银行分行票据业务清查工作底稿.doc

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中国银行四川分行票据业务清查工作底稿被检查机构: 检查组组长: 检查实施日期: 基 本 情 况被检查机构检查组组长检查组成员检 查 范 围检查人员分工情况姓名检查内容票据业务清查情况汇总表检查人: 年 月 日 检查发现的主要问题(对发现的主要问题进行描述)被检查机构意见 情况属实 对“部分属实”或“不属实”的理由陈述 公章: 机构负责人签名: 年 月 日备注(对前次发现的问题简述及其整改情况描述)附件票据业务清查情况记录表检查人: 年 月 日 共 页第 页客户全称检查发现的主要问题 (对所有发现的问题进行描述,问题对应的表号、序号,对已整改问题应特别注明)原因分析附件被检查机构意见 情况属实 对“部分属实”或“不属实”的理由陈述 公章: 经办人签名: 年 月 日备注(对前次发现的问题简述及其整改情况描述)检查人签字: 检查日期: 年 月 日

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