生产制造企业流程汇编.docx

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1、第1章 研发管理流程11 产品研发管理工作流程与标准111 产品研发管理工作流程投产产品创意产品研发执行产品创意研发项目立项总经理营销总监研发总监主办部门研发中心流程名称产品研发管理工作流程编修部门签 发 人签发日期研发中心开始市场测试新产品定位6.产品概念产生消费者调研测试产品概念消费者意见报告7.组织产品概念调研审批审核5.竞品、消费者分析9.组织产品研发10.产品小批量试产11.参与市场测试审核12.进行产品改进审批2.研发指令4.研发项目立项生产建议15.组织生产结束审核营销战略规划1.新产品研发计划审批市场信息14.组织交付使用审核审核8.产品概念及调研报告13.撰写产品研发报告3.

2、下达指令市场部、生产单位112 产品研发管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具研发项目立项1 研发中心经理根据营销总监制定的营销战略规划和市场部提供的市场信息,制订新产品研发计划 企业营销战略规划 企业产品研发制度 企业产品研发立项制度2 总经理向研发中心下达产品研发指令3 研发总监接到总经理指令后,向研发中心和相关部门下达研发指令4 研发中心经理接到研发指令后,组织研发中心的相关人员讨论立项事宜产品创意5 市场部围绕新产品开发对消费者展开调查,提供消费者意见调查报告,营销总监提供新产品定位方案 企业产品研发制度 产品研发计划 产品调查信息表6 研发中心经理根据上述资料,组织研发人员进行竞品

3、、消费者的分析,并负责制定产品概念的初步方案7 研发中心经理和市场部经理组织相关人员开展初步产品概念的调研和测试,必要时可申请市场调研公司协助 研发中心经理根据调查结果修正产品概念,并提交产品概念方案及调查测试的报告8 研发中心总监和营销总监分别审核产品概念方案及调查测试报告,经修改后报总经理审批产品研发执行9 产品方案通过后,研发中心经理组织研发人员进行产品研发,确定所研发项目的各项具体要求,如材料要求、工艺技术、工序安排和配件选择等 企业产品研发制度 企业产品小试与改进制度 产品调研信息表10 产品初步研发完成后,随即进行小批量试生产11 将小批量试生产出来的产品交与市场部进行市场测试12

4、 分析市场测试的结果,根据市场反馈对新产品进行改进13 研发中心经理汇总、整理所有的研发资料,撰写新产品研发报告,分别提交研发中心总监和总经理审核、审批投产14 技术总监、总经理及相关委员会对研发项目进行验收 项目验收报告 产品说明书等技术资料15 验收合格后,研发中心组织该项目交付生产,同时将产品的技术资料统一移交给生产部,并于生产过程中进行指导第2章 采购管理流程21 物料采购管理工作流程与标准211 物料采购管理工作流程合格选择供应商制订采购计划总经理生产总监财务部主办部门采购部流程名称物料采购管理工作流程编修部门签 发 人签发日期质量部生产单位采购部用料计划不合格是否预算外预算内3.预

5、算审核比价审计审核审核审批审批审批审核12.采购工作总结1.汇总物料需求2.制订采购计划4.收集供应商信息5.采购评审确定供应商信息6.制定采购订单7.发送采购订单8.跟踪订单状态9.到货通知11.退换货处理开始结束10.组织验收实施采购采购工作总结退换货处理 212 物料采购管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具制订采购计划1 采购部负责对物料使用情况进行跟踪,收集物料使用信息 生产部及各生产单位及时将物料使用计划报给采购部,提供需求物料的品种、数量及质量要求 采购部汇总从不同渠道获得的物料 生产用物料计划表 物料需求汇总表 物料库存统计表 物料采购计划 物料采购预算制度 安全库存管理规定

6、2 采购部相关人员根据物料需求情况、库存数量、采购数据等相关资料,制订物料采购计划3 物料采购计划报财务部进行预算审核 若属预算内采购,报生产总监审核;若属预算外采购,则报总经理审批;若未获得批准,则返回采购部修改选择供应商4 查找企业现有的供应商信息数据库 供应商信息库5 财务部审计专员配合采购部进行比价,择优选供应商 若是新的物料需求,采购部还应做好市场调研 要求供应商提供其相关情况,包括价格、质量、优惠条件等实施采购6 确定合适的供应商,并将需采购物料的品种、价格、数量制作成采购订单,分别报生产总监审核、总经理审批 采购订单 企业内部采购程序7 将经过审批的采购订单发送给供应商,并与供应

7、商进行确认8 相关采购人员应经常跟踪采购订单的状态,及时催促供应商发货,以满足生产的需求退换货处理9 采购部将到货的具体时间、批量等相关情况通知质量管理部 物料验收管理制度 进料质量检验记录10 质量管理部根据具体情况组织物料的质量检验和验收工作11 质检人员发现有不合格的物料,应将其暂时存入相应的仓库并通知采购部;采购部应根据采购合同,及时进行退换货处理采购工作总结12 采购部对物料采购和库存控制工作进行总结 工作总结报生产总监审核、总经理审批 采购管理制度 采购工作总结第3章 生产管理流程32 生产计划安排工作流程与标准321 生产计划安排工作流程执行生产作业指令制订工时计划与负荷计划制订

8、生产步骤计划安排生产计划研发中心、质量部销售部生产部主办部门生产部流程名称生产计划安排工作流程编修部门签 发 人签发日期生产单位生产班组2.制订计划7.工时计划8工时计划9.负荷计划审批审定13.执行开始价格信息6.研究计划审批审批相关标准、资料1.汇总分析结束技术、质量信息4.步骤计划3.研究计划10.安排计划11.日程计划12.作业指令5.日程标准322 生产计划安排工作标准阶段节点工作执行标准执行工具制订生产步骤计划1 研发中心负责收集本行业国内外有关技术方面的信息 质量管理部负责收集本行业国内外有关质量方面的信息 销售部负责收集本行业国内外有关产品价格方面的信息 生产部对技术部、质量管

9、理部、销售部提供的各方面信息进行汇总,并加以分析 研发中心技术信息 质量管理部质量信息 销售部价格信息 企业年度目标管理责任书 企业计划管理制度2 生产部制订企业生产计划3 企业生产计划经相关管理人员批准后,由生产部通知各生产单位进行研究4 经过研究,各生产单位制订本单位的生产步骤计划 各生产单位的生产步骤计划需报生产部审批制订工时计划与负荷计划5 各生产单位编制生产日程标准 企业生产计划 各单位生产步骤计划6 各生产班组对一系列计划进行研究7 各生产班组在对一系列计划研究的基础上,与本单位一同编制生产工时计划8 各生产单位编制生产负荷计划9 生产工时计划与负荷计划报生产部审批安排生产计划10

10、 各生产班组对各项生产计划进行详细、周密的安排 企业生产计划 生产步骤计划 各单位生产工时计划、负荷计划11 各生产班组编制具体的生产日程计划 生产日程计划报本单位相关领导审定后,报生产部审批执行生产作业指令12 各生产单位根据生产部审批的日程计划,向所属生产班组下达生产作业指令 企业生产计划 各单位生产工时计划、负荷计划 生产日程计划13 各生产班组严格执行本单位下达的生产作业指令第4章 质量管理流程41 生产质量管控工作流程与标准411 生产质量管控工作流程检验原材料制订与执行质量标准检验生产过程总经理生产总监财务部主办部门生产部流程名称生产质量管理工作流程编修部门签 发 人签发日期生产部

11、生产单位研发中心开始否4.退换货处理5.原材料入库6.生产领用8.改进9.产品成型11.返工否否是是13成品或废品入库审批批审批批结束1.制定质量标准2.执行标准7.生产过程检验10.产成品检验15.修订制度标准3.原材料检验合格批是合格批合格批审核批14.总结报告12报废处理审核总结质检工作并修订标准检验产成品412 生产质量管控工作标准阶段节点工作执行标准执行工具制订与执行质量标准1 由公司质量管理部组织,市场部、生产部和研发中心等职能部门参与,制定公司各类质量管理文件 生产总监在审核过程中应提出自己的意见及建议 生产总监审核后,提交总经理审批 公司质量检验标准 ISO9000质量管理体系

12、标准2 产品质量标准按照国际、行标或经过备案批准的企标由质量管理部负责制定并成文,下发给内部各职能部门和生产单位 质量管理标准经批准后,由质量管理部执行 组织对原材料、生产过程及产成品进行检验检验原材料3 来料检验员对采购的原材料进行检验 原材料质检标准4 对质量不合格的原材料作退换货处理5 对质量合格的原材料办理入库手续6 各生产单位可以领用质量合格且入库的材料检验生产过程7 质量管理部对生产过程进行质量监控 生产过程质检标准8 对生产过程检验合格的产品继续生产9 对生产过程检验不合格的产品实施改进处理检验产成品10 公司成品检验人员对产成品进行质量检验 产品检验质量标准11 对于质检不合格

13、的产品,执行返工处理12 对于质检不合格的产品,若返工也无法使其达到合格,要进行报废处理13 质量检验合格的产品,即可入库总结质检工作并修订标准14 质量管理部进行年度质检总结报告 生产总监审核报告并提出自己的意见及建议 生产总监审核后,报总经理审批 生产质量检验标准15 质量管理部按照质量检验执行情况及总经理审批意见,修订公司质量检验标准第5章 仓储与库存管理流程52 物料库存管理工作流程与标准521 物料库存管理工作流程制订并执行库存计划编写年度库存报告董事会总经理仓储部相关职能部门10.编写年度库存报告结束主办部门仓储部流程名称物料库存管理工作流程编修部门签 发 人签发日期审批1.收集库

14、存资料3.制订库存计划开始2.接受生产计划6.仓库记录提供生产计划5.领用物料7.物料库存差异分析采购8.合理安排使用9.执行采购流程是否审批进行物料管理4.执行计划522 物料库存管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具制订并执行库存计划1 仓储部物料管理员收集并整理公司库存物料信息 库存物料登记表 库存计划2 生产部向仓储部提供生产计划 仓储部物料管理员接收生产部各生产单位提供的生产计划3 物料管理员根据公司的实际情况、生产计划、历年库存情况等信息编制库存计划4 仓储部负责执行物料存储计划进行物料管理5 生产部各生产单位根据实际生产需要领用物料 物料领用登记6 生产部各单位每次领用物料时,

15、仓储部物料管理员都要在物料领用登记表上做好记录,并且要定期总结物料的领用情况7 仓储部物料管理员要定期分析物料领用记录,发现物料使用异常时应及时向生产部经理反映,请示是否要加量采购8 若物料需要加量采购时,应及时通知采购部9 若物料无需加量采购时,物料管理员需要安排好物料的仓储与发放,以便于合理使用编写年度库存报告10 仓储部负责编写年度库存报告,以便说明公司在一年中的物料存储和使用情况 年度库存报告第6章 财务管理流程62 内部审计管理工作流程与标准621 内部审计管理工作流程拟定内部审计计划通报审计结果财务总监财务部经理审计主管主办部门财务部流程名称内部审计管理工作流程编修部门签 发 人签

16、发日期审计专员相关部门开始审核审批审核审批4.根据审计计划,成立审计工作组5.拟定审计工作组内部审计实施方案审核审批6.向被审计单位发送审计通知7.进驻被审单位实施审计项目配合完成审计工作8.形成审计工作底稿9.确认审计取证材料的真实有效性3.拟定企业内部审计计划2.进一步明确内部审计要求1.拟定企业内部审计管理制度10.编写内部审计报告11.向相关部门通报审计结果结束实施内部审计审核审批622 内部审计管理工作标准阶段节点工作执行标准执行工具拟定内部审计计划1 审计主管根据公司的实际情况,拟定内部审计管理制度 审计主管将编写完成的内部审计管理制度提交财务部经理审核、财务总监审批 内部审计管理

17、制度 内部审计工作计划2 根据财务总监的审批意见,审计主管进一步明确内部审计工作的具体要求3 审计主管拟定公司内部审计工作计划,并提交财务部经理审核、财务总监审批实施内部审计4 为了更好地实施公司内部审计工作计划,审计主管组织成立审计工作小组,由审计主管担任组长 审计通知书 审计工作底稿 审计工作报告5 审计专员根据内部审计工作计划和公司的实际情况,拟定审计工作组的内部审计实施方案 内部审计实施方案要提交审计主管审核、财务部经理审批6 审计工作开始前,要向被审计部门发出审计通知7 被审计部门接到审计通知后,审计工作组要进驻被审计部门,正式实施审计活动8 由审计专员根据审计结果写出审计工作底稿,

18、即对整个审计实施过程所做的工作记录和各种文件资料9 审计主管要向被审计部门确认审计取证材料的真实性和有效性10 在被审计部门确认了审计取证材料的真实性和有效性后,审计主管编制审计工作报告 审计工作报告编写完成后要提交财务部经理审核、财务总监审批通报审计结果11 审计工作报告经财务总监审批后,向相关部门公布审计结果,并提出相应的整改意见 审计工作报告第7章 行政人事管理流程71 办公用品采购工作流程与标准711 办公用品采购工作流程预算内预算内编制办公用品采购计划办理用品结算行政总监行政人事部经理财务部主办部门行政人事部流程名称办公用品采购工作流程编修部门签 发 人签发日期行政人事部相关部门开始

19、结束供应商2.汇总需求4.选择供应商1.上报办公用品需求3.编制采购计划审批审核审批5.采购谈判5.采购谈判6.签订采购合同7.供货8.验收办公用品合格9.退换是否10.办公用品入库11.办理结算实施采购712 办公用品采购工作标准阶段节点工作执行标准执行工具编制办公用品采购计划1 各相关部门根据工作需要,提出办公用品需求,并及时上报行政人事部 办公用品需求汇总表 办公用品需求采购计划2 行政人事部对各部门的需求进行汇总3 行政人事部根据办公用品需求汇总情况,编制公司的办公用品采购计划 编制好的办公用品采购计划应及时上交财务部审核 对于预算内的办公用品采购计划由行政人事部经理审批 对于预算外的

20、办公用品采购计划由行政总监审批实施采购4 行政人事部在选择供应商时,主要从办公用品的价格、质量、信用以及售后服务等方面进行整体考虑 办公用品采购合同 退货单 入库验收单5 选择好供应商后,行政人事部就采购事项同供应商进行谈判6 与供应商谈判达成一致意见后,行政人事部代表公司与供应商签订采购合同7 供应商按照采购合同的要求进行供货8 行政人事部负责对采购的办公用品进行验收9 对于验收不合格的办公用品,行政人事部应及时向供应商退换10 对验收合格的办公用品,行政人事部应及时验收入库办公用品结算11 待行政人事部对办公用品验收完毕且入库后,应按照采购合同的要求,及时与供应商进行结算 结算凭证第二部分

21、 用制度规范第8章 产品研发与生产技术管理制度81 产品研发管理制度811 新产品研发管理制度制度名称新产品研发管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 新产品的开发对公司产品优势的增加、新市场的开拓、利润增长点的催生有着不可忽视的作用。为了加强对公司新产品研发的管理、提高产品研发的规范化操作、保证新产品研发的质量,特制定本制度。第2条 公司产品研发中的立项、设计、试制、评估、移交、资料、费用等相关管理事项,均按本制度中的规定执行。第3条 本制度中的新产品包括下列两种。1满足市场需求且不同于公司已有的新型产品。2在公司已批量生产的某种产品基础上,改动量超过40%而形成

22、的一种新型产品。第2章 新产品的开发立项第4条 产品研发人员在通过广泛的市场调研和全面、仔细分析竞争对手的产品、价格、技术以及客户需求的基础上,在每季度最后一个月的22日前向主管副总上报新产品立项建议书,供相关领导进行决策。第5条 主管副总应组织技术部、营销部、生产部等相关人员就新产品立项建议书进行评审讨论,全面论证新产品的技术性、经济性、可生产性等可行性,形成相关的决议并报总经理审批。第6条 经过审批后的产品立项建议书由主管副总下达研发项目任务书,确定相关的项目负责人与研发成员,并在1个月之内由新产品项目组编制完成设计说明书、加工图纸、试制大纲等技术性文件。第7条 新产品项目组应将新产品的研

23、发进度上报产品研发主管,由产品研发主管对新产品的研发进度进行监督。第8条 为了增强公司的核心竞争力,新产品的研发时间一般不得超过3个月,特殊情况确需延长研发时间的,必须经过主管副总与总经理的审批同意。第3章 新产品的设计管理第9条 设计说明书是产品设计的主要依据,也是技术人员进行学习的一种重要技术资料,还是公司自主知识产权的一种体现。设计说明书必须包括以下九项内容,不允许有任何的隐瞒及漏项。1产品的设计依据包括技术与市场两个方面的内容。(1)技术方面的设计依据主要指与国内外的技术相比,新产品的性能、适用性等优势。(2)市场方面的设计依据包括产品的形态、形式等能否满足用户的需求,是否有利于增强产

24、品的市场竞争力。2产品的工作原理、基础参数及主要技术性能指标。3对产品的技术标准及采用的标准件、通用件、标准材料等加以说明。4关键技术的解决方案(包括采用特殊工装、特殊设备生产等)。5对可能采用的特殊原料、特殊工艺及特殊配件加以说明。6产品设计的各种数据,包括刚度、强度、屈伸度、热变形、电路、油路、能量的转换等。7简略地勾画出产品的基本轮廓图、总体尺寸图、主要零部件图,并加以说明。8产品的工艺性、生产设备、工装、成本等方面的分析。9产品的研发试验、研发周期及所耗经费的说明。第10条 设计说明书中的内容应根据新产品的不同而有所变化,但各项条款必须齐全。如果不需要具体说明其中某一项条款,应注明。设

25、计说明书由项目负责人完成。第11条 工作图设计是在设计说明书的基础上完成,供试制(生产)及出厂用的全部工作图样和设计文件,包括以下三大项内容。1产品零部件图、部件装配图和总装配图。(1)零部件图:零件的视图、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面处理、热处理要求及技术条件等应符合的标准。(2)部件装配图:包括装配、焊接、加工、检验的必要数据和技术要求。(3)总装配图:给出反映产品结构概况,组成部分的总图,总装加工和检验的技术要求。2产品零件、标准件明细表、外购件及外协件目录。3产品的技术要求、检验方法、检验规则、包装与储运要求等。第12条 试制鉴定大纲是检验研发的样品成功与否的必备技术文

26、件,在产品研发过程中主要发挥以下三大作用。1能考核和考验样品(或小批产品)技术性能的可靠性、安全性,规定各种测试性能的标准方法及产品试验的要求和方法。2能考核样品在规定的极限情况下使用的可行性和可靠性。3提供分析产品核心功能指标的基本数据。第13条 在产品设计的过程中还需要编写其他的技术文件,包括以下四项内容。1文件目录,包括图样目录、明细表、通(借)用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、使用说明书、合格证、装箱单等。2图样目录,包括总装配图、原理图和系统图、部件装配图、零件图、包装物图及包装图、安装图等。3随机出厂图样。4标准化审查报告,包括对新设计产品在标准化、系列化、通用化方面作出的评价

27、。第14条 设计新产品时应尽量保证其零部件的标准化、通用化,以节省生产成本。第4章 产品的试制与评估第15条 产品的试制分为样品试制与小批量试制两个阶段。1样品试制。样品试制是产品研发人员根据设计说明书、图纸、工艺文件和必要的工装负责试制成一件或几件样品,然后按要求进行试验,借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性,考核图样和设计文件的质量。2小批量试制。小批量试制是在样品试制的基础上进行的,主要目的是考核产品的工艺性,验证全部工艺文件和工艺装备,并进一步校正和审验设计图纸。第16条 在样品试制与小批量试制完成后,试制工程师负责编制试制总结,其内容包括试制结果、对设计图样和文件验证过程的说明、在

28、试制过程中所出现的问题、解决过程以及各种技术参数的原始数据。第17条 对样品及小批量试制的评估由主管副总组织相关部门人员参加,主要审查试制的结果及设计的科学性与合理性,评估各种工艺是否完善、技术文件是否齐备、外购供应能否跟上、成品率是否稳定等。第18条 进行评估时必须现对样品进行评估,以确认是否可以进行小批量的试制,以免对公司的资源造成浪费。第19条 评估结果交总经理办公室讨论,形成决议后由总经理签字并下达批量生产命令。第5章 新产品研发项目的移交第20条 总经理办公会议通过召集相关人员对新产品的实用性、经济型、科学性等方面做出肯定的评估后,产品研发人员即可将新产品的研发项目交由生产部进行生产

29、。第21条 批准移交的新产品项目必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装图以及其他有关的技术资料。第6章 研发资料的管理第22条 新产品的研发资料是公司的重要技术机密,一旦泄露将会给公司带来巨大的影响,研发过程中的相关资料由产品研发人员负责妥善保管。第23条 产品研发人员编制的成套图册的编号要有序,蓝图(底图)应与实物相符,工装图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。第24条 零部件图、步装图、总装图、工装图纸等技术资料必须按技术资料签字档中规定的人员签字,全部底图要移交技术档案室签收存档。第25条 研发资料管理人员根据技术文件目录验证研发资料是否齐全,不齐全时可拒收,并上报主管

30、副总进行协调处理。第26条 公司的任何人员不允许将任何研发资料带离公司,否则导致一切后果由当事人承担。第7章 研发费用的控制第27条 项目的研发费用包括调研费、差旅费、对外技术合作费、外委试验费、产品鉴定费、专利申请费、加班费和公司规定的完成项目奖励等。第28条 产品的研发经费按单个项目的预算给付,单列账户,专款专用,由财务部负责监督使用。产品的研发经费不得挪作他用。第29条 在研发项目完成后,公司规定的研发奖金将按规定全额给付给项目研发小组,具体研发人员的奖金按其对研发项目的贡献大小,由其主管人员或研发项目总负责人确定,上报技术总监与总经理批准。第8章 附则第30条 本制度经总经理办公会议审

31、批,自颁布之日起执行。第31条 本制度与公司的其他规定有相抵触之处,请参照本制度执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期82 生产技术管理制度823 工艺文件管理制度制度名称工艺文件管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 目的。为规范公司对工艺文件的管理工作,确保工艺文件的适用性和有效性,根据公司相关规章制度,特制定本制度。第2条 适用范围。工艺文件的管理包括工艺文件的登记、保管、复制、首发、归档、注销、利用、更改、保密等,以上相关事项均按照本制度办理。第2章 工艺文件分类第3条 指导性工艺文件。指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据,它包

32、括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准。第4条 生产用工艺文件。生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件,包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等。第5条 新产品设计工艺文件。1新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用原材料所用的文件。2新产品试制文件中所规定的参数是未经实践证实的,需在生产中继续摸索,该文件在实施过程中如发现问题,经有关人员商定可不经审批直接在现场修改并做修改记录,实验成功后,再形成新的文件。3新产品试制文件只在试验过程中有效,不能用于试制或批量生产,经试制鉴定后,文件自然失效,批量生产时,应重新形成正式的工艺文件。第3章 工艺文件的编制

33、第6条 工艺文件由生产部技术管理人员负责编制。第7条 技术管理人员根据产品和市场需求制定工艺设计方案,经论证审批后最终确定设计方案。第8条 技术管理人员根据设计方案编制工艺文件,由专家委员会评审和公司总经理审批后,正式颁布工艺技术文件。第9条 对于不同类型、不同版本的工艺文件,应按照统一标识进行区分。第10条 对于临时性的工艺必须明确标识,标明产品、使用期限及其他限制。第4章 工艺文件的实施第11条 工艺文件必须发放到使用场所或相应的工作岗位,以保证操作人员在不间断的工作方式下能够得到。第12条 技术管理人员依据新工艺文件及时对生产部相关人员进行培训。第13条 对于经过技术改造、刚刚投入生产过

34、程的设备,技术管理人员和设备管理人员同样须对相关人员进行培训,详细讲解设备的性能、使用方法和注意事项。第14条 生产部应积极创造贯彻工艺文件的有利条件,如发现工艺文件有问题需要修改时,应按修改手续办理。第5章 工艺文件的更改、归档、注销第15条 工艺文件修改必须经过相关部门的审批,其手续与工艺设计的审批手续相同。第16条 原则上必须由原编制者修改工艺文件,任何人不得擅自修改。如有下列任一情况,工艺文件需要修改。1工艺技术改进时。2推广新工艺、新技术,更新设备工装时。3贯彻新标准或更改技术标准时。4发现设计错误时。第17条 工艺文件在执行过程中,任何个人均可对工艺文件的执行提出合理化建议,由技术

35、管理人员进行论证,论证通过后报技术管理人员审核,纳入工艺文件。第18条 在工艺文件未修改前仍按原文件执行。第19条 工艺文件更改时要做到同一文件更改到位,相关文件更改到位,相关岗位通知到位,设计实物处理到位。第20条 工艺文件必须整理齐全并分类归纳,以便积累经验,供日后查找和参考。第21条 过期失效或需处理的文件要经有关人员讨论同意,按有关规定处理。第22条 工艺文件的注销必须经过相关领导的审批,其注销手续与工艺设计、更改的审批手续相同。第23条 工艺文件注销后将不再投入使用,必须从使用现场收回。第6章 附则第24条 本制度由生产部工艺技术科制定,解释权归生产部所有。第25条 本制度自颁布之日

36、起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第9章 物料管控制度91 物料采购与存储制度911 物料采购管理制度制度名称物料采购管理制度编 号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 为加强对企业物料采购的管理,规范物料采购工作,保证生产的供应,控制物料采购的成本,特制定本制度。第2条 本制度适用于物料采购人员在执行采购作业时的管理。第3条 物料采购管理工作的目标。1根据企业生产的需求做好物料采购工作,保证物料的供应。2在保证物料供应的前提下,控制采购费用的支出。3处理好与供应商的关系,优化企业的供应渠道,降低采购成本。第2章 物料请购管理第4条 企业的各物料请购单位应根

37、据本单位的职权向生产物控科提出请购申请。第5条 请购单的填写。1请购单位的经办人员根据用料的预算、物料库存报表填写请购单,填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等,经本单位负责人审核签字后送生产物控科。2如果请购单不只一份,应按照需求日期的先后顺序装订成册后送生产物控科。3对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料,物料请购单位应在请购单上特别注明或单独进行请购。4需紧急请购物料时,请购单位应填制紧急请购单,在“说明”栏中注明紧急采购的原因,送生产物控科。5物料需要精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用,请购单位应在请购单的“说明”栏中注明物料检验所用的时间。第

38、6条 请购的审批权限。1请购物料的总金额在10 000元以下时,由生产部经理审批。2请购物料的总金额在10 00050 000元时,由生产副总审批。3请购物料的总金额在50 000元以上时,由总经理审批。第7条 请购单的撤销。1因工作失误而将填写有误的请购单送到生产物控科时,待请购单位发现后应立即通知生产物控科,并在已填写好的请购单上写明撤销原因,取回原请购单,将其中一联留生产物控科进行存档。2若生产物控科根据错误的请购单发出订货单,物料采购人员应积极同供应商取得联系,协商解决,取消订货单或转为其他或相近物料的采购。3若因人为原因造成工作失误,相关人员应承担相应的责任。第3章 采购作业管理第8

39、条 生产物控科在接到物料请购单后的作业标准。1进行审核,对于越权审批的请购单直接退回请购单位。2收集所请购物料的库存资料。第9条 生产物控科仓储管理员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量,并根据各种物料的期限编制物料需求计划,报生产副总及总经理进行审批。第10条 采购预算的编制。1采购人员根据物料需求计划,编制采购预算。2编制的采购预算必须在考虑到企业的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。3编制好的采购预算必须得到财务部的审核通过。第11条 供应商的选取。1对供应商的选择,应从本企业的合格供应商名单中进行。2若供应商名单中无合适的供应商,物料采购人员应走访市场,

40、进行供应商调查和询价,选择不少于三家符合条件的供应商。3组织质量管理部、财务部、技术部等相关部门对供应商进行考察、评价,经审查合格的供应商可录入企业供应商名单中。第12条 采购方式的选择。1企业所采购的物品总金额超过5万元时,必须采用招标的方式进行采购。2企业的采购除选用规定的直接采购、间接采购等方式外,还应根据物料的特性与需求量采用以下方式进行采购。(1)集中采购。集中采购具有共同性的物料可降低费用,因此生产物控科应根据请购单的需求定期实施采购。(2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料,生产物控科应联合其他部门对供应商进行考核,考核通过后与供应商签订长期供货协议。第13条 生产物控科根据

41、确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划,并报生产副总审核、总经理审批。第14条 与供应商的谈判。1与供应商谈判的原则:合作原则、认同原则、平等原则、互惠互利原则、坚持客观标准原则。2与供应商谈判的流程:与供应商联系与供应商谈判与供应商协商与供应商达成协议签订合同。第15条 生产物控科所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审核、审批,三方就合同中的条款提出意见或建议,生产物控科采购人员据此修订合同,与供应商协商、洽谈后签订合同。第4章 采购作业的控制第16条 生产物控科采购人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后,必须对订货单进行跟进。第17条 采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册,并结合采购进度计划制订每日的跟催计划,防止出现延期供货的情况而影响生产的进度。第18条 采购人员未能按采购进度采购时,应填写采购进度异常报告单,注明异常的原因及预计完成日期,经物控主管审核后转送请购单位,再根据请购单位的意见拟定对策进行处理。第19条 采购

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