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1、龙港市第九小学2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(1)三、2021年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(
2、10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(11)(十三)预算绩效情况说明(11)四、名词解释(12)一、概况(一)单位职责1.对党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律法规进行宣传、学习并组织实施。2 .自觉学习党的十九大精神和教育行政法规,不断提高教育管理能力和教学水平。3 .贯彻落实教育行政部门关于加强中小学教育教学管理的有关规定,进一步规范办学行为,积极发挥教育作用。4 .营造和创设教育均衡的环境,探求教育均衡发展的方法,加强学校建设,促使教育优质、均衡、持续的发展,努力营造一个具有特色的学校。5,充分利用各种教育资源,营造健康、文明、和谐的学校环境,开展各级
3、各类创建活动,不断巩固和发展学校创建成果。6 .按照上级要求,促进学校教育经费的有效管理和合理使用。(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设:校长室、党支部、政教处、总务处、教导处、工会。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计2,555.48万元,支出总计2,555.48万元,与2020年度相比,收入增加652.92万元,支出增加655.05万元,收入增长34.32%,支出增长34.47%o主要原因是:2021年增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目。(二)收入决算情况说明本年收入合计2,555.48万元;包
4、括财政拨款收入2,55LOO万元(其中,一般公共预算2,498.52万元,政府性基金预算52.48万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.82%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4.49万元,占收入合计0.18%o(三)支出决算情况说明本年支出合计2,552.48万元,其中基本支出2,186.11万元,占85.65%;项目支出366.37万元,占14.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0吼(四)财政拨款收入支出决算总体
5、情况说明2021年度财政拨款收入总计2,55LOo万元,支出总计2,551.00万元,与2020年相比,收入增加648.44万元,支出增加650.57万元,收入增长34.08%,支出增长34.23%o主要原因是2021年增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目;财政拨款支出年初预算数1845.4万元,完成年初预算的138.24%,主要原因是年中增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,498.52万元,占本年支出合计的97.89%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出
6、增加657.85万元,增长35.74%o主要原因是:年中增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,498.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2,312.34万元,占92.55%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出186.18万元,占7.45%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出O万元,占
7、0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1845.4万元,支出决算为2
8、,498.52万元,完成年初预算的135.39%,主要原因是年中增加塑胶跑道改造以及智能化教室工程项目。其中:教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.75万元,年初无预算安排无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中增加教育教学研究专项、教师招聘专项经费以及随班就读经费。教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1659.2万元,支出决算为1998.44万元,完成年初预算的120.45%,决算数大于预算数的主要原因年中教师薪资福利调整增加。教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为238
9、.08万元,年初无预算安排无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中增加塑胶跑道以及智能化工程建设。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.06万元,年初无预算安排无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中增加教育发展专项、“三坛”、骨干评审专项经费教师培训专项、中小学视力普查工作经费、校园足球、篮球和排球比赛经费、补助民生共建学校结对活动经费。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为124.1万元,支出决算为124.12万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。社会保障和
10、就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为62.1万元,支出决算为62.06万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因年中无调整按实执行。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,184.62万元,其中:人员经费1,992.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、代缴社会保险费。公用经费192.50万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费
11、、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出52.48万元,占本年支出合计的2.06%o与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加13.53万元,增长34.74%o主要原因是:2021年增加阶梯教室舞台装修、“艺术节”等七大节活动经费、学校食堂改造提升工程以及退休人员一次性补助和安家补助费。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政
12、拨款支出52.48万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出52.48万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为
13、52.48万元,年初无预算安排无法计算占比,主要原因是年中增加阶梯教室舞台装修、“艺术节”等七大节活动经费、学校食堂改造提升工程以及退休人员一次性补助和安家补助费。其中:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.48万元,年初无预算安排无法计算占比,决算数大于预算数的主要原因年中增加阶梯教室舞台装修、“艺术节”等七大节活动经费、学校食堂改造提升工程以及退休人员一次性补助和安家补助费。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一
14、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,无相应支出无法计算占比,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数相同的主要原因是无“三公”经费支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,无相应支出无法计算增长率,主要原因是无“三公”经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比
15、,0万元,无相应支出无法计算增长率,主要原因是无公务用车;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加O万元,无相应支出无法计算增长率,主要原因是无公务接待支出。具体情况如下:(I)因公出国(境)费预算数为O万元,支出决算为O万元。无相应支出无法计算占比。主要用于机关及下属预算单位人员的涉及因公出国等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相同的主要原因是无因公出国支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组O个;累计O人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为O万元,支出决算为O万元,无相应支出无法计算占比。决算数与预算数相同的
16、主要原因是无公务用车。公务用车购置预算数为O万元,支出决算为O万元(含购置税等附加费用),无相应支出无法计算占比。决算数与预算数相同的主要原因是无购置公务用车。主要用于经批准购置的O辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为O万元,支出O万元,无相应支出无法计算占比。决算数与预算数相同的主要原因是无购置公务用车。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为*万元,支出决算为0万元,无相应支出无法计算占比。国内公务接待0批次,累计O人次。决算数与预算数相同的主要原因是无公务接待支出。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。其他国内公务
17、接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。(十)机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,无相应支出无法计算占比,决算数与预算数相同的主要原因事业单位无机关运行经费支出;比2020年度增加0万元,无相应支出无法计算增长率,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额128.72万元,其中:政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出126.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.72万元,占政府采购支出总额的100.00%o其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;
18、货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日,龙港九小本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,龙港九小组织对2021年度一
19、般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,无相应绩效自评无法计算占比。本年无政府性基金预算项目自评。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果无3 .财政评价项目绩效评价结果。无4 .部门评价项目绩效评价结果。无四、名词解释1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入:指事业单位在专业
20、业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本
21、支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(
22、境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16 .机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .教育支出(类)教育管理事务
23、(款)其他教育管理事务支出(项):指用于教育教学研究专项、教师招聘专项经费以及随班就读经费。18 .教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于教师薪资福利支出。19 .教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指用于塑胶跑道以及智能化工程建设。20 .教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指用于教育发展专项、“三坛”、骨干评审专项经费教师培训专项、中小学视力普查工作经费、校园足球、篮球和排球比赛经费、补助民生共建学校结对活动经费。21 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于教师养老保险缴费支出。22 .社
24、会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于教师职业年金缴费支出。23 .城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指用于阶梯教室舞台装修、“艺术节”等七大节活动经费、学校食堂改造提升工程以及退休人员一次性补助和安家补助费。收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入124,985,182.65一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2524,772.00二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收
25、入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出3623,138,252.65六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入844,870.00八、社会保障和就业支出391,861,800.009九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出42524,772.0012十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出51
26、公开Ol表金额单位:元编制单位:龙港市第九小学21二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计2725,554,824.65本年支出合计5825,524,824.65使用非财政拨款结余28结余分配5930,000.00年初结转和结余29年末结转和结余603061总计3125,554,824.65总计6225,554,824.65注:1.本表反映本年度的总收支和年月R结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表(分单位)公
27、开02表单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567合计25,554,824.6525,509,954.6544,870.00龙港市第九小学25,554,824.6525,509,954.6544,870.00编制单位:龙港市第九小学金额单位:元注:本表反映本年度取得各项收入情况。附件3:编制单位:龙港市第九小学项目收入决算表(分科目)公开03表金额单位:元财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收其他收入本年收入合计单位名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴经营支出对附属单位补支出功能分类科目编码科目名称入类款项栏次123
28、4567合计25,554,824.6525,509,954.6544,870.OC205教育支出23,168,252.6523,123,382.6544,870.OC20501教育管理事务207,530.00207,530.00其他教育管理事务支出207,530.00207,530.0020502普通教育22,410,077.2522,365,207.2544,870.OC小学教育20,029,305.2519,984,435.2544,870.OC其他普通教育支出2,380,772.002,380,772.0020599其他教育支出550,645.40550,645.40其他教育支出550,
29、645.40550,645.40208社会保障和就业支出1,861,800.001,861,800.0020805行政事业单位养老支出1,861,800.001,861,800.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1,241,200.001,241,200.00机关事业单位职业年金缴费支出620,600.00620,600.00212城乡社区支出524,772.00524,772.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出524,772.00524,772.00其他国有土地使用权出让收入安排的支出524,772.00524,772.00注:本表反映本年度取得各项收入情况。支出决算表(分单位
30、)公开04表金额单位:元编制单位:龙港市第九小学上级支出助支出栏次123456合计25,524,824.6521,861,105.253,663,719.40龙港市第九小学25,524,824.6521,861,105.253,663,719.40注:本表反映本年度各项支出情况。支出决算表(分科目)编制单位:龙港市第九小学项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上经营支出支出功能分类科目编码科目名称级支出类款项栏次12345合计25,524,824.6521,861,105.253,663,719.40205教育支出23,138,252.6519,999,305.253,138,947.40205
31、01教育管理事务207,530.00207,530.00其他教育管理事务支出207,530.00207,530.0020502普通教育22,380,077.2519,999,305.252,380,772.00小学教育19,999,305.2519,999,305.25其他普通教育支出2,380,772.002,380,772.0020599其他教育支出550,645.40550,645.40其他教育支出550,645.40550,645.40208社会保障和就业支出1,861,800.001,861,800.0020805行政事业单位养老支出1,861,800.001,861,800.00机
32、关事业单位基本养老保险缴费支出1,241,200.001,241,200.00机关事业单位职业年金缴费支出620,600.00620,600.00212城乡社区支出524,772.00524,772.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出524,772.00524,772.00其他国有土地使用权出让收入安排的支出524,772.00524,772.00注:本表反映本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表编制单位:龙港市第九小学收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政府政拨款预算栏次23一、一般公共服务支出33二、外交支出34三、国防支出35四、公共安全支出36五、教育支出3
33、723,123,382.6523,123,382.65六、科学技术支出38七、文化旅游体育与传媒支出39八、社会保障和就业支出401,861,800.001,861,800.00九、卫生健康支出41十、节能环保支出42十一、城乡社区支出43524,772.00524,十二、农林水支出44十三、交通运输支出45十四、资源勘探工业信息等支出46十五、商业服务业等支出47十六、金融支出48十七、援助其他地区支出49I八、自然资源海洋气象等支出50十九、住房保障支出51二十、粮油物资储备支出52二十一、国有资本经营预算支出53二十二、灾害防治及应急管理支出54二十三、其他支出55栏次1一、一般公共预算
34、财政拨款124,985,182.65二、政府性基金预算财政拨款2524,772.00三、国有资本经营预算财政拨款3456789101112131415161718192021222324二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计2725,509,954.65本年支出合计5925,509,954.6524,985,182.65524,年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一、一般公共预尊财政拨款2961二、政府性基金预算财政拨款3062三、国有资本经营预算财政拨款3163总计3225,509,954.65总计6425,50
35、9,954.6524,985,182.65524,注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123编制单位:龙港市第九小学公开07表金额单位:元II合计24,985,182.6521,846,235.253,138,947.40205教育支出23,123,382.6519,984,435.253,138,947.4020501教育管理事务207,530.00207,530.00其他教育管理事务支出207,530.00207
36、,530.0020502普通教育22,365,207.2519,984,435.252,380,772.00小学教育19,984,435.2519,984,435.25其他普通教育支出2,380,772.002,380,772.0020599其他教育支出550,645.40550,645.40其他教育支出550,645.40550,645.40208社会保障和就业支出1,861,800.001,861,800.0020805行政事业单位养老支出1,861,800.001,861,800.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1,241,200.001,241,200.00机关事业单位职业年金缴费
37、支出620,600.00620,600.00注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费目码科编科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出19,896,105.25302商品和服务支出1,863,431.9630703国内债务发行费用30101基本工资3,912,801.0030201办公费107,521.2430704国外债务发行费用30102津贴补贴3,839,293.3230202印刷费106,449.02310资本性支出61,539.0030103奖金1,013,646.0030203咨询费3100
38、1房屋建筑物购建编制单位:龙港市第九小学公开08表金额单位:元30106伙食补助费30204手续费31002办公设备购置46,039.0030107绩效工资6,503,778.0030205水费42,040.5731003专用设备购置15,500.0030108机关事业单位基本养老保险缴费1,336,854.5230206电费101,670.7031005基础设施建设30109职业年金缴费691,110.4630207邮电费11,916.1631006大型修缮30110职工基本医疗保险缴费381,883.8630208取暖费31007信息网络及软件购置更新30111公务员医疗补助缴费473,5
39、01.4230209物业管理费125,292.0031008物资储备30112其他社会保障缴费30211差旅费24,691.0031009土地补偿30113住房公积金1,665,218.7230212因公出国(境)费用31010安置补助30114医疗费30213维修(护)费109,751.8031011地上附着物和青苗补偿30199其他工资福利支出78,017.9530214租赁费31012拆迁补偿303对个人和家庭的补助25,159.0430215会议费31013公务用车购置30301离休费30216培训费105,470.0031019其他交通工具购置30302退休费30217公务接待费31
40、021文物和陈列品购置30303退职(役)费30218专用材料费141,479.3731022无形资产购置30304抚恤金30224被装购置费31099其他资本性支出30305生活补助30225专用燃料费312对企业补助30306救济费30226劳务费464,736.0031201资本金注入30307医疗费补助30227委托业务费18,254.1131203政府投资基金股权投资30308助学金15,659.0430228工会经费94,616.4931204费用补贴30309奖励金30229福利费262,675.5031205利息补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31299其他对企业补助30311代缴社会保险费9,500.0030239其他交通费用399其他支出30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用39906赠与30299其他商品和服务支出146,868.0039907国家赔偿费用支出307债务利息及费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30701国内债务付息39999其他支出