浙江紧固件有限公司仓库管理细则.doc

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1、浙江紧固件有限公司文件 NO:浙永 QT/004004 仓库管理细则 编制人 审核人 批准人 生效时间 执行单位 相关单位 (签名)文件主题词语: 物品、收发、贮存、领用、区域、台帐,联单据、盘存、外协。文件核心内容 物品要先入库后发放,每种物料要建立帐目,并收、发、贮的数量保持一致。 仓库管理细则(讨论稿) (公司物流控制文件之一)一、概念和目的 实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行,做到定人、定岗、责任到位,物料分流、分类和区域划分清楚,归位存放到位,并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核;每月盘存在有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当,库存量减少,

2、资金周转灵活、以及有效利用率高,积压品少,资金占用率低,损耗在规定指标之内的目的。二、细则范围1 模具仓。2 原辅材料仓。3 半成品仓;3.1 本生产线半成品的收发与贮存。3.2 外购零配件(工件)品的收发与贮存。3.3 外协订做工件品的收发与贮存。3.4 外发产品加工工件品的收发与贮存。4 成品仓。5 样品库。三、细则文件中的定义词语解释1 标识指对物品现在状况作简单说明的牌子(比如品质情况、或者名称等)。2 物流卡指物品在贮存状态下,专门备有的卡片,它上面记述的有物料名称、数量、 品质状况,流转情况记载等较详细内容。3 原辅料指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。4 半成品指原辅材

3、料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称(包括零配件)。5 成品包括外包装工序都已完成后的产品。6 盘存指对仓库储存情况(品种、数量、质量状态等)进行清点和登记,并计算汇 总,以报表形式报告的工作过程。7 台账指物料分项后某类型物品的总账(比如外发产品账、外购零配件账,辅料帐)。8 物流账(既物料收和发的记录和零码账)对物料流动及发生情况,以记录的形式 完整无缺地记载下来,方便于追溯和查对。9 电脑账按照台账标准及格式,在电脑软件上设置账面科目,能够方便记录和查对。10 单据(联单或传票)指物料在流通过程中的零码票证,是物流账和台帐的建帐依 。 据(即没有票单,就没有记账和建帐)四、职责界定1

4、 总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要,审核和批准本细则文件。2 物料管理控制部门编制本文件,并待批准后,执行细则各项规定。(仓库是物流部门 。 的主体部分)3 物流相关的各个部门及其职能人员,遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人 员要依据规定配合工作到位。五、各个仓库工作程序和管理规定1 原辅料仓的操作1.1 原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后,要通知原辅料仓库专管员按序办 理入库手续。1.2 原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其程序和职责。并根据实际 情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理; 原材料方面; A 原材料能够直接在生产线加工的状况下,放置于指

5、定仓库和生产线划定的区域。 。 B 原材料需要在拉丝线加工的状况下,放置于拉丝车间的“物料区” 辅助材料方面; A 拉丝工序所用的拉丝粉、盐酸、皂化和磷化原料,以及锅炉用煤等产品辅料,放置 于拉丝车间指定的区域。 ,以及渗碳工序所用的甲醇、煤气等 B 热处理车间的产品清洗工序所用的“洗涤剂品” 等产品辅料,放置于热处理车间的指定区域。 ,放置于装配车间的指定区域。 C 产品包装所属用品(包装工序所有用品) D 生产线上所用的润滑油、柴油、其它油料品等辅料,放置于生产部指定地点。 E 供电房所用的柴油、润滑油等腰三角形用品,放置于供电房指定地点专人保管。 F 模具制造和修理所用,以及粹火的材料,

6、放置于模具车间指定的地点。 当物料需要储存在用料区域时,(不存放在指定仓库内),仓管员要按照“物料领用 手续”办理出库手续, 。 (指定用料单位的负责人或责任人签收) 物料放置后,责任仓管员要随时进行检查和清点,并按照要求每月底盘存。2 半成品仓的操作2.1 采购的“零配件”方面; 根据生产计划单记录需求的零配件数量,通过计划人开据的“采购申请单”,由采购 部门按单采购。 采购经办人在货物到厂后,通知零配件仓库专管员按序办理入库手续。 零配件的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其职责。并根据实际情况 和事前的仓库区域划分做好储存和管理; A 零配件需要在生产线加工的状况下,放置于指定仓

7、库和生产线划定的区域,(包括 包装品也要放置在包括车间指定的地方)。 B 当零配件不急于在生产线加工的状况下,放置于指定仓库贮存。 C 在物料需要储存或放置在用料区域时,(不存放在指定仓库内),仓管员要按照“物 料领用手续”办理出库手续,由指定用料单位的负责人或责任人签收。 物料放置用料现场后,责任仓管员要随时进行检查和清点,并按照要求每月底盘存。2.2 外协“订做产品”方面指本产线因故不能生产的工件,向外厂家订做的产品; 根据生产计划由生产部开据“外加工产品计划单”,交给负责外协的人员联系外加工 事宜; A 洽谈加工产品的品种、规格型号、数量、加工价格、交货和付款方式等信息。 B 具体要求参

8、考外发加工产品的条款执行。 外协经办人在货物到厂后,通知外订产品仓库专管员按序办理入库手续。 外协订做产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其职责。并根据实 际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理; A 订做的工件需要在生产线作深加工的状况下,放置于指定仓库和生产线划定的区域, (包括包装品也要放置在包括车间指定的地方)。 B 当订做的工件不急于在生产线作深加工的状况下,放置于指定仓库贮存。 (不存放在指定仓库内) C 在物料需要储存或放置在用料区域时, ,仓管员要按照“物料 领用手续”办理出库手续,由指定用料单位的负责人或责任人签收。 物料放置用料现场后,责任仓管员要随时进行检查

9、和清点,并按照要求每月底盘存。 方面2.3 “外发加工产品” (指本厂加工的半成品, ; 因工艺和技术上需要发外加工的产品) 根据生产计划由生产计划人员向负责外发的人员下达外发计划,其计划内容为; A 所发产品名称 ;B 数量 ;C 大概外发时间和完成时间; D 外加工内容(即项目) ; E 工艺品质要求;F 注意事项等。 负责外发工作的联系和经办人员要做到;A 根据外发计划的内容,联系和选择能够达到要求的外协厂家 ;B 如果有必要,还须 到现场考察外协厂家的能力; C 往来及加工价格事宜的谈判与协商意见的一致; D 与财务部协商付款事宜;E 与生产部协商外发产品和内部工作的衔接事宜; F 与

10、品 质、技术部协商工艺技术和质量标准方面的检测事宜 ;G 与外协厂家协商交货地点 及时间的事宜 ;H 与仓库协商发货与收货的相关衔接事宜; I 根据外发单据及时跟 货催货到位(包括包装箱)。外发产品的仓库专管员要依据外发信息现场过磅发货,并做好以下发货与收货事宜; ,通知品质和技术人员现场界定外发产A 及时通知生产部组织货源(统计清收和过磅) 品的工艺和技术要求,只能在这些信息得到确认的状态下才能发货。 ,B 发货时要开据“外发产品五联单”(联单内容为:品种、图号、规格、数量、发货 。四联单发放如下; 时间、交货时间、工艺品质要求、注意事项、包装箱数量等) 第一联单用于发货人留存备查,同时作仓

11、库记录和建账依据。 第二联单用于交给提取货物的当事人,作为对方做账和对账的依据。 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于交给负责外协的人员核实计划单和催货的依据。 第五联单用于交给门卫检查及放行的依据。C 收货时要开据仓库统一专用的“物料入库四联单”,单据记录内容与出库单一致,联 单发放为; 第一联单用于收货人留存备查,同时作仓库记帐和对账的依据。 第二联单用于交加工单位回单,作为对方对账结账的依据。 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于外协负责人核实计划和审核及催货的依据。D 发货和收货经办人要及时将收发信息传递至外协负责人,外协人员要依据信息情况 进行跟踪

12、。 E 仓管员要建立外协加工产品账,将客户及产品、工艺的不同分类建立台账本,保证账 目的完整准确性; F 外发产品专管员要随时查对帐目,发现帐面上出现产品交付“赤字”(包括包装箱), 要及时反馈至外协人员催货清查,并立刻与对方核实帐目及单据,直到清楚为止。 当外发加工品由外协单位送货到厂后,有关人员要通知外发专管员办理入库手续。 外发产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其职责。并根据实际情 况和事前的仓库区域划分做好储存和管理; A 外发产品回笼后需要在生产线作深加工的状况下,放置于指定仓库或生产线划定的 (包括包装品也要放置在包装车间指定的地方) 区域, 。 B 当在外发工件不急

13、于在生产线作深加工的状况下,放置于指定仓库贮存。 (不存放在指定仓库内) C 在物料需要储存或放置在用品区域时, ,仓管员要按照“物料 领用手续”办理出库手续,由指定用料单位的负责人或责任人签收。 物料放置用料现场后,责任仓管员要随时进行检查和清点,并按照要求每月底盘存。2.4 生产部计划的“内部加工产品”方面; 根据生产计划单要求,由生产调度员下达计划至各个生产车间,当各个车间每道完 整工序结束后,由统计员计数并做报表(外发产品没有经过统计员允许不得外发)。 每个车间在现场设立“待加工料(品)”区域,由统计员负责统一配置后放好待加工 品,并确保已放置的产品计数和标识清楚,不得有混淆不清的现象

14、存在。 装配(包装及装搭工序)要每日将成品交与仓库成品专管员,并按序办理入库手续。3 成品仓的操作 (装配和包装工序)3.1 成品仓的物料主要来源于包装车间, ,还有部分是采购品和外加工 不须包装就直接出售的产品。3.2 成品的入库手续方面 任何入库成品仓的产品要开据仓库统一的“物料入库四联单”,按照联单发放要求发 放到相关单位及个人。 按照仓库管理要求建立好“成品台帐”,以及其它帐目。3.2 成品的发货; 成品仓管员要依据营销部的“产品计划单”上的产品要求信息,核对仓库现有的库存 量,并及时向“生产计划人员” 准确报送即时的库存信息。 成品仓管员要组织货源(即及时办理每天包装线已经完成的成品

15、入库),并及时向相 关 人员反馈组织货物的情况(即库存量有了多少,什么时间可以达到多少等信息)。 联系托运单位,并协商好相关事宜; A 托运地点; 交货方式 ; C 托运价格; D 结账和付款形式; E 货物交接手续等。 B 成品发货清单的规定; A 发货时采用发货四联单,其用途为; 第一联单,用于发货经办人留存、备查,并作为仓库做帐和对帐依据。 第二联单,交给托运部经办人随货同行,以及转交货物接收方对账和结账依据。 第三联单,交给财务部记账,并用于公司追踪货物接收单位的情况。 第四联单,交给门卫检查、核实后,作为放行依据。 B 仓库在货物已发出后,发货经办人要根据货物运输走势,及时联系托运人

16、、接收货物 (由接收单位经办人在联单上 的情况,直到接收人签收回单,电讯回复后方可结束, 签收确认,传真至财务部)。 C 如果货物在发货、托运、接收中的任意一个环节出现意外情况,发货人要跟踪至 OK, 并将意外情况随时报告上级领导人。 3.3 成品仓的管理; 成品库要按照产品和发放客户的地域不同进行分类。并绝对不能与其它产品(不属 于成品或被确认为不合格品)放置混淆。 每件成品包装箱上要标识清楚,不能有模糊不清和涂改等现象。 不允许存在产品包装有损坏的情况,以及包装箱未装满足,里面有空心的现象。 其它方面依据仓库管理条款执行。4、模具仓的操作4.1 模具的计划与采购,以及准备工作 (如果是常规

17、性或易损坏性模具用具部门要计 模具计划以需求部门的书面申请为准, , 划和说明备用品) 技术部门为模具归口管理部门;同时承担着采购、制作模具的责任。 模具的管理由技术部建立专门的仓库贮存。其管理要求如下; A 由技术部统一计划和管理仓库的事宜,并指派专人专职负责仓库的日常收发事务, 保证生产线随时能够领用模具。4.2 模具的管理与贮存; 仓管员要对库存的模具(包括收和发的数量)清点和核对,并建立规范的模具台帐。 模具采购后要先办理入库手续,再才能发放领用。入库手续为; ,并按照联单发放至相关部门及人员; A 由仓管员开据“入库三联单据” B 第一联由仓库保存做帐和备查; C 第二联交给模具采购

18、员作报销证明。 第三联单交给财务部作记帐和对帐依据。 仓管员有责任对模具进行保养,并?闷芳爸付繁赣么娌蛔悴糠郑允槊嫘?式申请部门领导计划和采购到位,同时负有模具到位的督促检查责任。4.3 模具领用由需求部门组长以上人员经办,在领用帐目上签收。并以旧换新,旧品型号 与公司模具相符即可。5、公司对仓库工作的管理和要求5.1 仓库的收货与入库; (生产线半成品以统计员统计报表为 本细则范围规定的物品,一定要办理入库手续, 入库手续),并在办理入库手续前要经品质部检验确认,(普通和常规品,仓管员可以 检验和确认的例外,但仓库接收人要对此负责后果)。否则,不予办理入库手续; 对确认的合格品按序入库,并办

19、理入库程序及手续如下; ; A 仓管员要凭据对方的发票,亲自通过过磅,如与发票的数量相符则开据“入库联单” 不相符合要更改对方发票。(内部物料的流转没有发票,只有入库单证据) B 仓管员开据仓库统一的“物料入库三联单”,按照联单发放要求发放到相关单位及个 人。 C 依据联单和票据建立“台账”和物流账,及电脑账。 D 填写“物流卡”。 E 将物品放置在已划定的区域和地点。 对确认的不合格品要及时在物品上标识清楚,并分别存放,马上通知责任部门处置; A 属于是采购品即刻通知采购经办人员退货和换货。 B 属于是外协品通知负责外协的人员处理(退货、返工、纠正、更换等)。 C 属于是生产线产品通知责任部

20、门返工和纠正。 D 不合格品的处置由物料经办人和品质部门共同监督执行。5.2 仓库的发货; 凡是需要入库的物品,必须要先办理入库手续,再才能发放和领用。否则,作违规 行为处理。 入库后的物品发放要按照以下程序执行; A 仓管员要求领取物品的经办人在“物品领用登记表”签收。否则,不予发货。 注:物品领用登记表所汇总的数量要与仓库台帐进出的数量相符合。否则,追究仓管 员责任。 B 物品通过领用手续后,仓管员要由此记帐,并将变动情况记录物流卡上。 C 成品发货后,仓管员要及时按照要求进行建帐和追踪,并将联单送财务部专管员核 对和做帐。要确保托运交货、接收确认、财务记帐与核实等工作顺利和不误。5.3

21、仓库的物料贮存与管理; 每个仓库要将本仓库所有区域按照计划的储存物品分类分项划分,并标明清楚,按 序合理摆放。 在物品处以同类型、同品种和同图号为单位,挂上“物流卡”,辨于识别和查对。 注:物流卡的填写内容:名称、规格、图号、存放数量、分批提货数,余存数量, 以及质量状况等。 保持物流卡记录与账面和实际的库存品一致。一旦发现后要立即清点货物、账目、 更改物流卡记录。 放置的货物要正端、整齐、包装无破损,无超高度等现象存在。 仓库布局要合理有序,无杂乱,混淆现象。 货架承受力要保证在计划重量之上,并摆布合理,物品与地面要保持绝对的防潮隔 离层。 仓库区域内无灰尘、垃圾、废品、无不安全的现象存在。

22、 货物出进要坚持“先存先发”的原则,无积压变质现象发生。 当贮存的物品达到或超过本身贮存期限时,仓库员要事前通知相关上级作好处理计 划和准备。5.4 仓库盘存规定 公司财务部要形成制度性地要求,每个仓库的每个月底,在财务部的监督下(财务 部依据本部门的“仓库专帐”实行现场核查)进行一次较为彻底的盘存,并做好盘存 报表。如果盘存报表与财务帐目不相符合,将要对此全面清点和责任追究。 盘存的主要内容是; 仓库贮存的物料品种。 余存数量。 品质状况。 其它相关情况。5.5 仓管员和相关人员的职责界定; 仓库员要依照公司对仓库的分物料种类、分区域、分责任区的划定范围,认真履行 本职范围内的工作责任。严格

23、按照仓库管理细则条款执行到位。 仓库员要认真、规范地建立好规定的仓库帐目,不准有投机取巧、巧立名目的记帐 表现存在。并所记帐和建立的帐目保持与要求一致。(即帐、卡、物相符合)否则, 要负失职和相关后果的责任。 仓库的发货和收货指定的责任人员原则上是:应该专人专职,时刻亲自经办本人范 围内的事务,如果因故本人不能及时经办的情况下,可以事前要求他人代理,但代 (注:代理人因不按照交代要求执行,要承担以 理事务的差错由专管员负责。 上的责任,余下部分责任由相关人仓库员负责)。 发货和领料的责任界定; A 仓管员根据上级指示,或者用品部门的实际需要出发配量发货。如果随意或无原则地 发货造成影响和损失要

24、负后果责任。 B 领用部门及人员要根据上级指示和本工作的实际需要出发配额领取,擅自领用和自 主性加大领取数量所造成的影响和损失,由本人自负后果。并且领取物品的经办人员 有责任对本人领取的物品进行合格检验及认可,如果发现有不适用和不合格品要当面 提出,或者拒绝接受,必要下在领用登记表上注明。否则负责领用后所造成的影响和 损失责任。 C 货物的领用和接收单位及人员在货物签收手续后,有责任保证接收货物的安全及管 理和控制。并且对因此损失及影响负失职责任。 仓库帐目和相关票据管理规定; 每个仓库和责任区的记帐和台帐及相关其它记录表单等,原则上不得有涂改和混淆 现象,并不经仓库主管同意,非当事责任人不得

25、干预和做与帐目有关的事情(财务 查帐清理列外)。 与仓库票据及帐目有关的部门及个人,有责任将原始单据及记录保持完整,不经公 司领导批准,不准擅自销毁和涂改。否则,将追究当事人的后果责任。 ,没有仓库的“入库联单票据”和经办人签字, 任何物料的流程手续(包括采购品) 财务部不得报销。否则,由报销人负责后果及损失。 凡是有关票据上面指定和相关人要求的填写项目,经办人未填写,或者填写时出现 错误,由票据经办人和专职人员负责后果责任。六、相关文件1、公司有关的管理体系文件。2、产品总流程说明。七、支持文件1、产品计划单。2、生产计划单。3、物料采购申请单。4、营销部“产品发货通知单”。5、产品发外“加工发货单”。6、仓库“物料入库单”。7、仓库“成品发货单”。8、物料领用登记表。9、仓库“盘存报表”。10、仓库“台帐”。 。11、仓库“物流卡” .

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