安全生产标准化评分表.docx

上传人:小飞机 文档编号:1942575 上传时间:2022-12-27 格式:DOCX 页数:97 大小:273.97KB
返回 下载 相关 举报
安全生产标准化评分表.docx_第1页
第1页 / 共97页
安全生产标准化评分表.docx_第2页
第2页 / 共97页
安全生产标准化评分表.docx_第3页
第3页 / 共97页
安全生产标准化评分表.docx_第4页
第4页 / 共97页
安全生产标准化评分表.docx_第5页
第5页 / 共97页
点击查看更多>>
资源描述

《安全生产标准化评分表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全生产标准化评分表.docx(97页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、AA耒阳市马康煤业有限责任公司炭山煤矿2017年 月份安全生产标准化评分表编制单位:生产技术部目 录1. 煤矿安全风险管控标准化评分表12. 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表33. 煤矿通风标准化评分表64-1.煤矿地质灾害防治与测量标准化评分表134-2.煤矿地质标准化评分表144-3.煤矿测量控标准化评分表164-4.煤矿防治水标准化评分表185.煤矿采煤标准化评分表206.煤矿掘进标准化评分表267.煤矿机电标准化评分表338.煤矿运输标准化评分表419.煤矿职业卫生标准化评分表4610.煤矿安全培训与应急管理标准化 5211.煤矿调度和地面设施标准化评分表 57会审签字地测技术员矿总工

2、程师掘进技术员机电副矿长采煤技术员生产副矿长通风技术员安全副矿长机电技术员矿 长贯彻学习登记班次早班中班晚班备注时间组织讲解地点队干参加员工耒阳市马康煤业有限责任公司炭山煤矿年 月份安全生产标准化评分汇总表序号名称满分权重(ai)考核得分(Mi)加权计分1安全风险分级管控1000.102事故隐患排查与治理1000.103通 风1000.164地质灾害防治与测量1000.115采 煤1000.096掘 进1000.097机 电1000.098运 输1000.089职业卫生1000.0610安全培训和应急救援1000.0611调度和地面设施1000.06煤矿安全生产标准化考核得分(M)参加验收人:

3、 填表日期: 年 月 日煤矿安全风险分级管控标准化评分表(1)项目项目内容基 本 要 求基本分值扣分原因及分值考核扣分情况扣分得分一、工作 机制(10分)职责分工建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作.4矿长领导1人不清楚职责扣1分有负责安全风险分级管控工作的管理部门,2未明确管理部门扣1分制度建设建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的识别范围、方法和安全风险的识别、评估、管控工作流程。4识别范围、方法、流程一处不明扣2分二、 安全风险识别评估(40分)年度识别评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险识别,

4、重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险识别;及时编制年度安全风险识别评估报告,建立可能可能引发重大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施,;将识别评估结果应用于下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。10查资料。未开展识别或识别组织者不符合要求不得分,识别内容缺1项扣2分,评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分,识别成果未体现缺1项扣1分。专项识别评估新水平(采区、工作面)设计前,开展一次专项识别:1.专项识别由总工程师组织有关业务科室进行。2.重点识别地质

5、条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施,4.识别评估结果用于完善设计方案、指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。8查资料和现场。未开展识别不得分,识别组织者不符合要求扣2分,风险清单、管控措施、识别成果未在应用中体现缺1项扣1分。生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,开展1次专项识别:1.专项识别由分管负责人组织有关业务科室进行。2.重大识别作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;4.识别评估结果用于指导修订完善设计方案、作业

6、、作业操作规程、安全措施等技术文件。8查资料和现场。未开展识别不得分,识别组织者不符合要求扣2分,识别内容缺1项扣2分,风险清单、管控措施、识别成果未在应用中体现缺1项扣1分。三、 安全风险管控(35分)管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作方案、人员、技术、资金保障。5组织不符合要求、未制定方案不得分,人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人员上限4未设定人员上限不得分,超1人扣0.5分。定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行1次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项安全风险

7、识别评估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工。8未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不作相应调整或每月管控重点不明确1处扣2分,责任不明确1处扣1分。2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,改进完善管控措施。8未分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1项扣3分,管控措施不作相应调整1处扣2分现场检查按照矿领导带班下井及安全监查检查规定,执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,发现问题及时整改。6未执行领导带班制度不得分,未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2

8、分。公告警示在井口或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。4未公布不得分,公布内容和位置不符合要求1处扣1分。四、保障措施(15分)信息管理 采用信息管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分,功能每缺1项扣1分。教育培训1.入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险识别评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施,6查资料。培训内容1处不符合要求扣1分。2.每年至少组织参与安全风险识别评估工作的人员学习1次安全风险识别评估技术。5查资料和现场。未组织学习不得分,现场询问

9、相关学习人员,1人未参加学习扣1分。煤矿事故隐患排查治理标准化评分表(2)项目项目内容基 本 要 求基本分值扣分原因及分值考核扣分情况扣分得分一、工作 机制(10分)职责分工1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门。.2查资料。无管理部门不得分2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长主要负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各业务科室、生产组织单位、班组、岗位人员责任明确。4查资料和现场。责任未分工或未明确不得分,矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责0.5分分级管理对排查出的事故隐患进行分级、并按事故隐患等级明确相应层级的单位、人员负责人负责治理、督办、验收。

10、4查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不明确1项扣1分二、 事故隐患排查(30分)基础工作编制事故隐患年度排查计划、并严格落实执行4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分。周期范围1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产单位开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。6查资料和现场。未组织排查不得分,组织人员、范围、次数不符合要求1项扣2分,未制定工作方案扣1分,方案内容缺1项扣0.5分。2.矿分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查。6查资料和现场。分管负

11、责人未组织组织排查不得分,组织人员、范围、次数不符合要求1项扣2分。3.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查。5查资料和现场。未安排不得分,人员、范围、次数不符合要求1项扣1分。4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分。登记上报1.建立事故隐患排查台帐,逐项登记排查出的事故隐患3查资料。未建立台帐不得分。登记不全1项扣0.5分2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案。2查资料。不符合要求不得分。三、 事故隐患治理(25分)分级治理1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、

12、预案“五落实”要求。2查现场和资料。不符合要求不得分2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报。6查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位主要责任人按治理方案组织实施。4查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分4.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并作好记录。5查现场和资料。当班未采取措施或未及时治理不得分,不作记录扣3分,记录不全1处扣0.5分安全措施1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位。4查现场和资料。没有措施、措施不落实不得分

13、。2.对治理过程中危害较大的事故隐患,治理过程中有专人指挥,并设置警员、标,安检员现场监督。4查现场和资料。现场没有没有专人指挥不得分,未设置警示标识扣1分,没有安全员监督扣1分。四、监督管理(20分)治理督办 1.事故隐患治理督办的责任单位和责任人员明确。2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位和人员实施督办。3挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报。7查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分,未实施提级督办1次扣2分,未及时记录或上报1次扣2分。验收销号1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收单位负责验收,验收合格后予以销号。4查资料和

14、现场。未进行验收不得分,验收单位不符合要求扣2分,验收不合格即销号不得分。2.负有煤矿安全监察职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门。4查资料和现场。未按规定报告不得分。公示监督1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。2.及时在井口或其他醒目位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报奖励电话,接受从业人员和社会监督。5查资料和现场。未定期通报、未及时公布扣2分,通报和公布内容每缺1项扣1分,未建立举报电话扣2分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分。五、保障措

15、施(15分)信息管理采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。3查资料和现场。未信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分。改进完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患产生的原因,提出加强事故隐患排查治理和措施,并编制月度事故隐患统计分析报告。3查资料和现场。未召开会议、定期通报、未编制报告不得分,报告内容不符合要求扣2分。资金保障建立安全生产提取、使用制度,事故隐患排查治理工作资金有保障。3查资料。未建立执行制度不得分,资金无保障扣2分。专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行一次事故隐

16、患排查治理方面的专项培训。3查资料。未按要求开展培训不得分。考核管理1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查;2.检查结果纳入工作绩效考核。3查资料。未建立制度、未执行制度不得分,检查结果未运用扣1分。煤矿通风标准化评分表(3)项目项目内容基 本 要 求基本分值扣分原因及分值考核扣分情况扣分得分一、通风系统(100分)系统管理1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时,编制通风设计及安全技术措施,经企业技术负责人审批;巷道贯通前应当制定贯通专项措施,经矿总工程师审批;井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统。.20查资料和现

17、场。改变通风系统(巷道贯通)无审批措施的扣10分,其他1处不符合要求扣5分2.矿井没有违反煤矿安全规程规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面;对于允许布置的串联通风,制定安全技术措施,其中开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施,经企业技术负责人审批;其他串联通风安全技术措施,经矿总工程师审批。20查资料和现场。不符合要求1处扣10分3采区专用回风巷不用于运输、安设电器设备,突出区不行人;专用回风巷道维修时制定专项措施,经矿总工程师审批。5查资料和现场。不符合要求1处扣2分4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定,每6个月检查维修1次;每

18、季度至少检查1次反风设施;制定年度全矿性反风技术方案,按规定审批,实施有总结报告,并达到反风效果。10查资料和现场。未进行反风演习扣5分,其他1处不符合要求扣2分。风量配置1.新安装的主要通风机投入使用前,进行一次性能测定和试运转工作,投入使用后每5年至少进行一次性能测定;矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程规定。10查资料。通风机性能或通风阻力未测定的不得分;其他1处不符合要求扣1分。2.矿井每年进行一次通风能力核定;每10天进行一次井下全面测风,井下各硐室和巷道的供风量满足设计所需风量。10查资料和现场。未进行通风能力核定不得分,其他1处不符合要求扣5分。3.矿井有效风量率不低于85%,矿井外

19、部漏风率每年至少测定一次,外部漏风率测定在无提升设备时不得超过5%;有提升设备时不得超过15%。10查资料。未测定扣5分。有效风量率每低、外部漏风率每高1个百分点扣1分。4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3,其他通风巷道实际断面不小于设计断面的4/5;矿井通风系统的阻力符合AQ1028规定,矿井各地点风速符合煤矿安全规程规定。10查资料和现场。巷道断面1处(长度按5米计)不符可阻力超规定扣2分;风速1处不符合要求扣5分。5.矿井主要通风机安设监测系统,能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数。5查现场。未安装监控系统不得分,其他1处不符合要求扣1分。二、局部通风(100

20、分)装备措施1、掘进通风方式符合煤矿安全规程规定,采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机,实行自动切换。局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程规定,实行挂牌管理,不发生循环风;不出现无计划停风,有计划停风时制定专项通风安全技术措施。35查现场和资料。1处发现循环风不得分,无计划停风1次扣10分;其他1处不符合要求扣2分。2、局部通风机设施齐全,装有消声嚣,吸风口有风罩和整流器,高压部位有衬垫;局部通风机及起运装置安设在进风流中,地点距回风口大于10m,且10m内巷道支护完好,无淋水、积水、淤泥和杂物,局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m。15查现场。不符合要求1处扣2分。

21、风筒敷设1.风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头的规格、安装标准符合作业规程规定10查现场和资料。不符合要求1处扣5分。2、使用抗静电、阻燃风筒,实行编号管理,风筒接头严密,无破口、无反接头;软质风筒接头反压边,硬质风筒接头加垫、螺丝紧固。15查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得分;其他1处不符合要求扣0.5分3、风筒吊挂平、直、稳,软质风筒缝环必挂,硬质风筒每节至少吊挂2处,风筒不被摩擦、挤压。15查现场。不符合要求1处扣0.5分。4、风筒拐弯处用弯头或骨架风筒缓慢拐弯,不拐死弯;异径风筒接头使用过渡节,无花接。10查现场。不符合要求1处扣1分。三、通风设施(100分)设施管理1、

22、及时构筑通风设施,(永久密闭、风门、风窗、风桥)设施墙体采用不燃性材料构筑,其厚度不小于0.5m(防突风门、风窗墙体不小于0.8m),严密不漏风。15查现场。应建未建或构筑不及时不得分;其他1处不符合要求扣10分。2、密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽,体与煤岩接实,四周不小于0.1m的裙边,周边及围岩不漏风;墙面平整无裂缝、重缝和空缝,并进行勾缝或抹面或喷浆,抹面的墙面1m2凸凹深度不大于10mm。7查现场。不符合要求1处扣5分。3、设施5m范围内支护完好,无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。4查现场。1处不符合要求不得分。4.设施统一编号,每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌。4查现场

23、。1处不符合要求不得分。密闭1.密闭位置距全风压巷道口不大于5m,设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标,距巷道口大于2m设置栅栏,密闭前无瓦斯积聚。所有的导电体在密闭处断开10查现场。不符合要求1处扣5分。2.密闭内有水时应设反水池或反水管,采空区密闭设有观测孔、措施孔,且孔口设置阀门或者带有水封结构。10查现场。不符合要求1处扣5分。项目项目内容基 本 要 求基本分值扣分原因及分值考核扣分情况扣分得分三、通风设施(100分)风门风窗1.每组风门不小于2道,其间距不小于5m(通车不小于1列车长)。主要进、回风巷之间的联络巷设有反向功能的风门,其数量不小于2道;通车风门按规定设置和管理,并有保护风门

24、和人员的安全措施。10查现场。1处不符合要求扣5分。2.风门能自动关闭,并联锁,使两道风门不能同时打开;门边包边沿口,有衬垫,四周接触严密,门扇平整不漏风;风窗有可靠调控装置。10查现场。1处不符合要求扣5分。3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘,轨道通车风门设有底槛,电缆、管线孔堵严,风筒穿过墙体时,在墙上安装与胶质风筒直径相匹配的硬质风筒。10查现场。1处不符合要求扣5分。风桥1.风桥两端接口严密,四周为实帮、实底用混凝土浇灌填实;桥面规整不漏风。10查现场。1处不符合要求扣5分。2.风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5呈流线型,坡度小于300;风桥上、下不安设风门、调节风窗等,10查

25、现场。1处不符合要求扣5分。四、瓦斯管理鉴定及措施1.按煤矿安全规程规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定。10查资料。未鉴定、测定不得分。2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施,并严格落实。15查资料。未编制1项扣5分;其他1处不符合要求扣1分瓦斯检查1.矿长、总工程师、爆破工、采掘队长、通风队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时,携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪。10查现场或者资料。不符合要求1处扣2分。2.瓦斯检查符合煤矿安全规程规定;瓦斯检查工在井下指定地点交接班,有记录。15查资料和现场。不符合要求1处扣5分。3.瓦斯

26、检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报(台帐)“三对口”;瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字,并有记录。10查资料和现场。不符合要求1处扣1分。现场管理1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程规定;瓦斯超限立即切断电源,并撤出人员,查明瓦斯超限原因,落实防治措施。15查资料和现场。瓦斯超限1次扣5分,其他1处不符合要求扣1分。2.临时停风地点停止作业,切断电源,并撤出人员,设置栅栏和警示标志;长期停风区在24h内封闭完毕。停风区内甲烷或者二氧化碳浓度达到3%或者其他有害气体浓度超过煤矿安全规程规定不立即处理时,在24h内予以封闭,并切断通往封闭区的管路、轨道、和电缆等导电

27、物体。15查资料和现场。未按规定执行1项扣10分。2.瓦斯排放按规定编制专项措施,经矿总工程10查资料。无措施或者未执行不得分;其他1处不符合要求扣5分。五、突出防治六、瓦斯抽采略七、安全监控(100分)装备设置1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能;传感器、分站备用量不小于应配备数量的20%。15查资料和现场。系统功能不全扣5分,其他1处不符合要求扣2分。2.安全监控设备的种类、数量、位置、浓度、电缆敷设等符合煤矿安全规程规定,设备性能、仪器精度符合要求,系统装备实行挂牌管理。15查资料和现场。报警、断电、复电1处不符合要求扣5分,其

28、他1处不符合要求扣2分。3.安全监控系统的主机双机热备,连续运行。当工作主机发生故障时,备用主机应在5min内自动投入工作。中心站应设双回路供电,度配备不小于2h在线时不间断电源。中心站设备设有可靠的接地装置和防雷装置。站内设有录音电话,15查资料和现场。1处不符合要求扣2分。4.分站、传感器等在井下连续使用612个月升井全面检修,井下监控系统的完好率为100%,监控设备的待修率不超过20%,并有检修记录。10查资料和现场。未按规定升井检修1次(台)扣3分,其他1处不符合要求扣1分。检测试验安全监测设备每月至少调校、测试1次;采用载体催化元件的甲烷每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少

29、调校1次,并有调校记录;甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次,其中对可能造成局部通风机停电的,每半年测试1次,并有测试签字记录。15查资料和现场。不符合要求1处扣2分。监控设备1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况,查明原因,采取措施及时处理,其间采用人工检测,并有记录。10查资料和现场。1处不符合要求扣5分。2.安全监牢系统显示控制终端设置在矿调度室,24h有监控人员值班。10查资料和现场。1处不符合要求不得分。资料管理有监控系统运行状态记录,运行日记、安全监控日报表经矿长、总工程师签字;建立监控系统数据库,系统数据有备份并保存2年以上。10查资料和现场。数据库无备份或者数据库缺少数据

30、扣5分,其他1处不符合要求扣2分。八、防灭火(100分)防治措施1. 按煤矿安全规程规定进行进行煤层的自燃倾向性鉴定,制定矿井防灭火措施,建立防灭火系统,并严格执行。10查资料和现场。未鉴定不得分,其他1处不符合要求扣5分。2.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程有防止自然发火的安全措施,并严格执行。10查资料和现场。不符合要求1处扣2分。3.井下易燃物存放符合规定,进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合煤矿安全规程规定,每次焊接安全制定安全措施,经矿长批准,并严格执行。10查资料和现场。不符合要求1处扣2分。4.每处火区建有火区管理卡片,绘制火区位置关系图;启封火区有计划和安全措施,并经企

31、业负责人批准。10查资料。不符合要求1处扣5分。设施设备1. 按煤矿安全规程规定设置井上、下消防材料库,配足消防器材,且每季度检查一次。10查资料和现场。缺消防器材不得分,其他不符合要求1处扣1分。2. 按煤矿安全规程规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点的支护和风门、风窗采用不燃性材料,并配备有灭火器材,其种类、数量、规格及存放地点,均在灾害预防和处理计划中明确规定。10查资料和现场。不符合要求1处扣2分。3.矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统,每隔100m设置支管和阀门,并正常使用;地面消防水池保持不小于200m3水量,每季度至少检查一次。10查现场。无消防水池或水量

32、不足不得分,缺支管、阀门1处扣2分,其他不符合要求1处扣0.5分。4.开采容易自燃和自燃煤层,确定煤层自然发火标志气体及临界值,开展自然发火预测预报工作,建立监控系统;在开采设计中明确选定自然发火观测站或观测点,每周进行一次观测分析。发现异常,立即采取措施处理。15查资料和现场。无监测系统不得分,1处预测预报不符合要求扣5分,其他不符合要求1处扣2分。控制指标无CO超限作业,采空区密闭内及其他地点无超过350C的高温点。(因地温和水湿影响的除外)10查资料和现场。超限作业不得分,其他不符合要求1处扣2分。封闭时限及时封闭与采空区连通的巷道及种类废弃钻孔;采煤工作面回采结束后45天内进行永久性封

33、闭。5查资料和现场。不符合要求1处扣2分。九、粉尘防治鉴定及措施 按煤矿安全规程规定鉴定煤尘爆炸性,制定年度综合防尘、预防和隔绝爆炸措施,并组织实施。10查资料和现场。未鉴定或者无措施不得分;其他1处不符合要求扣2分。设备设施1、按照AQ1020规定建立防尘防水系统;防尘水管吊挂平直、不漏水;管路三通阀门便于操作。15查资料和现场.未建立系统不得分,缺管路1处扣5分,其他不符合要求1处扣2分。2.运煤矸转载点设有喷雾装置,采掘工作面回风巷至少设置2道风流净化水幕;净化水幕和其他地点喷雾装置符合AQ1020规定。15查现场。缺装置1处扣5分,其他1处不符合要求扣2分。九、粉尘防治设备设施3. 按

34、煤矿安全规程要发设隔爆设施,且每周检查一次,隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量符合AQ1020规定。10查现场。设置隔爆设施,1处扣5分,其他1处不符合要求扣2分。4、采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常,液压支架和放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置,喷雾压力符合煤矿安全规程要求;破碎机安装有防尘罩和喷雾装置或者除尘器。10查现场。缺外喷雾装置或者喷雾效果不好1处扣5分,其他1处不符合要求扣2分。防除尘措施1.采用湿式钻孔或者孔口除尘措施,爆破使用水炮泥,爆破前后冲洗煤壁巷帮,炮掘工作面安有移动喷雾装置,爆破时开启使用。10查现场。未湿式钻孔或者无措施扣5分,其他1处不符合要求扣2

35、分。2喷射混凝土时,采用潮喷或者湿喷工艺,并装役除尘装置。在回风侧100m范围内至少安装2道净化水幕。10查现场。不符合要求1处扣5分。3.采煤工作面按煤矿安全规程规定采取煤层注水措施,注水设计符合AQ1020规定10查资料和现场。采煤工作面未注水1处扣5分,其他不符合要求1处扣2分。4.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉,主要大巷、主要进、回风巷每月至少冲洗1次,其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由矿总工程师决定。巷道中无连续长5m,厚度超过2mm的积尘堆积。10查资料和现场.煤尘堆积超限1处扣5分,其他不符合要求1处扣2分。十、井下爆破(100分)物品管理1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合煤矿

36、安全规程规定,10查现场。不符合要求1处扣5分。2. 爆炸物领退、电雷管编号制度健全,发放前电雷管进行导电试验。20查资料和现场未进行导电试验扣10分,缺1顶制度扣5分。爆破管理1.爆破作业执行“一炮三检”“三人联锁”制度,采取停送电(突出煤层)、撤人、设岗警戒措施。特殊情况下的爆破作业、制定安全措施,经矿总工程师批准后执行,20查资料和现场。1处不符合要求不得分。2.编制爆破作业说明书,并严格执行,现场设置爆破图牌板。15查资料和现场。无爆破说明书或者执行不严不得分,其他不符合要求1处扣2分。3. 爆炸物品现场存放,引药制作符合煤矿安全规程规定。15查现场。不符合要求1处扣2分。4.殘爆、拒

37、爆处理符合煤矿安全规程规定。20查资料和现场。不符合要求不得分。十一基础管理组织保障按规定设有负责通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火得和爆破管理等工作的管理机构。10查资料和现场。无烟煤设置机构不得分,机构不完善扣5分。工作制度1.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度。各岗位有安全生产责任制和操作规程,并严格执行。10查资料和现场。缺制度或者操作规程不得分,其他不符合要求1处扣5分。2.制定瓦斯防治中长期规划和年度计划。矿每月至少召开一次通风工作例会,总结安排年、季、月通风工作,并有记录。10查资料。缺1项计划或总结扣5分,其他1处不符合要求扣2分。资料管

38、理有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图。有测风记录、通风值班记录、通风(反风)设施检查和维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查记录。有有密闭管理台帐、煤层注水台帐等。安全监控的记录、报表、帐卡、测试检验报告等资料符合AQ1029要求,并与现场实际相符。20查资料和现场。图纸、记录、台帐等资料缺1种扣2分,其他不符合要求1处扣0.5分。仪器仪表按检测需要配备检测仪器,每类仪器的备用量不小于应配备使用数量的20%,仪器的调校、维护及收发和送检工作有专人负责,按期进行调校、检验,确保仪器完好。10查资料和现场。仪表数量不足或者无专人负责扣

39、5分,其他不符合要求1台次扣2分。岗位规范1.管理和技术人员掌握相关的职责、管理制度、技术措施。10查资料和现场。不符合要求1处扣5分。2.现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制;掌握本岗位相应的操作规程和安全措施,操作规范,无“三违”行为。10查现场。发现“三违”不得分,不执行岗位责任制、不规范操作1人次扣3分。3作业前对作业范围内的空气环境、设备运行状态及巷道支护和顶底板完好状况实时观测,进行安全确认。10查现场。1人次不确认扣3分,其他1处不符合要求扣1分。得分合计:煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表(4-1)项目项目内容基 本 要 求基本分值扣分原因及分值考核扣分情况扣分得分

40、一、规程制度(50分)制度建设有以下制度:1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度。2.地测资料、技术报告审批制度。3.图纸的审批、发放、收回和销毁制度4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度。5.隐蔽致灾地质因素普查制度。6.岗位安全生产责任制度。15查资料。每缺1项制度扣5分,制度有缺陷1处扣1分。资料管理图纸、资料、文件等分类保管,存档管理,电子文档定期备份。15查资料。未分类保管扣5分,存档不齐,每缺1种1种扣3分,电子文档备份不全,每缺1种扣2分。岗位规范1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施。2.现场作业人员执行本岗位安全生产责任制,掌握本岗位相应的操作规程和技术措施,操作规范,无“三违”行为。3.作业前进行安全确认。20查资料和现场。发现“三违” 不得分,不执行岗位责任制、不规范操作1人次扣3分。二、组织保障与装备50组织保障矿井按规定设立地质灾害防治与测量部门,配备相关人员。25查资料。未按要求设置部门不得分,设置不健全扣10分,人员配备不能满足要求扣5分

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号