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用友记账结账及反结账步骤用友记账结转步骤 一、 填制凭证后-总账凭证设置选项-未审核允许记账。记账 下一步 下一步 记账 点结转凭证 点击期间损益 点放大镜 权益 找本年利润- 确定- 全选 变绿色 确定 保存 出现已生成结转凭证-点确定 记账- 下一步 下一步 记账 确定 点击月末结账 对账 结账 。 二、第一次生成报表到换点点 找用友摸表 点摸表 选择公司名称 数据 更改进入系统时间 生成报表,文件生成EXCEL到指定地方。以后再文件里默认。 反结账步骤 一、点击总账 期末 结帐 - 选月份 变蓝色 按键盘CTRL+SHIFT+F6去掉Y 二、 进总账 期末 对账 是否结账 键盘CTRL+H恢复记账前状态功能已被激活 确定 三、总账 凭证 恢复记账前状态 - 恢复方式点年 月 确认 口令 确认 恢复记账完毕。