产品物料报废管理制度.docx

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1、产品物料报废管理制度文件编号: 文件名称: 制定部门: 产品报废管理规定生产部 生效日期: 版本: 页码: 1. 目的 有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。便于及时发现纠正管理中不合理现象。 2. 范围 凡本公司物料/产品报废均按此规定作业。 3. 职责 3.1 申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写产品报废申请单并跟进领导审批签字、形成有效单据后转到仓库。仓库根据有效的产品报废申请单内容,负责对报废产品物料的执行处理,然后将有效产品报废申请单原件转交给财务部相关岗位审核单据; 3.2 品质部门:负责对

2、报废产品及物料的品质鉴定。 3.3 研发工程部门:负责对报废产品及物料进行判定是否还有利用价值。 4.工作程序 4.1 报废品类型 4.1.1不良品库形成的需报废产品,由品质部为主采购部、工程部协助负责组织实施。 4.1.2包材;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由营销部为主和采购部协助负责组织实施。 4.1.3 因存仓时间太久或因不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由仓库为主采购部、品质部、研发部协助负责组织实施。 4.1.4责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认。 4.2 报废品控制 4.2.1仓库接获有效的产品报废申请单后,安排

3、人员进行产品物料与单据的核对,须在2个工作日内完成。 4.2.2如产品物料与产品报废申请单所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。 文件编号: 文件名称: 制定部门: 产品报废管理规定生产部 生效日期: 版本: 页码: 4.2.3申请报废的部门依有效产品报废申请单核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 4.2.4报废残值处理,应由相关部门共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人1个工作日内上交财务部。 5.相关记录 产品物料报废审批表 (所列会签部门可根据实际情况加以增减) 6.更改记录 体系文件修改记录 序号 修订版本 修订页号 修订内容 修订日期 修订人 审核/批准 文件编号: 文件名称: 制定部门: 产品报废管理规定生产部 生效日期: 版本: 页码: 产品物料报废审批表 申请部门: 规格、型号 申请日期:年月日 备注 序号 产品编号 产品名称 数量 单价 报废原因 申请人:年月日 部门经理 签字:年月日 签字:年月日 签字:年月日 签字:年月日 分管副总 签字:年月日 总经理 签字:年月日

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