支出报销单据明细.docx

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支出报销单据明细支出报销单据明细 1、报销购置实物资产 须附采购申请预算审批表、采购合同、商品验收入库单、商品购置发票及明细清单等; 按规定须通过*集中采购的,还须附*采购申请审批单和财政直接支付入账通知书; 购置易耗品,须购置用品明细清单,包括品名,数量,金额等 一次性批量购置的应办理验收入库手续,出库应办理登记手续。 购置实物,在经办人办理报销的同时,须由验证人在报销单上签字或盖章。 2、 报销差旅费 须附出差事由文件通知、内部公务出差审批单、差旅费报销单及机票、车票、住宿费等发票。 3、报销公务接待费 须附有派出单位接待公函、公务接待审批单、公务接待清单、财务票据等。 4、报销会议费 须附会议审批文件,会议预算审批表、会议通知、会议代表签到表、会议费发票及明细支出表等。职工参加其他单位会议发生的会议费,须附单位领导批准的会议通知。 5、报销培训费 须附培训审批文件、培训预算审批表,培训通知、实际参会人员签到表、讲课费签收单、培训费发票以及培训机构出具的原始明细单据、电子结算单等凭证。职工参加其他单位培训发生的培训费,须附单位领导批准的培训通知。 6、报销维修费 须附维修申请审批表,维修项目明细清单,包括维修内容及各项费用,维修发票等。

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