管理有限公司文件管理制度.doc

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1、文件管理制度一、目的为提高对公司经营管理有关的文件进行有效的控制与处理,促使公司文件管理形成统一标准、规范管理。二、适用范围本制度适用于本公司的各类通知、通报、制度、流程等以及外来的与公司经营管理相关的文件。三、定义(一)文件类型公司级文件:是公司各部门及个人都必须遵守的文件。 部门级文件:是所涉及的各部门及个人必须遵守的文件。部门内文件:是部门内部执行的文件。外来文件:是国家或地方政府部门、行业协会等发出的政策性文件。(二)名词定义制度:是具有约束性质的规程类文件。 通知:是传达事项、任免等使用的文件。通报:是表彰先进、批评错误等使用的具有教育、指导意义的文件。流程:是输入特定工作准则达到输

2、出特定效果的过程文件。会议纪要:是记录与传达会议内容的文件。四、职责(一)行政人事部负责本制度的执行、监督、修改工作。(二)其它各部门1.负责制订与本部门工作职责相关的文件草拟、执行、监督、修改工作。2.负责按本制度规定执行。五、文件密级根据文件涉及的业务秘密程度划分为“绝密”、“秘密”及“普通”。绝密:涉及公司经营计划、发展规划、客户相关资料等属于“绝密”文件。秘密:商务文件、产品价格、公司经营管理政策以及相应的培训课件等属于“秘密”文件。普通:管理制度、业务通知、关于工作流程方面的资料等通常属于“普通”文件。六、文件起草及审批(一)文件起草由公司或部门确认有必要进行针对性规范化管理的行为。

3、 公司级文件:由公司行政人事部门进行起草。 部门级文件:由牵头部门进行起草。 部门内部文件:由部门自行起草。(二)文件审核公司级文件:分管领导审核。 部门级文件:相关部门的负责人会签审核或分管领导审核。 部门内部文件:部门负责人审核。(三)文件审批公司级文件:总经理批准。 部门级文件:分管领导批准,涉及到两位分管领导的由总经理批准。 部门内部文件:部门负责人批准。(四)文件修订与废止公司级文件:总经理批准。 部门级文件:分管领导批准,涉及到两位分管领导的由总经理批准。 部门内部文件:部门负责人批准。七、文件书写格式(一)文件编号由行政人事部门统一进行编写,编号格式如下:GS-BM-YEAR-0

4、0第几号文件年份部门名公司名举例:公司级文件编号:XQ-GS-2014-01 部门级文件编号:XQ-KF-2014-01部门内部文件编号:XQ-KF(内)-01(二)文件版本公司或部门确认有必要进行重新修订文件的版次,描述为“第X版”。(三)页眉采用小4号宋体字,固定格式如下:重庆新强人力资源管理有限公司文件类型:密级:文件版本:文件名称:文件编号:(四)文件标题待添加的隐藏文字内容2距离上白边37mm1mm,居中书写,2号宋体字。(五)文件称呼标题下空一行,右顶格书写称呼后加冒号,3号仿宋字体(无称呼的文件,直起正文)。(六)文件正文称呼下一行,左空2字,3号仿宋字体,每自然段要左空2字,回

5、行顶格(无称呼的文件,标题下空一行,左空2字直起正文)。(七)文件附件正文下空一行,左空2字标识“附件”,后加冒号和附件名称,附件如有序号,使用阿拉伯数码,附件名称后不加标点符号。举例:附件:1.申请表 2.核算表(八)结尾审签附件内容下空一行,左空2字标识“起草”冒号,左空6字标识“审核”冒号,左空6字标识“批准”冒号(无附件的文件,直起结尾审签)。(九)文件落款结尾审签内容下空两行,右空2字署名。署名下空一行,位于署名中间位置落成文日期,成文日期格式:XXXX年XX月XX日。(十)文件页脚居中标识“共X页第X页”,小4号宋体字。八、文件管理(一)归口管理行政人事部门为公司所有文件的归口管理

6、部门,负责对公司级文件的起草、修改、发放、归档、借阅等进行管理;负责对部门级文件签收、发放、归档、借阅等进行管理;负责对各部门内部文件的签收、归档等进行管理;负责对外来与公司经营管理相关文件的签收、归档、发放、借阅等进行管理。(二)发放与借阅应严格按照文件密级和保密规定进行发放和借阅,对于被列为公司“绝密”类文件,发放与借阅对象为副总以上人员。对于被列为公司“秘密”类文件,发放与借阅对象为部门经理级以上人员,其它人员需在部门经理或培训人员的主导下进行学习了解。对于“普通”类文件,根据文件内容确定发放与借阅对象。对于秘密等级为“绝密”或“秘密”类文件的发放与借阅对象以外的员工,根据实际工作开展情

7、况,确实需要借阅的,必须逐级审批至总经理后方能在文件管理人员处进行查看,对文件内容切忌私传。阅文时不得抄录全文,不得随意取走文件内的任何内容及附件。(三)文件归档文件归档应按照文件类型、机密程度、时间顺序进行分门别类的归档管理,建立文件归档检索。归档时要把文件的批复、正文、附件等收集齐全,保证文件的完整性。(五)文件销毁对于多余、过期、重复和无保存价值的文件,行政人事部应定期清理造册,对涉及“绝密”或“秘密”类文件的,必须逐级审批至总经理后方能销毁。对于涉及“绝密”或“秘密”类文件的销毁,需要在分管领导监督下进行。九、相关处罚规定(一)机密程度为“绝密”的文件保管不当,泄密或丢失的,对直接责任人,处以200元/次/份的罚款。(二)机密程度为“秘密”的文件保管不当,泄密或丢失的,对于直接责任人,处以100元/次/份的罚款。(三)对于本制度颁发后,公司各部门未进行宣贯、执行的,将对部门负责人处以50元/次的罚款。附件:1.文件发放/签收记录表 2.文件借阅审批记录表 起草: 审核: 批准:重庆XXXXXXXXXXX管理有限公司2014年3月5日

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