退税申请报告怎么写(共10篇)(精简版).doc

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1、退税申请报告怎么写(共10篇)退税申请报告怎么写(共10篇) 篇一:退税申请报告退税申请报告 *税局: 本公司*(纳税编码:*)。因2016年6月7日在申报税款所属期为2016年1月01日至2016年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2016年1月01日至2016年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:*)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。 在2016年6月8日直接(上门)申报税款所属期为2016年1月01日至2016年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报

2、成功,无欠税现象。 税务登记类型:私营合伙企业 开户行:*银行 银行账号:* 特此说明! *单位名字 2016-7-25 篇二:退税申请报告退税申请报告 杭州市下城区国税局: 兹有杭州XXXX有限公司, 税号:330103768XXXXXX。 2016年销售收入:XXXX元, 2016年应纳税所得额:XXXX元, 已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准! 申请人:杭州XXXX有限公司 日 期:2016年8月21日 篇三:申请退税报告退税申请 东丰县地税局: 我是东

3、丰县宝康医院,2006年11月 日成立,税务登记证号码为:220421xxxxxx,纳税人编码:xxxxxx,经营范围:医疗等。 1我医院根据财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知(财税42号)文件关于营业税的规定,在3年 期免税期到期后,于2016年4月缴纳2016年营业税 xxxxxx 元。根据财政部、国家税务总局关于公布若干废止和失效的营业税规范性文件的通知(财税61号)规定,财税42号文件有关营业税规定自2016年1月1日起停止执行,即根据2016年月1日起施行的营业税暂行条例第八条第三款,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税,我医院误缴营业税 元; 2我医

4、院根据财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知(财税42号)文件关于营利性医疗机构房产税的规定,于2016年6月15日,缴纳房产税 元。而我医院于 2016年5月31日取得非营利性医疗机构证明,误缴房产税 元。而我医院共误申报纳税元。 4现向贵局申请退税,退回误缴税款:营业税为 元,房产税 元。 希望贵局谅解,给予批准!为盼! 东丰县定康医院 二一一年十一月七日 篇四:退税申请书面申 请 开发区国税局: 迪亚赫斯多媒体(北京)有限公司,纳税人识别号:110192660504765 。 我公司全年营业收入53640271.12元全年营业成本54667675.86 元全年亏损1027

5、404.74元 2016年四个季度所得税报表如下: 201601-201603应纳所得税额为:29887.42元 实际缴纳29887.42元 201604-201606应纳所得税额为:0元 实际缴纳0元 201607-201609应纳所得税额为:64331.57元 实际缴纳34444.15元 2016010-201612应纳所得税额为:0元 实际缴纳0元 综合2016年四个季度的情况,我公司全年亏损1027404.74元,故申请退回2016年多预交缴纳的企业所得税金额为:64331.57元 迪亚赫斯(北京)多媒体有限公司 2016年 月 日篇五:企业退税申请报告范文企业退税申请报告范文 尊敬的

6、领导: 我公司成立于年月日,实际经营范围为,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从年月日起。 我公司年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份。我公司年月至月专用发票月平均使用量为份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写) 目前贵局批准我公司每月领购次最大开票金额万元税控专用发票,每次份。由于我公司

7、业务量逐渐增加,故申请增购份最大开票金额万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细) 申请增购增值税专用发票需报送资料 1.增值税专用发票票种核定申请审批表(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份); 2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份); 3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章流转税科负责); 4.营业执照副本复印件(一式二份); 5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同

8、,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);6.购票人身份证复印件(一式二份); 7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份); 8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外); 9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份); 10.税务机关要求附送的其他资料。 以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章 (以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。) 申请单位: 申请日期: 篇六:地税退税申请书格式退税申请书 NO. 申请人:繁昌县琦祥铸造厂 篇七:出口退税申请报告*有限公司 出口退

9、税申请书 国家税务局: 我公司成立于*年*月,*年*月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:*,法定代表人:*财,注册资本*万元,地址:*,登记注册类型:*公司,经营范围:*齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 公司于*年*月*日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:*,进出口企业代码:*,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:*。贵局于*年*月*日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。 我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口

10、业务退(免)税的申报。 我公司*年*月*日发生第一笔出口业务,出口金额*美元,人民币*元。*年累计出口*美元,人民币*元。(详见附表) 因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。 *有限公司 *年*月*日阳谷县狮子楼钎具有限公司2016年出口货物统计表 阳谷县狮子楼钎具有限公司 单据收齐的说明 国家税务局: 2016年8月有三笔出口业务: 第一笔,出口日期2016-8-22,11274美元,71370.66人民币; 第二笔,出口日期2016-9-4,35253美元,223169.12人民币; 第三笔,出口日期2016-9-6, 27468美

11、元,173886.17人民币。 第一笔于2016年11月收齐单证,2016年12月申报退税9278.11元,县局于12月底返回退税信息,所以,在12底登记出口退税的账务处理。 第一笔出口货物装货单因北京海关装货单信息未上网,无法打印。经与对方联系,近期寄回。 第二笔、第三笔出口货物虽收齐单证,但2016年11月国税局网上未收到信息,所以,我公司不能作收齐单证申报。 阳谷县狮子楼钎具有限公司 2016年12月23日 篇八:退税申请报告退税申请报告书 XXX区地方税务局: 本公司XXXXX( 税号:XXXX )于XXXX年XX月XX日,因财务人员疏忽将XXXX年XX月 份的个人所得税报错,导致XX

12、XX年XX月个人所得税款误缴,误缴税款金额为¥12345,我公 司已于XXXX年XX月XX日报送缴纳了正确的个人所得税款,金额为¥2567。 现向贵局申请退税,将我公司误缴的税款给予退款,谢谢! 希望贵局给予批准,为盼! XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 2016年01月17号 篇九:退税申请书退税申请书 即墨市地税局: 我单位于2016年3月份代开发票明细如下: 本月企业再无其他收入,共计缴纳税金687.66元。根据财政部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策通知(财税 71号)及财政部国家税务总局关于对小微企业免征有关政府性基金的通知(财税 122号)文件规定,免

13、征营业税及其它税费,现将有关资料备齐,申请办理退税。 请审核批准 退税单位: 申请日期: 篇十:误征退税申请报告绍兴市地方税务局第二税务分局: 本公司浙江诚信建工有限公司2016年3月份主营业务收入(市本级)10036555.16元,税款共计380987.64元;2016年4月份主营业务收入(市本级)2542532.18元,税款共计96514.52元。本公司于2016年4月在申报2016年3月综合申报表税款时,因工作人员操作失误,将本该在不动产、建筑开票系统中进行申报的税款,误在地税网上申报系统中申报。该税款380987.64元在地税网上申报系统中申报成功后,已于2016年4月15日在协议扣款

14、银行中自动扣除。2016年5月本公司在不动产、建筑开票系统中申报2016年4月税款时,发现在本次申报时,系统自动产生的申报销售收入(市本级)为12579087.34,税款为477502.16元。经查该数据为本公司三月份、四月份销售额(市本级)与纳税额的合计数。该金额中包含的380987.64元实际为本公司三月份的税金。本公司已于2016年5月17日按由不动产、建筑开票系统中自动产生的税款金额477502.16元进行纳税。造成本公司此次申报的税金中380987.64元重复纳税。现特要求将该笔重复纳税的税金做为误征退税处理,予以退回。望贵局同意为感! 特此申请。 浙江诚信建工有限公司 2016-7

15、-22绍兴市地方税务局第二税务分局: 本公司浙江诚信建工有限公司于2016年6月与绍兴市成功纺织制衣有限公司签订河道砌坎、围墙等工程施工合同。并于当月22日向绍兴市成功纺织制衣有限公司通过开具工程施工发票220000元。该发票税款已于2016年7月在申报07年6月税款时缴纳。公司因故于2016年12月与绍兴市成功纺织制衣有限公司解除07年6月签订的河道砌坎、围墙等工程施工合同。公司于2016年12月25日向绍兴市成功纺织制衣有限公司开具了红字发票220000元。但在2016年1月通过不动产、建筑业开票系统进行2016年12月税款申报时,无法将220000元红字发票所含税款扣除。导致本公司所属2016年12月时间段内税款多缴8351.21元(其中营业税6600元,城建税462元,教育费附加198元,地方教育费附加132元,水利基金220元。个人所得税-企事业单位承包租赁包得660元,印花税-建筑安装工程承包合同66.01元,印花税-购销合同13.20元)。现本公司特要求贵局将上述税款做为误征退税处理,予以退回,望贵局同意为感! 特此申请。 浙江诚信建工有限公司 2016-5-17

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