公司差旅费报销制度(1).docx

上传人:牧羊曲112 文档编号:3297545 上传时间:2023-03-12 格式:DOCX 页数:7 大小:39.79KB
返回 下载 相关 举报
公司差旅费报销制度(1).docx_第1页
第1页 / 共7页
公司差旅费报销制度(1).docx_第2页
第2页 / 共7页
公司差旅费报销制度(1).docx_第3页
第3页 / 共7页
公司差旅费报销制度(1).docx_第4页
第4页 / 共7页
公司差旅费报销制度(1).docx_第5页
第5页 / 共7页
亲,该文档总共7页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《公司差旅费报销制度(1).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司差旅费报销制度(1).docx(7页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、公司差旅费报销制度差旅费报销制度 为适应集团化管理的需要,有效控制运行费用,提高工作效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本集团公司实际情况,特修订完善本制度。 一、 出差审批及费用报销: 报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及异地工作的人员。 出差审批办法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写出差申请单。明确出差任务、出差线路、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。 2、如需借款,应填写借款单,根据出差任务、线路、时间确定借款金额

2、,凭出差申请单由借款审批权限人签批。同时由财务部监督执行“前帐不清、后帐不借”的原则。 3、差旅费报销程序:经批准出差的人员,应如实填写差旅费报销单,连同出差审批单一并履行报账审批流程。超出规定标准或出差申请单内容以外的费用,应单独说明事由,并经过分管领导签字同意后,方可走报账流程,否则不予报销。 出差费用报销标准: 1集团公司副总经理: a省内出差住宿,每天补助240元;伙食补贴40元;公交费20元。 b省外出差住宿,每天补助280元;伙食补贴60元;公交费1 30元。 2各子公司总经理、副总: a省内出差住宿,每天补助220元;伙食费补贴30元;公交费15元。 b省外出差住宿,每天补助26

3、0元;伙食费补贴50元;公交费20元。 3各子公司部门经理: a省内出差住宿,每天补助200元;伙食费补贴30元;公交费10元。 b省外出差住宿,每天补助240元;伙食费补贴40元;公交费20元。 5主管级以下工作人员: a省内出差住宿,每天补助160元;伙食费补贴30元;公交费10元。 b省外出差住宿,每天补助180元;伙食费补贴30元; 公交费15元。 6专职驾驶员出长途补助以百公里计算,一次出差里程超过100公里的,按30元/天计算出长途专项补助;低于100公里的,不享受驾驶员出长途专项补贴。 差旅费报销相关原则: 1凡带车出差人员,不再享受公交费补贴,驾驶员随带车人员标准。如果驾驶员单

4、独出差,按主管级以下工作人员标准执行。 2出差人员一般情况不乘坐飞机、动车商务座,却因时间紧、路途远、2 特殊情况下购票困难等原因,应事先申请按审批权限审批。出差途中遇以上情况也应电话请示,经批准后方可乘坐,但回公司报销时应补充说明,经分管领导签字认可。 3对于长途乘坐车船过夜的,购硬席卧铺或软席坐位的,不享受夜间补贴。乘坐普通座位过夜的,可享受其票价40%的补贴,但必须是22点以后,连续四小时以上的行驶时间。 4当天市区以外出差可以返回的,不享受住宿包干费用,因处理公务中午不能返回,按省内出差标准享受当日出差伙食或交通补贴;若公司统一组织外出考查、学习者,按管理权限经分管领导或总经理批准按计

5、划开支费用,不受此标准之限。 5、员工出差行程路线必须与出差申请单上标明的线路相符,不得因私就近绕行,否则不予报销因改变行程产生一切交通、补贴等费用。因绕行超出的出差时间视为矿工处理。 6、员工经批准出差参加培训、会议的,如主办单位统一安排食宿的,且食宿费已包含在培训、会议费用中,不再报销出差住宿费和伙食补贴。受公司指派外出考察的,对方单位已安排食宿接待的,不再享受出差住宿及伙食补贴。 7、员工出差因工作需要在出差地发生业务招待的,预先在出差申请单填报的,按实际预算凭票报销;无预先申请批准的业务接待,需电话请示分管领导同意,回公司报销时应单独说明随报销单据一并审签。 8、员工到外地子公司或外地

6、子公司之间出差的,所到地公司自有酒店、宿舍、食堂具备条件安排住宿,不得报销住宿费和伙食补贴;不具备条件安排住宿、用餐的,3 仍按出差报销标准报销。 9、员工两人以上同行出差,除董事长、总经理外,无合理原因多人开房应入住标准间,不足两人的按规定标准可入住单人间。如一般员工随同公司中高层管理人员出差,入住标准间时不得超出两人标准的总和。 10、在规定的出差费用报销标准内,发生的住宿费应凭发票报销,如实际发生住宿费用低于报销标准的,节约部分按70%返还给出差人员。伙食补助、公交费按定额直接核算。除以上明确的出差定额费用,其他出差发生的费用必须凭正规发票报销。 11、因公出差自驾个人车辆,应预先经过批

7、准,并在出差申请单注明。油耗标准原则上控制在8升/100公里以内。未经预先程序批准的不报销车辆加油费用。 二、市内交通费用报销: 员工市区内外出办事,配备公务车辆的子公司或业务部门,需要派车外出的,应事先按照规定流程及项目填写用车申请单,经部门负责人、行政部门负责人签批后,由驾驶员执行出车任务。 用车申请单由车辆管理部门留存,作为核算、报销车辆费用的依据,并由财务审计部门定期进行审计,具体核算依据参照“公司车辆管理办法”。 无法统一派车的,公司提倡乘坐公共汽车。确需乘坐出租车的,应经过部门负责人同意,报销时应逐次说明事由、时间、起止点。公司配备公务用车的部门,不再报销出租车费用。 三、员工异地

8、工作休假费用报销: 集团公司或子公司中层以上管理人员,原则上两个星期休假一次,每次2天;其他员工原则上每月一次休假,每次4天。 4 因工作或其他原因不能如期休假的,单次累计休假时间:中层以上管理层不得超过4天,其他员工不得超过5天。 享受公司“车补、油补”的高层管理人员,按每月规定休假次数报销往返高速路通行费,不再报销油费,如乘坐汽车或火车休假的按实际乘车票据报销。 其他员工按乘火车、大巴所产生的票据,据实按规定报销。 报销时须填写出差费用报销单,并在备注栏注明“休假交通费用”。休假交通费用需在两个月内报销,超规定期限的费用不予报销。 一般员工因工作需要或个人自愿放弃休假的,按每次休假实际发生

9、交通费用的70%给予补贴。 四、本制度自下发之日起正式执行,之前下发与本制度相关的规定同时废止,各子公司参照本制度执行,如需补充或改变本制度条款的,应书面报集团公司审核批准,方可执行。 五、本制度由集团综合办负责解释。 附件一:出差申请单 附件二:差旅费用报销单 二0一五年七月 5 附件一: 出差申请单 单位名称 经办人 出差开始日期 地点 出差目的提要 部门经理 单据编号 部门名称 单据日期 出差结束日期 交通工具 分管领导 备注:1、此单一式两联,第一联出差费用报销时送交财务部作为报销依据;第二联于出差前送人力资源部门作为外出考勤依据,特殊情况不能及时办理手续的,应于出差回来一周内补办手续。 2、出差人跨部门的,“部门经理”及“分管领导”由填表部门的经理及分管领导签字。 6 附件二: 差旅费用报销单 单位名称 填单人 事由 出发日期 合计金额 部门负责人 集团分管领导 备注 起点 到达日期 部门名称 单据日期 目的地 交通工具 大写金额 长途交通费 住宿 市区交通费 补贴 其他 财务部 行政总监 董事长 7 差旅费用报销单 单位名称 填单人 事由 出发日期 合计金额 部门负责人 集团分管领导 备注 起点 到达日期 目的地 交通工具 大写金额 财务部 项目公司总经理 部门名称 单据日期 长途交通费 住宿 市区交通费 补贴 其他 董事长 8

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号