《会计信息系统应用——供应链》 教案全套 徐文杰 项目1--8 账套创建与管理---期末业务处理.docx

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1、单元教学设计教学内容项目一账套创建与管理任务一了解企业概况任务二增加用户任务三建立账套任务四设置用户权限教学目的1.了解企业信息化实施流程;2.理解系统管理在整个系统中的作用;3.掌握系统管理相关事项的具体规定。教学重点能正确进行角色和用户的新增、修改、删除,能根据企业财务分工情况,在会计信息系统中进行用户权限设置;能建立企业电子账套,并能修改、备份、引入。教学难点建立企业电子账套课程思政育人内容1.培养学生依法建账的良好会计职业道德;2.培养学生严肃认真,严谨细致的工作作风:3.培养学生用信息化思维解决问题的能力。课程平台省精品在线平台课时序教学方法混合式教学(课前+课中+课后)教学场所线上

2、+线下教学过程设计及时间分配一、微课导学1、教师提前在云平台上传并发布学习资源;2、学生提前观看“企业建账”微课视频;3、观看完成后,需完成配套练习。二、课前测试(10,)1、引入上次课账套;2、云平台签到;3、课前小测一一重点测试“账套创建与管理”相关内容;4、讲评反馈一一讲评测试内容,反馈考评结果。三、专题讲解(35,)任务一了解企业况一、企业基本情况(一)公司注册资料(二)公司银行资料(三)公司税务资料二、会计核算要求(一)会计科目设置(二)辅助核算要求(三)会计凭证的基本规定(四)货币资金业务的处理(五)坏账损失的处理(六)存货业务的处理(七)税费的处理(八)财产清查的处理(九)损益类

3、账户的结转(+)利润分配三、企业会计信息系统任务二增加用户【工作任务】根据浙江安祥商贸有限公司岗位分工和内部控制要求,结合U8的特性,需要在U8系统中新增以下用户【知识储备】1 .系统管理2 .角色3 .用户【岗位说明】以系统管理员admin身份增加用户。【任务实施】1.登录系统管理4 .增加用户任务三建立账套【工作任务】根据公司会计信息化工作的要求,需要在U8系统中建立浙江安祥商贸有限公司的账套【知识储备】1.账套5 .系统启用【岗位说明】以系统管理员admin身份建立账套。【任务实施】1.建账任务四设置用户权限【工作任务】按照浙江安祥商贸有限公司岗位职责及内控要求,需要在U8系统中进行用户

4、权限分配【知识储备】1 .功能级权限管理2 .数据级权限管理3 .金额级权限管理【岗位说明】以系统管理员admin身份建立账套。【任务实施】1 .设置用户权限四、操作示范(35)2 .教师演示3 .学生操作4 .小组讨论5 .教师答疑五、归纳总结(10,)1、输出本次课账套数据;2、知识总结:r彳识导图企业*本情况IITft*MiK-会计核草求金盘公计(8系二|I-账上饵9单位(8卜T-核算奥整T建立*你-M他信R-编的方案承统启用卜H动保保权限1.l设置用户权限-故詈倭权限1.金舞债权限课后任务云平台上面进行讨论与答疑;完成本项目综合实训任务。教学反思能够理解并独立完成增加用户、建立账套、权

5、限用户设置、输出/引入账套这四项任务单元教学设计教学内容项目二基础信息设置任务一设置机构人员任务二设置客商信息任务三设置存货信息教学目的1.能够熟练操作机构人员的录入与维护;2.能够熟练操作客商信息的录入与维护;3.能够熟练操作存货信息的录入与维护。教学重点基础档案的设置要求及操作方法教学难点基础档案的设置课程思政育人内容1.培养学生从信息技术发展的角度去理解会计的发展;2.培养学生会计信息化的思维;3.培养学生在解决现实问题过程中的创新能力。课程平台省精品在线平台课时序教学方法混合式教学(课前+课中+课后)教学场所线上+线下教学过程设计及时间分配一、微课导学1、教师提前在云平台上传并发布学习

6、资源;2、学生提前观看“基础信息设置”微课视频;3、观看完成后,需完成配套练习。二、课前测试(10,)1、引入上次课账套;2、云平台签到;3、课前小测一一重点测试“基础信息设置”相关内容;4、讲评反馈一一讲评测试内容,反馈考评结果。三、专题讲解(35)任务一设置机构人员【工作任务】1 .设置部门档案2 .设置人员类别3 .设置人员档案【知识储备】1 .部门档案2 .人员类别3 .人员档案【岗位说明】以账套主管IOl的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台【任务实施】1 .设置部门档案2 .设置人员类别3 .设置人员档案任务二设置客商信息【工作任务】1 .设置供应商分类与客户分类2 .设置供

7、应商档案3 .设置客户档案【知识储备】1.供应商分类4 .客户分类5 .供应商档案6 .客户档案【岗位说明】以账套主管101的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台【任务实施】1 .设置供应商分类与客户分类2 .设置供应商档案3 .设置客户档案任务三设置存货信息【工作任务】1 .设置存货分类2 .设置计量单位3 .设置存货档案【知识储备】1.存货分类4 .计量单位5 .存货档案【岗位说明】以账套主管IOl的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台【任务实施】1 .设置存货分类2 .设置计量单位3 .设置存货档案四、操作示范(35,)任务一、任务二、任务三1 .教师演示2 .学生操作3 .

8、小组讨论4 .教师答疑五、归纳总结(10,)1、输出本次课账套数据;2、知识总结:知识夕阳HHMIIIIIAll)-1.Kona卜-naw1.-wI“*%大Tttttttw卜TH*n1.-RfriI1.l6*%*-w.IIRltlH号停9课后任务云平台上面进行讨论与答疑;完成本项目综合实训任务。教学反思需深刻理解基础档案设置的要求;能够解在操作中出现的各种问题。单元教学设计教学内容项目三基础信息设置任务四设置财务信息任务五设置收付结算任务六设置业务信息教学目的1.能够熟练操作财务档案的录入与维护;2.能够熟练操作结算方式的录入与维护;3.能够准确设置仓库档案、收发类别、采购销售类型以及单据等内

9、容。教学重点基础档案的设置要求及操作方法教学难点基础档案的设置课程思政育人内容1.培养学生从信息技术发展的角度去理解会计的发展;2.培养学生会计信息化的思维;3.培养学生在解决现实问题过程中的创新能力。课程平台省精品在线平台课时序教学方法混合式教学(课前+课中+课后)教学场所线上+线下教学过程一、微课导学设计1、教师提前在云平台上传并发布学习资源;2、学生提前观看“基础信息设置”微课视频;及3、观看完成后,需完成配套练习。时间分配二、课前测试(10,)1、引入上次课账套:2、云平台签到;3、课前小测一一重点测试”基础信息设置”相关内容;4、讲评反馈一一讲评测试内容,反馈考评结果。三、专题讲解(

10、35)任务四设置财务信息【工作任务】1 .增加会计科目2 .指定会计科目3 .设置辅助核算4 .设置凭证类别【知识储备】1 .会计科目2 .凭证类别【岗位说明】以账套主管IOl的身份,于2024年1月I日登录企业应用平台【任务实施】1 .增加会计科目2 .指定科目3 .设置辅助核算4 .设置凭证类别任务五设置收付结算【工作任务】1.设置结算方式2,设置付款条件3,设置本单位开户银行【知识储备】系统中需要设置的“结算方式”与财务结算方式基本一致,主要包括现金结算、支票结算等。“结算方式编码”和“结算方式名称”为必填项【岗位说明】以账套主管IOl的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台【任务实

11、施】1.设置结算方式2 .设置付款条件3 .设置本单位开户银行、任务六设置业务信息【工作任务】1 .设置仓库档案2 .设置收发类别3 .设置采购类型4 .设置销售类型5 .设置费用项目6 .设置单据7 .设置数据权限控制【知识储备】1 .仓库档案2 .收发类别3 .采购类型4 .销售类型5 .费用项目6 .单据设置7 .数据级权限管理【岗位说明】以账套主管101的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台【任务实施】1.设置仓库档案8 .设置收发类别9 .设置采购类型4 .设置销售类型5 .设置费用项目6 .设置单据7 .设置数据权限控制四、操作示范(35,)任务四、任务五、任务六1 .教师演

12、示2 .学生操作3 .小组讨论4 .教师答疑五、归纳总结(10)1、输出本次课账套数据;2、知识总结:知一洋图课后任务云平台上面进行讨论与答疑;完成本项目综合实训任务。教学反思需深刻理解基础档案设置的要求;能够解在操作中出现的各种问题。单元教学设计教学内容项目三业务子系统初始设置任务一采购管理系统初始化任务二应付款管理系统初始化任务三销售管理系统初始化教学目的1 .能正确合理的完成各业务子系统的选项设置;2 .能熟练设置各业务子系统的期初数据并完成期初记账工作;3 .能进行各业务子系统初始设置的逆向操作。教学重点业务子系统初始设置要求及操作方法教学难点业务子系统初始设置课程思政育人内容1 .培

13、养学生热爱会计工作,诚实守信、尽职尽责的敬业精神;2 .培养学生严肃认真,严谨细致的工作作风;3 .培养学生全面熟悉销售活动的业务流程,与其他部门协作分工的团队合作精神。课程平台省精品在线平台课时序6-8教学方法混合式教学(课前+课中+课后)教学场所线上+线下教学过程设计及时间分配一、微课导学1、教师提前在云平台上传并发布学习资源;2、学生提前观看“业务子系统初始设置”微课视频;3、观看完成后,需完成配套练习。二、课前测试(10)1、引入上次课账套;2、云平台签到;3、课前小测一一重点测试“业务子系统初始设置”相关内容;4、讲评反馈一一讲评测试内容,反馈考评结果。三、专题讲解(35,)任务一采

14、购管理系统初始化【工作任务】1 .采购管理系统选项设置2 .录入期初采购入库单3 .采购管理系统期初记账【知识储备】1.采购管理系统2 .初始设置3 .系统选项4 .期初数据5 .期初记账【岗位说明】以账套主管的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台,进行采购管理系统的初始设置。【任务实施】1 .采购管理系统选项设置2 .录入期初余额3 .采购管理系统期初记账任务2应付款管理系统初始化【工作任务】1 .应付款管理系统账套参数设置2 .应付款管理系统科目设置3 .账龄区间与逾期账龄区间设置4 .报警级别设置5 .期初余额录入【知识储备】1 .应付款管理系统2 .初始设置3 .系统选项4 .期

15、初应付余额【岗位说明】以账套主管的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台,进行应付款管理系统的初始设置。【任务实施】1 .应付款管理系统账套参数设置2 .应付款管理系统科目设置3 .账龄区间与逾期账龄区间设置4 .报警级别设置5 .期初余额录入任务3销售管理系统初始化【工作任务】销售管理系统选项设置【知识储备】1 .销售管理系统2 .初始设置3 .系统选项4 .期初数据【岗位说明】以账套主管的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台,进行销售管理系统的初始设置。【任务实施】销售管理系统选项设置四、操作示范(35)任务一、任务二、任务三1 .教师演示2 .学生操作3 .小组讨论4 .教师答

16、疑五、归纳总结(10,)1.输出本次课账套数据;5 .知识总结:课后任务云平台上面进行讨论与答疑;完成本项目综合实训任务。教学反思需深刻理解业务子系统初始设置的要求;能够解在操作中出现的各种问题。单元教学设计教学内容项目三业务子系统初始设置任务四应收款管理系统初始化任务五库存管理系统初始化任务六存货核算系统初始化任务七总账系统初始化教学目的1 .能正确合理的完成各业务子系统的选项设置;2 .能熟练设置各业务子系统的期初数据并完成期初记账工作;3 .能进行各业务子系统初始设置的逆向操作。教学重点业务子系统初始设置要求及操作方法教学难点业务子系统初始设置课程思政育人内容1 .培养学生热爱会计工作,

17、诚实守信、尽职尽责的敬业精神;2 .培养学生严肃认真,严谨细致的工作作风;3 .培养学生全面熟悉销售活动的业务流程,与其他部门协作分工的团队合作精神。课程平台省精品在线平台课时序6-8教学方法混合式教学(课前+课中+课后)教学场所线上+线下教学过程设计及时间分配一、微课导学1、教师提前在云平台上传并发布学习资源;2、学生提前观看“业务子系统初始设置”微课视频;3、观看完成后,需完成配套练习。二、课前测试(10,)1、引入上次课账套;2、云平台签到;3、课前小测一一重点测试“业务子系统初始设置”相关内容;4、讲评反馈一一讲评测试内容,反馈考评结果。三、专题讲解(35)任务四应收款管理系统初始化【

18、工作任务】1 .应收款管理系统账套参数设置2 .应收款管理系统科目设置科目设置3 .坏账设置4 .账龄区间与逾期账龄区间设置5 .报警级别设置6 .期初余额录入【知识储备】1 .应收款管理系统2 .初始设置3 .系统选项4 .期初余额【岗位说明】以账套主管的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台,进行应收款管理系统的初始设置。【任务实施】1 .应收款管理系统账套参数设置2 .应收款管理系统科目设置科目设置3 .坏账设置4 .账龄区间与逾期账龄区间设置5 .报警级别设置6 .期初余额录入任务五库存管理系统初始化【工作任务】1 .库存管理系统选项设置2 .库存管理系统期初数据【知识储备】1.库

19、存管理系统2,初始设置3 .系统选项4 .期初余额【岗位说明】以账套主管的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台,进行库存管理系统的初始设置。【任务实施】1 .库存管理系统选项设置2 .库存管理系统期初数据任务六存货核算系统初始化【工作任务】1.存货核算系统选项录入3 .存货核算系统科目设置【知识储备】1.存货核算系统4 .初始设置5 .系统选项6 .期初余额【岗位说明】以账套主管的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台,进行存货核算系统的初始设置。【任务实施】1.存货核算系统选项录入7 .存货核算系统科目设置8 .录入期初数据并记账9 .跌价准备设置任务7总账系统初始化【工作任务】1

20、 .总账系统参数设置2 .期初余额录入【知识储备】1 .总账系统2 .系统选项3 .初始设置4 .期初余额【岗位说明】以账套主管的身份,于2024年1月1日登录企业应用平台,进行总账系统的初始设置。【任务实施】1 .总账系统选项设置2 .期初余额录入四、操作示范(35,)任务四、任务五、任务六1 .教师演示2 .学生操作3 .小组讨论4 .教师答疑任务七M0DJ5JM采购管理系统初始化WiWiewe科目g_一_-珠8区间与区向应付款管理系烧初始化痕0出刖gHBV)ReJa入倡伫总理系统初始化*JKxH14日gh收款首IS系悦VJ始化麻8区向与边网怵8区向映。级别g*m初余S圣人也磔68库存自理

21、系烧初始化明切兹疯IB班系入_Qje初敢Ie存货核,系统初始化HwDiBfte建价淮9近善政回B总账系统初始化丽切余IM1.A五、归纳总结(10,)1 .输出本次课账套数据;2 .知识总结:课后任务云平台上面进行讨论与答疑;完成本项目综合实训任务。教学反思需深刻理解基础档案设置的要求;能够解在操作中出现的各种问题。单元教学设计教学内容项目四采购款管理任务一普通采购业务任务二特殊采购业务任务三采购暂估业务任务四采购退货业务任务五受托代销业务教学目的1.采购与付款过程与其他业务流程之间的关系;2.掌握采购与应付款管理子系统的应用流程和功能;3.掌握采购管理系统业务的处理流程和处理方法。教学重点1.

22、能根据原始单据准确判断采购业务类型;2.能熟练填写采购和应付款管理系统的各类单据并审核;3.能熟练掌握各种采购业务的操作流程,并生成相关凭证;4.能熟练掌握采购和应付款管理系统的逆向操作和单据查询。教学难点采购和应付款管理系统的逆向操作和单据查询。课程思政育人内容1.培养学生遵守财经法规和企业内部规章制度,养成认真、严谨和细致的工作态度;2.培养学生自我学习,与其他业务部门交流沟通、团结协作和灵活应变的能力。课程平台省精品在线平台课时序教学方法混合式教学(课前+课中+课后)教学场所线上+线下教学过程设计及时间分配一、微课导学1、教师提前在云平台上传并发布学习资源;2、学生提前观看“采购管理”微

23、课视频;3、观看完成后,需完成配套练习。二、课前测试(10,)1、引入上次课账套;2、云平台签到;3、课前小测一一重点测试“采购管理”相关内容;4、讲评反馈一一讲评测试内容,反馈考评结果。三、专题讲解(60)任务一普通采购业务处理(含运费)【工作任务】1. 2024年1月3日,采购部李玲与北京东阳泰达商贸有限公司签订采购合同。原始单据略。2. 2024年1月10日,收到东阳泰达商贸公司发来的饮用水,验收合格入库,并向对方支付价税款。原始单据略。【知识储备】根据货物和发票到达时间的不同,普通采购业务可分为单货同行、货到票未到、票到货未到三种类型:1 .单货同行单货同行业务即发票和货物同时到达企业

24、的采购业务,是采购业务中最常见、最典型的业务类型。2 .货到票未到货到票未到,即暂估业务,指当月货物已到达,而月末发票仍未到达的采购业务。3 .票到货未到对于当月收到采购发票,而货物未到的采购业务,一般对发票采用压单处理,待货物到达后再进入用友系统视同单货同行业务处理。【岗位说明】序号操作员子系统操作内容1301李玲采购管理填制采购订单2301李玲采购管理参照采购订单生成采购专用发票3301李玲采购管理手工填制运费专用发票并现付4105林彬应付款管理审核发票并制单处理(不合并制单)5301李玲采购管理参照采购订单生成到货单6201陈萱库存管理参照到货单生成采购入库单7301李玲采购管理采购结算

25、8106钟灵应付款管理填制付款单9105林彬应付款管理审核付款单、核销,合并制单10105林彬存货核算正常单据记账并生成凭证【任务实施】1.填制采购订单4 .参照采购订单生成采购专用发票5 .手工填制运费专用发票并现付6 .审核发票并制单处理(不合并制单)7 .参照采购订单生成到货单8 .参照到货单生成采购入库单9 .采购结算10 填制付款单11 审核付款单、核销,合并制单12 .正常单据记账并生成凭证任务二特殊采购业务处理(合理损耗)【工作任务】13 11日,采购部李玲与南京市江宁区永泉食品商行签订购销合同。相关原始单据略。【知识储备】企业实际经营过程中,货物损耗是不可避免的,导致入库数量小

26、于发票数量,这种损耗分为合理损耗和非合理损耗。1 .合理损耗由于货物本身易挥发,易质等原因,企业在采购和生产阶过程容易发生损耗,这种合理损耗要计入存货的成本,进项税额不得转出,不单独做账务处理。2 .非合理损耗由于运输部门或供货单位等人为原因造成会造成非拾理损失,这时应根据情况不同单独进行账务处理。【岗位说明】序号操作员子系统操作内容1301李玲采购管理填制采购订单2301李玲采购管理参照采购订单生成到货单3201陈萱库存管理参照到货单生成果购入库单4301李玲采购管理参照采购订单生成采购专用发票(现付)5301李玲采购管理手工采购结算6105林彬应付款管理审核发票并制单处理7105林彬存货核

27、算正常单据记账并生成凭证【任务实施】1 .填制采购订单2 .参照采购订单生成到货单3 .参照到货单生成采购入库单4 .参照采购订单生成采购专用发票(现付)5 .手工采购结算6 .审核发票并制单处理7 .正常单据记账并生成凭证任务三采购暂估业务处理【工作任务】2024年1月13日,收到上月已入库商品的增值税专用发票,当日以电汇向对方支付全部价税款。2024年1月13日,处理本月单到回冲业务。2024年1月15日,采购部李玲与上海德扬食品有限公司签订购销合同。当日货物验收入库,发票尚未收到,货款未付。2024年1月15日(视同月末),处理本月暂估入库业务。【知识储备】1 .暂估成本2 .月初回冲3

28、 .单到回冲4 .单到补差【岗位说明】序号操作员子系统操作内容1301李玲采购管理参照期初入库单生成采购专用发票(现付)2105林彬应付款管理审核发票并制单处理3105林彬存货核算结算成本处理4105林彬存货核算生成凭证5301李玲采购管理填制采购订单6301李玲采购管理参照采购订单生成到货单7201陈萱库存管理参照到货单生成采购入库单8105林彬存货核算正常单据记账并生成凭证【任务实施】单到回冲业务:1.参照期初入库单生成采购专用发票(现付)5 .审核发票并制单处理6 .结算成本处理7 .生成凭证暂估入库业务:1.填制采购订单8 .参照采购订单生成到货单9 .参照到货单生成采购入库单10 正

29、常单据记账并生成凭证任务四采购退货业务【工作任务】1月15日,发现上月向上海大爽购买的琥珀牛羊五香辣味有10袋存在质量问题。经与对方协商后即日办理退货,当日收到对方开具的负数增值税专用发票及货款。相关凭证略。【知识储备】采购退货是指客户在收货过程中或收货后,因所购货物质量、品种规格等方面与合同不符或其他原因需要将所购货物退回给供应商的一种业务行为。可以按业务结算的时间不同分为结算前全额退货、结算前部分退货和结算后退货三者情形。【岗位说明】序号操作员子系统操作内容1301李玲采购管理手工填制采购退货单2201陈萱库存管理参照采购退货单生成负数采购入库单3301李玲采购管理参照负数采购入库单生成红

30、字采购专用发票(现付)4105林彬应付款管理审核发票并制单处理5105林彬存货核算正常单据记账并生成凭证【任务实施】1.手工填制采购退货单11 参照采购退货单生成负数采购入库单12 参照负数采购入库单生成红字采购专用发票(现付)13 审核发票并制单处理14 正常单据记账并生成凭证任务五受托代销业务处理(收取手续费方式)【工作任务】2024年1月15日,采购部与黑龙江舒达饮品有限公司签订委托代销合同。当日收到代销商品。相关凭证略。2024年1月23日,销售部与深圳安吉饮水产业公司签订购销合同。当日,安详商贸公司开具发票并发出货物,同时收到货款。相关凭证略。2024年1月26日,采购部李玲根据本月

31、货物销售情况与舒达饮品办理代销结算。(代销手续费采用负向应付单处理)相关凭证略。【知识储备】受托代销业务是指企业接受其他单位委托销售商品的业务。委托方和受托方双方签订合同,确定代销方式、价格和数量等,明确双方的经济利益和经济责任。在实务中包括收取手续费和视同买断两种模式。【岗位说明】序号操作员子系统操作内容收到受托代销货物:1301李玲采购管理填制采购订单(受托代销)2301李玲采购管理参照采购订单(受托代销)生成到货单3201陈萱库存管理参照到货单生成采购入库单4105林彬存货核算正常单据记账并生成凭证销售受托代销货物:1401陈路销售管理填制销售订单2401陈路销售管理参照销售订单生成销售

32、专用发票(现结)3201陈萱库存管理参照发货单生成销售出库单4105林彬应收款管理审核发票并制单处理5105林彬存货核算正常单据记账并生成凭证与委托方办理结算:1301李玲采购管理填制受托代销结算单2105林彬应付款管理审核发票并制单处理3105林彬存货核算结算成本处理4401陈路销售管理手工填制销售专用发票(收取手续费)并现结5105林彬应收款管理审核发票并制单处理【任务实施】收到受托代销货物:1.填制采购订单(受托代销)2 .参照采购订单(受托代销)生成到货单3 .参照到货单生成采购入库单4 .正常单据记账并生成凭证销售受托代销货物:1 .填制销售订单2 .参照销售订单生成销售专用发票(现

33、结)3 .参照发货单生成销售出库单4 .审核发票并制单处理5 .正常单据记账并生成凭证与委托方办理结算:1.填制受托代销结算单6 .审核发票并制单处理7 .结算成本处理8 .手工填制销售专用发票(收取手续费)并现结9 .审核发票并制单处理四、操作示范(120,)1 .教师演示2 .学生操作3 .小组讨论4 .教师答疑五、归纳总结(10,)1、输出本次课账套数据;2、知识总结SSiI采购处E!(含运委)Iwt采购业将处E!(合BwS髭)单到回旧业考.E皿-H修估Ag=货业务处艮)收到受托代销重物C、铺售受托代格贷匐受代代销业务处Il(收取手镇W方式)IJ与朝方办理结g课后任务云平台上面进行讨论与

34、答疑;完成本项目综合实训任务。教学反思能够理解并独立完成采购管理系统各项业务的处理。教学内容单元教学设计项目五销售管理任务一普通销售业务任务二销售定金业务任务三现金折扣业务任务四销售退货业务任务五直运销售业务任务六委托代销业务任务七零售日报业务教学目的1.了解销售与收款过程包含的典型业务场景;2.理解销售与收款过程与其他业务流程之间的关系;3.掌握销售与应收款管理子系统的应用流程和功能;4.掌握销售管理系统业务的处理流程和处理方法。教学重点1.能根据原始单据准确判断销售业务类型;2.能熟练填写销售和应收款管理系统的各类单据并审核;3.能熟练掌握各种销售业务的操作流程,并生成相关凭证;4.能熟练

35、掌握销售和应收款管理系统的逆向操作和单据查询。教学难点销售管理系统的逆向操作和单据查询课程思政育人内容1.培养学生热爱会计工作,诚实守信、尽职尽责的敬业精神;2 .培养学生严肃认真,严谨细致的工作作风:3 .培养学生全面熟悉销售活动的业务流程,与其他部门协作分工的团队合作精神。课程平台省精品在线平台课时序13-14教学方法混合式教学(课前+课中+课后)教学场所线上+线下一、微课导学1、教师提前在云平台上传并发布学习资源;2、学生提前观看“销售管理”微课视频;3、观看完成后,需完成配套练习。二、课前测试(10,)1、引入上次课账套:2、云平台签到;3、课前小测一一重点测试“销售管理”相关内容;4

36、、讲评反馈一一讲评测试内容,反馈考评结果。三、专题讲解(60)任务一普通销售业务【工作任务】教学过程设计及时间分配1. 2024年1月2日,与深圳安吉饮水产业集团有限公司签订购销合同,原始单据略。2. 2024年1月10日,按照合同要求发货,并开出增值税专用发票,以现金代垫运费1200元,相关原始单据略。3. 2024年1月16日,收到对方货款,相关原始单据略。【知识储备】1 .销售订单销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。销售订单是可选单据,如果销售管理系统参数中选择必有订单时,销售订单必有。2 .发货单销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单,将货物发往客户的行为,是销

37、售业务的执行阶段。销售管理系统分为先发货后开票和开票直接发货两种模式。3 .销售发票销售开票是销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单。【岗位说明】序号操作员子系统操作内容1401陈路销售管理填制销售订单2401陈路销售管理参照销售订单生成发货单3201陈萱库存管理参照发货单生成出库单4401陈路销售管理参照发货单生成销售发票5401陈路销售管理填制代垫运费单6105林彬应收款管理审核发票并制单审核其他应收单并制单7105林彬存货核算正常单据记账并生成凭证8106钟灵应收款管理选择收款9105林彬应收款管理合并制单【任务实施】1 .销售订单在销售管理系统中,执行“销售订货/销售订单”命令,

38、打开“销售订单”窗口,单击工具栏“增加”按钮,填制销售订单后保存并审核。2 .销售发货在销售管理系统中,执行“销售发货/发货单”命令,打开“发货单”窗口,单击工具栏“增加”按钮,在“参照生单”窗口,选中本业务销售订单,单击工具栏“确定”按钮,生成一张发货单。3 .销售出库在库存管理系统中,执行“出库业务/销售出库单”命令,打开“销售出库单”窗口,执行“生单-销售生单”命令,参照本业务发货单生成销售出库单,保存并审核。4 .销售发票和代垫费用单(1)在销售管理系统中,执行“销售开票/销售专用发票”命令,打开“销售专用发票”窗口,单击工具栏“增加”按钮,保存并审核销售专用发票。(2)点击“代垫”按

39、钮,根据业务资料在“代垫费用单”表体输入费用项目和金额,保存并审核该代垫费用单。5 .应收款管理系统制单在应收款管理系统中,执行“应收单据处理/应收单据审核”命令,审核销售发票和代垫费用单并制单。6 .存货核算系统制单(1)在存货核算系统中,执行“业务核算/正常单据记账”命令,选中本业务销售发票的两行记录进行单据记账。(2)执行“财务核算/生成凭证”命令,打开“生成凭证”窗口,对本业务生成记账凭证。7 .收到货款在应收款管理系统中,执行“选择收款”命令,输入结算金额并制单。任务二销售定金业务【工作任务】1 .2024年1月2日,与上海东航饮用水有限公司签订购销合同,签订合同当天,收到对方以转账

40、支票支付的定金7000元,相关原始单据略。2 .2024年1月18日,按照合同要求进行发货,并向上海东航饮用水有限公司开出增值税专用发票,收到对方公司剩余货款,相关原始单据略。【知识储备】销售定金是指在合同订立或履行之前,支付一定数额的金钱作为担保的担保方式。在用友U8中,销售业务的定金通过“销售定金”反映。【岗位说明】序号操作员子系统操作内容1401陈路销售管理填制销售订单2106钟灵应收款管理参照销售订单生成定金收款单3105林彬应收款管理审核收款单并制单4401陈路销售管理审核销售订单5401陈路销售管理参照销售订单生成发货单6201陈萱库存管理参照发货单生成出库单7401陈路销售管理参

41、照发货单生成销售专用发票8105林彬存货核算正常单据记账并生成凭证9105林彬应收款管理审核发票并制单10106钟灵应收款管理销售定金转货款,生成收款单11105林彬应收款管理审核定金转货款收款单、核销并制单12106钟灵应收款管理选择收款13105林彬应收款管理合并制单【任务实施】1.销售订单3 .销售定金收款单4 .审核收款单并制单5 .审核销售订单6 .销售发货7 .销售出库8 .销售发票9 .存货核算系统制单10 应收款管理系统制单11 .销售定金转货款,生成收款单I1.审核定金转货款收款单、核销并制单12 .收到剩余款项,选择收款13 .合并制单任务3现金折扣业务【工作任务】1.2024年1月5日,与江南赋餐饮管理有限公司签订购销合同,相关原始单据略。(合同略)2.2024年1月8日,收到江南赋餐饮管理有限公司货款,按照合同进行结算,相关原始单据略。【知识储备】现金折扣是指销货方为鼓励购货方在规定的期限内尽快付款,而协议许诺给予购货方的一种折扣优待,即从应支付的货款总额中扣除一定比例的金额。【岗位说明】序号操作员子系统操作内容1401陈路销售管理填制销售订单2

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