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财务收支审计流程图出具审计报告、意见书或决定 确定审计对象 成立审计组 报主管局领导审批 审前调查 审计报告、决定送被审单位,抄送相关部门 制定项目审计方案 审计机构负责人批准 未批准 被审单位对审计决定、意见的执行 批准 审计组提前3天发出审计通知书审计资料归档 后续审计(在约定期间)检查审计意见、建议或决定的执行情况被审单位提供审计所需资料 召开进场会 审计组根据审计程序 实施审计 审计组编制审计底稿 审计组撰写审计报告初稿(征求意见书) 审计机构负责人复核 征求被审单位意见(10天) 对审计报告有无异议 无 有审计组核实、交换意见、修改报告