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1、一、人员费用支出成本预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数(人)1=2+.+725其中:1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员6213-4 6、工程人员73 7、绿化人员82 7、办公室人员83二、从业人员构成比例()9其中:1、管理人员10=214% 2、财务人员11=314% 3、客服人员12=4112% 4、保安人员13=5148% 5、保洁人员14=6124% 6、工程人员15=718% 7、绿化人员16=810三、从业人员费用支出总额(元)17=18+26+34558240.00(一)工资支出总额(元)18=19+.
2、+251918800.00其中:1、管理人员工资总额19312000.00项目经理:6000元/月12个月1人=72000元副经理:4500元/月12个月1人=54000 办公室主任:3500元/月12个月1人=42000元维修主管:3400元/月12个月1人=40800元安全主管:3200元/月12个月1人=38400元客服主管:2800元/月12个月1人=33600元保洁绿化主管:2600元/月12个月1人=31200元 2、财务人员工资总额2028800.002400元/月12个月1人=28800元 3、客服人员工资总额2179200.002200元/月12个月3人=79200元 4、保
3、安人员工资总额22962400.00保安人员34人2300元/月12个月=938400元;消防控制中心:1人2000元/月12个月=24000元 5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员211200元/月12个月=302400元; 6、工程人员工资总额24115200.00水电工:2800元/月1人12个月=33600元综合维修:2800元/月1人12个月=33600元弱电维修4000元/月1人12个月=48000元 7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员:1500元/月2人12个月=36000元 8、办公室人员工资总额2682800.00文员:2300元/月1人12个月=
4、27600元食堂管理员:2300元/月1人12个月=27600元库管员:2300元/月1人12个月=27600元(二)福利费支出总额(元)26=27+.+33157500.00其中:1、管理人员福利总额2714700.00节日福利:300元/次7次7人=14700元 2、财务人员福利总额282100.00节日福利:300元/次7次1人=2100元 3、客服人员福利总额296300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元 4、保安人员福利总额3073500.00节日福利:300元/次7次35人=73500元 5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利:300元/次7次21人=441
5、00元 6、工程人员福利总额326300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元 7、绿化人员福利总额334200.00节日福利:300元/次7次2人=4200元 8、办公室人员福利总额346300.00节日福利:300元/次7次3人=6300元(三)社会保障支出总额(元)34=35+.41383760.00其中:1、管理人员社保总额3562400.007人20%基本工资12个月=62400元 2、财务人员社保总额365760.001人20%基本工资12个月=5760元 3、客服人员社保总额3715840.003人20%基本工资12个月=15840元 4、保安人员社保总额3819248
6、0.0035人20%基本工资12个月=192480元 5、保洁人员社保总额3911040.0021人20%基本工资12个月=11040元 6、工程人员社保总额4023040.003人20%基本工资12个月=23040元 7、绿化人员社保总额417200.002人20%基本工资12个月=7200元 8、办公室人员社保总额4216560.003人20%基本工资12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、人员费用支出(元)1=2+3+42460060见“人员费用支出成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760
7、二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元)5=6.1567200.001、围墙铁栏杆61200.00100元/月12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元月/部12部12个月=28800元/年3、小区路灯81800.00150元/月12个月=1800元/年4、停车场91200.00100元/月12个月=1200元/年5、消防设施设备103600.00300元/月12个月=3600元/年6、供电设施113600.00300元/月12个月=3600元/年7、污水处理(含化粪池清理)125400.00450元/月12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明1324
8、00.00200元/月12个月=2400元/年9、公共门141800.00150元/月12个月=1800元/年10、其他153000.00三、绿化养护费(元)1630000.002000元/月12个月=24000元/年;水费6000元/年。四、清洁卫生费(元)1731300.00物耗:300元/月12个月=3600元/年;生活垃圾清运:850元/月12个月=10200元/年;装修垃圾清运:70车次250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费(元)186800.00物耗:150元/月12个月=1800元/年;治安协调费:5000元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费(元)19
9、0不涉及,业委会成立后决定。七、特种设备年检费(元)20=21+22+2321000.00此项甲方负责,不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准,向用户分摊。1、电梯年检费218000.001000元/部8部=8000元/年2、消防年检费2260006000元次/年3、供电设施2370007000元次/年八、办公费(元)24=25+26+2792496.751、营业税金25300601.005465489.00元5.5%=300601.00元/年2、管理费分摊265000.00分摊公司管理成本。3、其他费用2741600.00办公用品:150元/月12个月=1800元/年;物业用房电费:800元
10、/月12个月=9600元/年;电话费:800元/月12个月=9600元/年;水费:20012个月=2400元/年;招待费:6000元/年;交通费:300元/月12个月=3600元/年;复印件租赁费:350元/月12个月=4200元/年;打印机碳粉:90元/个10个=900元/年;培训费(主管单位组织):3500元/年。九、固定资产折旧费(元)283000.00十、应提取利润(元)2930000.00十一、所得税(元)307500.0030000元25%=7500元十二、物业服务运行总成本(元)31=1+5+16+.20+24+28+29+30833136.80十三、服务小区物业管理面积(平方米
11、)32277871.14可收物业服务费面积。十四、年平均单位面积物业服务运行成本(元/平方米/年)33=313234.4每平方米建筑面积一年的物业管理成本。十五、月平均单位面积物业服务运行成本(元/平方米/月)34=3312个月2.87每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、 服务小区交付时间12011.12.31二 、服务小区占地面积(平方米)229295.5三、 服务小区绿化率() 330.41四、 服务小区入住率()4五、 服务小区总建筑面积(平方米)5=6+13+14+1533290(一)服务小区物业管理面积(平方米)6=7+
12、1024225可收取物业服务费面积。其中:1、住宅面积7=8+90其中:多层住宅80 小高层住宅90 2、非住宅面积10=11+1224225其中:商业116094 写字楼120(二)物业管理用房面积(平方米)13100(三)物业用房经营面积(平方米)140(四)其它面积(平方米)158965【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平方米=8965平方米;地下面积按照车位物业服务费和储藏间通道卫生设施维护费收取。六、 电梯数(部)1612七、 增压水泵数(台)170八、服务小区物业服务人数(人)1825九、服务小区公共配套设施项目及面积(平方米)19=20+211473 (一)社区服务
13、用房活动室201473 (二)垃圾中转站210十、物业服务费收入情况22(一)商铺物业费收入情况(元)231、应收商铺物业服务费24219384.006094平方米3元月/平方米12个月=219384元2、实收商铺物业服务费预测25197445.603、预测收缴率()2690%(二)写字楼物业费收入情况(元)271、应收写字楼物业服务费28543930.0018131平方米2.5元月/平方米12个月=543930元2、实收写字楼物业服务费预测29424265.403、预测收缴率()3078%(三)装修管理服务费收入情况(元)311、应收装修管理服务费3284787.5024225平方米3.5元
14、/平方米=84787.5元2、实收装修管理服务费预测3359351.253、预测收缴率()3470%(四)地下车位物业服务费收入情况(元)351、应收车位物业服务费36152640.00159个80元月/个12个月=152640元2、实收车位物业服务费预测3791584.003、预测收缴率()3860%十一、物业服务费总收入(元)36=25+29+33+37772646.30十二、物业共享部位设施设备经营所得收益(元)37=38+39+4061840.001、车位出租及停车费等收益3851840.0048个露天车位收益:方法一,物业公司自行出租,以租金弥补车位物业服务费,150元月/个48个1
15、2个月60%(出租率)=51840元。方法二,物业按露天车位数固定向甲方收取车位物业服务费,48个80元月/个12个月=46080元。本预算选择方法一。2、娱乐、休闲等场所的经营收益395000.00展示、电梯广告等。3、其它收益405000.00十三、总收入(元)41=36+37834486.30四、项目物业服务运行总成本支出补充说明 物业服务运行总成本,由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成,全面涵盖物业管理各个系统,确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。 小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费(水电费),按实际金额向业主或使用人分摊(具体参照前期物业服务合同约定执行)物业管理公司不承担此项费用(物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用)。结束