医药仓库管理职责.doc

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1、目录(下)第四篇管理程序11、 质量方针和质量目标管理程序22、 质量体系内部审核程序83、 药品进货管理程序124、 首营企业和首营品种审核程序225、 药品质量验收操作程序286、 药品购进入库管理程序407、 药品销售出库管理程序438、 药品出库复核程序469、 药品养护程序5110、药品拆零和拼装管理程序6211、药品购进退出管理程序6512、药品销售退回管理程序7013、不合格药品管理程序7414、用户质量查询与投诉管理程序8915、供货商质量评审管理程序9316、药品销售控制程序9617、药品购进票据流转管理程序10218、药品销售票据流转管理程序10419、购进药品货款付款管理

2、程序10620、质量信息流转管理程序10721、短缺破损药品处理程序11122、药品运输管理程序11623、分析天平操作程序12124、溶液颜色检查操作程序12625、澄明度检查操作程序130第 四 篇管 理 程 序镇雄县锦福药业有限公司管理程序文件名称质量方针和质量目标管理程序编码SOP/JF/ZL001编制者刘卫东审核者付明学批准者钟锦堂编制日期2004/5/10审核日期2004/6/10批准日期2004/6/20制作备份版本号A/00实施日期2004/7/1颁发部门质量管理科编制依据药品经营质量管理规范及相关法规分发部门业务科 1 质量管理科 1 财务科 1 行政科 目的:为确保质量体系

3、持续有效的运行,实施药品经营质量管理规范的有关规定,质量方针和质量目标管理程序。范围:本程序适用于质量方针和质量目标实施的全过程。职责:公司质量管理领导小组、质量管理科对本程序实施负责。质量领导小组制定基本原则质量负责人起草质量目标质量指标服务指标各部门,员工广泛讨论各部门分解确定自己的目标质量领导小组会议确定开始时间完成时间明确执行人、检查人按规定完成任务年终总结奖惩和处罚总 结计 划检 查质量方针目标执 行各部门计划执行目标季度、年度检查考核填写检查考核记录报经理审阅提出整改意见制定整改措施,执行整改计划程序图:内容:1、质量管理领导小组提出制订质量目标的基本原则,公司主管质量管理的负责人

4、负责起草质量目标(草): 质量方针和质量目标管理由计划执行检查总结四个程序构成。计 划检 查总 结质量方针目标执 行2、第一阶段是计划阶段2.1上年度末,根据国内外形势或上级主管部门对公司的要求并结合本公司质量工作实际情 况,召开公司方针研究会,提出下年度质量工作方针目标。2.2为保证质量工作方针的实现,要明确规定下年度内与方针相关联的目标。2.3将方针目标的草案进行广泛的讨论,经员工讨论通过后确定。2.4根据公司的方针目标,各部门再进行分解,确定自己的工作目标,并落实实现目标的措施。3、第二阶段是执行阶段3.1公司规定各项目标措施的开始与完成时间。3.2明确执行人和检查人。3.3在执行阶段中

5、要彻底解决实施过程中的困难和问题。3.4确保各项目措施按规定保质保量完成。4、第三阶段是检查阶段 每季度,质量领导小组都要组织有关人员对各项措施的实施效果、进度快慢,做出全面的考核,填写质量方针目标管理考核表,交公司总经理审阅。5、第四阶段是总结阶段 每年12月份对本年度质量方针目标中未完成的项目进行分析,找出主、客观因素,提出撤消或转到下一年度的意见。至此是方外地目标管理的一个循环周期结束,又是下一个循环的开始。6、各部门未按公司质量方针和质量目标进行展开、落实、执行、检查总结,将在季度质量考核中处罚,质量目标的完成情况是对各部门及员工考核的重要依据。7、附件7.1质量方针和质量目标展开图(

6、一) REC/JF /ZL0297.2质量方针和质量目标展开图(二) REC/JF/ZL0307.3质量方针和质量目标、经营责任制检查表 REC/JF/ZL031*编码:REC/JF/ZL029质量方针和质量目标展开图(一)公司负责人 注:“展开与措施栏”分业务部门填写。 编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:检查方法进度要求上半年下半年协作部门责任部门分值展开与措施指标与工作目标值 主要管理工作1 主要管理工作2 主要管理工作用于肉容 销售(万元) 利润(万元) 利税(万元) 费用率(%) 应收账款(万元) 期末库存(月) 库存适销率(%) 资金周转(天) 人均销售(万元

7、) 药品合格率(%) 质量退货率(%) 质量报损率(%)序号123456789101112131415目标编码:REC/JF/ZL030质量方针和质量目标展开图(二)负责人分管领导: 部门负责人: 制图人: 年 月 日 编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:检查方法进度要求协作组人责任人标准分内容目标与工作序号部门方针编码:REC/JF /ZL031质量方针和质量目标、经营责任制检查表部门: 检查期: 年 季度 项目 序号指标名称指标值实际完成完成%标准分自查合计得分分管领导: 部门负责人: 检查人: 检查日期: 年 月 日注:1、本表一式三份,于季后十天内报送分管领导、质

8、量管理科各一份,自留一份。 2、批发企业不考核服务项目实施率,零售企业不考核药品合格适销率。编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:管理程序文件名称质量体系内部审核程序编码SOP/JF/ZL001编制者刘卫东审核者付明学批准者钟锦堂编制日期2004/5/10审核日期2004/6/10批准日期2004/6/20制作备份版本号A/00实施日期2004/4/7/1颁发部门质量管理科编制依据药品经营质量管理规范及相关法规分发部门业务科 1 质量管理科 1 财务科 1 行政科 1 目的:为确保质量体系持续有效的运行,实施药品经营质量管理规范的有关规定,特建立一个规范的质量体系内部审核程

9、序。范围:本程序适用于本公司质量体系的内部审核。职责:公司质量领导小组及部门负责人对本程序实施负责。程序图:报告输入管理评审质管部进行验证质管部进行验证质管部进行验证进入现场审核实施整改或纠措施总经理批准部划门或编纠制正整措改施计编制审核报告编制不符合报告质内管审部计编划制质核管前部预组备组会审审被核审文核件部发门至审核核检员查编表制审总经理批准执行审核计划审核组长批准审核首次会议报告提交经理内容:1、质量体系内部审核包括质量体系审核,药品质量审核和服务质量审核。1.1质量体系审核的对象主要是在实施GSP的过程中,影响药品质量和服务质量的质量职能部门和相关场所。1.2质量体系内部审核应包括对质

10、量体系所涉及的所有部门和场所,每年至少一次。1.3药品质量及服务质量出现重大问题,或顾客投诉、新闻曝光,造成不良影响的,应进行专题内部质量审核。2、内部质量审核的准备2.1审核计划内容:审核的指导思想、目的和依据;审核的具体活动、范围及要点;审核人员及分工;审核的日程安排。2.2审核的依据:质量体系内部审核的依据是,药品经营质量管理规范及其实施细则,公司的质量体系文件和国家有关法律规定。3审核程序3.1内部审核每年进行一次,时间为每年的1112月份,由公司质量领导小组负责人主持。3.2由质量领导小组组织编写年度审核计划,经企业领导批准后正工行文。并将审核计划提前发至被审核部门。3.3审核前由质

11、量领导小组负责人召集小组成员进行审核预备会议,布置有关审核内容。3.4质量审核员按正式编制的检查表填写有关内容,经质量领导小组负责人批准后,证实质量体系的有效性,并记录审核结果和提请受审核区域的责任人员注意有关事项。3.5审核报告3.5.1审核报告由审核组长负责编写。3.5.2审核报告的主要内容是:审核目的、范围和依据;审核组成员,审核日期和受审核部门;综合评价;审核发现的主要问题及原因分析;提出纠正措施和整改意见;上次质量内部审核后采取措施的情况及效果评价。3.5.3对不符合项目编写不符合报告。3.5.4对质量内部审核的结果应做出明确的结论。4、决定纠正措施4.1被审核部门要根据审核组提出的

12、不符合项目或问题及纠正措施的通知作出纠正措施的决定,编制整改计划及纠正措施的报告,经公司领导批准后,在规定的时间内限期整改。4.2整改计划或纠正措施报告应在接到审核组的审核报告后十天内完成。5、质量领导小组确定专人对各部门实施的纠正措施情况及有效性进行跟踪和验证,并作出跟踪和验证的记录。6、将最终审核的报告提交董事长和总经理批示。7、记录7.1质量体系的内部审核要作好记录。内容包括:日期、参加人、会议内容、最高领导的决定等,参加会议者应签名。7.2质量体系审核的所有现场记录和资料由质量管理科归档保存。包括:质量审核计划、各现场的审核记录和资料、审核会议记录、审核报告、审核报告发放记录、部门纠正

13、和预防措施书面文件、纠正和预防措施检查跟踪记录资料等,记录和资料保存时间为五年。8、人员培训与资格认可 内部质量体系审核的记录人员应具有大专以上专业水平,经过培训、考核合格。9、附件:9.1GSP(质量体系)内部评审记录。*编码:REC/JF/ZL032GSP(质量体系)内部评审记录评审日期:评审内容:实施情况与特点:存在问题与改进建议:参加评审人员(签名)编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:管理程序文件名称药品进货管理程序编码SOP/JF/YW003编制者刘卫东审核者付明学批准者钟锦堂编制日期2004/5/10审核日期2004/6/10批准日期2004/6/20制作备份

14、版本号A/00实施日期2004/7/1颁发部门质量管理科编制依据药品经营质量管理规范及相关法规分发部门业务科 1 质量管理科 1 财务科 1 行政科 目的:建立一个规范完善的药品购进程序,以确保药品质量。范围:本程序适用于本公司药品采购的全过程的控制管理。职责:业务科、质管科及相关部门对本程序实施负责。流程:根据市场信息品质量信息编制购进计划选择供货商审核供货商法定资格和质量保证能力对供货商销售人员进行合法资格的验证审核购进药品的合法性签订购货合同填写入库通知单程序:1、购进计划的编制 采供科会同销售科、质管科、财务科根据市场信秘和年度质量评审记录编制年度购进计划。由于现在药品经营市场变化莫测

15、,品种更新很快,采购人员还应根据公司上季度的销售状况和当月库存情况以及最高的质量信息,编制季度购进计划和临时购时计划。2、供货商的审核 (1)法定资格的审核A:合法的营业执照B:合法的药品生产或经营许可证 (2)质量保证能力的审核A:GMP或GSP认证证书B:质量保证协议3、供货商销售人员的合法资格验证 对与体企业进行业务联系的供货商销售人员,应验证并收取法人委托书原件和身份证复印件。4、药品的合法性的审核(1) 合法的生产批件(2) 法定的质量标准(3) 合法的物价批文(4) 符合规定的包装、标签和说明书、药品包装小样5、购货合同中应明确质量条款(1) 药品质量符合质量标准和有质量要求:(2

16、) 药品附产品合法证;(3) 药品包装符合有关规定和货物运输要求;(4) 进口药品,供货方应提供符合规定的证书和文件。附件:1、药品电话要货记录 GEC/JF/YW0332、药品购进记录 REC/ JF /YW0343、药品购进合同台帐 REC/ JF /YW0354、药品购进入库通知单 REC/ JF /YW0365、药品购进计划审批表 REC/ JF /YW0376、药品购进计划表 REC/ JF /YW0387、药品临时购进计划表 REC/ JF /YW0398、供货企业质量体系审核表 REC/ JF /YW040*编码:REC/ JF /CG033镇雄县锦福药业有限公司药品电话要货记录

17、供货企业: 金额: 联系人: 联系电话:到货日期编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:经办人生产企业有效期单价数量单位规格药品名称(合剂型)要货日期编码:REC/ JF /YW034镇雄县锦福药业有限公司药品购进记录供货企业编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:生产企业有效期购进数量规格剂型药品名称购进日期编码:REC/ JF /YW035镇雄县锦福药业有限公司药品电话要货记录供货企业: 联系电话:合同执行情况编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:备注经办人生产企业金额单价合同数量单位规格药品名称(含剂型)合同号合同签定日期序号编码:

18、REC/ JF /YW036镇雄县锦福药业有限公司购进药品入库通知单填单部门:业务科 填单日期: 年 月 日药品名称(含 剂刑)规格单位来货数量进价零售价有效期生产企业供货企业业务科主管签字: 质量验收员签字: 填单位人签字:编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:编码:REC/ JF /YW037镇雄县锦福药业有限公司药品购进计划审批意见表年 月 日 年度/季度部门意见业务科主管意见质量部负责人意见财务科负责人意见总经理意见编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:编码:REC/ JF /YW038镇雄县锦福药业有限公司药品购进计划表填表进间: 年 月 日

19、购进计划时间段:备注品种数小计: 金额小计: 经手人:编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:质量要求金额单价单位计划购进量供货企业生产企业规格剂型药品名称编码:REC/ JF /YW039镇雄县锦福药业有限公司临时购进计划表备注品种数小计: 金额小计: 经手人:编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:质量要求金额价格单位计划购进数量供货企业生产企业剂型规格药品名称计划时间编码:REC/ JF /YW040镇雄县锦福药业有限公司供货企业质量体系审核表填报企业(盖章) 填表日期: 年 月 日企业编码名称法人职称地址联系人手机(呼机)电话邮编网址电子邮件开户银行

20、帐号税号税务登记证编号供货企业是否通过GSP或GMP认证生产(经营)企业对所供商品的质量承诺营业执照编号许可证编号企业员工(职工)总数专业技术人员(药士,药师,中药师以上总数%药业药师健康档案企业经营面积总面积经营(生产面积)库房面积验收养护室面积质检室面积(化验室)企业质量管理机构质量管理科负责人职称是否为执业药师镇雄县锦福药业有限公司业务科意见镇雄县锦福药业有限公司质管科意见编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行者:管理程序文件名称首营企业和首营品种审核程序编码SOP/ JF /YW004编制者刘卫东审核者付明学批准者钟锦堂编制日期2004/5/10审核日期2004/6/10

21、批准日期200/6/20制作备份版本号A/00实施日期2004/7/1颁发部门质量管理科编制依据药品经营质量管理规范及相关法规分发部门业务科 1 质量管理科 1 财务科 行政科 目的:根据GSP对首营企业和首营品种的审核的相关要求,规范审核程序,特建立一个规范的首营企业和首营品种审核程序。范围:本程序适用于首营企业和首营品种的审核。职责:公司质量管理科和业务科对本程序的实施负责。首营企业(生产或经营个业业务科填审批表附资料一证一照质量信誉证明法人委托书质量保证协议供货企业质量审核表被授权人身份证复印件质量标准生产批文小包装样品,说明书,合格证物价资料商标注册证资料归档质量管理科审批合格进货附资

22、料进品药品应提供进口药品注册证及口岸药检所检验报告书复印件加盖鲜章首营药品业务科填审批表质量管理科审核主管领导批准首营企业、首营品种审核流程:内容:1、审核范围:凡首营企业、首营药品都必须经采供科和质量管理科审核通过后才能从供货单位购进药品。2、首营企业审核程序:2.1业务科首次与供货方洽谈业务时,向供货方索要药品经营(生产)企业许可证、营业执照、法人授权委托书、销售人员身份证复印件、质量保证协议书等。2.2业务科具体经办人填写首次经营企业审核表。2.3业务科负责人审核通过,签署意见,将资料交质量管理布复审。2.4质量管理科质量管理员将所有资料进行审核,审核合格,负责人签署意见,同意购进;如审

23、核不合格,则不得从该单位进货。2.5质量管理科将所有资料归档保存,保存期五年。3、首营药品审核程序:3.1业务科向生产企业首次次进的药品(注:如是首营企业,还必须作首营企业审核),向供货方索取以下资料:(1)药品商标注册证;(2)药品生产批文(包括新药证书、新规格、新剂型等);(3)药品质量标准;(4)该品种检验报告书;(5)物价部门对药品价格的审批文件;(6)说明书、标签、最小包装样品。以上资料应加盖供货单位质量管理科的鲜章。3.2业务科根据以上资料进行审核,并填写首次经营药品审批表。3.3审核通过后,报主管部门负责人签署意见,通过审核。3.4质量管理科将所有资料进行复审,如审查通过,质量管

24、理科签署意见,同意进货,审查不合格拒绝进货。3.5质量管理科将的有资料归档保存,保存期五年。4、附件4.1首次经营企业审核表 REC/ JF /ZL0414.2首次经营药品审批表 REC/ JF /ZL0424.3合格供货企业档案表 REC/ JF /ZL043*编码:REC/ JF /ZL041镇雄县锦福药业有限公司首营企业审批表填报部门:业务科 填表日期: 年 月 日 编号:企业名称法人代表成立日期地址许可证号发证日期有效期至发证机关经济性质经营方式营业执照号发证日期有效期至登记机关企业类型注册资本认证情况证书号发证日期有效期至认证范围法人委托书有效期限身份证复印件质量保证协议供货方联系人

25、联系方式许可经营生产范围申请原因业务科意见质管部意见总经理意见编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:编码:REC/ JF /ZL042镇雄县锦福药业有限公司首营药品审批表填报部门:业务科 填表日期: 年 月 日 编号:药品名称生产企业剂型规格物价批文零售价装箱规格说明书有效期储存条件批准文号质量标准药品功能主治、疗效等情况:申请原因采购员意见业务科主管意见物价员意见质管部意见经理意见编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:编码:REC/ JF /ZL042镇雄县锦福药业有限公司合格供货企业档案表编号: 建档时间:企业名称地址法定代表人联系电话邮政编码许可证

26、编号营业执照编号生产(经营)范围经营方式概况企业年产值(销售额)质量认证情况主要产品质量管理机构负责人姓名人数联系方式综合评价编制者:刘卫东 审核者:付明学 批准者:钟锦堂 执行时间:管理程序文件名称药品质量验收操作程序编码SOP/ JF /ZL005编制者刘卫东审核者付明学批准者钟锦堂编制日期2004/5/10审核日期2004/6/10批准日期2004/6/20制作备份版本号A/00实施日期2004/7/1颁发部门质量管理科编制依据药品经营质量管理规范及相关法规分发部门业务科 质量管理科 1 财务科 行政科 目的:建立规范的药品质量验收操作程序,保证药品入库数量准确、质量可靠,把好药品入库第一关。范围:本程序适用于药品质量的验收。职责:验收员及质量管理科对本程序实施负责。流程:业务科仓库(退货区)仓库(待验区)业务科验收员不合格区不合格区报质管部确认合格品区保管员 销售退回通知单 销售退回药品 入库通知单 按规定验收 待验药品 包装不符合规定 不符合规定 业务科联系退货

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