冀东水泥:报告摘要.ppt

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1、,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码:000401,证券简称:冀东水泥,公告编号:2012-18,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人张增光先生、主管会计工作

2、负责人任前进先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳淑萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,冀东水泥000401深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,韩保平河北省唐山市丰润区林荫路 233 号0315-32440050315-,沈伟斌河北省唐山市丰润区林荫路 233 号0315-32440050315-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元,2011 年,2010 年,本年比上年增减(),2009 年,营业总收入(元)营业利润(元),15,728

3、,165,471.611,747,915,119.67,11,064,097,724.701,736,425,182.40,42.15%0.66%,6,989,910,248.121,147,063,373.56,1,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元),2,116,104,514.001,525,410,390.26,1,989,574,021.331,398,175,025.52,6.36%9.10%,1,291,853,713.31992,430,739.65,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,1,531,567,651

4、.38,1,371,701,704.80,11.65%,995,211,172.58,的净利润(元),经营活动产生的现金流量净额(元)资产总额(元)负债总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)总股本(股),1,414,424,246.932011 年末38,075,212,933.5024,916,893,076.4711,464,006,889.481,347,522,914.00,1,698,956,369.552010 年末30,252,312,683.5520,962,149,967.768,079,492,343.891,212,770,614.00,-16.75%本年末比上年

5、末增减()25.86%18.87%41.89%11.11%,1,981,420,342.302009 年末21,672,116,653.4013,953,822,763.486,691,365,835.691,212,770,614.00,3.2 主要财务指标单位:元,2011 年,2010 年,本年比上年增减(),2009 年,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率()扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率()每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

6、资产负债率(),1.2351.2351.1321.24016.66%16.72%1.052011 年末8.5165.44%,1.1531.153-1.13118.93%18.57%1.402010 年末6.6669.29%,7.11%7.11%-9.64%-2.27%-1.85%-25.00%本年末比上年末增减()27.78%-3.85%,0.8180.818-0.82115.87%15.91%1.632009 年末5.5264.39%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-52,493,824.22,附注(如适用),2010 年

7、金额-21,410,026.47,2009 年金额-39,262,766.86,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经,营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,26,627,652.93,29,309,474.58,27,021,398.43,外,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,730,981.62,0.00,1,488,218.99,2,-,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,非货币性资产交换损益债务重组损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回同一控制下企业合并产

8、生的子公司期初至合并日的当期净损益对外委托贷款取得的损益其他符合非经常性损益定义的损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,0.005,886,284.392,112,044.000.0031,076,463.04-25,981,960.1518,338,353.91-9,188,823.22-3,264,433.42-6,157,261.12,11,204.510.00313,096.34894,643.2822,767,546.879,708,809.06-7,887,428.82-5,622,745.51-1,611,253.1226,473,320

9、.72,0.0029,577.505,948,115.568,562,810.56131,275.000.00-7,586,571.773,062,650.77-2,175,141.11-2,780,432.93,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,59,655,本年度报告公布日前一个月末股东总数,50,427,前 10 名股东持股情况,股东名称冀东发展集团有限责任公司安徽海螺水泥股份有限公司菱石投资有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合

10、中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国银行易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连,股东性质国有法人境内非国有法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)37.28%13.77%10.00%2.23%1.41%1.38%1.36%1.01%0.66%0.65%,持股总数502,385,997185,523,858134,752,30030,000,00018,971,22218,628,92418,288,535

11、13,619,0928,838,1198,761,438,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量158,297,000134,752,300,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称冀东发展集团有限责任公司,持有无限售条件股份数量502,385,997 人民币普通股,股份种类,3,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,安徽海螺水泥股份有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国银行易方达深证 100 交易型

12、开放式指数证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF),185,523,858 人民币普通股30,000,000 人民币普通股18,971,222 人民币普通股18,628,924 人民币普通股18,288,535 人民币普通股13,619,092 人民币普通股8,838,119 人民币普通股8,761,438 人民币普通股8,251,705 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金和中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)为大成基金管理有限公司管理的基金产品。除此之外,本公司未知上述股

13、东之间是否存在其他关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要市场环境与管理层讨论2011 年,是“十二五”规划的开局之年,也是经济由政策刺激向自主增长有序转变的一年,国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策,实现了经济的平稳较快发展。全年我国 GDP 同比增长 9.2%,增速回落4,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要1.1 个百分点,全社会固定资产投资增长 23.6%,增速回落 0.2 个百分点,房地产开发投资增长 27.9%,增速回落 5.3 个百分点。(数据来源:国家统计

14、局)2011 年,全国水泥产量达到 20.63 亿吨,同比增加 16.1%,报告期内全国水泥投资完成额 1439 亿元,增速同比下降 8.29%,全国 22 家大型水泥企业集团累计熟料产量占全国总产量比重已跃升至 53.91%,行业集中度进一步提高。(数据来源:数字水泥网)报告期公司克服原燃材料价格上涨、银行银根紧缩、市场需求增速下滑等多重不利因素的影响,通过加强生产运行管理,增强区域市场企业自律,完善大区供应一体化,增加物资直采比例,扎实推进技术改造,实现了公司历史最好业绩,取得了“十二五”的良好开局。公司全年共生产水泥 5,816 万吨,同比增长 27%;生产熟料 5,249 万吨,同比增

15、长 28%;销售水泥及水泥熟料 7,193 万吨(统计口径),同比增长 27%。报告期内公司实现营业收入 1,572,817 万元,同比增长 42%;利润总额 211,610 万元,同比增长 6%;实现归属于母公司的净利润 152,541 万元,同比增长 9%。报告期公司坚定不移的实施“区域领先”战略,在既有区域内做大做强,提高公司区域话语权。截止2011 年底,公司合川、璧山、江津一期、江津二期、包头、阳泉、平泉、涞水 8 条水泥熟料生产线已投产或试生产,永吉、秦岭新线的建设工作正有序进行;2011 年底公司水泥产能已突破 1 亿吨。报告期内,公司共投产纯低温余热发电机组 31 台(套),总

16、装机容量 297WM,利用余热发电 16.4 亿度,节约标煤 59 万吨,减少 CO2 排放 150 万吨;同时,公司安装低压节电器 131 台,安装高压变频器 23 台,节约电力 4362.6万度;全年充分利用工业固体废弃物,取得了良好的社会效益,进一步实现了公司建设环境友好型、资源节约型企业的目标。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上 毛利率比上年增年增减(%)减(%),建材行业,1,572,816.55,1,089,803.29,30.71%,42.15%,44.18%,-0.98

17、%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上 毛利率比上年增年增减(%)减(%),水泥熟料水泥及熟料合计,1,312,925.16183,178.291,496,103.45,893,979.04137,408.451,031,387.49,31.91%24.99%31.06%,51.33%32.30%48.71%,53.99%32.11%50.66%,-1.17%0.11%-0.89%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用本报告期实现利润总额 211,610 万

18、元,同比增幅 6%,实现归属于上市公司股东的净利润 152,541 万元,5,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,同比增幅 9%。,利润构成与上年度相比发生重大变化的原因如下:,1、营业收入同比增加 42%,主要原因:公司新建项目陆续投产,生产经营规模扩大,同时加强生产经,营管理,生产运行水平提升,产销量增加;继续推进“区域领先”的发展战略,进一步提高营销管理的效能和水平,挖掘潜在市场,加之受国家淘汰落后产能、节能减排政策影响,水泥平均价格上涨。,2、营业成本同比增加 44%,主要原因:销量同比增加,同时原燃材料、运输成本增加。,3、管理费用同比增加 59%,主要原因:在建项目

19、陆续投产及新并购公司纳入合并,费用同比增加。,4、财务费用同比增加 65%,主要原因:部分在建子公司正式投产,贷款利息费用化;国家连续上调贷,款利率、存款准备金率;融资总额增加。,5、资产减值损失同比增加 178%,主要原因:本期秦岭水泥纳入合并范围,应收账款坏账准备、固定,资产及存货减值准备增加。,6、投资收益同比减少 61%,主要原因:合营公司实现净利润同比减少。,7、营业外收入同比增加 51%,主要原因:资源综合利用增值税退税同比增加。,8、营业外支出同比增加 77%,主要原因:秦岭水泥本期纳入合并范围的影响;固定资产处置损失同比,增加。,9、所得税费用同比增加 27%,主要原因:利润同

20、比增加。,10、少数股东损益同比减少 67%,主要原因:本期自 6 月开始将秦岭水泥(持股比例 29%)纳入合并,范围,秦岭水泥 6-12 月亏损。,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,1.本年度新纳入合并范围的子公司:,(1)本公司将新设立的子公司盾石科技(北京)有限公司、冀东水泥黑龙江有限公司、内蒙古伊东冀,东水泥有限公司纳入合并范围。,(2)本公司将通过非同一控制下企业合并取得的

21、公司纳入合并范围:,6,唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年 5 月,陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称秦岭水泥)2010 年度股东大会审议通过了公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人的临时提案,董事会进行换届改选,改选后本公司取得对秦岭水泥的控制权,自 2011 年 6 月起,将秦岭水泥纳入到本公司合并范围。,山西双良鼎新水泥有限公司(以下简称双良公司)成立于 2008 年 6 月,原注册资本 10,000 万元。2011年 11 月,本公司对双良公司以现金 30,000 万元增资,增加注册资本 15,000 万元,增加资本公积 15,000 万元,增资后,双良公司注册资本 25,000 万元,本公司持有双良公司 60%股权。自 2011 年 12 月起,双良公司纳入本公司合并范围。,2.本年度不再纳入合并范围的公司,2011 年 6 月,本公司出售了对子公司唐山盾石混凝土有限公司、吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司、,湖南盾石混凝土有限公司和陕西冀东水泥混凝土有限公司的股权,期末不再纳入合并范围。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,7,

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