重庆市水利工程质量中心站2020年度部门决算情况说明.docx

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1、重庆市水利工程质量中心站2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责。我单位成立于2000年8月,为市水利局直属参照公务员管理处级事业单位。单位宗旨和业务范围:为保证水利工程质量提供监督保障。管理全市水利工程质量监督工作,指导区县水利工程质监站工作,对水利工程实施质量监督,对受监督水利工程质量事故处理实施监督,参加受监督水利工程的验收,开展全市水利工程质量检查活动,组织全市水利工程质监人员培训,接受委托组织实施水利工程造价管理工作,承担水利工程建设项目稽察的具体工作。(二)机构设置。重庆市水利工程质量中心站是市水利局直属管理二级单位,下设有综合科,水利工程监督科,供排水工程监督科

2、,造价管理科,稽察一科,稽察二科共6个内设机构。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2020年度收入总计1,014.97万元,支出总计1,014.97万元。收支较上年决算数减少195.47万元,下降16.1%,主要原因是:年初结转和结余减少71.26万元,财政拨款收入减少124.39万元其他收入增加0.18万元增减相抵后减少195.47万元。2020年较上年收支变化较大的主要原因是:减少一次性项目收支74.73万元,经常性项目收支减少34.91万元,日常运转基本收支减少68万元,使用上年结转和结余6.07万元,上年结转和结余缴入国库11.76万元,共减少195.47

3、万元。2.收入情况。2020年度收入合计1,007.16万元,较上年决算数减少124.20万元,下降11%,主要原因是财政拨款收入减少124.2万元。其中:财政拨款收入1,006.97万元,占100.0%;其他收入0.19万元,占0.0%。此外,年初结转和结余7.82万元。3.支出情况。2020年度支出合计1,013.23万元,较上年决算数减少177.64万元,下降14.9%,主要原因是:减少一次性项目收支74.73万元,经常性项目收支减少34.91万元,日常运转基本收支减少68万元。其中:基本支出616.28万元,占60.8%;项目支出396.95万元,占39.2%o4.结转结余情况。202

4、0年度年末结转和结余1.74万元,较上年决算数减少17.83万元,下降91.1%,主要原因是:当年使用上年结转和结余6.07万元,上年结转和结余在本年缴入国库11.76万元。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计1,013.42万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少183.89万元,下降15.4%。主要原因是:年初结转和结余减少59.5万元,财政拨款收入减少124.39万元,共减少183.89万元。2020年较上年收支变化较大的主要原因是:减少一次性项目收支74.73万元,经常性项目收支减少34.91万元,日常运转基本收支减少68万元,使用上年结转和结余

5、6.07万元,年末结转和结余0.19万元,共减少183.89万兀O(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,006.97万元,较上年决算数减少124.39万元,下降11%o主要原因是财政拨款收入减少124.2万元,年末结转和结余0.19万元。较年初预算数增加17.36万元,增长1.8%。主要原因是日常运转基本收支增加37.67万元,年末结转和结余0.19万元,项目支出由于压减经费财政收回减少20.5万元。此外,年初财政拨款结转和结余6.45万元。2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,013.23万元,较上年决算数减少177.

6、64万元,下降14.9%o主要原因是减少一次性项目收支74.73万元,经常性项目收支减少34.91万元,日常运转基本收支减少68万元。较年初预算数增加23.62万元,增长2.4%。主要原因是日常运转基本支出增加37.67万元,项目支出由于压减经费减少14.05万元。3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.18万元,较上年决算数减少6.27万元,下降97.2%,主要原因是当年使用年初结转和结余6.27万元。4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)社会保障与就业支出58.68万元,占5.8%,较年初预算数增加2.14万元,增长

7、3.8%,主要原因是人员正常增资造成缴费基数增加。(2)卫生健康支出26.49万元,占2.6%,与年初预算持平。(3)农林水支出900.67万元,占88.9%,较年初预算数增加21.48万元,增长2.4%,主要原因是日常运转基本收支增加35.53万元,项目支出由于压减经费财政收回减少14.05万元。(4)住房保障支出27.39万元,占2.7%,与年初预算持平。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出616.28万元。其中:人员经费488.88万元,较上年决算数减少57.48万元,下降10.5%,主要原因是工资福利支出减少57.01万元,对个人和家庭的补

8、助减少0.47万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出,生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费127.40万元,较上年决算数减少10.52万元,下降7.6%,主要原因是减少在职职工1人,公用经费相应减少。公用经费用途主要包括手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。(五)政府性基金预算收支决算情况说明本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预

9、算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明(-)“三公”经费支出总体情况说明2020年度三公经费支出共计2.21万元,较年初预算数减少6.29万元,下降74%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公”经费。二是继续落实公车使用规定,控制公车运行维护成本。三是保持公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.41万元,下降15.6%,主要原因同上。(二)“三公”经费分项支出情况本单位2020年度未发生因公出国(境)费

10、用。本单位2020年度未发生公务车购置费。公务车运行维护费1.73万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少2.27万元,下降56.8%,主要原因是继续落实公车使用规定,严控公务用车运行维护成本。较上年支出数减少0.55万元,下降24.1%,主要原因是同上。公务接待费0.48万元,主要用于接待国内其他省市水行政部门到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.02万元,下降89.3%,主要原因是保持公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,控制

11、陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.14万元,增长41.2%,主要原因是本年接待人数较上年多9人。()“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次52人,国内外事接待。批次,0人,国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费92.92元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.73万元。四、其他需要说明的事项(-)机关运行经费情况说明2020年度本部门机关运行经费支出127.40万元,机关运行经费主要用于开支公用经费,用途主要包括手续费、水费、电费、邮电费

12、、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少10.52万元,下降7.6%,主要原因是主要原因是减少在职职工1人,公用经费相应减少。本年度会议费支出20.11万元,较上年决算数减少15.04万元,下降42.8%,主要原因是受疫情影响,减少召开会议节约了会议费支出。本年度培训费支出1.75万元,较上年决算数增加0.19万元,增长12.2%,主要原因是增加购买了学习书籍。(二)国有资产占用情况说明截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车。辆、机要通信用车1辆

13、、应急保障用车0辆、执法执勤用车。辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备。台(套),单价100万元(含)以上专用设备。台(套)。(三)政府采购支出情况说明2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明(-)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金390.5万兀O(二)绩效自评结果1绩效自评表二级项目自评表项目名称水利工程质量监督、造价管理、稽察管理工作经费项目编码1920A3071826自评总分(分)100主管部门307-重庆

14、市水利局财政处室003-农业处联系人丁红艳联系电话项目资金(万元)Is数全年(调整)预算数全年执行数执行率(%)执行率权重执行率得分(分)年度总金额411390.5390.51001010当年绩效目标年初绩效目标全年(调整)绩效目标全年目标实际完成情况开展水利工程项目现场监督200人次,水利工程质量飞检40个项目。完成25个项目(区县)稽察。定额人工费测算4次,公开发布2次信息。修订概算定额、预算定额和编规。开展水利工程项目现场监督200人次,水利工程质量飞检40个项目。完成25个项目(区县)稽察。定额人工费测算4次,公开发布2次信息。修订概算定额、预算定额和编规。开展水利工程项目现场监督24

15、0余人次,水利工程质量飞检41个项目。完成31个项目(区县)稽察。完成定额人工费测穿4次,公开发布2次信息。修订了概算定额、预算定额和编规。绩效指标指标名称量位计单指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数(%)指标权重(分)指标得分(分)是否核心指标质量检查完成率%=100100100100100100核心指标(三)重点绩效评价结果2020年度我单位没有重点绩效评价项目o六、专业名词解释(-)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际

16、核拨的教育收费等资金在此反映。(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。(五次用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以

17、安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。(A)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其

18、他支出。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(

19、含外宾接待)支出。(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。(十六)对个人和家庭的补助(

20、支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:收入支出决算总表公开Ol表收入支出项目决算数功能分类科目决算数一、一般公共预算财政拨款收入1,006.97一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、经营收

21、入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入0.19八、社会保障和就业支出58.68九、卫生健康支出26.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出900.67十三、交通运输支出公开部门:重庆市水利工程质量中心站2020年度单位:万元收入支出项目决算数功能分类科目决算数十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出27.39二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫

22、特别国债安排的支出本年收入合计1,007.16本年支出合计1,013.23使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余7.82年末结转和结余1.74总计1,014.97总计1,014.97备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。收入决算表公开02表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)小计其中:教育收费合计1,007.161,006.970.19208社会保障和就业支出58.8658.8620805行政事业单位养老支出58.8658.86机关事业单位基本养老保险缴费支出35.4835.48机关事业

23、单位职业年金缴费支出22.7322.73其他行政事业单位养老支出0.650.65210卫生健康支出26.4926.4921011行政事业单位医疗26.4926.49行政单位医疗21.8121.81其他行政事业单位医疗支出4.684.68213农林水支出894.42894.230.1921303水利894.42894.230.19行政运行503.73503.73水利行业业务管理390.69390.500.19221住房保障支出27.3927.3922102住房改革支出27.3927.39住房公积金27.3927.39公开部门:重庆市水利工程质量中心站2020年度单位:万元备注:本表反映部门本年度

24、取得的各项收入情况。支出决算表公开03表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计1,013.23616.28396.95208社会保障和就业支出58.6858.6820805行政事业单位养老支出58.6858.68机关事业单位基本养老保险缴费支出35.4835.48机关事业单位职业年金缴费支出22.5522.55其他行政事业单位养老支出0.650.65210卫生健康支出26.4926.4921011行政事业单位医疗26.4926.49行政单位医疗21.8121.81其他行政事业单位医疗支出4.684.68213农林

25、水支出900.68503.73396.9521303水利900.68503.73396.95行政运行503.73503.73水利行业业务管理396.95396.95221住房保障支出27.3927.3922102住房改革支出27.3927.39住房公积金27.3927.39公开部门:重庆市水利工程质量中心站2020年度单位:万元备注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开部门:重庆市水利工程质量中心站2020年度公开04表单位:万元收入支出项目决算数功能分类科目决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,006.

26、97一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出58.6858.68九、卫生健康支出26.4926.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出900.67900.67十三、交通运输支出收入支出项目决算数功能分类科目决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出27.3927.39

27、二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出本年收入合计1,006.97二十五、债务付息支出年初财政拨款结转和结余6.45二十六、抗疫特别国债安排的支出一、一般公共预算财政拨款6.45本年支出合计1,013.231,013.23二、政府性基金预算财政拨款年末财政拨款结转和结余0.180.18三、国有资本经营预算财政拨款总计1,013.42总计1,013.421,013.42备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表项目年初结转

28、结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出合计6.451,006.971,013.23616.28396.950.18208社会保障和就业支出58.8658.6858.680.1820805行政事业单位养老支出58.8658.6858.680.18机关事业单位基本养老保险缴费支出35.4835.4835.48机关事业单位职业年金缴费支出22.7322.5522.550.18其他行政事业单位养老支出0.650.650.65210卫生健康支出26.4926.4926.4921011行政事业单位医疗26.4926.4926.49行政单位医疗2

29、1.8121.8121.81其他行政事业单位医疗支出4.684.684.68213农林水支出6.45894.23900.67503.73396.9521303水利6.45894.23900.67503.73396.95行政运行503.73503.73503.73水利行业业务管理6.45390.50396.95396.95221住房保障支出27.3927.3927.3922102住房改革支出27.3927.3927.39住房公积金27.3927.3927.39公开部门:重庆市水利工程质量中心站2020年度单位:万元备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。公开06表金额单位:万元一

30、般公共预算财政拨款基本支出决算表公开部门:重庆市水利工程质量中心站人员经费公用经费经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额301工资福利支出485.67302商品和服务支出127.40310资本性支出30101基本工资124.0530201办公费31001房屋建筑物购建30102津贴补贴92.7630202印刷费31002办公设备购置30103奖金47.6030203咨询费31003专用设备购置30106伙食补助费30204手续费0.0431005基础设施建设3

31、0107绩效工资30205水费0.3931006大型修缮30108机关事业单位基本养老保险费35.5730206电费4.5831007信息网络及软件购置更新30109职业年金缴费22.5530207邮电费9.1831008物资储备30110职工基本医疗保险缴费26.4530208取暖费31009土地补偿30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费12.2131010安置补助30112其他社会保障缴费0.6430211差旅费48.9731011地上附着物和青苗补偿30113住房公积金53.0130212因公出国(境)费用31012拆迁补偿30114医疗费14.9030213维修(护)费0.3

32、431013公务用车购置30199其他工资福利支出68.1430214租赁费31019其他交通工具购置303对个人和家庭的补助3.2130215会议费31021文物和陈列品购置人员经费公用经费经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额30301离休费30216培训费1.7531022无形资产购置30302退休费30217公务接待费31099其他资本性支出30303退职(役)费30218专用材料费312对企业补助30304抚恤金30224被装购置费31201资本金注

33、入30305生活补助1.0030225专用燃料费31203政府投资基金股权投资30306救济费30226劳务费31204费用补贴30307医疗费补助1.3030227委托业务费31205利息补贴30308助学金30228工会经费19.6331299其他对企业补助30309奖励金30229福利费3.49399其他支出30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费1.7339906赠与30311代缴社会保险费30239其他交通费用25.1139907国家赔偿费用支出30399其他个人和家庭的补助支出0.9130240税金及附加费用39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30299其他

34、商品和服务支出39999其他支出307债务利息及费用支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用人员经费合计488.88公用经费合计127.40注:本表反映部门本年度般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出合计公开部门:重庆市水利工程质量中心站2020年度单位:万元备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性

35、基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。机构运行信息表公开08表公开部门:重庆市水利工程质量中心站2020年度单位:万元项目预算数决算数项目决算数一、“三公”经费支出一一四、机关运行经费127.40(一)支出合计8.502.21(一)行政单位1.因公出国(境)费(二)参照公务员法管理事业单位127.402.公务用车购置及运行维护费4.001.73五、国有资产占用情况(1)公务用车购置费(-)车辆数合计(辆)1(2)公务用车运行维护费4.001.731.副部(省)级及以上领导用车3.公务接待费4.500.482.主要领导干部用车(1)国内接待费0.483.机要通信用车1其中:外事

36、接待费4.应急保障用车(2)国(境)外接待费一5.执法执勤用车(-)相关统计数一一6.特种专业技术用车1.因公出国(境)团组数(个)7.离退休干部用车项目预算数决算数项目决算数2.因公出国(境)人次数(人)8.其他用车3.公务用车购置数(辆)(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)4.公务用车保有量(辆)1()单价100万(含)元以上专用设备(台,套)5.国内公务接待批次(个)5六、政府采购支出信息其中:外事接待批次(个)一(-)政府采购支出合计6.国内公务接待人次(人)521.政府采购货物支出其中:外事接待人次(人)2.政府采购工程支出7.国(境)外公务接待批次(个)3.政府采购服务支出8.国(境)外公务接待人次(人)(-)政府采购授予中小企业合同金额二、会议费一20.11其中:授予小微企业合同金额三、培训费一1.75备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表项目本年支出能类目码功分科编科目名称合计基本支出项目支出合计2020年度单位:万元公开部门:重庆市水利工程质量中心站备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

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