仓库收货作业流程.doc

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1、作 业 说 明供货单位品管仓管会计备 注1.供应商送货:供方送货,快递或其他方式交接时,要求送货凭证字迹清晰,信息全面(我司采购PO、品名、规格、物料编号、数量、单位等)2.核对采购PO:根据送货凭证核对采购PO、数量、交期、确认是否超交,如有超交情况,反馈给采购处理或拒收3.实物点收:检查外包装是否合格、总件数、尾数箱,产品标识、对照送货单进行清点,注意计量单位需要统一。4录入系统:在采购管理子系统录入进货单,按采购PO,核对料号与数量,等相关信息录入,确认无误后保存5.打印送检:打印刚保存后的凭证,在送检入库单上注明物料紧急状态,收料仓管签字立即交品管部门检验,急件提醒IQC6.检验Y/N

2、品质根据物料进货顺序,紧急状态优先安排检验,急件检好后即时通知相应仓管员办理入库手续7合格品入库依据品管判定结果良品入库,相应仓管员将物料摆放好储位,注意7S,先进先出管理8不合格退货:收料仓管,依据品管判定来料不良结果,将物料储存在验退区,知会采购安排退货处理9.送检入库单过账:入库成后仓库账务员于采购管理子系统录入库存交易单中确认或修改实发数量后审核过账10.收货凭证存查:凭证共5联:白联公司留底/红联财务/黄联仓管/绿联采购(供应商)/蓝联品管/供应商送货核对采购PO实物点收录入系统打印送检来料检验入库凭证 检验Y/N Y 来料检验入库凭证 N不合格退货合格品入库入库单过账入库凭证存查来料检验入库单来料检验入库凭证来料检验入库凭证送货产品必须有我司物品编码,名称、规格、单位、数量、采购PO等必须准确清晰。物料的质量、数量必须经仓管员检验确认并在入库单上签字,部门主管审核后方可入库,不合格产品坚决不入库,一经发现不合格品,及时提醒采购与品质、采购员联系退换。

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