质量管理日常检查规定doc格式.doc

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1、质量管理日常检查规定第一条 避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重视质量管理,确实为提高产品质量、降低成本而努力。第二条 范围(一)工作检查(二)生产操作检查(三)自主检查(四)外作厂商质量管理检查(五)质量保管检查(六)设备维护检查(七)厂房安全卫生检查(八)其他可能影响产品质量者第三条 检查的频率依检查范围的类别,以及对产品质量影响的程度而定。第四条 检查的项目依检查范围的类别而定,如实施要点。第五条 检查资料的回馈要转知有关单位研讨改进,并作为下次检查的依据。第六条 实施单位质量管理部成品科及有关单位。第七条 实施要点(一)工作检查1必须由各单位主管配合执行。2频率:(1)正常

2、时每周一次,每次二至三人,但至少每月一次。(2)新进人员开始时每周一次,至其熟练后,与其他人员一样,依正常时的频率。(3)特殊重大的工作则视情况而定。3工作检查表表11.25 工作稽查表 工作名称:工作人员姓名 年 月 日 稽 查 项 目 实际情形 总 评 工作进度 是否按规定程序工作 是否能与他人配合 工作效率与质量 工作情绪与精神 工作熟练度 是否有改进工作方法的意思与建议 其 他 检查人员: (二)生产操作检查:频率,每周三次,每次二人。表1126 生产操作稽查表工程名称:操作人员姓名: 年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 操作前的准备工作是否完成 是否按操作标准来操作

3、工作场所的布置是否适宜 通风照明温度等是否符合规定 附近环境是否整洁 对异常状况是否知晓处理程序 是否有改进工作方法的意见与建议 其 他 检查人员表1128 外作厂商质量管理稽查表口试用厂商 口外协加工厂商口协作厂商 口原料供应商 l1厂商名称: 41制程上有否按规定的操作标准操作: 口有 口没有 12厂商的地址电话: 42制程中有否按规定的检查标准检查: 口有 口没有 13负责供应本厂的原料,加工品名称:43制程检查记录有保存吗?口有 口没有 14经办人员职称姓名: 44制程中发现不良品的处理: 21有质量管理组织表吗?口有 口没有 51对本公司供料储存情况: 22质量管理负责人职称姓名:

4、52成品检验如何实施: 组织者,支持者和参与者。我们的任务不再是讲解教科书,而是努力创设适宜的活动环境和条件,灵活多样地选用教学活动和组织形式,帮助学生去体验、去探究。为达成这样的目标,我们要放低姿态,与学生平等对话,倾听他们的需要;要尊重学生的体验和判断,不用既定的结论代替学生的 口全检 口抽检 口不检验 们的权利 和个性发展,在基本的式非标准基础上,允许他们在多元价值中做出不同的选择;我们要尊重学生的差异,关注“边缘儿童”,对学生进行开放性的、发展性的、鼓励性的评价,帮助他们感受成长的逾越!3、梳理与时俱进的教师观新课程理念下的教师,是学生自主学习和探究活动的 23质量管理部门是否独立存在

5、? “ 相信自己,一定能成功 ” 简短而有力,你看你终于凭实力评上了高桥初中校 “ 十佳 ” 特长生。遇到了挫折不气馁,沉静之中带着几分倔犟,淳朴之中透着踏实。班里有你,就有了主动,有了无私 ,有了正气。感谢你! 口单独存在 口存在 口单位 53被退货时实施措施:口改换包装再送回 口等催货急时再送回 口全捡后再送回 24检验人员共计 人 1进料验收人员人 2制程检查人员人 3成品检验人员人 4其 他人员 54本公司要求的水准和厂商生产能力比较 (厂商的意见) 口要求过高 口要求过低 口要求适中 25检验人员是否兼作其他工作: 口是 口否 55不良率能否降低: 口照规定 口打算降低 26对于不良

6、反应是否有人负责处理: 口有 口没有 56现有接受本公司订购事项进度情况: 31进料时,有检验吗?口有 口没有 口有时有,有时没有 32检验方式:口全检 口抽检 口抽样计划 口其他 57其他: 33进料时发现不良品的处理:口批退 口选别 口重工 口照用 口其他 6 需要本公司协助事项: 34进料验收单有保存吗?口有 口没有 (三)自主检查: 频率对每个检查站每二至三天检查一次,并视情况调整。表11 2 7 自主检查检查表检 查 站:检查人员姓名: 年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 是否按检查标准检查 感官检查的限度样本是否标准 检查的仪器、量规是否精准 是否有漏检情况 漏检的

7、原因 对不合格品是否妥善处理 其 他 检查人员: (四)外作厂商质量管理检查: 1质量管理部成品科会同有关单位人员,不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。 2外作厂商质量管理检查表。(五)质量保管检查1原料、加工品、半成品、成品等2频率:每周一次。3质量保管检查表。表1129 质量保管稽查表( )原料 ( )半成品( )加工品 ( )成 品 年 月 日 稽 查 项 目 实际情形 总 评 存放是否定位及是否整洁 温度湿度通风照明是否适宜 是否备有消防设备 危险性物品是否与其他物品隔离 良品不良品未经检验物品是否分别存放 实际的数量是否与帐面符合 度量衡的器具是否精准 存放的地点是否有进

8、出的管理 物品的质量是否发生变异 其 他 (六)设备维护检查 频率:每周二次,每次二至三个设备。表112,10 设备维护稽查表设备名称: 年 月 日 稽 查 项 目 实际情形 备 注 附近的环境是否整洁 是否依操作标准操作 是否依规定保养 使用人对异常状况是否知晓处理程序 保养、修护是否有记录 其 他 (七)厂房安全卫生检查频率:每周一次。表11211 厂房安全卫生检查表 年 月 日 稽 查 项 目 实际情况 备 注 消防设备是否足够,放置地点是否适宜,且未失时效 易燃物品是否存放妥当 操作人员使用的工具是否良好 特殊操作时,操作人员是否使用特殊安全防护器具 物料搬运设备是否运用灵活 是否于严禁吸烟处有吸烟的事情 是否有狂奔喧哗的事情 光线、通风是否适宜 环境是否整洁、垃圾处理是否良好 药品是否齐全 停车场的车辆是否排列有序 厕所是否清洁、设备是否良好 用膳场所是否清洁、厨房是否整洁 其 他 第八条 本规定经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。

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