灵点外卖采购.doc

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1、灵点外卖采购管理制度V1.0为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节,针对实际情况,具体切实做好采购工作。 第一条基本原则廉洁自律,严格供应商选择、评价、筛选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;所有采购, 必须事前获得批准.认真填写申购单并由

2、主管签字。 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需总经理同意后方可购买。凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购;采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买, 不得随意变更供应商;科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条 供货商的确定原则1初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。2试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较

3、尝试。3确定供货商:在使用两个月的基础上、由财务人员、出品部相关主管、采购人员提交效果报告,由公司审批确定。4签定供货合同:确定供货商后,由总经理或物配经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。5供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条 市场调查原则1由财务人员、采购人员、出品部相关主管每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档

4、。2调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。4出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过

5、。6零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。第四条 采购的定价原则1. 设立寻价员:由出品部相关主管、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。2. 定价程序:由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3. 价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:(1) 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。(2) 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。(3) 零星物品的价

6、格不得高于市场零售价的3%(4) 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%(5) 蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的8%。4 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。第五条 审购程序(一) 耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。

7、 3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。(二) 自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联),由部门负责人签字后,交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。第六条 采购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。(一) 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购。2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次

8、日的采购数量。(二) 库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式:最低库存量=每日需用量1.5天最高库存量=每日需用量7天第七条:货物的验收原则(一) 验收的质量标准: 由出品部各部门制定收货人把关,并签名,出现问题,由收货人签名人负全部责任。(二) 验收的数量标准:根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下3%左右。(三) 验收人

9、员:库房人员、领用部门负责人、采购人员等最少3人共同验收。(四) 验收时间:每日上午8:30-10:00 下午17:30(五) 验收程序:1、由库管人员填写“入库单”或“食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。2、对不符合原材料质量和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),使用部门有权拒绝收货。第八条 采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和原材料优质优价的前提以及有关定价原则进行采购。在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买。2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,(预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份)。菜品要分别堆放装运,以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大),须单独列明并说明原因。 二一六年三月五日

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