公司市场部出差费用管理规定.docx

上传人:李司机 文档编号:6632428 上传时间:2023-11-25 格式:DOCX 页数:2 大小:14.17KB
返回 下载 相关 举报
公司市场部出差费用管理规定.docx_第1页
第1页 / 共2页
公司市场部出差费用管理规定.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《公司市场部出差费用管理规定.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司市场部出差费用管理规定.docx(2页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

公司市场部出差费用管理规定一、制度意义:为了规范医院费用报销管控及加强医院成本管理,特制定以下规定:二、适用部门市场部三、具体规定:(一)出差费用说明:出差费用报销包括往来交通费、市内交通费、餐费和住宿费。(二)报销管理规定:1.报销人报销费用时须填写费用报销单;写完报销单后(附带出差申请)依次经过部门主管、财务部审核、院长签字,之后交由财务报销。2、费用报销单上除正常填写外,需写上出差时间和地点,写明几天几夜,市内交通费和餐费按天数算,住宿费按夜数算。3、往来交通费报销金额上限为日照至目的地高铁二等舱车票价格;报销市内交通费时,报销人每天6:OO以前和21:00以后的费用可以报销出租车票,其余时间只能报销公交车票;餐费标准上限为每人每天20元;住宿费标准上限为每人每天100元。4、交通费必须是正规火车票、车票、船票或者加油发票。票据必须与报销单上的日期地点一致。5、餐费、住宿费报销单据必须为发票(定额发票或者机打发票)或收据,发票和收据必须加盖收款方印章。无章收据或者支付页面不能作为报销依据。6、在日照五区之内出差不报销住宿费。7、出差餐费不做费用报销处理,会以补助形式跟随当月工资一起发放.8、虚假信息假一罚十,并给与辞退处理。本制度适用于市场部全体人员并从发文之日起执行,请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号