应收票据审计程序表.docx

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应收票据审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A3被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:1、核定资产损失的真实性2、核定资产的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号123损失认定的证据审核参照应收帐款损失认定审核程序执行应收票据科目的审阅获取应收票据明细表,与明细账、总账、报表数核对相符。盘点库存应收票据并与明细表核对。查阅应收票据备查薄,核实是否有背书、贴现及逾期票据。必要时,对部分应收票据函证,以核实其存在性。必要时适当增加审计程序。项目经理复核意见:

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