市政建设工程公司公司管理制度汇编.docx

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1、文件编号:编 制:行政部审 核:批 准:受控状态:使用编号:山 东 某 某程 有 限 责 任 公 司第一章创新管理制度1第二章行政部管理制度22.1印章及公司相关证件管理制度 22.2文件档案管理制度 52.3公文管理制度 92.4办公及福利的管理制度142.5办公秩序及卫生管理制度142.6考勤管理制度152.7安全管理制度 172.8车辆管理制度182.9会议制度22第三章人力资源部管理制度273.1招聘管理制度273.2人事管理制度283.3培训管理333.4绩效考核管理37第四章经营管理部管理制度384.1合同管理制度384.2人工费的管理444.3机械费的管理 454.5开工预备会5

2、04.6项目实施方案编制规定 514.7标后预算编制规定 514.8项目跟踪方案编制规定 524.9现场签证资料编制及审核规定 524.10月度考核53第五章财务部管理制度545.1财务管理制度545.2财务费用报销制度及实施细则635.2.1关于报销的审批流程及原则 635.2.2报销原则645.2.3提供原始凭证和报销单填写的要求655.2.4主要费用管理规定665.3附则68第六章采购部管理制度69第七章工程技术管理部管理制度737.1工程质量管理制度737.1.1施工质量管理制度 747.1.2工程项目施工质量管理制度 757.1.3施工组织设计、项目实施方案审核管理制度 767.1.

3、4施工图会审制度787.1.5技术交底制度787.1.6推行样板引路制度807.1.7工程试验段制度 817.1.8隐蔽工程及关键部位验收制度817.1.9成品保护制度817.1.10技术资料管理制度 827.1.11竣工验收备案管理制度 837.1.12施工质量检查制度 847.1.13试验、检测管理制度 857.1.14质量问题处理制度 877.1.15质量管理自查与评价制度 897.1.16质量信息管理和质量管理改进制度 917.1.17施工机具管理制度 937.1.18材料、构配件、设备管理制度 977.1.19质量事故责任追究制度 1047.2安全生产管理制度 1057.2.1 总则

4、1057.2.2安全生产管理目标 1067.2.3安全生产管理组织和责任体系1067.2.4安全生产管理制度1077.2.5安全教育培训制度1137.2.6安全生产检查制度1147.2.7安全技术管理制度1157.2.8分包安全生产管理制度 1167.2.9施工设施、设备和劳动防护用品安全管理制度 1187.2.10安全事故报告、处理制度 1197.2.11安全生产费用管理制度1217.2.12施工现场安全管理制度 1217.2.13应急救援管理制度 1247.2.14安全检查和改进管理制度 1267.2.15安全考核和奖惩制度 1277.3工程工期管理制度1287.4民工招录用管理制度 12

5、97.5机械使用管理制度1297.6食堂管理制度 130刖 曰管理制度是一个企业的管理法则,是引导制约公司员工工作行为 的准绳。是否有完善并切实可行的管理制度,体现了企业的管理水平, 执行的好坏代表了全体员工的整体素质。员工都有参与制度制定、改 进的权利和义务。特别是中高层管理人员和部门负责人,更有对各项 管理制度进行拟定和改进的责任。因管理制度的不适合性或缺失,所 造成的后果其分管领导和部门经理应负主要责任。全体员工认真执行 现行的各项管理制度,并在执行中找出不足,持续改进完善,以便更 具科学性、先进性、适合性,对推进规范管理,促进发展的作用。公司重要法则一、对外兼职、利用职务便利谋取个人私

6、利行为的员工,一律开 除并视情节轻重移交相关部门追究法律责任。二、严重失职、渎职,给公司利益或信誉造成损害,视情节轻重 给予处罚,公司有权单方面解除劳动合同。三、对违反公司制度行为和向他人泄漏公司商业机密的员工视情 节轻重给予处罚,公司有权单方面解除劳动合同。四、乙方负责的连续性工作未完成或乙方无正当理由,并未办理 工作交接手续,强行与甲方解除劳动关系的,给甲方造成损失的,由 乙方赔偿甲方损失。五、违背公司职业道德、拉帮结派、对内对外传播负面情绪损害 公司形象的,视情节轻重给予处罚。六、上述五项是计发员工绩效工资、奖金的必要条件,违反上述 五项规定,公司与其解除劳动合同,在公司内所有未计发的绩

7、效工资、 奖金不予计发。七、所有经济性单据,无主管经理级(含经理)以上人员签字视 为个人行为,所签单据一律无效,公司不负任何责任。山东某某工程有限责任公司2013年2月第一章 创新管理制度企业的创新能力标志着一个企业的生命力,是企业持续发展的不竭动力,公 司的每一项工作都需要不断地创新,为激励全员树立创新意识,充分挖掘员工创 新能力,根据公司实际情况,特制定本管理制度。一、评审委员会主任:张某副主任:谬某成员:各职能部门负责人及下届单位负责人二、评审委员会职责1、提出或修订公司提案活动的政策方针和总体规划。2、批准提案活动的年度经费预算。3、制定和实施提案活动的工作流程。4、对各部门提出的创新

8、提案进行评审。5、审查和监督重大提案的实施。6、总结、奖励每年录用的创新提案。三、创新改进提案要求1、以部门为单位,每季度至少提出一条以上创新改进提案,每条创新提案均 附解决措施、标准。2、创新改进提案以部门为单位于每季度末提交行政部;行政部于 15日内对 各部门的创新改进提案进行统计、汇总、组织评审委员会评审并兑现视具体情况 对个人给予100- 2000元不等的奖励。3、提交的创新改进提案要确保其有效性,创新改进提案提交情况与本部门当月绩效考核挂钩,每被采用一条,部门经理及提案人当月绩效加10分。4、经科学评价,行政部要对有价值的创新提案及时试行并全程跟踪,对试行 效果显著或较传统先进的,要

9、结合实际,及时制定出该创新提案的措施进行全面 推广。第二章行政部管理制度2.1 印章及公司相关证件管理制度一、总则1、为进一步加强和规范印章管理,维护印章的严肃性,确保印章安全使用, 使公司印章管理规范化、合理化,特制定本制度。2、本制度所指印章包括公司行政印章(公章)、专用印章(如合同专用意、 领导公务私意、财务专用意)及各项目部所管理的印章。3、本制度所指印章统一由行政部按公司规定制发。二、印章的管理1、公司的行政、合同印章由行政部统一管理;财务印章及法人印章由财务部 统一管理,相关部门指定专人保管、使用专用印章;投标专用意、法人意由经营 管理部统一管理。2、所需印章需报行政部、总经理审批

10、,由行政部统一负责刻制。未经审批, 私自刻制与公司有关印章的,给予部门负责人罚款 500-1000元,并将印章收回 造成损失的予以开除,追究经济和刑事责任。3、印意刻制后由行政部压印登记后启用。(1) 如相关部门撤并,须及时将印章送交行政部进行封存或销毁。(2) 因更名或印章磨损须及时向行政部申请更换印章。4、各部门负责人对本部门管理的印章负有监管责任,监印人要确保印章存放 安全。印章若遗失须立即向本部门负责人、分管领导、主要领导报告,并登报声 明该印章作废,并给予印章管理人员罚款 500元。5、使用印章必须填写用印申请表并办理使用登记手续。登记项目包括: 用印日期、事由、用印类别、印数、用印

11、部门、使用人、批准人、经办人。监印 人员在用印时要审阅、了解用印内容,核实、活点用印数量。监印人员盖章时要 规范,确保盖出的印章端正、活晰完整,印章应盖在成文日期上方,署名部门名 称中问,并注意上不压正文,下要骑盖日期,贞数超过两贞的需加盖骑封印。6、所有使用印章的公文、公函、协议书以及各类报表、申报材料等,用印部 门要指定专人负责,统一编号,分类登记,并存入档案。7、监印人员要坚持原则,对不符合规定的用印,有权拒绝当事人,并向有关 领导报告。8、印章原则上不借出使用。特殊情况须借出使用时,用印部门须申请,由分 管领导审核、总经理批准后方可借出,并派专人监印;未经总经理批准私自将公 意借出,给

12、予印章管理人罚款 300元,如因此给公司造成损失,由印章管理人全 部承担,情节严重的,报司法机关处理。9、印章管理人员工作岗位发生变动时,须办理交接手续,双方签字确认。否 则给予印章管理人罚款100元。10、坤元建材公司、绿之源公司、金茂检测线所有印章暂由财务部保管。三、印章的使用(一)印章的使用范围1、公章、领导公务私意(1) 公司内部工程类业务 程开工报告、签证、竣工验收报告、施工组织设计、工程进度预算、工程过程中报表等业务,(需经评审的资料评审后),经分公司经理审批后方可办理用 印。否则不予盖章,未经审核批准给予盖章的,给予印章管理人员罚款100元,由此造成的损失由印章管理人员负责。 印

13、章管理人员做好用印登记,每缺少一项,给予印章管理人员罚款100元(2) 对外业务开具证明书、介绍信及外来单位用意,一律须经部门负责人签字同意后,报 行政部、总经理审核,经董事长审批后方可办理用印。未经审核批准给予盖章的, 给予印章管理人员罚款100元,由此造成的损失由印章管理人员负责。行政部做 好登记并留存复印件备案。2、合同意(1)所有对外签订的协议书、施工合同、工业品买卖合同等,按照合同审批 流程完成后,凭审批表加盖印章。未经审核批准给予盖章的,给予印章管理人员 罚款100元,由此造成的损失由印章管理人员负责。(2)职工试用协议由人力资源部经理审批后加盖印章、签署职工劳动合同须 报总经理同

14、意签批后方可盖章。未经审核批准给予盖章的,给予印章管理人员罚 款100元,由此造成的损失由印章管理人员负责。3、公司批准并授权由行政部统一刻制的印章外,其他部门及个人不得以公司 名义私自刻意,若有违反,公司有权单方面解除合同。除单位授权的印章外,各 部门印章不对外使用,只能在本部门的职责范围内使用。凡使用各部门印章对外 签订的合同及其它契约类文书无效。4、公司领导公务私意届于公司的公务意,代表公司领导人的身份,是行使职 务的标志。印章管理人员不得私自用其印章办理业务或其他事项,由此造成的损 失由印章管理人员全部承担,情节严重的移交司法机关处理。(二)印章的使用程序1、凡使用公司行政印章、专用意

15、的,均须严格按本管理制度进行审批、 登记。2、各科室管理印章的使用,经部门负责人同意后可使用印章。3、职工办理各类储蓄、购房、学历等个人性事务,经部门经理审核,总经理 或董事长审批后方可用印,行政部做好登记并留存复印件备案。4、严禁开具盖有公章的空白信函和公用笺头、介绍信等。特殊情况须报总经理特批。持空白介绍信外出工作回来,必须向公司汇报介绍信用途并带回介绍信 复印件,未使用的必须交回。未交回的,给予使用人罚款500元/份。5、用印份数以领导批准或常规规定的份数为准,不得擅自增加用印份数,扩 大用印范围。用印作废的文件、材料,需退回销毁后方能重新用印。6、监印人员有权审阅用印内容及检查留存材料

16、是否完备齐全。一般材料要保 留有领导人签批的草稿。合同、协议书等重要材料要备份一份原始文本或电子文 本,方可用印。四、公司相关证件的管理1、公司相关荣誉证书全部由行政部统一管理。营业执照和税务方面及财务证件由财务部统一管理。如发生损坏或丢失证件情况,给予证件管理人员罚款200元,并承担办理新证件产生的费用。2、公司的资质证书正副本及各类人事证件、 培训证件原件由人力资源部管理, 如发生损坏或丢失证件情况,给予证件管理人员罚款 100元,并承担办理新证件 产生的费用。3、除投标活动需要将证件带出公司外,其余业务需要外借证件时需以总经理500 元。批准同意后方可带出。否则给予证件借出人员及证件使用

17、人员分别罚款 如给公司造成损失,由证件借出人员及证件使用人员全部承担。五、附则1、违反本规定擅自刻制、使用印章,将按公司规定给予当事人、印章保管人 及部门负责人严肃处理,直至公司单方面解除劳动合同。2、因用印材料出现问题造成损失的,由用印申请人及部门负责人承担,重大 事故将追究其相关法律责任。3、本规定自发文之日起施行。2.2 文件档案管理制度一、总则1、为加强公司档案工作,全面提高档案管理水平,有效地保护档案增强公司 档案的实用性和有效性,特制定本制度。2、公司档案,是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司 有保存价值的各种文字、图表、声像、电子文档等不同形式的历史记录。公司档

18、 案分为绝密、机密、秘密三个级别。3、 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件 一律不准抽存)。文件材料及时归档。工作变动时应将经办的文件材料向接办人员 交接活楚,不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理公司文件材料的管理由行政部负责。人事档案的管理由人力资源部负责,财 务档案的日常管理由财务部负责。工程档案资料日常管理由项目部负责,竣工工 程的档案由工程技术部负责存档,经营档案资料日常管理由经营管理部负责。文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交公司档案室归档。一项工作凡由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门 或人员收集,交行政部备案。会议文

19、件由行政部收集。三、文件的印发管理1、公司公文的打印由行政部负责,并分部门记录活晰。2、各部门需要复印的资料,由行政部统一登记在册,年终后按实际发生的成本计入各部门成本费用中3、公司不对外复印,特殊情况必须经行政部经理同意。违反规定者,对当 事人及负责人罚款50元。4、 每季度根据各部门用纸量进行统一考核, 部门用纸废纸率按照20%勺比例 进行考核。凡因递交甲方或监理用纸张不能存档时,必须记录递交的贞数,以便 年终考核。5、公司内部日常事务用纸,能够重复利用的纸张尽量重复利用(无装订痕 迹的),凡能够双面利用的纸张而没有双面利用,每发现一张罚当事人 5元。6、届保密性的文件资料作废不得重复利用

20、,所有保密性的文件作废资料需 由行政部统一处理。四、档案分类(档案包括各种文字、图表、簿册、音像、磁盘、光盘等不同 形式、不同载体的档案材料)1、法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的,或由企业发行的各种标准、 规章制度等。2、企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会 及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议纪要等。3、计划性文件。包括企业总体计划或规划、生产计划、营销计划、财务计划 等。4、总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下届单位的年度和月度工作 总结、单项性工作总结、调查报告等。5、批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等,以及企业 各类命

21、令、工作指标、调度记录等。6、凭证性文书材料。包括企业各单位上报的、在经营活动中形成的原始记录 和凭证,如财产状况、能源消耗、产品销售、合同书、协议书等的原始记录和文 本。7、证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、产品检疫证、卫生许 可证、出口许可证、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。8、汇报性文书资料。包括企业上报各级主管单位的文件资料和相关统计报表, 以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。9、劳资人事资料。包括企业及下届单位的人事任命、人事调整、人事管理、 人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。10、声像制品资料。包括企业及下届各单位在

22、其经营活动或政治、文件娱乐 活动中,以及在外学习、考察时或外单位提供的,以声像形式记录下来的各种资 料,如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。11、题赠性资料。包括上级领导和外协友好单位或个人提供的题词、书画、 工艺制品等。五、资料的收集与整理1、公司的归档资料实行“年度归档”制度,即每年 3月份为公司档案资料归 档期。各部门档案应于每年2月底归档完毕。2、在档案资料归档期,由行政部向各主管部门收集应该归档的原始资料。各 主管部门应积极配合与支持。3、各部门专用的收、发文件资料,按文件的密级确定是否归档。凡机密以上 级的文件必须把原件放入档案室。六、档案的借阅1、董事长、总经理、行政部经

23、理借阅非密级档案可直接通过档案管理人员办 理借阅手续。2、因工作需要,公司的其他人员需借阅非密级档案时,由部门经理办理借 阅档案申请表送行政部经理核批。3、公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别,绝密级档案禁止调阅,机 密级档案只能在档案室阅览,不准外借;秘密级档案经审批可以借阅,但借阅时 间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由董事长或总经理批准,二人因公外 出时可委托行政部经理审批,具体按委托书的内容执行。未经公司董事长、总经 理批准,私自将档案资料借出,给予档案管理人员罚款 200元/次,造成档案资料 丢失给予档案管理人员罚款500元/次,造成档案资料损坏,给予档案管理人员罚 款300

24、元/次。4、档案借阅者必须做到:(1) 爱护档案,保持整洁。严禁涂改、不能在档案原件上划线、圈点、加注、勾抹、涂改、污损,如在档案资料上涂改、划线等,给予借阅人罚款100元/处, 造成污损给予借阅人罚款500元(2) 注意安全保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失、拆散或损毁档案, 如发现有上述行为,给予借阅人罚款 500元。七、档案的保密要求1、档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心,加强保密意 识,双方共同做好保密工作。2、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。3、有密级档案只许在档案室查阅,不许带离本室。有密级档案复制时,须经 公司董事长、总经理批

25、准。4、有密级档案只限归档人使用,其他人员利用需经董事长、总经理批准。5、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和行政经理鉴定解密,对解密档 案作一般档案管理,及时提供利用。6、外来参观人员,统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。7、档案管理员丢失或擅自提供泄露档案机密,给予 200-1000元的处罚,情 节严重的依法追究刑事责任。8、企业在职工作人员调离本企业时,需按档案室要求整理已形成的文件材料, 并退还所借档案,档案室审查无误签字后,才能调离。档案管理员调离,应由行 政部经理监督办理,档案交接之后,方能调离。X档案的销毁1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。2、当档案资料到

26、了销毁期时,由档案管理员填写公司档案资料销毁审批表 交行政部经理审核,经总经理批准后执行。3、经批准销毁的公司档案,档案管理人员须认真核对,将批准的公司档案 资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档,登记表永久保存。4、在销毁公司档案资料时,必须由董事长或总经理指定二人以上专人监督销 毁,并在销毁册上签名。5、 对未销毁或销毁过程中出现错误时,对档案管理人员处200-1000元罚款。十、档案室的管理1、档案室要建立档案的登记、统计台帐,及时记载档案的收进、移出等变动情况,每年核对、检查一次,做到帐实相符。2、要保持档案库房的活洁、卫生、整齐,严禁在库内吸烟、生火、存放易燃、 易爆物品。

27、3、对破损、褪变档案,及时进行修复、抢救;对保管期满的档案,要按照规 定办理鉴定销毁手续。4、要对室藏档案划定密级,对秘密以上档案必须妥善保管,严格借阅手续, 未经董事长或总经理同意不得借阅。十一、公司各种绝密、机密、秘密级文件及档案资料严禁个人或部门留存电 子文本,需按要求在规定时间内统一留存至档案室管理。同时行政部要对该部门 或相关人员电脑进行电子文本活查工作,确保电子文本的唯一性。十二、附则凡应归档的文件材料,承办部门均应按档案管理制度定期向档案室移交,任 何个人不得据为己有,否则按公司的有关条款规定予以处罚,构成犯罪的依法追 究刑事责任。对于本文件档案管理制度规定不明确的详见档案管理实

28、施方案。2.3 公文管理制度一、总则1、公文处理必须做到准确、及时、安全,做到公文分类正确、标题完整、 格式规范、内容简明、措辞妥当,发送单位活楚,附表齐备。2、一般不能越级行文,呈报的公文应一文一事,正式行文及签署合同的 应使用公司或项目名称全称。二、适用范围本制度适用于公司各职能部门和下届单位的行政公文处理。三、职责权限1、行政部是公司行政公文处理的管理部门,负责公司的公文处理、督查、并 指导各职能部门及下届单位的公文处理工作。2、各职能部门和下届单位负责本部门、单位的公文处理及督办四、公文的分类1 、请示:请上级指示和批准,用“请示”。2 、报告:向上级汇报工作,反映情况,用“报告”。3

29、 、指示:对下级布置工作,阐明工作活动的指导原则,用“指示”。4 、通告:在一定范围内公布应当遵守或周知的事件,用“通告” 。5 、批复:答复请示事项,用“批复”。6、通知:传达上级的指示,要求下级办理或者需要知道的事项,批转下级 的公文或转发上级、同级和不相隶届单位的公文,用“通知”。7、通报:表扬好人好事,批评错误,传达重要情况以及需要所届各单位知 道事项,用“通报”。8、公示:责任单位事先预告相关人员,用以征询意见、改善工作文体, 用“公示”。9、决定、决议:对某些问题或者重大行动作出安排,用“决定” 。经过会议 讨论通过,要求贯彻执行的事项,用“决议”。10、函:平行的或不相隶届的单位

30、之间互相商洽工作,向有关主管部门请示 批准、询问和答复问题,用“函”。11、会议纪要:传达会议议定事项和主要精神,要求有关单位共同遵守执行的,用“会议纪要”。五、公文的格式1、公文格式一般包括:标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、 抄送(抄报)单位、公文文号、主题词等。(1) 公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容,并标明公文种类。 除批转法规性文件外,公文标题一般不加书名号和其他标点符号。(2) 向上级请示的公文,一般只写一个主送单位;如果需要上报另一个上级 单位时,可以用抄报的形式。(3) 发文时间,以领导签发日期为准。(4) 公文文号一般包括单位代号、年号、顺序号。如公

31、司发文 1号文为“金 建字20121号”,工会发文1号文为“金工字20121号”。(5) 公文如有附件,应当在正文之后、单位名称之前,注明附件名称和件数。(6) 收、发文单位应写单位全称或规范化简称。联合发文,应将主办单位排列在前。(7) 文字一律从左至右横写横排。2、公文纸一般用A4纸,在左侧装订。“通告”等用纸大小,根据实际需要 确定。3、对上级单位的请示或报告,用单位名义发文。4、内部行文,可按问题的种类和性质,以公司或部门名义行文。各部门发 文一般不用红头文件。5、按照一级抓一级的管理原则,公司行文原则只发到各职能部门和下届单位, 不直接发到车间和生产班组。6、发文应根据需要确定主、抄

32、单位,不得滥发。六、公文处理的程序1、发文处理。一般包括拟稿、审稿、会签、签发、用印、下发、归档程序。(1) 草拟公文的要求: 要符合国家的方针、政策、法律、法令和上级的有关规定。如提出新的政策规定,应尽量与原来的有关政策相衔接,并加以说明; 情况要确定,观点要明确,文字要精练,条理要活楚,层次要分明,标点 符号要正确,篇幅力求简短; 引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间; 数字的写法。正式文件中,除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术 语和白分比必须用阿拉伯数字书写外,其他用汉字书写; 章节序数的写法。一般应按下列顺序排列:第一层为“一”,第二层为“(一)”, 第三层为“1”

33、,第四层为“(1)”; 草拟公文首页必须填写统一格式的拟文稿纸,文件字迹要活楚,文面应保 持整洁; 不要滥用简称。年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等,一般不要 简称。(2) 公文审核。公司的文稿由起草文件部门负责人审核后,送行政部核稿并 统一编号。(3) 公文签发。公司行政文件一律由公司主要领导签发,工会文件由工会主席签发(4) 公文拟稿、改稿和签发,一律用钢笔,禁止使用铅笔和圆珠笔。(5) 签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改,必须重新送签。(6) 公文签发后,交付打印,由拟稿部门负责校对、盖章、装订、登记、分 发。 打印文件要美观大方,符合公文格式。 公文校对以原稿为准,非承办人

34、不得擅自改动原文。校对未发现的差错, 由校对人员负责;校对后,打字员没有改正的,由打字员负责。 印章盖在年、月、日的中上方,上沿不压正文,下沿略压年、月、日,公 文内容不能有“此贞无正文”字样出现。 装订要整齐牢固,不漏贞、错贞、粘贞。 发放文件严格填写文件发放记录,接收单位签收文件后应及时填写文 件接收记录以备后查。2、收文处理。一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。(1) 上级发来的文件及注有密级的简报、电报、资料和平级发来的文件,均 由文秘人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其 中内容重要的急件,及时呈送领导阅批,如领导出差,立即送办公室领导处理。(2)

35、承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示,安排传阅或办理。领导 人之间不宜直接横向传递,以免积压或传失。(3) 凡需办理的公文,应先送行政部经理签批意见,再分送给有关部门办理 或送领导批示后办理。行政部经理在签批公文时,认为无需送领导阅批的一般性 公文,可根据公文内容和性质直接批有关部门阅办。各单位收到急件时,应在 3 天内答复并退回文件,一般要办理的文件,一周内应办理并退回文件,最迟不能 超过15天。需要研究而不能马上处理的,也要先书面或口头简要回复。(4) 加强公文检查催办工作。文秘人员对有领导批示的公文及本公司发出的 文件,要认真督促、催办,以防积压或漏办。各部门对上级发出的文件,需要汇

36、 报贯彻执行情况的,要及时检查反馈。(5) 领导参加重要会议带回的文件,在汇报和传达后,应将会议文件交文秘人员 立卷归档。3、公文办理完毕后,要及时送交档案室整理立卷,个人不得私自保存应存档 的文件。七、文件的管理及存档1 、行政部要加强对文件管理人员的保密纪律教育。严禁将秘密文件带往公共 场所或家中。2、各部门工作中形成的文书,包括文件、会议记录、决议、照片、图表、 录音带、录像带等有保存价值的资料,都必须由承办人收集齐全,分类整理,严 格按照公司档案管理制度执行。各部门、各经办人不得逾期自行留存应该归 档的文件。3、没有存档价值和存查必要的公文,由档案室鉴别、登记后销毁。八、处罚规定1、对

37、未按时拟文、发文、收文的责任人,给予 100元/次的罚款。2、对未办理审批程序的发文的责任人,给予 100元/次的罚款。3、对未按标准格式发文的责任人,给予 100元/次的罚款。4、 对于公文出现错误导致意思改变或出现文字错误的现象,给予责任人50 元/次的罚款。5、对未按时做好文件归档的责任人,给予 50元每份的罚款。6、对于丢失文件的责任人,给予 200元的罚款。7、 对于年度未按时上交档案或上交档案不完善的部门,给予部门负责人200 元的罚款。2.4 办公及福利的管理制度一、办公用品的购买与发放1、 各部门根据实际需要,编制物品请购单于每月25日前将下月办公用品采 购计划交行政部,行政部

38、经理审核后,再经总经理或董事长审批后,由行政部进行询价,并集中统一采购。行政部应将购货发票连同送货活单(需注明送货人电 话号码)、入库单、物品请购单一并交财务部报账。财务部负责督查采购过程, 凡采购价格超过市场价格的,按超出价格的 50%t相关责任人进行处罚。2、各部门依据采购计划进行领取,行政部建立台帐记录,每月统计一次,经使用部门经理签字后,列入各部门办公费用。3、除正常配给的办公用品外,若还需用其他用品的需经总经理批准后方可 购买。4、公司新聘工作人员的办公用品,根据部门经理提供的名单和用品活单经 总经理审批后由行政部采购,以保证新聘人员的正常工作。5、公司给予配发派工本、生产会记录、施

39、工日志或日工作计划记录本、会 议记录本,员工小笔记本适量配置,如另行购买的不予以报销(公司办公日志、 会议记录本除外)。特殊购买,另行申请。二、福利管理1、福利及劳保用品的配给,由行政部根据各部门的实际工作需要,报总经 理批准后统一购买发放。2、公司每年组织职工进行一次健康查体,每年正月二十日前完成。2.5 办公秩序及卫生管理制度一、为保证公司办公楼内的办公环境,提高公司形象,特制定本规定。二、办公秩序及办公楼内的卫生由行政部统一管理。三、公司后勤人员实行按时上下班制度,采用指纹机打卡,具体时间以公司 通知为准。四、公司员工要养成良好的节约习惯,办公室内所有用电设施,做到下班后 全部关闭电源,

40、发现办公室内无人灯亮或其他用电设施通电时,每次给予部门负 责人罚款50元。卫生间有长流水现象时,给予当天值日部门罚款 50元。五、办公楼走廊、楼梯及卫生间的卫生由行政部安排值日表,行政部负责监督检查,卫生不合格给予当天值日部门负责人罚款50元。六、值日生负责卫生区内的卫生活理,在每天上班前20分钟将地面拖净,并保持全天的整洁。未按规定打扫十净,罚款 50元/次。七、发现外单位人员在楼道内吸烟随便扔烟头时要予以制止,本单位职工在 楼道内随便扔烟头时,发现一次罚款 50元。50元。八、保持卫生间的活洁。不准在卫生间内乱扔乱倒杂物,卫生问使用后应及 时冲洗。发现在卫生间乱扔垃圾或不及时冲洗者,每次罚

41、款九、卫生标准所有卫生区内全天保持整洁,地面、窗台、暖气片内无纸屑、土块、泥水及 明显脚印等杂物;卫生问内无积水、地面保持十净;走廊内垃圾桶由当天值日生 在活晨上班前负责将垃圾活理十净,并用水活刷。十、每周日下午为集体大扫除时间,办公楼内所有职工集体活理楼内卫生。十一、月度检查时,检查范围:公司各后勤办公室、各分子公司办公室、生 活区。十二、在工作时间玩游戏、非办公性聊天,每发现一次,罚计算机使用人100 元,发现非操作人员操作计算机,罚计算机使用人100元,操作人员50元。计算机使用人员必须定期保养计算机,若因人为因素出现计算机损坏现象,损失全 部由使用人员承担。十三、公司财务部、经营部、行

42、政部、人力资源部、工程部所使用的电脑需 设置密码,严禁他人使用。2.6 考勤管理制度为促进公司规范化建设,维护办公秩序,提高工作效率,结合公司实际情况 制定本考勤制度。自觉维护正常的办公秩序是公司全体员工共同的责任,要严以 律己,互相监督,确保考勤管理工作落到实处。各部门领导要加强检查和监督, 以保证本制度实施。一、工作时间:1、公司后勤职能部门工作时间按公司统一规定执行。2、下届单位根据本部门情况制定工作时间,以保证工程正常生产为标准。3、下届单位制定的作息时间表报分管领导审批后执行。二、签到/签退1、 后勤职能部门人员按规定时间签到、签退(指纹打卡机)。因公务不能及 时签到或签退,由本人填

43、写免打卡考勤单说明未打卡事由,经部门负责人签 字确认后,于24小时以内交至行政部作为考勤依据,否则按旷工处理。2、迟到和早退:以每5分钟为计算单位,不足时视为5分钟,按每计算单位 20元扣减工资,迟到或早退 30分钟以上,按每计算单位50元扣减工资,最多扣 除日工资的3倍。三、考勤月考勤时间为:每月1日至月底,考勤分出勤、迟到、早退、休假、事假、 病假、婚假、丧假、工伤假、产假和旷工。1、后勤职能部门人员考勤由行政部统一管理。考勤记录依据为:打卡记录及免打卡考勤单。经核实无误后,由行政部报总经理审批签字。2、各下届单位的日常及住工地考勤由各部门负责人统一管理,每月 5日前将 考勤表汇总至人力资

44、源部,由人力资源部报总经理审批签字。四、事假与病假1、员工请假须先填写“请假条”,注明请假起止时间。2、员工请假时间在四天(含)以内的由部门负责人批准;四天以上须报请总 经理批准。部门负责人及以上人员须向分管领导提出申请。3、所有人员不允许超假。因特殊原因需延长假期时,后勤职能部门人员由总 经理批准,下届单位的人员由分管领导批准,未经续假手续者每超出一天,按旷 工处理。假期结束后,要及时到人力资源部或项目部销假,否则按旷工处理。4、病假需开具县级以上医院诊断证明。五、婚假:达到法定年龄(男22周岁,女20周岁)结婚的给予婚假3天, 届晚婚(男25周岁,女23周岁)的给予婚假7天。六、丧假:祖父

45、母、父母、配偶及子女的丧事,连续三天(外省另加往返天 数)。七、工伤假:按相关部门证明给假。八、产假:女职工生育时,给予产假 90天,其中产前休假15天。难产的增 加15天。多胞胎生育的,每多生育1个婴儿,增加产假15天。晚育(23周岁以 上)的增加产假两个月,并给予男方护理假七天。产假或男方护理假期期间发放 基本工资。至孩子1周岁为止,女职工每天的哺乳时间为 1小时。若因特殊情况 产假超过上述规定天数,可向公司请假,请假期间不再享受产假待遇。九、公休(一)后勤职能部门人员实行每月四天公休制度(原则上选择在周六、周日 休息),各部门每周五16: 00前将本周值、休班人员名单报至行政部。(1)

46、公休可在本季度内累计调休,连休最长不得超过5天。(2)公休累计期限仅限于本季度内,逾期不再累计。(二)项目管理人员实行每月四天假期制度,具体调休时间由各单位自行安 排。九、旷工1、旷工一日(含累计)者,扣发当日全部薪金的三倍工资;旷工二日(含累 计)者,扣发当日全部薪金的 6倍工资;旷工三日(含累计)者,当月只发同年 东营市最低生活标准工资;旷工超过三日(含累计)者,公司视情况给予处理。2、规定的每天四次打卡,如少打一次卡,且直接领导没有签批免打卡申请 单的,按旷工半日处罚,少打二次或二次以上,且直接领导没有签批免打卡 申请单的,按旷工一日处罚。2.7 安全管理制度一、公司办公楼、员工公寓的安全管理由行政部负责。二、办公楼、员工公寓楼层(夜间)需由行政部安排专人负责安全保卫工作, 制定值日表。三、工作人员离开办

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