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1、江西三和电力股份有限公司罗湾水电厂规章制度发布通知200 年第 号江西三和罗湾水电厂固定资产管理办法已经于200 年 月 日通过,现予发布,自发布之日起施行。厂长二 年 月 日规章制度控制表制度名称江西三和罗湾水电厂固定资产管理办法制度编号 CPIJXSHLW(YW)-04-07版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订简汉庆江金保孙国才何根新此 次 修 订 的 主 要 内 容解释部门计划与市场营销部(物资科)实施及完善执行人固定资产管理制度1 范围1.1 本标准规定了我厂固定资产管理的职责、标准划分、保管、采购定货等管理规定,明确了管理机构与职责、管理内容与要求、检查与
2、考核等内容。1.2 本制度适用于我厂固定资产的计划统一管理及部门管理的工作。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本用于本标准。3 管理机构和职责31 计划与市场营销部311 计划与市场营销部负责全厂固定资产计划的申报和购置,(技术改造、大修理计划和申报项目资金的结预算安排),并建立固定资产台帐。负责并协助安生部对全厂固定资产设备合同的招议标管理、合同的签定,协助财务产权部做好固
3、定资产的会计核算工作,保护国有资产的安全;组织并协助安生部等部门做好新增固定资产的竣工验收工作,以及固定资产的零星购置、验收入库、出库和保管工作。312 固定资产领用办法3121 固定资产按计划管理的要求,入库验收后,应统一办理领用手续。3122 由领用部门到计划与市场营销部填写专用领用单。3123 领用手续完备后,各使用部门必须按固定资产管理制度,认真做好台帐登记工作,以保证该制度的认真执行。313 负责全厂固定资产增减、调拨、拆迁、报废等项计划的审查上报。32 安全生产部321 组织有关部门验收新增机器设备等固定资产。322 对申请报废的固定资产作出技术鉴定。323 审批固定资产的借入和借
4、出手续。324 负责提出闲置、不需用,未使用固定资产的处理意见。33 财务产权部财务产权部负责全厂固定资产核算工作,建立固定资产总帐和明细台帐,按规定计提固定资产折旧。及时登记固定资产增减变动情况,对固定资产增减、使用和保管进行监督,做到帐卡物相符。组织和参与固定资产的清查、盘点和报废等工作。34 厂属各部门341 负责本部门固定资产的管理、维护保养以及新增固定资产计划的申报。342 根据所管辖的固定资产,建立固定资产管理台帐,指定专人保管或兼管,及时登记变动情况,确保财产完整无缺。343 负责所管辖范围内固定资产的增减、调拨、拆迁、报废、维护检修计划的申报,并报计划与市场营销部审批汇总,办理
5、有关工程验收及交付使用手续。344 负责本部门范围的设备、机器仪表,建筑物等固定资产的使用、保管、日常维护(包括暂存现场待拆除处理的,未使用及不需用的固定资产)。345 建立固定资产设备台帐,指定专人负责或兼管,及时办理设备变动记录,并登记有关试验等技术资料,正确反映设备健康状况和升级情况。346 根据固定资产变动手续办理设备验收和报废等事宜。347 对不需用或待报废的固定资产,提出技术鉴定书申请安生部审批后按有关规定处理。报废的固定资产应将设备台帐等技术资料,并送材料或设备仓库登记后转财务科销帐。4 管理内容和要求41 新增固定资产除下列来源外不得任意采购增添:411 上级主管单位批准的技术
6、改造计划购置建成投产的工程项目。412 上级拨入或其它单位建成转入的。413 清查财产时盘盈的帐外固定资产。42 固定资产的标准划分421 凡房屋、建筑物、设备、运输工具、工器具、仪表等具备以下条件的为固定资产。422 使用年限在二年以上的。423 单位价值在2000元以上。424 基本上能独立发挥作用的。425 不同时具备以上条件的,作为附属设备或低值易耗品处理,但同一类别、性质相同的固定资产由于购置时间、地点不同估价为2000元的仍作为固定资产处理。43固定资产的分类本厂固定资产按具体用途分为十二类:431 发电及供热设备。432 输电线路。433 变电配、电设备。434 配电线路。435
7、 通信线路及设备。436 自动化控制及仪器仪表。437 水工机械设备。438 检修维护设备。439 生产管理用工器具。4310 运输设备。4311 非生产用设备及器具。4312 房屋。44 固定资产的计价本厂固定资产一般按以下五种形式作为入帐价值441 企业从外部购置的、不需要经过建造过程即可使用的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等,作为入帐价值。442 企业自行建造的固定资产,按照建造该项固定资产达到预定可使用状态以前所发生的全部支出,作为入帐价值。443 企业在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原有固定资产的帐面价值,加上由于改建、扩建发生的支出,
8、减去变价收入,作为入帐价值。444 企业盘盈的固定资产,按同类固定资产的市场价格,减去新旧程度估计的价值损耗后的余额,作为入帐价值。445 企业无偿调入的固定资产,按调出单位的帐面价值,加上发生的运输费、安装费等,作为入帐价值。45 固定资产的增、减应注意事项451 由本单位或其它单位建成投入的固定资产,必须有负责建成的单位,车间(或部门)提出工程竣工移交报表,由计划与市场营销部协助审查并组织安全生产部、财务产权部、厂长工作部(审计室)及使用保管部门参加共同验收,建立帐卡。452 其它单位调入的固定资产,根据上级签发的固定资产调拨单,进行验收并建立帐卡。453 清查财产中盘盈盘亏的固定资产要查
9、明原因,上报计划与市场营销部、安全生产部、财务产权部批准后调整有关帐卡。454 有偿划拨给全民所有制单位、集体所有制单位的固定资产,需由计划与市场营销部报请上级主管单位批准后发出“固定资产划拨单”,同时在财务产权部办理销帐手续。455 各使用保管部门的固定资产在未经批准前,不得自行拆迁调动。456 正在使用停用的固定资产,任何人不得拆卸零件、破坏设备的完整性。46 固定资产变动联系手续461 为了加强固定资产的统一管理,便于各车间(或部门)及时调整帐卡,保证帐、卡、物相符,除以上规定外,对于经批准结合大修理进行拆并改装等变动,由各车间(或部门)在工程竣工时填写,固定资产变动联系单(附格式)一式
10、三联,一联自存作调整台帐卡片,一联随财产转移,如退交仓库即代替退库单等,接收部门或仓库签收后转财务产权部作办理调整帐卡的依据。462 固定资产报废应由固定资产使用部门提出报废申请单,报计划与市场营销部和安全生产部审批,同时呈分管领导和厂领导批准后,由财务产权部填制资产报废表分别报送江西三和电力股份有限公司公司核准和税务部门备案,江西三和公司电力股份有限公司核准后,注销固定资产卡片,同时计划与市场营销部应会同安全生产部等职能部门进行清理,并将残值作清理收入入帐.5 检查与考核51 本管理制度由厂计划与市场营销部负责监督检查。52 实施过程各相关部门承担相应的责任。53 本管理制度按厂经济责任制考核管理标准的有关部分进行考核。6 附则61 本制度由计划与市场营销部、财务产权部和安全生产部共同负责解释。62 本制度自发布之日起执行。