XX医药有限公司业务流程报告分析.doc

上传人:牧羊曲112 文档编号:3957301 上传时间:2023-03-28 格式:DOC 页数:14 大小:721KB
返回 下载 相关 举报
XX医药有限公司业务流程报告分析.doc_第1页
第1页 / 共14页
XX医药有限公司业务流程报告分析.doc_第2页
第2页 / 共14页
XX医药有限公司业务流程报告分析.doc_第3页
第3页 / 共14页
XX医药有限公司业务流程报告分析.doc_第4页
第4页 / 共14页
XX医药有限公司业务流程报告分析.doc_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《XX医药有限公司业务流程报告分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX医药有限公司业务流程报告分析.doc(14页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、江苏长江医药有限公司CCERP供应链管理系统业务流程需求报告2010年12月12日首营审批流程1、 首营企业审批流程a) 流程b) 首营企业登记:登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、质量证书及效期、质量保证协议及有效期、委托人和委托人有效期进行管理。并在流程进行拦截和预警。管理供货商其他信息:单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。单位的编码。双击自动生成。c) 首营企业审批:采购、质量审核、审批:提取生一个流程生成的数据,点审核(审批)。d) 总经理审批:提取质管部审批后的数据,审批确认后,产生客商数据表。e) 首营企业补录:首营企业补录为提取已经在数据初装中录入

2、的单位信息,提取后,生成首营企业审批资料。首营企业修改:提取首营企业审批后的供货商数据,做修改,并更新基本数据。实现数据统一。2、 首营品种审批流程a) 流程图b) 商品分类方案设定:确定商品的分类方案。c) 首营品种登记:登记品种的相关信息:品名、规格、厂家、产地、单位、剂型、批准文号、类别(与经营范围匹配)、存储条件、质量标准、限销单位等。首营品种编号:编号自动生成。d) 总经理审批:总经理审批后,资料就更新到档案表,可以进行业务操作。e) 首营品种补录:首营品种补录为提取已经在数据初装中录入的商品信息,提取后,生成首营品种审批资料。f) 首营企业修改:提取首营企业审批后的供货商数据,做修

3、改,并更新基本数据。实现数据统一。3、 销售单位审批流程a) :流程b) 销售单位登记:登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、并在流程进行拦截和预警。管理销售单位其他信息:单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。单位的编码。双击自动生成。c) 销售单位审批:业务、质量审核、审批:提取生一个流程生成的数据,点审核(审批)。d) 总经理审批:提取质管部审批后的数据,审批确认后,产生客商数据表。e) 销售单位补录:首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息,提取后,生成首营企业审批资料。f) 销售单位修改:提取首营企业审批后的供货商数据,做修改,并更新基本数据。实现数

4、据统一。采购业务流程1、 流程图2、 采购计划分析:查询功能:主要查询品种信息、大中包装、采购员、库存上下限、阶段销售数量、最后进货单位和最低进货单位的信息、在途数量(即订单数量)、当前库存数量,已经开票单未出库数量。导出功能:可以导出电子表格进行加工和分析。3、 采购订单(110):制作方法:手工录入品种信息,设定订单数量和价格。输入订单数量。确定保存。显示内容:品种信息、当前库存数量、品种的最后进货单位和价格、建议进价控制点:单位提取,按单位的效期进行预警:过期为红色、1个月预警为蓝色。对单位过期进行拦截。不能制作品种。对供货商的经营范围的拦截:超出供货商的经营范围,系统做拦截。打印:打印

5、合同样子。4、 采购订单审核:提取采购订单,选中后点击审核确定。5、 来货登记单(112):制作方法:提取审核后的订单,按照订单编号提取订单明细。主要功能:提取订单,选中品种后,输入批号、效期、数量和校对价格拦控制点:对供货商的效期进行拦截,对品种的效期和批号进行拦截,不能为空,和效期不能低于三个月。打印:打印出验收单。特别注意事项:在此处确定货位,即该药品属于哪个销售部门,一张单据可以有多个货位,但是要注意不能选错,否则入库后需要做退货处理。6、 来货登记验收单:只要提取来货登记单。保存后生成药品验收记录。进口药品记录等GSP的相关记录。可见异物检查记录:对需要进行澄明度检查的品种进行检查并

6、生成记录。7、 采购入库单:制作方法:提取验收合格的来货登记单。提取后保存,增加库存,增加供货商往来账。显示内容:品种信息、批号、效期、含税价、含税金额、价格、金额、架位号。打印:打印入库单,多联。提供给财务做账。8、 采购退出通知单:操作方法:按供货商提取,选中供货商,选择品种,按该供货商的入库品种选择,显示入库的价格、批号等信息。显示内容:商品信息、批号、效期、批次信息、价格、数量、货位信息。打印:可以打印。特殊情况,可以不按供应商的进货记录提取。采用其他提取制作。9、 采购退出通知单审核:提取采购退出通知单。确定审核人、审核意见,确定审核。10、 采购退出出库单:主要是提取审核合格后的采

7、购退出通知单。做退出出库。减少库存,冲减供货商往来款。界面显示:品种信息、批号、效期、价格、含税金额、零售价、零售金额、货位、架位号、批次。拦截:对负库存拦截。打印:打印出采购退出出库单 多联。财务做账凭证。生成药品购进退出记录。仓库根据采购的手工退货申请单, 直接退货确认。确认后,减少库存。打印单据,仓库根据单据进行发货,建议采用两步操作。稳妥。仓库保管:需要查询入库、销售、库存,查询数量、批号、日期。销售业务流程1、 流程图2、 销售开票单:制作方法:手工选择销售客户和品种,选择批号、批次信息、输入数量和价格。确定付款方式和客户类别。控制点:对销售客户的效期进行色标预警:红色为过期、蓝色:

8、1个月预警。对品种的库存能进行拦截,显示有库存的品种。对品种的效期进行色标预警。对品种库存进行拦截:对品种的库存,按已经开票后的库存进行拦截。价格控制:对输入价格,不能低于成本价进行拦截。显示内容:显示品名、规格、产地、批号、批次、效期、库存数量、批发价、税率、类别、货位批号按色标显示、按效期排序,按批次显示。价格:系统自带带出该单位的该品种的最后一次销售价格。开票员可以修改价格。或根据抬头选择的单位名称和业务员可自动带出品种的协议销售价(需在商品单位业务员价格维护中维护)。打印:开票员保存后,按货位分组进行打印单据。3、 销售开票单审核:审核销售开票单,审核后的单据,仓库方可以提取出库。4、

9、 销售出库复核单:提取审核后的开票单,按单据提取,结合打印的单据,进行出库确认,减少库存。增加销售单位的应收往来款。制作方法:提取审核合格后的销售开票单。按单位和单据号查找,减少库存,增加销售单位往来账。显示内容:品种信息、批号、效期、含税价、含税金额、价格、金额、架位号。复核:查询出库、提取单据复核、查询库存数量。5、 销售退货申请单:制作方法:根据手工填制的退货申请单,选择销售单位,按该单位的销售记录提取,显示当时的销售单据号、价格、批号、批次等信息。界面显示:显示品种信息、入库时间、单据号、批次、批号、效期、销售价等信息。打印:打印出单据,供复核人员复核品种。并随货同行。查询销售:按单位

10、、品种查询销售记录。6、 销售退回验收:制作方法:提取销售退回申请单,做验收确认。填写合格情况和验收人,确认后,产生药品验收退回记录。7、 销售退回入库单:制作方法:提取验收合格后的退回申请单,做入库确认,入库后增加库存,冲减销售客户的往来账。辅助财务流程1、 采购退补价a) 退补价流程图b) 采购退补价单:针对录入错误、供货商返点等情况,针对其中一笔单据进行价格调整,采用退补价调整。显示内容:退补价方式、单位、品种信息、批号、效期、库存数量、原单数量、原含税价、新含税价。批次信息提取方法:提取该单位的入库单 账务处理:修改批次的库存的成本价。影响以后销售的毛利。2、 销售退补价a) 退补价流

11、程图b) 销售退补价单: 显示内容: 单位、品种信息、批号、效期、原单数量、原含税价、新含税价。批次信息提取方法:提取该单位的入库单。账务处理:影响销售单位的往来账。影响销售的毛利。3、 发票登记a) 发票登记:对供应商的发票与销售发票进行登记。发票针对明细对应。4、 供应商结算a) 采购结算流程图b) 采购结算单:按供货商的入库单据结算。提取采购入库、退回、退补价单据,做结算。结算按单据进行勾兑结算。显示内容:单位信息、单位的余额、单位余额、结算方式、结算金额信息。5、 销售勾兑结算:自动勾兑和按单据勾兑系统报损流程11、 系统报损流程图12、 报损申请单:由仓库制作报损申请单。登录系统,选

12、择货位,做报损单申请。操作方法:选择货位,通过助记码、商品名称、编号选择品种,输入报损(报益)数量。显示内容:品种信息、实盘数量、批号、批次、效期、货架号、账面数量、零售价。打印:可以打印出单据。汇出:查询中可以导出电子表格。13、 报损审批:有质量部门对申请单进行审核。14、 报损执行单功能说明:提取审核后的报损单。做报损确认,影响库存。显示内容:品种信息、报损报溢数量、批号、批次、效期、货架号、报损原因。打印:打印出报损单,作为财务做账的原始凭证。系统盘点流程1、 系统盘点流程图2、 准备盘点表:操作方法:按架位号、货位进行生成盘点表。锁定当前的库存数量。盘点前准备工作:入库和出库与实物同

13、步操作。显示内容:品种信息、批号、批次、效期、货架号、账面数量、零售价。打印:打印出盘点表。3、 录入盘点资料:按单据提取盘点表,查找品种录入实盘数。操作方法:提取准备盘点表,通过商品名称、助记码、编号等快速查找品种。显示内容:品种信息、实盘数量、批号、批次、效期、货架号、账面数量、零售价。4、 盘点审核:对已经录入完的盘点审核单。如果录入错误返回录入数据,重新录入。5、 盘点记账:提取审核后的盘点,进行盘点记账,记账后,以差异部分,冲减当前库存。6、 临时盘点:对部分品种,在临时盘点表中进行盘点,修正库存数量。操作方式:针对一些盘点中录入或者盘点错误的情况,进行修正数据。 针对一些动销盘点中的差异库存进行修正库存。 对一些其他的原因导致的库存差异,需要修正库存的情况。操作结果:直接以当前的差异数量修正库存。影响库存帐页。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号