ERP 用友U8应收管理.docx

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1、ERP 用友U8应收管理二、 应收款管理 应收款业务来源于销售业务,与销售业务息息相关。应收款管理业务的操作流程如下: 51应收单据审核 在销售管理中录入的销售发票审核后会自动传递到应收款管理中来,形成企业的应收帐款,需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。 路径:财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核 系统自动跳出单据过滤条件对话框,见下图: 根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮 根据上图选中相应的应收单据,确认无误后,点击上图中的“审核”按钮,对应收单据进行审核。应收单据审核操作完毕。 52收款单据录入 企业从客户那里实际收到收款后,需要在应收款管理中录入收款单据

2、路径:财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入 见下图: 点击上图的“增加”按钮,新增一张收款单,输入这张收款单的具体内容,如金额、款项类型、结算方式等,收款单录入正确无误后,点击上图中的“保存”按钮,对收款单审核无误后,点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。 53核销处理 通过核销处理功能,来帮助进行收款结算,即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联,冲减本期应收 路径:财务管理应收款管理核销处理手工核销 系统跳出“核销条件”过滤对话框,见下图 见上图,选择需要核销的客户,点击“确定”按钮 在上图中输入本次结算的金额,然后点击“保存”按钮。应收帐款的核销业务就处理完毕。 54转账业务

3、 路径:财务会计应收款管理转账 企业如要进行应收冲应收,预收冲应收,应收冲应付,红票对冲等业务,需要在转账下进行,以应收冲应收为例,选择应收客户及转入客户,选择要冲销的单据或金额,点击确定,转账成功。 55制单处理 制单处理是通过系统对已审核的销售发票、收款单、转账业务进行制单处理 路径:业务工作应收款管理制单处理 选择需要制单的单据类型,选择客户,部门,点击确定 选择要制单的单据,点击制单,生成如下凭证,保存 56取消操作 有时系统操作时会出现误操作,需要取消以前的核销业务。 点击“财务会计应收款管理其他处理取消操作”,系统会出现如下图的对话框 在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件,避免把不要取消的业务也取消掉了,导致错上加错。 注意:做取消动作时一定要慎重 57月末结帐 一个月的应收款管理业务结束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的应收款管理业务。 路径:财务会计/应收款管理/期末处理/月末结帐”,进入月末结帐系统 选中要月末结帐的月份,点击上图的“下一步”按钮 点击上图中的“完成”按钮,就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。

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