审前调查记录.docx

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1、审前调查记录审 前 调 查 记 录 审计项目: 调查时间: 年 月 日 被审计调查单位 调查内容: 经济性质、管理体制、机构设置、人员编制情况; 财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系; 职责范围或者经营范围; 财务会计机构及其工作情况; 相关的内部控制及其执行情况; 重大会计政策选用及变动情况; 以往接受审计情况; 其他需要了解的情况。 复核人员: 审计调查人员: 年 月 日 第 页 共 页 审前调查记录说明: 本用纸依据审计机关审计项目质量控制办法制定。 一、审计机关和审计组在编制审计实施方案前,应当根据审计项目的规模和性质,安排适当的人员和时间,对被审计单位的有关情况进行审前调查。

2、二、审前调查应当了解被审计单位下列基本情况: 经济性质、管理体制、机构设置、人员编制情况; 财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系; 职责范围或者经营范围; 财务会计机构及其工作情况; 相关的内部控制及其执行情况; 重大会计政策选用及变动情况; 以往接受审计情况; 其他需要了解的情况。 三、审前调查应当收集与审计项目有关的下列资料: 法律、法规、规章和政策; 银行账户、会计报表及其他有关会计资料; 重要会议记录和有关文件; 审计档案资料; 电子数据、数据结构文档; 其他需要收集的资料。 四、审前调查可以根据需要选择下列方式: 到被审计单位调查了解情况; 对被审计单位进行试审; 查阅相关资料; 走访上级主管部门、有关监管部门、组织人事部门及其他相关部门; 其他方式。 五、审前调查一般在送达审计通知书之前进行,必要时,可以向被审计单位送达审计通知书后进行审前调查。

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