用友ERP采购操作流程.docx

上传人:牧羊曲112 文档编号:3658577 上传时间:2023-03-14 格式:DOCX 页数:2 大小:36.70KB
返回 下载 相关 举报
用友ERP采购操作流程.docx_第1页
第1页 / 共2页
用友ERP采购操作流程.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《用友ERP采购操作流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友ERP采购操作流程.docx(2页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、用友ERP采购操作流程ML单采购流程: 1)双击“请购比价生单”,对请购单生成采购订单 2)弹出过滤条件窗口,建议按日期和请购部门过滤,分部门生单,点击“确定” 3)在如图界面,按照请购物品供应商分行录入“供应商” 4)供应商全部录入完毕后,点击“全选”,“生单”生成采购订单 5)双击打开“采购订单”,查看生成的采购订单 6)对生成的采购订单进行“审核” 注:对采购订单上的物品,无法采购到的,经过同申购部门协商,换成别的物品替代的情况,在收货时在打印出的采购订单上做出标记,收货结束后,由采购部对采购订单进行修改,收货部按照修改后的采购订单生成收货记录,录入数量和金额。 PR单采购流程: 1)双

2、击“请购单”打开请购单填制界面 2)增加一张请购单,录入请购物品、申购部门、请购人员、采购类型,将请购单打印出来由请购人员签字 3)双击打开“供应商存货调价单”录入市场询价结果 4)双击打开“供应商存货价格表”输入需要查询的物品 5)将“供应商存货价格表”打印出来,附在请购单后,走请购单审批流程 6)审批流程完成后,双击“请购比价生单”,对请购单生成采购订单 7)按照请购单号过滤 8)按照审批结果录入供应商,会自动带出供应商存货价格表中的价格 9)供应商全部录入完毕后,点击“全选”,“生单”生成采购订单 10)双击打开“采购订单”,查看生成的采购订单 11)对生成的采购订单进行“审核” 注:请购单格式需要修改。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号