4154001617食品企业内部审核与管理评审.doc

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1、实例41:审核实施计划2006年第一次内部管理体系审核实施计划 编号:NS20061 1审核目的 检查管理体系是否正常运行,评价管理体系的有效性和符合性。 2审核范围 管理乎册所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表(食品安全小组组长)/副总经理、食品研发部、品质部、生产部、物控部、营销部、人事行政部、财务部、维修组。 3审核准则 (1)ISO 22000,IS0 9001,ISO 14001标准。 (2)管理手册、程序文件及其他相关文件。 (3)组织适用的法律法规及其他要求。 4审核成员审核组长:张 审核员:陈、王(A组);刘、赵(B组);谢、钱(C组)。 5审核时间 200

2、6年3月21日2006年3月22日。 6审核报告发布日期及范围 审核报告将于2006年3月25日发布,发放范围为公司正、副总经理、各部门经理/主管、管理者代表(食品安全小组组长)及审核组各成员。 7审核活动安排日期/时间审核小组受审部门主要活动及涉及的标准条款3月21日9:009:30A,B,C所有部门首次会议9:3012:00A物控部ISO 9001:7.4,7.5.5。ISO 14001:4.4.6,ISO 22000:7.5,C生产部(略)14:0017:00A营销部(略)C食品研发部(略)17:0017:30A,B,C审核组内部会议、一天工作小结(开不符合项报告)3月22日9:0012

3、:00A总经理(略)B维修组(略)C品质部(略)14:0016:00A管理者代表(食品安全小组组长)(略)B行政人事部(略)16:0016:30A,B,C审核组内部会议、整理审核结果(开不符合项报告)16:3017:30A,B,C所有部门末次会议注:12:0014:00为中午休息时间。实例61:管理评审计划管理评审计划 NO.GP20061 编制日期: 批准日期: 1评审目的 确保食品安全质量环境方针、食品安全质量环境目标和食品安全质量环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。 2审核内容 食品安全质量环境管理体系的所有要求及其业绩。 3管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容

4、进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。 4评审人员的分工 (1)管理评审会议由总经理主持,管理者代表(食品安全小组组长)协助。 (2)各部门经理主管参加管理评审。 (3)总经理指定的其他人员: 5量管理评审的时间安排及地点 2006年12月28日在三号会议室进行2006年第一次管理评审。 6管理输入的准备 各部门人员准备下列报告,并在1220号前提交给管理者代表(食品安全小组组长): 注:各部门可持下列多份报告的内容汇总在一份报告里。 (1)品质部 产品检测情况(包括外部检测情况),CCP验证情况报告; 环境因素的识别与评价总结报告; 应急准备和响应情况总结,食品安全事故调查处

5、理情况总结,产品召回情况总结; 纠正和预防措施实施情况报告; 监视和测量报告(在报告里,对环境表现数据的监测情况,运行控制的监控情况,产品质量统计分析情况,目标、指标的符合情况,管理方案完成进度,法律法规遵循情况的检查进行总结);信息沟通(包括相关方的投诉、建议及要求)情况总结;本部门目标、管理方案实施情况报告; 改进建议(可涉及目标、管理方案的调整,资源增加等内容)。 (2)食品研发部 产品开发、改进情况报告; 新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况报告; 危害分析、HACCP计划建立情况总结; 本部门目标、管理方案实施情况报告; , 改进建议。 (3)设备部 设备管理情况报告(含压

6、力容器管理情况、设备安全运行情况); 设备运行中的环境保护情况报告(如对设备噪声的控制,对漏、滴油的控制与处理等等); 设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况报告; 新、改、扩建工程中环境保护的情况,新、改、扩建工程中执行PRP的情况总结; 洗手消毒设施、卫生设施维护情况总结; 生产用电、用水、用气情况分析报告; 污水处理情况报告;对工程施工单位环境施加影响的报告; 本部门目标、管理方案实施情况报告; 改进建议。 (4)生产部 生产计划的执行情况报告; 生产成本、物料耗损情况报告; 生产现场质量、卫生控制情况报告; 工作场所事故、事件统计报告; 现场环境卫生情况报告; PRP、OPRP、HA

7、CCP计划遵循情况总结,CCP监控情况总结; 工艺纪律执行情况报告; 生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告; 物料消耗分析报告; 本部门目标、管理方案实施情况报告; 改进建议。 (5)仓库 仓库管理、产品贮存状况报告; 仓库安全、卫生管理情况报告; 本部门目标、管理方案实施情况报告; 改进建议。 (6)采购部供应商业绩情况报告; 供应商所供原辅料的食品安全情况报告; 对生产物资供应商施加环境影响的报告; 本部门目标、管理方案实施情况报告; 改进建议。 (7)人事行政部 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告(分析人力资源的配置是否与消除和降低环境污染、食品安全管理相适应,等

8、等); 人员培训情况报告; 消防演习情况总结报告; 火灾应急情况的处理总结; 员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告; 对生活物资供应商、废弃物回收商施加环境影响的报告; 本部门目标、管理方案实施情况报告; 改进建议(包括员工合理化建议)。 (8)营销部 服务情况报告(包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息); 销售及市场分析报告(报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等); 对运输公司、报关公司施加环境影响的报告; 新产品开发建议(含产品环境、食品安全建议); 客户使用产品过程中产生的环境、仑品安全问题总结; 合同的执行状况报告; 本部门目标、

9、管理方案实施情况报告; 改进建议。 (9)生产车间 生产计划完成情况报告; 生产过程质量、卫生控制情况报告; 生产现场环境卫生情况报告; 生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告; PRP、OPRP、HACCP计划遵循情况总结,CCP监控情况总结; 物料、能源消耗分析报告; 生产安全情况报告; 本部门目标、管理方案实施情况报告; 改进建议。 (10)总经理 必要时,总经理就企业经营、市场、质量、环境、食品安全战略提交报告。(11)管理者代表(食品安全小组组长)管理者代表(食品安全小组组长)对各部门提交的报告进行分析,并在此基础上编写食品安全、质量、环境管理体系运行情况报告,内容

10、包括: 方针、目标实施情况; 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价; 验证活动结果的分析; 体系更新活动的总结评价; 内、外部审核的结果; 质量、环境、食品安全管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化(如法律法规的变化等); 质量、环境、食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价; 改进建议。 实例62:管理评审会议议程管理评审会议议程 1总经理主持会议,说明管理评审的有关事项(9:009:10) 2各部门负责人报告本部门负贵的事项。在部门报告后,与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并做出改进决策。a)管理者代表(食品安全小组组长

11、) (汇报管理体系运行情况,公司方针、目标与指标实施情况,前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价,内、外部审核的总结及分析,可能引起管理体系变化的企业内部和外部环境,管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价,以及改进的建议。)(9:10-9:25) b)品质部(9:259:40)(报告的内容见评审输入,这里不再详述。) c)生产部(9:409:55) d)设备部(9:5510:10) e)营销部(10;10I0:25) f)采购部(10:2510:40) (休息20分钟) g)食品研发部(11:0011:15) h)行政人事部(1l:151l:30) i)仓库(11:3011:45) (

12、午餐和午休) j)生产各车间(14:0014:40) 3对管理体系实施和保持的整体效果进行评审(14:4015:20) a)对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 b)对质量环境食品安全方针、目标与指标的适宜性进行评审。 c)对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审。 d)对质量环境食品安全管理手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。 4总经理总结评审结果(15:2015:40) a)管理体系的适宜性、充分性、有效性的蛄论。 b)组织机构是否需要调整?管理体系及其过程(或要素)是否需要改进? c)管理体系文件(主要指质量环境食品安全管理方针、程序文件)是否需要修改? d)资源配备是

13、否充足?是否需要调整增加? e)产品是否需要改进?环境因素、食品安全管理措施是否需要调整更新? f)管理方针、目标、管理方案是否适宜?是否需要修改? g)提出相应的纠正和预防措施的要求。注:每次的管理评审会议,可酌情增删内容和调整时间分配。实例63:管理评审报告管理评审报告编号:GPB20061评审目的: 确保食品安全质量环境方针、食品安全质量环境目标和食品安全质量环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性评审主持人:评审时间:2006.12.28评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论(包括改进措施)2006年2次内审、1次外审、3次国家抽检的情况总结a)2次内审开出的项不合格项报告,已于月

14、日验证完毕。对于运作过程中的问题,能迅速采取纠正和预防措施相关方(顾客)投诉的处理情况a)2006年1 月份以来到现在,共收到顾客书面投诉次,电话投诉次,具体内容为b)2006年1月份以来到现在,共收到社区居民电话投诉5次,其中3次是有关噪音问题c)以上投诉均得到了及时解决能及时处理相关方(顾客)投诉内外沟通情况(略)沟通渠道畅通,能够及时获得食品安全方面的信息食品安全验证结果的分析情况(略)PRP、OPRP、HACCP计划、CCP的验证以及最终产品的微生物检测表明,整个过程处于受控状态食品安全紧急情况、事故和撤回的情况2006年未发生重大食品安全事故,没发生产品撤回情况公司对食品安全事故的预

15、防措施很得力产品质量(含食品安全指标)状况(略)产品质量处于上升状态续表评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论(包括改进措施)过程质量、食品安全绩效趋势 (略)过程质量、食品安全绩效呈现逐步上升趋势环境因素识别、评价和控制的状况a)公司确定了10个重大环境因素,应该说是很全面、很准确的。 b)就10个重大环境因素,公司制定了环境目标、指标、管理方案和控制程序。这一系列措施使得所有重大环境因素得到了有效控制环境因素识别与评价充分、准确。重大环境因素的控制措施得力环境绩效趋势a)2006年1月份以来到现在,公司的噪声整改效果显著,与去年同期相比冲压车间噪声由84 dB降到了79 dB。 b)公

16、司能源消耗情况a)环境污染的治理取得效果,污染物的排放浓度/强度不断降低。 b)公司单位产品的耗电量不断减少重大环境事故的调查处理情况2006年未发生重大环境事故公司对重大环境事故的预防措施很得力体系更新活动的评审结果果、纠正和预防措施实施情况2006年1月份至今,共发出份纠正和预防措施要求单,已按时验证完毕公司自我完善能力较好上次管理评审跟踪措施的完成情况5项纠正措施已按时验证完毕公司自我完善能力较好法律法规遵循的状况法律法规得到了严格执行养成了遵纪守法的自觉性有无影响食品安全/质量/环境管理体系变化的内外部因素不存在影响食品安全/质量/环境管理体系变化的内外部因素不存在影响食品安全/质量/

17、环境管理体系变化的内外部因素续表评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论(包括改进措施)部门报告中的改进建议(含相关方、部门员工的建议) 无各部门在报告中未提出改进建议 方针、目标与指标、管理方案实施情况(注:详细说明各项目标与指标、管理方案的实施完成情况。) (注:可使用附件来说明。)通过管理目标与指标的分析,可以看出公司的方针、目标与指标是适宜的,制定的管理方案是可行的组织结构、管理职能8月份,公司将物控部取消,在生产部设立计划科,并设立独立的采购部。 从运作的效果来看,是合理的组织结构、职能分配合理资源配置公司现有资源,总体上能够满足实现公司的方针和达到公司的管理目标与指标资源配置得当

18、食品安全/质量/环境管理手册、程序文件、HACCP计划、OPRP等体系文件(略)食品安全/质量/环境管理手册、程序文件、HACCP计划、OPRP有很强的可操作性总结论: (注:评审结论中必须有管理方针的适宜性,管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。) a)公司的食品安全/质量/环境方针是适宜的。 b)公司的食品安全/质量/环境管理体系是适宜的、充分的和有效的。 c)就本次管理评审提出的改进措施 (注:需详细说明哪些改进措施),希望有关部门尽快拿出计划并实施。 d)制定下一年度管理目标与指标的建议:评审参加人员:评审人部门职位评审人部门职位编制/日期:审核/日期:批准/日期:实例42:食品安全

19、、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表(适合各部门) NO.受审核部门:编制/日期:批准/日期:审核准则:ISO 22000,ISO 9001,ISO 14001、体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.2.1总则组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全,文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少,是否符合标准的要求?与受审核部门相关的文件有多少?组织结构图、管理方针、目标、

20、三同时报告等是否保存完好?现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新?电子形式文件的使用是否有效? 检查有无ISO 22000、ISO 9001、ISO 14001要求形成文件的程序和记录?有无3个标准要求形成文件的程序和记录?一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?查询相关文件的途径有无规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?注:1:文件查阅含记录的查阅。注:2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款

21、ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.2.1总则管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO 9001标准有剪裁细节说明是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围?管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?管理手册是否引用或包括程序文件?管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?管理手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求?4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制制定的文件控制程序是否符合要求?文件控制程序内容是否

22、完整?是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?程序文件是否为有效版本?外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内?是否规定了文件的保管办法?是否规定了适时和定期评审文件的有效性?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?是否规定了失效文件的处置、管理办法?注:1:文件查阅含记录的查阅。注:2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件

23、查阅现场检查4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?文件发布前是否得到授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期?文件修改后是否重新批准?识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?使用处是否都使用适应文件的有效版本?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?执行的如何?作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?注:1:文件查阅含记录的查阅。注:2:“

24、检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.4.2记录控制4.4.2记录控制4.5.4记录控制4.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序?程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?与本组织有关的记录有哪些?3个标准中要求的记录是否全部覆盖?与受审部门有关的记录有哪些?程序中是否包含对记录的质量要求?是否有保存期限的规定?保存期限是

25、否符合法规要求?记录管理的实况是否对记录进行了清理,并列出了清单?对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?过期记录是否按要求进行处置?现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?注:1:文件查阅含记录的查阅。注:2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否

26、适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺4.4.1资源、作用、职责和权限5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?是否定期进行管理评审,确保食品安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充

27、分性?是否为每项活动提供充分的资源?5.2以顾客、环境和食品安全为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求5.7应急准备和响应7.4危害分析组织是怎样做到以顾客、环境和食品安全为关注焦点的?组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求?组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、食品安全的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针5.2食品安全方针食品安全、质量、环境方针的制定是否制定了文件化的管理方针?管理方针是否经最高管理者批准?注:1:

28、文件查阅含记录的查阅。注:2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针5.2食品安全方针食品安全、质量、环境方针的内容是否与组织的宗旨相适宜?是否与组织在食品链中的作用相适应?是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模,适合于组织环境影响的性质和规模?是否符合与顾客商定的食品安全要求,符合法律法规的要求?是否对满足顾客及其他相关方

29、的要求,对持续改进、污染预防做出承诺?是否对遵守有关质量、环境、食品安全法律法规和其他要求做出承诺?是否说明沟通的安排?是否提供建立和评审目标和指标的框架?是否与公司的其他方针一致?管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的?采取了哪些方式?员工是否了解管理方针?为公众获得管理方针提供了何种方便?公众如何获得管理方针?管理方针是否得到实施?检查绩效测量结果,检查管理目标统计结果,确认方针是否得到实施?注:1:文件查阅含记录的查阅。注:2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检

30、 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针5.2食品安全方针管理方针的评审与修订是否有定期评审管理方针的规定?最高管理者是否定期评审过管理方针?如何对管理方针进行修订?评审、修订的依据是什么?5.4.1环境因素5.2以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审4.3.1环境因素是否建立了环境因素识别和评价的程序?有无环境因素识别和评价的程序?程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别?是否按程序要求识别环境因素?是否

31、规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单?受审部门的环境因素有哪些?用什么方法和怎样进行环境因素的识别?是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜?识别环境因素时,收集了哪些原始资料?注:1:文件查阅含记录的查阅。注:2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查5.4.1环境因素5.2以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审4.3.1环境

32、因素识别环境因素应把握的要点是否考虑3种状态?是否考虑3种时态?是否考虑了环境因素的7种类型?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?如何进行环境影响评价?有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?有无重大环境因素清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价?如何对重大环境因素的控制进行策划?是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?对重大环境因素的控制措施有哪些?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?环境因素的信息是否及时更新?有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素?哪些重大环境因素

33、列入目标和指标?其他环境因素如何控制?注:1:文件查阅含记录的查阅。注:2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查5.4.2法律法规和其他要求5.2以顾客为关注焦点7.2.1与产品有关的要求的规定4.3.2法律法规和其他要求7.3实施危害分析的预备步骤是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序?程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?程序是否明

34、确了获得法规的渠道?程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员?是否规定了收集频次、途径、登录方法?程序中是否有法律法规和其他要求如何作用于公司的产品、环境因素、食品安全的规定?该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责?适用于本公司的法规和其他要求有哪些?受审部门适用的法律法规有哪些?是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?受审部门适用的法规有哪些?有无遗漏?法规信息是否及时变更?由谁负责?做得如何?如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息?法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?和需要了解法律法规和

35、其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?员工是否意识到不遵守法规的后果?注:1:文件查阅含记录的查阅。注:2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查5.4.2法律法规和其他要求5.2以顾客为关注焦点7.2.1与产品有关的要求的规定4.3.2法律法规和其他要求7.3实施危害分析的预备步骤本组织的守法情况及守法证明性文件过去、现在有无违法?各项质量/环境/食品安全标准是否清楚

36、?有无违背情况?有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境评价报告、三同时验收报告、噪声的监测数据等?5.4.3管理目标、指标和方案5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案5.2食品安全方针组织是否设定了管理目标和指标?目标和指标是否形成文件?是否经领导批准?是否分解到有关的职能和层次?5.4.3管理目标、指标和方案5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案5.2食品安全方针设定目标和指标时应考虑的内容目标和指标的内容是否符合方针的要求?目标和指标的内容是否包括产品要求(含安全要求)及满足产品要求所需的内容?目标和指标的内容是否考虑了法律法规和其他要求?目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素?目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求?目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性?目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神?目标和指标是否具有可测量性,有无测量目标和指标的方法?是否为目标和指标的实现设置完成时间?注:1:文件查阅含记录的查阅。注:2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款

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