山煤国际内部控制鉴证报告

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3、上市公司内部控制审计:问题与改进来自2007年年报的证据袁敏摘要本文针对上市公司2007年度年报中披露的内部控制审计情况进行了分析,发现实务中存在意见名称不一致意见表述方式有差别审核依据不统一等诸多问题。在此基础上笔者提出应明确内部控制审计。

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6、德勤,中国企业建立健全内部控制研讨会,德勤企业风险管理服务,2008年9月,2008德勤,2,议程上午,主题一主题二下午主题三主题四讨论2008德勤,中国内控监管要求发展及企业内部控制基本规范介绍如何建立和评价内部控制体系经验分享上汽经验分。

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16、第六章内部控制与审计鉴证,内部控制及其测试,内部控制的概念及演变内部控制的要素内部控制的了解内部控制运行有效性的测试,内部控制概述,一内部控制的国际视野二内部控制的国内发展三新的企业内部控制体系,内部控制的概念与发展p178,内部控制是被审。

17、如何构建企业内部控制体系,国际内部控制协会中国合作伙伴首席代表国际内部审计师协会沟通咨询委员会委员张玉,ICI中国总部,一,企业内部控制概论二,我国企业内部控制基本规范三,国际内部控制法规,框架及指南四,企业内部控制体系构建五,企业内部控制。

18、内部控制与企业内部控制基本规范,中国证监会会计部李维友2008年10月11日,目录,一,上市公司为何需要健全有效的内部控制二,企业内部控制基本规范三,中国上市公司内部控制实证研究四,如何实施企业内部控制基本规范,一,上市公司为何需要健全有效。

19、华能国际电力股份公司内部控制体系建设第三章华能国际内部控制体系建设实践3,1华能国际基本情况概述华能国际电力股份有限公司是我国最大的上市发电公司之一,为我国的经济社会发展作出了巨大贡献,截至2010年6月,公司拥有权益的发电装机容量5103。

20、中工国际工程股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告,中工国际工程股份有限公司,2010年度内部控制自我评价报告,为更好地控制公司经营风险,保障公司资金安全,促进公司规范,运作和健康发展,根据公司法证券法企业内部控制基本规,范及其配套指。

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