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1、供 方 预 审 表编号: 表10-1 企业名称: 地址: 邮编: 电话: 传真: 企业性质: 商业登记号: 公司架构:1. 行政人员 2. 技术人员 3.操作人员 1. 是否通过质量、环境、健康安全认证 2. 质量最高负责人:职位 姓名 _ 3. 确定和解决问题负责人:职位 姓名 _ _ 4. 检测负责人:职位 姓名 _ _ 5. 检测标准和检测方法: 6. 是否取得部级定点企业: 7. 环境保护、健康安全承诺:主要产品:产品执行标准:生产能力:1.自有资产: 万元 2.平均年产值 万元(生产许可证、营业执照、产品鉴定书、体系认证证书、产品样本、价格目录等附后)补充说明:填报公司签名(盖章)填
2、报日期:供 方 评 价 表编号: 表10-21、供方名称:2、供方地址:3、主要采用产品:4、评价内容:日期评价人供方质量保证能力评 价结 果生产能力产品质量(环保)价 格服务、信誉4、评价说明:5、审批人意见: 签字: 日期:6、注: (1)、供方质量保证能力:能满足规定要求标识“”不能满足规定要求标识“”。 (2)、评价结果“合格”或“不合格”合 格 供 方 名 册 编号: 表10-3 序号供方名称产 品 名 称预审时间评估时间评估结果备 注填表人: 审核人: 日期:供 方 处 监 控 记 录 表工程名称: 编号: 表10-4供方名称:监控内容:监控人;合同号:产品名称:监控记录:监控日期
3、:供 方 评 估 表 编号: 表10-51、工程名称;2、供方名称:3、评估内容:供货质量供货期服务质量使用效果环保和安全其 它4、评估意见: 评估人: 日期:5、评估结果:物资负责人: 日期:注: 1、评估内容标准: 优、 良、 合格、 差物 资 申 请(采购) 计 划 表工程名称: 编号: 表10-6 序号编 号物 资 名 称规格、型号单位需用数利库数申请数备 注填表人: 日期:采购合同执行情况记录表工程名称: 编号: 表10-7供方名称供方地址合同号签订日期完成日期产品名称总数量总金额供料过程记录:执行结果合格率经办人: 日期:主 要 物 资 采 购 汇 总 清 单填报单位: 年 季度
4、表10-8序号物资名称规格、型号单位单价数量金 额生 产 厂备 注填报人: 日期:丢 失、损 坏 物 资 记 录 表工程名称: 编号: 表10-9物资名称规格、型号单位数 量丢失、损坏时间、地点、原因备 注丢失损坏填报单位: 填报人: 日期:到 料 报 告 单工程名称: 编号: 表10-10序号到 料日 期物 资 名 称规格型号单位到 料 数 量供料单位到料地点车号或货票号质量情况应 到实 到填表单位: 填表人: 日期:产 品 质 量 证 明 文 件 登 记 表工程名称: 编号: 表10-11编号材 料 名 称规 格 型 号单位到料数量到料日期生 产 厂 家质量证明文件份数备 注填表单位: 经
5、办人:不 合 格 物 资 处 理 记 录 表工程名称: 编号: 表10-12到料日期物资名称规格型号单位到料数量到料地点收料单位车号或货票号报 告 方 式应到实到供方名称:合同号:不合格物资简述:处理情况记录:处理结果:经办人: 日期: 审核人: 日期:拒 付 理 由 书供方名称: 托收号 年 月 日 编号: 表10-13来 料单据号产品名称规格型号单位来 料 单 据点 收 单 据拒付金额数量单价提成小计数量单价提成小计拒付理由:填表单位(签章): 业务主管: 经办人: 年 月 日紧 急 放 行 物 资 记 录 表工程名称: 年 月 日 编号: 表10-14 序号物 资 名 称规格型号单位数 量放 行 原 因使用地点标 识备 注填表单位: 批准人: 发料人: 收料人:物 资 管 理 监 控 检 查 记 录 表 表10-15检查单位(部门)受检单位(部门)检查内容:检查记录:检查人: 年 月 日存在问题及处理意见:检查人: 责任人: 年 月 日验证记录:验证人: 年 月 日