T3反结账的流程.docx

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一、 反结账1、点击总账下面的期末,选择“结账”2、出现如下界面,选择最后一个已结账的月份,然后按下ctrl+shif+F63、出现下图所示界面,要求输入帐套主管密码,密码为空的话直接点击确定取消结账完成。二、 取消记账1、点击总账下期末,选择“对账”2、出现如下界面,直接按下“ctrl+h”3、出现如下界面,“恢复记账前状态功能已激活”4、此时“总账”-“凭证”下多出一个选项:“恢复记账前状态”,点击此选项5、出现如下界面,选择“XX年XX月初状态”,点击“确定”6、出现如下界面,要求输入帐套主管密码,密码为空的话点击“确定”7、出现下图所示界面,点击“确定”恢复记账完毕,如没有审核凭证,直接可修改凭证,如审核了凭证,需要先取消审核,再修改凭证。三、 修改完毕后,再次正向操作,分三种情况:1、 修改了损益类科目,需要先删除转账生成的两张凭证,即收入、支出的转账凭证。然后正向操作记账-转账生成-结账。2、 修改了“制造费用”类科目,记得修改制造费用转生产成本那张凭证。然后正向操作记账-结账,不用再进行转账生成了。3、 其他情况直接记账-结账,也不用再进行转账生成了。

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