天水纺织设备项目可行性研究报告.docx

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1、报告说明我国精梳机的机型繁多、技术水平还不高。目前许多纺织企业中,存在先进精梳机和落后精梳机并存的情况,在新型精梳机上沿用传统工艺,工艺技术创新不够,消化吸收不好,不能享受新型精梳机带来的种种便利,同时也不得不承担高昂的设备购置费用和零部件更换费用,制约了纺织机械行业的发展。根据谨慎财务估算,项目总投资41309.69万元,其中:建设投资31116.67万元,占项目总投资的75.33%;建设期利息367.52万元,占项目总投资的0.89%;流动资金9825.50万元,占项目总投资的23.78%。项目正常运营每年营业收入84400.00万元,综合总成本费用64303.21万元,净利润14722.

2、94万元,财务内部收益率28.77%,财务净现值34406.00万元,全部投资回收期4.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行

3、的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目建设单位说明8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍11六、 经营宗旨13七、 公司发展规划13第二章 绪论16一、 项目名称及建设性质16二、 项目承办单位16三、 项目定位及建设理由18四、 报告编制说明19五、 项目建设选址20六、 项目生产规模20七、 建筑物建设规模21八、 环境影响21九、 原辅材料及设备21十、 项目总投资及资金构成22十一、 资金筹措方案22十二

4、、 项目预期经济效益规划目标22十三、 项目建设进度规划23主要经济指标一览表23第三章 项目背景、必要性26一、 行业发展现状26二、 行业发展趋势28三、 影响行业发展的主要因素30四、 项目实施的必要性32第四章 行业发展分析34一、 行业竞争格局34二、 行业基本风险特征35第五章 建设内容与产品方案38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表38第六章 建筑技术分析40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表42第七章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员50

5、四、 监事53第八章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第九章 工艺技术方案60一、 企业技术研发分析60二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 项目技术流程65五、 设备选型方案66主要设备购置一览表67第十章 环境影响分析68一、 环境保护综述68二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析69四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析71六、 营运期环境影响71七、 环境影响综合评价72第十一章 劳动安全评价74一、 编制依据74二、 防范措施76三、 预期效果评价80第十二章 投资方案82一、 投资估算的依据和说明82

6、二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表87五、 总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十三章 经济效益评价91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十四章 项目招标、投标分析102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求103

7、四、 招标组织方式103五、 招标信息发布105第十五章 项目风险分析106一、 项目风险分析106二、 项目风险对策108第十六章 项目综合评价说明111第十七章 附表附录112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122第一章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:赵xx3、注册资本:880

8、万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-6-127、营业期限:2013-6-12至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事纺织设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高

9、速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,

10、提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开

11、拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营

12、效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12764.2610211.419573.19负债总额5813.574650.864360.18股东权益合计6950.695560.555213.02公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入65496.4052397.1249122.30营业利润15872

13、.6012698.0811904.45利润总额13241.7210593.389931.29净利润9931.297746.417150.53归属于母公司所有者的净利润9931.297746.417150.53五、 核心人员介绍1、赵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、邱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xx

14、x有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、方xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、孟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、黎xx,中国国籍,19

15、77年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、杜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、唐xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、方xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至200

16、6年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销

17、策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强

18、的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财

19、务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 绪论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称天水纺织设备项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx有限责任公司(二)项目联系人赵xx(三)项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环

20、境。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和

21、问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务

22、体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 项目定位及建设理由高性能纤维和产业用纺织品的新应用领域的拓展,传统面料产品新功能、新特性和新风格的出现,不断引发纺织业的技术革命。纺织新工艺和新技术层出不穷,促使纺织机械行业创新向价值链高端延伸,走高可靠性、高技术和高附加值的高端发展路线。高端纺织装备在中国纺织产业链中逐渐占据核心地位,其发展水平是纺织产业的整体竞争力提升的保证。大力发展先进制造业加大制造业投入,每年安排10亿元资金支持实体经济发展。坚持强龙头、补链条、聚集群,实施百亿级

23、产业集群建设行动,持续扩大工业规模,全力打造3个百亿级产业集群、4个50亿级产业集群。加快经开区“扩区增容”和企业搬迁改造,建设三阳川高新技术产业园,有序承接产业转移,打造“园中园”和“总部经济”。2025年全市工业总产值突破600亿元,工业增加值达200亿元以上。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。(二)报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,

24、并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。(二) 报告主要内容根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和

25、生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx套纺织设备的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积94135.91,其中:生产工程56765.67,仓储工程21683.79,行政办公及生活服务设施9065.75,公共工程6620.70。八、 环境影响本项目符

26、合国家产业政策,符合宜规划要求,项目所在区域环境质量良好,项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规,采取切实可行的环境保护措施,各项污染物都能达标排放,将环境管理纳入日常生产管理渠道,项目正常运营对周围环境产生的影响较小,不会引起区域环境质量的改变,从环境影响角度考虑,本评价认为该项目建设是可行的。九、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、铝材、铜材、切削液、导轨油、自动化设备零配件。(二)主要设备主要设备包括:立式加工中心、中走丝、普通车床、数控车床、平面磨床、立式炮塔铣、立式锯床、卧式锯床、自动折弯机、激光切割机、激光焊接机、超声波清洗槽、高压喷砂罐、手

27、动喷砂机、电弧熔喷机、除尘器、高压清洗机、电焊机、气体保护焊机、空压机。十、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资41309.69万元,其中:建设投资31116.67万元,占项目总投资的75.33%;建设期利息367.52万元,占项目总投资的0.89%;流动资金9825.50万元,占项目总投资的23.78%。(二)建设投资构成本期项目建设投资31116.67万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用27257.68万元,工程建设其他费用3269.24万元,预备费589.75万元。十一、 资金

28、筹措方案本期项目总投资41309.69万元,其中申请银行长期贷款15000.83万元,其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):84400.00万元。2、综合总成本费用(TC):64303.21万元。3、净利润(NP):14722.94万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):4.91年。2、财务内部收益率:28.77%。3、财务净现值:34406.00万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价经分析,本期项目符合国

29、家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积94135.911.2基底面积32646.471.3投资强度万元/亩360.452总投资万元413

30、09.692.1建设投资万元31116.672.1.1工程费用万元27257.682.1.2其他费用万元3269.242.1.3预备费万元589.752.2建设期利息万元367.522.3流动资金万元9825.503资金筹措万元41309.693.1自筹资金万元26308.863.2银行贷款万元15000.834营业收入万元84400.00正常运营年份5总成本费用万元64303.216利润总额万元19630.597净利润万元14722.948所得税万元4907.659增值税万元3885.0010税金及附加万元466.2011纳税总额万元9258.8512工业增加值万元31026.8913盈亏平

31、衡点万元26626.29产值14回收期年4.9115内部收益率28.77%所得税后16财务净现值万元34406.00所得税后第三章 项目背景、必要性一、 行业发展现状纺织机械就是把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备。纺织机械通常按生产过程分类,分为:纺纱设备、织造设备、印染设备、整理设备、化学纤维抽丝设备、缫丝设备和无纺织布设备。纺织机械作为纺织行业的上游产业,其走势完全取决于纺织行业景气程度。纺织行业是中国的传统优势行业,纺织产品也是中国重要的外贸产品,作为服装等日用产品的主要原料,纺织行业的发展速度也将决定着服装、纺机等产业的供求关系和价格变动。另一方面,纺织机械是纺织工

32、业的生产手段和物质基础,它的技术水平、质量和制造成本,都直接关系到纺织工业的发展。中国从1957年开始研发精梳机,晚于世界100多年,但发展速度惊人。经过50多年的发展、吸收,逐步赶超国外精梳机,特别是进入21世纪,中国新型精梳机的研制与使用有了长足的进步和提高。目前,国内有多家制造企业生产高效能精梳机,基本可以取代进口新型精梳机。国产高效能精梳机的制造装配工艺已达到国际先进水平。近年来全球经济增速变缓,国内整体经济增速也出现下滑,包括纺织行业在内的制造业均陷入低谷。需求减弱加上原材料价格、人工和能源成本的上涨,导致纺织企业棉花加工量下降、纱布产量下降、纱布库存压力增大的“两下一大”的态势。这

33、种情况迫使纺织企业转型升级,提高效率,节约用工成本,生产高档纺织面料以满足市场新的需求,同时提高企业利润率。因此纺织企业对纺机设备升级改造的需求进一步加大。中国一直是世界上的纺织大国,产品结构简单,档次偏低,产能落后。近年来,中国周边的东南亚国家,原材料和劳动力低廉,成本比中国更有优势,低端产品的市场竞争,对中国纺织工业产生了一定的影响。因此,中国纺织机械行业转型升级,调整结构,转变增长方式势在必行。“十二五”期间,纺织机械行业以自主创新为动力,以产品结构调整为主线,努力发展高端纺织机械设备和优质专用基础件。在此期间,纺织机械行业得到了国家相关政策与项目的大力支持。经过几年的努力,纺织机械行业

34、产品结构出现明显变化,自主创新能力有所提高,加工装备水平明显提升,各类纺织机械中均有许多新技术和新产品推向市场,中国纺织机械在世界范围内有了更高的地位和更多的话语权。国产纺织机械仍面临较大的发展压力,一方面与国际最先进的水平仍有距离,展望未来纺织机械市场发展形式及发展趋势,行业升级转型是必走之路。行业升级转型是通过国家鼓励和引导企业,从低附加值向高附加值升级,从高能耗、高污染转向低能耗、低污染升级,从粗放型转向集约型升级的重大转变。二、 行业发展趋势随着中国经济进入“新常态”和纺织工业结构调整的深入,“十三五”期间,纺织机械行业将进入新一轮结构调整发展时期,行业将放缓规模扩张速度,主营业务收入

35、将在稳定的基础上增长;而伴随产品技术含量的增加、创新力度的加大,国产纺织设备的市场占有率和出口金额将不断增长。在国内市场上,进口纺机的市场份额逐年下降,国产纺机市场份额逐步上升,纺织机械的进出口差额不断缩小;在出口市场上,棉纺成套、针织设备等国产纺机由于技术相对成熟、具有性价比较高等优势而逐渐得到了亚洲、非洲等国家用户企业的认可。目前,中国的纺织机械主要出口至印度、孟加拉、越南等国。东南亚国家人口众多,人均GDP在1,000-3,500美元之间,当地纺织工业的较快发展带来纺织机械大量的更新换代和新增需求;同时,国产机器在性价比上较其他国家或地区的纺机企业产品具有竞争优势,从而为我国纺织机械行业

36、的出口提供了广阔的市场空间。1、纺织装备产品与装备制造智能化在数控技术被广泛采用的基础上,“十三五”期间,纺织机械行业主要技术研发方向是纺织装备产品智能化和装备制造智能化。产品智能化是通过提高纺织装备主机的数控水平和智能化程度以及研发智能化辅助系统,为下游纺织用户提供智能化生产解决方案;装备制造智能化是通过引入智能化机床和辅助机器人等设备,改进与优化自身生产过程。两方面的智能化都将有效减少人为因素对生产的干扰,提高生产效率,稳定并提高产品质量,降低工人的劳动强度,提高优等品率。2、装备制造与应用的信息化传统制造与云平台、大数据、互联网等技术结合,将使信息化和工业化深度融合,为纺织装备制造与应用

37、提供良好的技术支撑。实现机器的集中控制、联网管理与远程监控制造过程,将有效提高生产效率,减少消耗;在品质控制环节,通过对大数据采集与分析,有助于优化生产工艺和改进产品的质量;在销售与售后阶段,通过互联网平台实现资源的有效配置,减少流通环节,降低运行成本。3、装备制造服务化纺织装备制造企业可向下游延伸服务,为客户提供全生命周期的维护与在线支持,提供纺织品生产整体解决方案和个性化设计以及电子商务等多种形式的服务。有条件的企业将积极发展精准化的定制服务,从单一的供应设备向集融资、设计、施工、项目管理、设施维护和管理运营的一体化服务转变。大型纺织装备制造企业通过掌握系统集成能力,开展总集成与总承包服务

38、。国家鼓励装备制造企业围绕产品功能,发展远程故障诊断与咨询、专业维修、电子商务等新型服务形态。4、发展的可持续性纺织机械及专用基础零部件质量和可靠性的稳步提高,是纺织生产高效连续运行的保障,是提高国际竞争力的基础。“十三五”期间,制造与装配新技术、新工艺、轻量化新材料的应用将成为纺织机械企业关注的重点。对环境影响小、资源利用率高的绿色制造技术的研究与应用,关乎纺织机械行业的未来。三、 影响行业发展的主要因素1、有利因素(1)国家产业政策支持为加快产业结构调整,促进纺织机械行业健康发展,提高纺织机械行业竞争力,国家相关部门陆续出台了纺织机械行业“十三五”发展指导性意见、增强制造业核心竞争力三年行

39、动计划(2015-2017)年、纺织工业“十二五”发展规划、纺织工业发展规划(2016-2020年)等多项振兴政策,鼓励发展高技术含量的纺织机械设备。(2)纺织工业的结构调整和技术升级产业结构调整和技术升级是我国纺织行业发展的主线之一,纺织行业的产品结构调整、生产工艺改进、技术的改造、自动化和信息化成套设备的使用等都需要纺织机械行业提供先进的生产设备。促进纺织工业产业升级,对高精尖纺织机械产品的需求会不断增加。(3)新技术、新材料的普及带来纺织机械发展新动力精确、高效和可靠是纺织机械发展中始终追求的目标。传统纺织机械在功能扩展、性能提升和创新纺织工艺方面已经显得力不从心。先进数控技术、新型传动

40、装置、机器人和新型合成材料的出现和普及,将使传统纺织机械获得新的发展动力和技术源泉,大大提升纺织机械的技术水平和生产效率,降低人为因素的干扰,改善劳动环境。(4)对高端纺织装备的需求增加高性能纤维和产业用纺织品的新应用领域的拓展,传统面料产品新功能、新特性和新风格的出现,不断引发纺织业的技术革命。纺织新工艺和新技术层出不穷,促使纺织机械行业创新向价值链高端延伸,走高可靠性、高技术和高附加值的高端发展路线。高端纺织装备在中国纺织产业链中逐渐占据核心地位,其发展水平是纺织产业的整体竞争力提升的保证。2、不利因素行业下游纺织行业由于原材料国内外差价、人工成本上升、市场需求减弱等因素导致产能过剩,进而

41、影响纺织机械市场需求降低。纺织机械行业产业集中度低、产品同质化现象严重。一些企业不注重研发、创新,而热衷于仿制,且产品质量低下,通过低价格的恶性竞争取得市场份额。大量低质产品充斥市场,导致市场快速趋向饱和。不规范的竞争导致很多纺织机械企业科研成果受到侵犯,严重影响了企业的创新积极性。我国精梳机的机型繁多、技术水平还不高。目前许多纺织企业中,存在先进精梳机和落后精梳机并存的情况,在新型精梳机上沿用传统工艺,工艺技术创新不够,消化吸收不好,不能享受新型精梳机带来的种种便利,同时也不得不承担高昂的设备购置费用和零部件更换费用,制约了纺织机械行业的发展。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公

42、司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产

43、品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业发展分析一、 行业竞争格局中国已是全球纺织机械生产制造规模最大、产品品种最全的国家。创新能力和制造水平显著提高。进入“十二五”以来,我国纺织机械行业通过产学研结合,在技术创新、产品研发能力方面得到较快提升,已从引进技术、消化吸收国产化进入再创新、自主开发创新的新阶段。国产纺织机械在研发、创新和运用电子技术、先进制造技术、可靠性以及人性化设计上有大幅的提高,整体技术水平明显上升,新产品不断出现。行业的资本结构发生了很大变化。上世纪八九十年代,中国恒天集团

44、有限公司、太平洋机电(集团)有限公司这两家国企的主营业务收入占了当时整个行业的60%以上。而现在,纯国有的纺机企业已经很少,纺机行业的主体构成变为以民营企业为主体。国产设备市场占有率不断提高。“十二五”期间,国产纺织机械市场占有率超过了75%,出口金额增长到2015年的30.89亿美元。纺织行业结构调整为纺机行业提供了发展机遇。近年来,纺织产业结构调整带来纺织新产品制造及应用的突破,纺织新工艺和新技术层出不穷,促使纺织机械行业创新向价值链高端延伸,走高可靠性、高技术和高附加值的高端发展路线。未来纺织机械的发展重点是设备数控与智能化技术的研究与应用,包括纺机设备数控新技术与系统研发,生产设备分布

45、式网络系统管理,工序间智能化物流系统研发等。通过数控与智能化技术的应用,将使纺织工业最大程度减少人为因素对生产的干扰,生产效率得到明显提高,纺织品质量稳定并提高,工人的劳动强度大幅降低,能耗降低和污染物排放量减少。纺织机械制造行业借力“中国制造2025”和“互联网+”,加快新一代信息技术与纺织机械融合的创新发展已成为大势所趋。二、 行业基本风险特征1、技术风险由于纺织机械产品具有机台数量大、工艺成套性强、机器的零部件多和重复系数大的特点,因此在纺织机械工业生产中,具有专业化生产、社会化配套、工程成套比较完整的产业链显得更加重要。但在目前的市场经济环境中,由于缺乏行业强有力的引导,存在着各自为战

46、、自我成台、自我配套现象,造成了工程装备成套能力薄弱,技术力量、生产能力分散和产品严重同质化。对国外先进设备的引进,同样面临较大技术转化的风险。其主要风险来自于轴承、风机等关键部件的国产化制造水平,以及引进机型的设计成熟度水平。此外,由于相关技术人员严重短缺,引进技术快速形成产能后的售后维护问题也日益凸显,形势也相当严峻。近年来,中国国内纺织机械制造企业在自动化研究和实际应用上取得了较大的突破和提升;同时,不断发展的纺织产业也急需先进的纺机产品,促进了国内纺织机械研发和制造。自主研制、自主生产的中国纺机正成为国内纺织制造业的主流。但是,这并不代表着国内纺机已经走到世界前列;已经足以弥补国内市场对自动化纺机的需求。我国的纺织机械在精度和速度上与国际顶尖产品的差距还很大,仍然属于追赶型的发展中产业,只有依靠科技力量,使行业朝高技术型产业方向发展。我国纺织行业产学研相结合的

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