出入库制度.doc

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1、出入库制度一、进入现金业务库必须两人以上,同开、同进、同在、同出、同锁。二、库内的各项工作,均有管库员全权负责。三、无关人员一律不准进入库房。在特殊情况下需由金库主任审核批准,签字登记在案,在管库员的监督下方可进库。四、其他人员进库(含库内基础建设和改造)必须三证齐全,做好登记备案,由保卫部门陪同方可进入。五、领导和有关部门查库,必须由金库主任批准方可进入。查库时必须由管库员同在、同进、同出。查库时验证、验信、验身份证。(含有效证件)库款管理制度一、业务库压款,每日不得超计划规定限额,压库不准随意增大。二、入库后要及时盘点当日库存,超额部分及时上缴发行库。三、散款不准随意乱放,必须入柜上锁,库

2、款摆放要整齐,大小券别,一目了然。四、封库后要及时记账,记账数据准确,字迹清楚完整。五、券种、版别,按券别额度顺序摆放,不准混放。六、兑换辅币。当日换,当日兑出,不准存库。不成捆的过夜钱,兑换时要当天点清,复核真假,严防假币流入库内,如有假币辨认不清,拒绝兑换,如兑换后出现假币,谁同意谁负责赔偿,同时追究责任人严肃处理。七、对于入库或出库,必须做到一笔一清。在记账时要数据准确清楚。管库员业务操作流程一、管库人员必须按操作程序,出纳规章制度,相互监督,相互督促,工作不越权、不越位。二、在工作中,必须在其位司其职,履行职责一切按着工作程序操作。三、操作流程顺序如下:入库:审核凭证检查质量清点现钞换人复核签退回单清钞入库记账碰库。出库:审核凭证检查质量及时记账一次配款库内复核当面交清传递凭证。封库:清点库存核对“库存现金登记簿”封库锁门。

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