪。第八条对已到整改期限,无充分理由拒不整改或整改不到位,按XX县人民政府办公室关于采纳审计建议落实审计整改促进成果转化的通知(X府办函2018)X号)执行。第九条本办法自印发之日起施行。

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