QE内部审核检查表.doc

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1、 质量/环境管理体系内审检查表 共 页第 页 审核员审核部门GM/MR陪审确认日期标准条款事项/主题 参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述4.15.4.24.1体系总要求的确定及如何确保体系的完整性。文件化体系是否得到建立EMS范围是否得到界定?是否形成文件?QMS过程是否得到确定?过程顺序和作用表述是否清楚?各过程实施方法和准则是确定?确定的准则能否确保过程实施有效?现有体系是否发生变动?是否具有完整性?外包过程的确定及控制情况。4.2.14.4.4体系文件结构是否清楚现有体系文件构成?有多少个QMS文件?多少个EMS文件?文件的表示形式?是否有

2、:管理手册?质量环境方针,目标、指标和方案是否形成文件?形成文件的程序是否满足标准的要求?确定保持的记录是否满足标准规定的要求?其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持?4.2.2手册内容与标准要求的符合性是否对体系覆盖的范围做出描述?是否对删减做出描述?理由是否充分?是否对形成的程序文件进行描述或引用?对各过程间相互作用的表述是否清楚?是否完整?手册和程序是否相互协调,是否有可操作性?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“审核结果 判定”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 质量/环境管理体系内审检查表 共 页第 页审核员审核部门GM/

3、MR陪审确认日期标准条款事项/主题参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述5.1a5.5.1最高管理者对满足法律法规和顾客重要性宣传情况。总经理是否清楚主要的法律法规名称及要求?是否向全体员工宣传其中内容及满足这些要求的重要性?是否向全体员工宣传满足顾客要求对公司生存发展重要?宣传的渠道是否畅通?方法是否可行?5.25.5.1以顾客为关注焦点的体现请总经理回答对以顾客为关注焦点的认识,查对顾客要求识别是否完整?是否准确地传达到相关部门?是否对顾客满意进行了监视和测量?有无顾客投诉?如有,是否及时予以处理?处理结果如何?5.35.5.15.1b4.2质量

4、环境方针是否符合标准的要求请总经理介绍质量环境方针的制定经过。现有质量环境方针是否形成文件?是否发布前得到批准?质量方针是否体现公司宗旨?是否对持续改进作出承诺?环境方针是否对遵守法律法规和污染预防作出承诺?是否通过相应的方法对公众进行宣传?是否对质量环境方针的适宜性进行评审?如已进行,结论如何?5.4.15.1c5.5.14.3.3质量/环境目标的制定。1)目标分解2)环境目标、指标和方案3)目标完成情况统计表。请总经理介绍质量目标和环境目标的制定经过。质量目标是否包括了满足产品要求的内容?是否可测量?质量目标是否进行了分解?分解是否覆盖了手册中确定的相关部门和岗位?分解的内容是否与本职工作

5、相结合?是否可测量?环境目标、指标是否包括污染预防和遵守法律法规承诺?环境目标、指标是否可测量?是否进行分解?分解是否覆盖了手册中确定的相关部门和岗位?分解的内容是否与本职工作相结合?是否可测量?是否针对目标指标制定相应的方案?如已制定,是否对职责和实现的时间作出规定?是否对质量环境目标完成情况进行统计?质量/环境管理体系内审检查表 共 页第 页 审核员审核部门GM/MR陪审确认日期标准条款事项/主题参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述5.54.4.1职责权限的规定与质量/环境有关的岗位职责是得到了规定?总经理是否清楚自己的质量环境职责?如何确保已

6、规定的职责在内部得到有效的沟通?是否指定了质量/环境管理者代表?如已指定,是否为本公司职员?管理者代表对自己的职责是否清楚?职责履行是否与规定相符?是否规定了内部沟通的方法和实施要求?内部沟通是否畅通?5.65.5.15.1d4.6管理评审的实施管理评审程序总经理是否清楚管理评审的目的、职责?以往管理评审资料是否保存?上次管理评审改进决定的实施效果如何?本年度管理评审准备何时进行?是否确定了评审输入?查确定的输入是否满足标准的要求?6.15.1e5.5.14.4.1资源提供情况1)生产设备台账2)监测设备台账3)员工花名册4)环保设备台账为确保质量环境管理体系的有效运行提供了哪些资源?这些资源

7、能否确保产品的正常生产和对产品符合性的监测?环境因素的有效控制?8.2.24.5.5内审策划及实施情况内审控制程序本次内审计划发布前是否得到批准?确定的审核范围是与手册规定一致?内审员是否具备相应的能力?是否得到授权?计划中内审员分工有无审核本部门工作的现象?上年度内审资料是否予以保存?上次内审的不合格项的整改是否得到了验证?8.5.15.5.14.5.3体系持续改进询问总经理对现有质量环境管理体系持续改进的设想。 质量/环境管理体系内审检查表 共 页第 页审核员审核部门文控/品质陪审确认日期标准条款事项/主题参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述4

8、.2.34.4.5文件控制情况文件控制程序是否形成受控文件清单?抽查质量/环境各3份文件查文件批准情况。文件是否进行了发放?发放的部门/岗位是否满足体系覆盖的范围?有无文件修改?如有,修改是否得到了批准?修改后的文件是否得到了相应的标识?外来文件的识别是否完整?引用是否得到了确认?有无过期作废的文件?如有,是否进行了相应的标识?4.2.44.5.4质量/环境记录控制记录控制程序是否形成记录的清单?已形成的记录填写是否符合规定的要求?记录的标识、存放是否便于检索?记录的留存、保护是否可防止记录的丢失?超期保存的记录是否进行了适当的处置?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“审核结果 判定”栏:符合

9、,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 共 页第 页 质量/环境管理内审检查表 标准条款事项/主题参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述7.64.5.1监视和测量设备的识别和管理监视和测量设备管理制度是否建立了监视和测量设备的台账?与产品要求符合性有关的监测设备的确定是否完整?与环境因素控制有关的监测设备确定是否完整?是否在规定的周期内进行校准?(抽样不少于3件)内部校准准则是否形成文件并保持相应的记录?查在用监测设备的使用环境是否满足要求(抽样3)。校准标识的方法是否符合规定?现场校准标识的使用是否正确?

10、有无有效期内失准的现象?如有,是否对以往监测的结果进行评价?有无计算机软件用于监测的现象?如有,是否在使用前进行能力确认?8.14.5.1监视、测量分析和改进的是否对需监视的过程予以确定?如已确定,是否规定了监视的方式方法?是否保持监视的记录?是否对需测量的过程予以规定?如已规定,是否规定了测量的准则?是否保持相应的测量记录?测量时是否考虑了统计技术的应用?是否对持续改进的途径作出规定?8.2.34.5.1QMS过程和环境运行的监测情况是否确定监视的对象和监视的方法?是否确定测量的准则?是否实施QMS过程的监视和测量?实施的监视方法和测量准则是否符合规定?是否对废水进行监测?(查记录和环境监测

11、部门的报告)共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 标准条款事项/主题参考文件检查方法审核结果QMSEMS具体检查内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述8.2.34.5.1QMS过程和环境运行的监测情况是否对锅炉烟气排放进行监测?(监测报告)是否对厂区环境噪声进行监测?(监测报告)以上监测报告的结果是否达标?是否对日常工作中的环境行为进行监测?8.4数据分析的利用是否确定应用的统计技术?目前是否正常应用?有无顾客满意的相关信息?有无产品要求符合性相关的信息?有无体系过程特性和趋势相关的信息?有无产品特性和趋势相关的信息?有无来自供方的相关信息?8.54.5.2纠正措施和预防措施的实施改

12、进控制程序是否制定了纠正措施?如有,不合格信息的表述是否清楚? 是否进行了原因分析?分析的原因是否正确? 制定的纠正措施是否具有针对性? 是否记录实施的结果? 是否对实施的效果进行验证?(审核员需现场评价)是否制定了预防措施?如有,是否确定潜在的不合格原因? 是否对措施的针对性进行评价 是否记录实施的结果? 是否对实施的效果进行验证?(审核员需现场评价)4.3.14.6部门环境因素的识别、重要环境因素的确定及控制情况环境因素识别与评审程序固体、危险废弃物排放控制程序部门环境因素识别是否完整?是否确定了重要环境因素?已识别的环境因素和重要环境因素是否发生变化?是否清楚与本部门有关的运行控制程序?

13、现场有无因废分类存放标识?已形成的因废是否实施了分类存放?共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 标准条款事项/主题参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述4.3.14.6部门环境因素的识别、重要环境因素的确定及控制情况环境因素识别与评审程序固体、危险废弃物排放控制程序部门环境因素识别是否完整?是否确定了重要环境因素?已识别的环境因素和重要环境因素是否发生变化?是否清楚与本部门有关的运行控制程序?现场有无因废分类存放标识?已形成的因废是否实施了分类存放?4.3.3与部门有关的环境目标、指标和方案的实施环境目标、指标和方案是否确定本部门的环境目标、指

14、标?是否针对目标、指标制定方案?方案是否得到实施?7.17.3产品实现过程策划情况是否确定产品实现应控制的过程?删减理由是否充分?策划的输出是否明确了产品的质量目标和要求?是否针对所有产品确定过程、文件和资源的要求?是否确定产品要求的验证、确认、监测、检验和试验?是否确定产品的接收准则?是否确定相应的记录的要求?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“审核结果 判定”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 标准条款检查内容参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述

15、7.5.3产品状态标识的规定和使用生产和服务提供及环境运行控制程序是否对产品状态标识的方法和内容作出规定?标识方法和内容是否可防止不同状态的产品产生混淆?现场使用是否正确?8.2.47.4.3产品检验实施情况产品监视和测量控制程序产品执行标准公司检验规范是否对产品的监视和测量阶段进行划分?检验文件规定的检验项目是否满足顾客的要求?是否保持了原材料进货检验记录?现场抽查主要原材料检验记录的项目是否符合规定?记录的内容是否具有可追溯性?判定是否准确?是否保持了半成品检验记录?保持的记录是覆盖规定的生产过程?现场抽查主要原材料检验记录的项目是否符合规定?记录的内容是否具有可追溯性?判定是否准确?是否

16、保持了成品出厂检验/试验记录?抽不同类别产品出厂检验/试验记录查记录的项目是否符合规定的要求?记录的内容是否具有可追溯性?判定是否准确?有无产品型式检验要求?如有,是否实施?所形成的检验和试验记录是否有检验员的签名?签名的检验员是否得到授权?有无放行未经检验产品的现象?如有,是否得到相关人员或顾客的批准?8.3不合格品控制不符合(不合格品)控制程序有无规定不合格品处置的方式和权限?是否保持了不合格品相关的记录?发生的不合格品是否进行了处置?处置的方式和权限是否符合文件的规定?不合格品作返工或返修处置后是否得到再次验证?有无放行不合格品现象?如有,是否得到相关人员的批准?有无向顾客作让步接收申请

17、?如有,是否在得到批准后进行?共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 标准条款事项/主题参考文件检查方法审核结果QMSEMS具体检查内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述8.3不合格品控制不符合(不合格品)控制程序有无接收不合格品的现象?如有,是否在得到批准后进行?有无交付后出现不合格品的现象?如有,是否得到有效的处理?5.4.1部门质量目标完成情况质量目标分解有无部门的质量目标?如有,内容是否合理?目标是否可测量?是否对完成情况进行统计?8.5.24.5.3部门纠正措施和预防措施的实施改进和纠正预防措施是否利用相关的信息制定部门的纠正措施?对已发生的不合格事实描述是否清楚?是否进行了

18、原因分析?分析的原因是否正确?是否制定了相应的纠正措施?制定的措施是否具有针对性?是否对措施的效果进行验证?共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 审核员审核部门生产/设备陪审确认日期标准条款检查内容参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述4.3.14.4.6部门环境因素的识别、重要环境因素的确定及控制情况环境因素识别与评审程序固体、危险废弃物排放控制程序部门环境因素识别是否完整?是否确定了重要环境因素?已识别的环境因素和重要环境因素是否发生变化?是否清楚与本部门有关的运行控制程序?现场有无固废分类存放标识?已形成的因废是否实施了分类存放?设备运转

19、是否正常?有无异常的噪声?4.3.3与部门有关的环境目标、指标和方案的实施环境目标、指标和方案是否确定本部门的环境目标、指标?是否针对目标、指标制定方案?方案是否得到实施?4.4.7应急预案的演练情况应急预案询问与本部门有关的应急预案内容.进行了哪些应急预案的演练?是否对演练过后应急预案进行总结和楞行性评价?是否保持了相应的演练记录?6.34.4.6生产设备和工模夹具的管理基础设施和工作环境管理程序是否建立了生产设备台账?如有,登记的生产设备是否齐全?是否制定了年度的维护保养计划?如有,是否得到批准?是否保持了按计划进行了维护保养的记录?是否保持了日常维修的记录?维修后的设备是否进行验收?现场

20、抽查3台设备看是否进行了编号?是否建立工模夹具台账?有无工模夹具验收的记录?现场工模夹具管理状况.6.4工作环境管理基础设施和工作环境管理程序是否确定应管理的工作环境?查阅现场工作环境管理状况能否确保产品符合规定的要求不受影响?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“审核结果 判定”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 标准条款检查内容参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述7.27.5.18.2.48.3生产过程受控要求的确定生产和服务提供及环境运行控制程序

21、。半成品检验文件。不符合(不合格品)控制程序。是否确定生产过程的受控要求?表述产品特性的文件(生产计划、工艺文件、图样等)是否充分?发布前是否得到批准?是否确定关键过程?如有,有无相关的作业文件?生产过程中各类人员是否按规定的工艺要求进行操作?在用的生产设备能否满足产品生产的要求?在用监视和测量设备能否满足规定的监视和测量要求?是否保持了对生产过程实施了监视和测量的记录?各工序产品转序是否符合规定?生产现场在手生产的产品与规定要求是否一致?在用的生产设备是否正常?在用的监视和测量设备是否正常、有效?现场有无流转卡和交接班记录?7.27.5.2需确认过程的控制生产和服务提供及环境运行控制程序热处

22、理过程是否保持了相应的监控记录?如有,所记录的参数是否符合规定的要求?生产现场是否有相应的作业文件?现场显示的参数是否与规定的要求符合?询问现场操作人员是否清楚具体的操作要求?7.27.5.3产品标识使用及可追溯性生产和服务提供及环境运行控制程序产品标识的方法是否已得到规定?如有,标识方法是否可行?能否实现可追溯性?生产现场:流转卡是否正常使用? 填写内容是否完整?是否记录了生产批号? 状态标识是否已正常使用? 使用是否正确?7.27.5.4顾客财产的识别和控制生产和服务提供及环境运行控制程序是否识别应管理的顾客财产?如有,顾客财产使用前是否得到验证?当发现不适用时,是否及时与顾客进行沟通?使

23、用过程中是否进行了相应的标识?暂存之间是否进行了必要的保护?共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 标准条款检查内容参考文件检查方法审核结果QMSEMS具体检查内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述7.27.5.5产品防护情况生产和服务提供及环境运行控制程序是否规定了产品防护的要求?现场查看:半成品和成品的标识内容是否完整? 适用的搬运方式能否防止对产品的损坏? 暂存时是否进行了必要的保护? 包装是否符合执行标准或顾客规定的要求?1.05.4.1部门质量目标完成情况质量目标分解有无部门的质量目标?如有,内容是否合理?目标是否可测量?是否对完成情况进行统计?8.68.5.24.5.3部门

24、纠正措施和预防措施的实施改进和纠正预防措施是否利用相关的信息制定部门的纠正措施?对已发生的不合格事实描述是否清楚?是否进行了原因分析?分析的原因是否正确?是否制定了相应的纠正措施?制定的措施是否具有针对性?是否对措施的效果进行验证?共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 审核员审核部门市场部陪审确认日期标准条款检查内容参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述4.44.3.14.4.6部门环境因素的识别、重要环境因素的确定及控制情况环境因素识别与评审程序固体、危险废弃物排放控制程序部门环境因素识别是否完整?是否确定了重要环境因素?已识别的环境因素和重

25、要环境因素是否发生变化?是否清楚与本部门有关的运行控制程序?现场有无固废分类存放标识?已形成的因废是否实施了分类存放?办公设备运转是否正常?有无异常的噪声?1.04.3.3与部门有关的环境目标、指标和方案的实施环境目标、指标和方案是否确定本部门的环境目标、指标?是否针对目标、指标制定方案?方案是否得到实施?6.24.4.3信息交流实施情况环境信息交流是否对顾客和供应商就环境保护的要求进行沟通?沟通是否保持了相应的记录?7.07.2.17.2.2与产品有关要求的确定和评审产品实现及环境运行控制的策划确定顾客要求的方法是否得到规定?确定的顾客要求(明示的、隐含的、法律法规规定的及本公司承诺的)是否

26、完整?是否规定了评审的要求?抽覆盖范围内产品各3合同或订单,查:评审记录是否保持?评审的方式是否符合规定?评审时间是否在向顾客作出承诺前?是否按照规定要求进行了交付?有无产品要求变更的现象?台有,是否得到控制?有无特殊要求的合同?如有,是否制定相应的措施确保满足顾客的要求?7.07.2.3顾客沟通产品实现及环境运行控制的策划是否实施了与顾客的沟通?如有,沟通的方式是否可行?内容是否包括了与产品要求有关的信息?8.2.1顾客满意监测测量、检查、分析和改进是否规定了对顾客满意信息收集的方式方法?是否规定了对顾客满意测量的准则?是否保留了已收集到的顾客满意的信息?如有,是否按照规定的准则进行了测量?

27、测量的结果是否达到了制定的满意度目标?对顾客表示不满意的信息是否及时进行了处理?共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 审核员审核部门采购部陪审确认日期标准条款事项/主题参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述7.4.1供方评价采购程序是否对采购物资或供方进行分类?台有,是否合理?有无供方评价准则?有无合格供方名录?抽不同类别的供方,查是否保留已实施了评价的记录?如有,评价的内容是否符合准则的规定?现场查看进货凭证是否有不在合格供方采购的现象?是否对合格供方进行了重新评价?7.4.2采购信息采购程序是否清楚采购信息制定的依据?采购信息发布前是否得到

28、批准?采购信息是否表述了需采购产品的特性?7.4.3采购产品验证采购程序是否清楚采购产品的验证程序?是否对采购产品实施了验证?验证是否保持了相应的记录?有无到供方验证产品的现象?如有,是否在相关的文件中得到规定?5.4.1部门质量目标完成情况质量目标分解有无部门的质量目标?如有,内容是否合理?目标是否可测量?是否对完成情况进行统计?8.5.24.5.3部门纠正措施和预防措施的实施改进和纠正预防措施是否利用相关的信息制定部门的纠正措施?对已发生的不合格事实描述是否清楚?是否进行了原因分析?分析的原因是否正确?是否制定了相应的纠正措施?制定的措施是否具有针对性?是否对措施的效果进行验证?共 页第

29、页 质量/环境管理体系内审检查表 审核员审核部门人事部陪审确认日期标准条款检查内容参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述4.44.3.1环境因素的识别、重要环境因素的确定及控制情况环境因素识别与评审程序有无环境因素清单?如有,识别是否完整?是否规定的环境因素评价的方式?如有,是否实施?是否确定了重要环境因素?如有确定的重要环境因素是否合理?有无遗漏?是否规定了控制程序及要求?已识别的环境因素和重要环境因素是否发生变化?4.34.3.2环境法律法规和其他要求的识别程序文件是否明确了法律法规收集的渠道?有无法律法规清单?如有,是否对其适用性进行评审?是否

30、应用于对应的环境因素?查现有法律法规识别是否齐全?有无过期作废现象?是否清楚与环境有关的其他要求有哪些?是否对这些要求进行评审?6.24.4.2人力资源管理人力资源控制程序/任职能力要求是否制定了与产品要求符合性和环境管理体系有关人员的能力要求?是否制定了相应的培训计划?计划是否经过批准?是否保持了每次培训的记录?记录的内容是否完整?是否对每次培训的效果进行了评价?特殊岗位人员是否都能持证上岗?证书是否均有效?6.24.4.3信息交流实施情况环境信息交流是否确定内外部信息交流的途径和需交流的内容?交流是否保持了相应的记录?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“审核结果 判定”栏:符合,轻微不符合

31、,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 共 页第 页 质量/环境管理体系内审检查表 标准条款检查内容参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述7.24.4.6运行控制情况是否策划确定应控制的环境活动?如确定。是否规定了控制的准则?消防消防管理程序现场查看配置的消防器具是否满足要求?是否可以正常使用?是否存在火灾隐患?化学品管理化学危险品控制程序是否对化学危险品进行登记?使用是否得到了有效的控制?贮存条款是否满足规定的要求?有无防泄漏措施?锅炉运行锅炉运行程序锅炉是否进行了年检?有无锅炉运行的记录?烟尘等指标是否达标?除法设

32、施是否正常运行?7.24.4.6废水处理废水处理控制程序有无废水处理记录?排放是否达到规定的要求?废水处理劾是否正常运行?固废、危废控制固体、危险废弃物排放控制程序有无固废分类收集设备?如有,是否正常使用?是否对危废进行了集中收集?是否进行登记?一般固废处置有无记录?危废处置是否在规定的部门进行?有无处置的记录?7.104.4.7应急准备和响应应急预案制定了哪些应急预案?是否进行应急预案的演练?演练有无记录?是否对演练的预案进行总结和评价?如有,评价的结果如何?8.34.5.2合规性评价是否对已识别的法律法规和其他要求的符合性进行评价?评价的方式是否可行?评价是否引起对已识别的环境因素或重要环

33、境因素的变化?总 页第 页 质量/环境管理体系一体化内部审核检查表 审核员审核部门仓库/食宿陪审确认日期标准条款检查内容参考文件检查方法审核结果QMSEMS提问内容文件查阅现场检查现场提问判定不符合描述4.44.3.14.4.6仓库环境因素的识别、重要环境因素的确定及控制情况环境因素识别与评审程序固体、危险废弃物排放控制程序仓库环境因素识别是否完整?是否确定了重要环境因素?已识别的环境因素和重要环境因素是否发生变化?是否清楚与本部门有关的运行控制程序?现场有无固废分类存放标识?已形成的固废是否实施了分类存放?已形成的危险废弃物是否按照规定送主管部门存在?食堂环境因素的识别、重要环境因素的确定及

34、控制情况食堂环境因素识别是否完整?是否确定了重要环境因素?已识别的环境因素和重要环境因素是否发生变化?是否清楚与本部门有关的运行控制程序?现场有无固废分类存放标识?已形成的固废是否实施了分类存放?有无火灾的应急预案?如有,是否进行了演练?贮存的柴油有地防泄漏措施?自来水有无滴漏的现象?宿舍环境因素控制情况有无固废分类存放设施和标识?有无配备相应的消防设施?如有,是否能确保有效使用?自来水有无滴漏的现象?7.5.34.4.6标识使用情况库存产品的标识内容是否完整?标识内容与实物是否相符?危化品是否进行了标识?7.5.5库存产品防护情况危化品的贮存是否有防意外泄漏措施?管理人员对贮存的危化品的特性及应急措施是否清楚?搬运时采用的方式能否防止对产品质量的影响?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“审核结果 判定”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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