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无法表示意见的审计报告审计报告 XX有限公司全体股东: 我们审计了后附的XXX有限公司财务报表,包括201X年x月x日的资产负债表、201X年度的利润表以及账簿和201X年度所有凭证。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括: 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、导致无法表示意见的事项 XX公司未对201X年x月x日的存货进行盘点,金额为43250万元,占期末资产总额的65%。我们无法实施存货监盘,也无法实施其他替代审计程序,已对期末存货的数量和状况获取充分、适当的审计证据。 三、无法表示意见 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对XX公司财务报表发表审计意见。 威信审计事务所(盖章) 中国注册会计师:XXX 中国注册会计师:XXX 中国 广州市 201X年X月X日