物料配送管理制度.docx

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1、物料配送管理制度文件编号: 春城控股集团有限公司文件 版 本:1.0 生效日期: 页 码:1/3 物料配送管理制度 1.0、目的 为规范装配车间与仓库之间备料作业流程管理,保证生产计划有序的进行特制定本制度。 2.0、范围 本制度包括各装配车间所用物料的备料作业过程。 3.0、职责 3.1、MC专员负责物料用量的计算,备料过程的跟踪,以及依据定额用量对实际用量的统计工作。 3.2、PC专员负责生产指令的开具。 3.3、仓库负责对物料的备料及出库手续的办理。 3.4、各相关车间负责按定额对物料的类别、规格和数量的领用。 3.5、财务部负责核对物料统计数据、核算生产成本及对相关单据的财务勾稽。 3

2、.6、PMC部为本制度的归口部门,负责本制度编制、修改、废止的起草工作。 3.7、总经理负责本制度编制、修改、废止的批准执行。 4.0、内容 4.1、工作流程 工作流程 生产作业指令单物 相关表单分发 产 B O M 责任人 配合人 料计划表清单品工艺图二楼注塑件配料编制物料配送清单 NO 审批 OK 一楼加工件配料 辅料配料 车间物料员/主管经理 物料配送清单 MC专员 PMC经理 文件编号: 春城控股集团有限公司文件 版 本:1.0 生效日期: 页 码:2/3 物料配送管理制度 自存联 装配车间 财务联 统计联 表单分发 物料交接 物料配送 出库单 仓管员 物料员 4.2、工作任务: 4.

3、2.1、计划准备: 4.2.1.1、MC专员根据生产作业指令单、物料计划表、BOM清单、产品工艺图编制物料配送清单,编制完毕将资料、物料配送清单一并交PMC经理进行审批。 4.2.1.2、PMC经理根据仓库库存明细并结合以上表单、图纸要求进行核对、批示,如内容不符或数量、规格有错误则退回MC专员进行重新编制,如没有问题则签批,同时经装配主管经理确认后复印二联,其中一联交给仓库备货,一联交给装配车间主管经理,原始联自存。 4.2.1.3、对应仓管员收到MC专员发放的物料配送清单后,按物料配送清单明细要求同时结合次日生产作业指令单于当日下午4:30前将一楼拉管、冲压、点焊件,二楼注塑胶件,四楼辅料

4、配齐,清点物料无异常开出库单交三楼装配部物料员清点。 4.2.1.4、仓管员在备料过程中发现缺料或物料数量不够的情况,需及时提报MC专员或PC专员进行跟催,同时PC专员或MC专员需与装配主管经理反馈以便适时调整装配计划。 4.2.1.5、装配车间物料员按物料配送清单、出库单对实物进行核对,有数量或规格差异及时提报MC专员进行处理,无异常则在出库单上签名确认。 4.2.1.6、仓管员将装配车间物料员确认后的出库单进行及时分类、整理,当日所备物料单据当日下午5:00前交接给PMC统计员、财务统计员、装配物料员,对有异常需调整的单据需及时通知对应人员,最迟在物料进出发生后次日上午9:00前交于相关人员。 4.3、备料要求 4.3.1、所有配料一律按生产作业指令单进行操作,当日生产所用物料需在前一天下午4:30完成,确保当日事,提前一日毕。 4.3.2、所有生产物料需配套配料,如出现品质或数量不齐的物料,一律按少数进行配套配料。 文件编号: 春城控股集团有限公司文件 版 本:1.0 生效日期: 页 码:3/3 物料配送管理制度 4.3.3、对于无法按生产作业指令单运作的配料,MC专员需及时与PC专员进行沟通,同时上报PMC经理,以便及时调整生产计划。 4.4、相关支持表单 生产通知单 订单评审表 生产主计划表 BOM清单 生产作业指令单 物料需求分析表 物料配送清单 物料计划表 出库单

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