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1、2022年度福建省植保植检总站决算目录第一部分单位概况1一、单位主要职责1二、单位基本情况1三、单位主要工作总结1第二部分2022年度决算表4一、收入支出决算总表4二、收入决算表6三、支出决算表7四、财政拨款收入支出决算总表8五、一般公共预算财政拨款支出决算表10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表11七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一13九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表14第三部分2022年度决算情况说明15一、收入支出决算总体情况说明15二、财政拨款收入支出决算总体情况说明”16三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16四
2、、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明一17五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明18八、预算绩效情况说明19九、其他重要事项情况说明19第四部分名词解释21第五部分附件23第一部分单位概况一、单位主要职责福建省植保植检总站的主要职责是:承担植物检疫的事务性工作;承担农作物病虫草鼠等有害生物的监测预警与相关防治技术(包括农药、药械等)的示范、推广和培训等事务性工作。二、单位基本情况从决算单位构成看,福建省植保植检总站是省农业农村厅下属事业单位,其中:列入2022年决算编制范围的单位详
3、细情况见下表:单位名称单位性质在职人数福建省植保植检总站参公事业单位17三、单位主要工作总结2022年,福建省植保植检总站主要任务是:确保重大病虫害不暴发成灾,粮食作物重大病虫害损失率控制在5%以内,农药使用量比上年减少2%。围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)强化监测预警。依托45个重点县180个村级监测网点,加强水稻“三虫四病”、草地贪夜蛾等一、二类农作物重大病虫害监测,严格执行重大病虫周报、重大急情即报制度,掌握田间病虫发生动态,及时发布病虫情报,为领导决策和精准防控提供可靠依据。全年上报水稻病虫害周报21期、植物疫情月报12期,省站发布病虫情报24期。(二)狠抓病虫防控。制定下发20
4、22年福建省“两增两减,虫口夺粮促丰收实施方案,按照“一虫一策、一病一策”分类防控要求,落实“早监测、早发现、早防治”措施,加强控技术指导和人员培训,重点抓好水稻“三虫四病、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病、甘薯小象甲、茶小绿叶蝉、柑橘红蜘蛛、小菜蛾、黄曲条跳甲等主要病虫害防控。据监控,今年全省水稻病虫累计发生面积1196.0万亩次、草地贪夜蛾累计发生面积4.0万亩,总体偏轻发生,水稻病虫害累计防治面积1712.5万亩次、草地贪夜蛾防控5.9万亩次,防治处置率达90%以上,确保没有大面积暴发为害,2022年粮食作物病虫危害损失率L1%。(三)推进农药减量。一是扩大绿色防控覆盖。在30个县建立病虫害绿色
5、防控示范区,核心示范面积达5.15万亩,辐射带动农户推广应用病虫害绿色防控技术防治农作物病虫害3284.5万亩次。二是提升统防统治水平。大力实施农作物主要病虫害统防统治示范提升“351”工程,在水稻、茶叶、柑橘3类农作物上,在全省50个县扶持发展一批装备精良、技术先进、管理规范、服务面积超1万亩次的专业化防治服务组织。辐射带动全省主要农作物病虫害统防统治1803.7万亩次,农药使用量比上年度减少4.4%,超额完成减量2%的目标。(四)加强疫情防控。印发关于加强水稻制种基地农业植物检疫性有害生物防控工作的通知、稻水象甲等重大农业植物疫情阻截防控技术方案等,按照“属地管理、分级负责”和“政府负总责
6、,部门各司其职”的要求,协调各级政府与相关部门密切配合、分工协作做好植物疫情防控工作。全年累计完成红火蚁防控面积96.86万亩次,有效遏制快速蔓延的态势。组织厦门市及同安区植物检疫机构对同安区五显镇军村2.7亩氯瓜黄瓜绿斑驳花叶病毒病进行及时处置。第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表单位:福建省植保植检总站单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按支出功能分类)行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1655.53一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三
7、、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入86.00八、社会保障和就业支出3990.329九、卫生健康支出4026.2110十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出43507.0413十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区
8、支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5032.8120二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27661.53本年支出合计58656.39使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余29166.08年末结转和结余60171.223061总计31827.61总计62827.61注:1.本表
9、反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表单位:福建省植保植检总站单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计661.53655.530.000.000.000.006.00208社会保障和就业支出90.2290.220.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出90.2290.220.000.000.000.000.002080501行政单位离退休63.7063.700.000.000.000.000.0020
10、80505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.5226.520.000.000.000.000.00210卫生健康支出25.9725.970.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗25.9725.970.000.000.000.000.002101101行政单位医疗25.9725.970.000.000.000.000.00213农林水支出512.53506.530.000.000.000.00a0021301农业农村512.53506.530.000.000.000.00a002130101行政运行473.68473.680.000.000.000.000.0021
11、30104事业运行14.0014.000.000.000.000.000.002130108病虫害控制18.8518.850.000.000.000.000.002130199其他农业农村支出6.000.000.000.000.000.006.00221住房保障支出32.8132.810.000.000.000.000.0022102住房改革支出32.8132.810.000.000.000.000.002210201住房公积金24.7524.750.000.000.000.000.002210202提租补贴8.068.060.000.000.000.000.00注:本表反映单位本年度取得的各
12、项收入情况。支出决算表公开03表单位:福建省植保植检总站单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计656.39646.429.970.000.000.00208社会保障和就业支出90.3390.330.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出90.3390.330.000.000.000.002080501行政单位离退休63.5763.570.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.7626.760.000.000.000.00210卫生健康支出26.21
13、26.210.000.000.000.0021011行政事业单位医疗26.2126.210.000.000.000.002101101行政单位医疗26.2126.210.000.000.000.00213农林水支出507.04497.079.970.000.000.0021301农业农村507.04497.079.970.000.000.002130101行政运行475.78475.780.000.000.000.002130104事业运行21.2921.290.000.000.000.002130108病虫害控制9.970.009.970.000.000.00221住房保障支出32.8132
14、.810.000.000.000.0022102住房改革支出32.8132.810.000.000.000.002210201住房公积金24.7524.750.000.000.000.002210202提租补贴8.068.060.000.000.000.00注:本表反映单位本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:福建省植保植检总站单位:万元收入支I项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1655.53一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
15、二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出4090.3290.320.000.009九、卫生健康支出1126.2126.210.000.0010十、节能环保支出-120.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.0
16、00.000.000.0012十二、农林水支出11505.59505.590.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出IS0.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海500.000.000.000.00洋气象等支出19十九、住房保障支出5132.8132.810.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国
17、有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计27655.53本年支出合计59654.93654.930.000.00年初财政拨款结转和结余2873.23年末财政拨款结转和结余6073.8373.830.000.00一般公共预算财政拨款2973.2361政府性基金
18、预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计32728.77总计64728.77728.770.000.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:福建省植保植检总站单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计654.93646.42&51208社会保障和就业支出90.3390.33QOO20805行政事业单位养老支出90.3390.330.002080501行政单位离退休
19、63.5763.570.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.7626.760.00210卫生健康支出26.2126.210.0021011行政事业单位医疗26.2126.210.002101101行政单位医疗26.2126.210.00213农林水支出505.58497.078.5121301农业农村505.58497.07&512130101行政运行475.78475.780.002130104事业运行21.2921.290.002130108病虫害控制8.510.008.51221住房保障支出32.8132.810.0022102住房改革支出32.8132.810.00
20、2210201住房公积金24.7524.750.002210202提租补贴8.068.060.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位:福建省植保植检总站单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出506.20302商品和服务支出77.8830703国内债务发行费用0.0030101基本工资100.3330201办公费1.9030704国外债务发行费用0.0030102津贴补贴157.6530202印刷费
21、0.13310资本性支出0.0030103奖金109.6830203咨询费0.1531001房屋建筑物购建0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031002办公设备购置0.0030107绩效工资0.0030205水费0.1531003专用设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费26.7630206电费5.0331005基础设施建设0.0030109职业年金缴费9.1530207邮电费5.1531006大型修绣0.0030110职工基本医疗保险缴费35.8330208取暖费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030111公务员医疗补助缴费0.00302
22、09物业管理费5.5831008物资储备0.0030112其他社会保障缴费2.4030211差旅费14.1431009土地补偿0.0030113住房公积金46.2930212因公出国(境)费用0.0031010安置补助0.0030114医疗费0.0030213维修(护)费11.2931011地上附着物和青苗补偿0.0030199其他工资福利支出18.1230214租赁费0.0031012拆迁补偿0.00303对个人和家庭的补助62.3530215会议费0.0031013公务用车购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.9131019其他交通工具购置0.0030302退休费0.00
23、30217公务接待费0.0031021文物和陈列品购置0.0030303退职(役)费0.0030218专用材料费0.0031022无形资产购置0.0030304抚恤金20.6530224被装购置费0.0031099其他资本性支出0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.00312对企业补助0.0030306救济费0.0030226劳务费1.9231201资本金注入0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030308助学金0.0030228工会经费6.6231204费用补贴0.0030309奖励金0.0030229福利费
24、0.0031205利息补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031299其他对企业补助0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用15.51399其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助41.7030240税金及附加费用0.0039907国家赔偿费用支出0.0030299其他商品和服务支出9.4139908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00307债务利息及费用支出0.0039909经常性赠与0.0030701国内债务付息0.0039910资本性赠与0.0030702国外债务付息0.0039999其他支出0.00人员经
25、费合计568.55公用经费合计77.88注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位:福建省植保植检总站单位:万元项目行次决算数合计10.001.因公出国(境)费20.002.公务用车购置及运行维护费30.00其中:(1)公务用车购置费40.00(2)公务用车运行维护费50.003.公务接待费60.00注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支
26、出决算表公开08表单位:福建省植保植检总站单位:万元项I年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.说明:本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开。9表单位:福建省植保植检总站单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.说明:本单位2022年度没有使用国
27、有资本经营预算财政拨款安排的支出。第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入总计827.61万元,支出总计82761万元,与上年决算数相比,各增加149.57万元,增长22.06%。主要是当年度增加每月在职基础绩效奖及每月退休生活补贴。(二)收入决算情况说明2022年度收入661.53万元,比上年决算数增加144.97万元,增长28.06%,具体情况如下:1.一般公共预算财政拨款收入655.53万元。2 .政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4 .上级补助收入0.00万元。
28、5 .事业收入0.00万元。6 .经营收入0.0()万元。7 .附属单位上缴收入0.00万元。8 .其他收入6.00万元。(三)支出决算情况说明2022年度支出656.39万元,比上年决算数增加180.31万元,增长37.87%,具体情况如下:1.基本支出646.42万元。其中,人员支出568.55万元,公用支出77.88万元。9 .项目支出9.97万元。10 上缴上级支出().(X)万元。11 经营支出0.00万元。12 .对附属单位补助支出0.0()万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计728.77万元,支出总计728.77万元,与上年决算数相比,各增加15
29、7.73万元,增长27.62%,主要是:当年度增加每月在职基础绩效奖、每月退休生活补贴。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年一般公共预算拨款支出654.93万元,比上年决算数增加193.02万元,增长41.79%,具体情况如下(按项级科目分类统计):(一)2080501行政单位离退休63.57万元,较上年决算数增加29.21万元,增长81%。主要原因是发放每月退休生活补贴。(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.76万元较上年决算数增加0.8万元增长3.07%。主要原因是人员变动。(三)2101101行政单位医疗26.21万元,较上年决算数增加0.57万元,增长2.
30、22%。主要原因是人员变动。(四)2130101行政运行475.78万元,较上年决算数增加192.71万元,增长68.08%。主要原因是发放在职人员每月基础性绩效。(五)2130104事业运行21.29万元,较上年决算数减少161万元,减少7.04%。主要原因基本业务费项目开支减少。(六)2130108病虫害控制8.51万元,较上年决算数减少13.18万元,减少60.77%。主要原因是项目支出开支减少。(七)2210201住房公积金24.75万元,较上年决算数增加0.3万元,增长1.23%。主要原因是人员变动。(八)2210202提租补贴8.06万元,较上年决算数增加0.13万元,增长1.65
31、%。主要原因是人员变动。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出646.42万元,其中:(一)人员经费568.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助
32、、奖励金、其他对个人和家庭的补助。(二)公用经费77.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年增加(
33、减少)。万元,增长(下降)()。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0.()0万元,完成全年预算的();较上年增加(减少)。万元,增长(下降)0%。全年安排本单位组织的出国团组()个,参加其他单位出国团组根根个;全年因公出国(境)累计O人次。(二)公务用车购置及运行费支出().()()万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)()万元,增长(下降)0%o其中:公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2022年公务用车购置()辆。公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。截至202
34、2年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。(三)公务接待费支出0.()()万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。累计接待()批次、()人次。八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度1个项目实施单位自评,该项目是部门业务费项目,涉及财政拨款资金共计65.49万元。(项目支出绩效自评表详见附件)九、其他重要事项说明(一)机关运行经费2022年度机关运行经费支出77.88万元,比上年决算数增长39.9%,主要原因是旧常公用支出开支增加。(二)政府采购情况本单位2022年度政府采购支出总额5.38万元,其中:政府采购货物支出5.38万元、政
35、府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.38万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o(三)国有资产占用使用情况截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车。辆、主要领导干部用车()辆、机要通信用车0辆、应急保障用车()辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车0辆、其他用车。辆;单位
36、价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金
37、。七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出
38、国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件项目支出绩效自评表(20
39、22年度)项目名称部门W匕务费主管部门福建省农业农村厅实施单位福建省I直保植检总站项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额44.265.4956.141085.7%a57其中:当年财政拨款44.258.1948.84上年结转资金07.37.3其他资金000年度总体目标预期目标实际完成情况保障行政事业运行,组织开展农作物重大病虫害监控、绿色防控与统防统治融合、植物疫情监控,确保“虫夺粮,粮食作物重大病虫不暴发流行。加强农作物重大病虫害、植物疫情防控关键期技术指导与调研,组织绿色防控与专业化统防统治示范,确保确保“虫口夺粮”,粮食作物重大病虫不暴发流行。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标病虫害防控指导人次数70785050时效指标资金支出率90%85.7%109.52原因是其他项目资金结余较多,今后加强预算、逐步减少结转。