《财务报销流程PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务报销流程PPT课件.ppt(27页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、公司财务报销流程,什,么,是,财,务,?,财务和我有什么关系 ?,资产管理,日常财务核算,成本处理,资金运作,核算监督,经营分析建议,发工资?,发奖金?,报销,第3式,Bao xiao,对比功效,修炼难度,如何报销,五、报销单据填写和粘贴方法,二、报销流程,三、报销时间,四、报销票据要求,一、 个人报销情况及依据说明,1、报销的情况:因公出差; 差旅报销单 代垫费用、个人通讯费; 费用报销单 借支报销还款。 借款审批单、费用报销单,一、个人报销情况及依据说明,1、报销依据: 公司报销付款与借款流程管理办法 差旅费开支管理规定 财务收支管理制度 关于加强收据及押金管理的规定(暂行) 关于差旅费用
2、报销的补充说明 员工福利管理办法 etc.,个人填写单据,1,部门领导审批,2,财务部审批,3,出纳通知付款,4,二、报销流程,当月费用应于次月15日前备齐手续交财务部报销,逾期财务部不予受理。,三、报销时间,原始票据项目不得涂改、刮擦;,以有效的发票联作为报销的原始凭证;,四、报销票据要求,报销单填制要求: 准确无误填写,妥善贴好*金额不符:报销单金额 所附发票金额,五、报销单据填写和粘贴方法,2.费用报销单填写:,五、报销单据填写和粘贴方法,部门经理、副总签字,借款:有则填,无则空白,用途:按费用性质分类填写,报销领款签字确认,填写部门、日期,3.差旅费报销单填写,五、报销单据填写和粘贴方
3、法,差旅费单填写出差日期,报销部门及日期(15天),按报销用往返票据内容填写,温馨提示:,Tips:同一类发票贴在同一张报销单上;差旅报销应自制费用明细表,费用发生情况精确到日期、地点;发票要黏贴在纸上,不是发票黏贴发票;,Tips:快递费用,必须提供快递单;费用报销单填写:根据发票填,住宿交通餐饮统一写差旅费;加油票和过路发票写车辆费;差旅明细不可写在报销单上。,报销用票据粘贴: i. 原则上只报销发票,无发票,可以其他票据充抵,但需事先向财务说明情况。 ii.签收票据与正式发票分别张贴两张报销单,不能填写在同一张报销单中。,五、报销单据填写和粘贴方法,员工报销需填制 “费用报销单”,报销票据要按性质分类、分次、分页粘贴填制。费用按性质分为:办公费、交通费、车辆费、差旅费、通讯费、广告费、培训费、会务费(须附会务说明)及其他费用;,五、报销单据填写和粘贴方法,按费用性质分类填写,练习时间: 销售部小刘到上海出差,时间为2012年10月15日至17日(15日上午出发,17日下午归来),来回火车费分别为230元和240元,发生住宿费550,异地交通费98元,餐饮100元,请问小刘应该在几号前报销?如何填写报销单据?,答案:,提问时间,