工程部检查项目部记录表.doc

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1、项目检查记录(总表)工程名称: XX项目部 编号:K104-J-01 序号:序号总检查内容应检查分项总项数实际检查项数完成数实得分检查人1.项目综合管理(具体见附件1)423992.92.项目进度管理(具体见附件2)893.项目质量管理(具体见附件3)6763944.5. 待添加的隐藏文字内容1项目安全管理(具体见附件4)24821687.16.烟塔(土建)专业管理(具体见附件5)86总计89.8计分方法:(1)所计得分均为得分率。(2)应检查单项得分(应检查的完成项数/应检查总项数)100(3)应检查实得总分为所有单项得分的平均值。检查组长签字 年 月 日检查成员签字 年 月 日项目检查记录

2、(综合)工程名称: XX项目部 编号:K105-J-02 序号:序号检查内容检查标准是否符合1.项目管理目标责任书的签订项目经理已与公司总经理签订2.项目计划书编制情况按项目计划书编制规定3.审核情况编制完成后5个工作日内,工程部组织评审,部长在审核栏签字4.批准情况工程部长审核签字后,总经理批准并签字5.发放情况总经理批准后发放至相关部门,并有发放记录6.计划交底情况视项目部管理人员到位情况陆续交底,并有交底记录7.组织机构进度管理项目部指定专人负责8.质量管理项目部指定专人负责9.安全管理项目部指定专人负责10.施工准备(指从项目经理进场到现场总平面布置结束)施工图设计能够按进度计划得到相

3、应的图纸11.特种设备协议签订与质量监督注册同时进行,与当地质量技术监督局完成协议签订12.压力容器安装告知项目部组织,由分包方告知13.合同交底对合同内容进行分解,责任到人14.控制网及水准点复测施测任务书在进行测量前完成编制并经审核批准15.控制方格网施测方完成作业后,填报“工程控制网测量报验单”,监理单位审核,项目部备案16.水准点施测方完成作业后,填报“工程测量水准点复核报验单”,监理单位审核,项目部备案17.“四通一平”通水水已接进厂区,水量计算已明确18.通电电已接进厂区,电量计算已明确19.通路主干道及前期施工道路已通20.通讯电话、传真、网络通畅21.场地平整已完成22.生产临

4、建达到现场生产需求23.生活临建达到生活基本需求24.现场总平面现场总平面布置规划符合项目计划书的要求25.现场总平面检查每月一次,监理单位组织,形成“现场总平面检查考核表”,项目部备案26.现场总平面变更需变更方填报“现场总平面变更申请表”,监理单位审核,项目部批准 27.图纸设计管理设计变更签证签字齐全是28.变更执行情况执行及时,并得到落实是(监理验收)29.设计变更台台帐有“设计变更通知单登记表”是30.图纸接收台帐有“图纸接收记录”,且登记清晰是31.图纸发放台帐有“图纸发放记录”,且登记清晰是32.设备、物资管理工程材料供方资质复查复查时间材料第一次进场时是33.复查手续按物资供方

5、评价管理规定是34.设备、物资堆放标识产品标识项目部统一标识管理,现场标识清楚否35.检验/试验状态标识项目部统一标识管理,现场标识清楚否36.设备、物资防护防护措施工程部编制,项目部批准签字,分包方执行是37.防护检查每月一次,由项目部组织按50%比例进行抽查,形成“产品防护检查记录”是38.项目管理分包方进场按项目计划要求时间39.分包方资质复查满足合同要求40.分包方人员配备满足合同约定41.分包方服务情况及时,满足现场需求,项目部记录“分包方服务状况调查表”42.管理制度进度管理制度施工组织总设计编制前,项目部组织进行审查,并填写“管理制度检查记录”是(检查记录2010.4.25日)4

6、3.质量管理制度施工组织总设计编制前,项目部组织进行审查,并填写“管理制度检查记录”是(检查记录2010.4.25日)44.安全管理制度施工组织总设计编制前,项目部组织进行审查,并填写“管理制度检查记录”是(检查记录2010.4.25日)45.设备、物资管理制度施工组织总设计编制前,项目部组织进行审查,并填写“管理制度检查记录”是(检查记录2010.4.25日)46.计量及检验试验管理制度施工组织总设计编制前,项目部组织进行审查,并填写“管理制度检查记录”是(检查记录2010.4.25日)47.工程档案管理制度施工组织总设计编制前,项目部组织进行审查,并填写“管理制度检查记录”是(检查记录20

7、10.4.25日)48.施工技术管理制度施工组织总设计编制前,项目部组织进行审查,并填写“管理制度检查记录”是(检查记录2010.4.25日)49.质量计划施工组织总设计编制前,项目部组织进行审查,并填写“管理制度检查记录”是(检查记录2010.4.25日)50.安全计划施工组织总设计编制前,项目部组织进行审查,并填写“管理制度检查记录”是(检查记录2010.4.25日)51.施工组织总设计编制时间工程开工前52.审批手续齐全,签字有效53.审批意见得到落实54.强制性条文条文清单施工组织总设计编制前,针对本工程,分包方编制,监理单位审核,项目部备案是55.执行情况检查每月一次,项目部组织进行

8、,并形成“强制性条文执行情况检查记录”是56.工程转包无转包现象57.项目会议项目工程例会会议开展每周一次是58.会议纪要内容清晰是59.会议结论明确是60.上次会议决议的落实情况及时落实是(建议补充完成情况)61.参会人员签到“会议签到表”各方参会人员签字齐全,无代签现象 是62.项目会议专题会议会议开展需进行专题讨论时是63.会议纪要内容清晰是64.会议结论明确是65.会议结论落实情况得到落实是66.参会人员签到“会议签到表”各方参会人员签字齐全,无代签现象是67.工程实体产品防护防护措施编制并审批是68.防护责任责任到人是69.落实情况抽查每月一次,由项目部组织按50%比例进行抽查,形成

9、“产品防护检查记录”是(补齐检查人签字)70.上次公司项目检查问题整改现场整改按整改要求完成,归档“整改通知单”71.整改验证项目部提交“整改报验单”,并验证签字,归档“整改报验单”72.项目工程档案项目文件文件接收跟踪文件接收情况进行,有“文件接收记录”,且登记清晰是73.文件发放跟踪文件发放情况进行,有“文件发放记录”,且登记清晰,发放签字齐全是74.档案质量签字齐全75.印章齐全76.分类、排列准确整齐77.编号统一,便于查找78.打印计算机打印79.纸质70g/m280.档案移交组卷按规范要求81.装订不得有金属物件82.移交手续完整,签字齐全,签证“工程竣工档案移交总清单”83.移交

10、时间竣工验收后45天内84.竣工验收移交竣工验收验收标准达到项目管理目标责任书的要求85.验收签证签证手续齐全86.验收时间机组整套启动试试运结束87.项目移交工程移交移交完成88.环保和安全设施的移交移交完毕89.特种设备的移交移交完毕90.专用工具的移交移交完毕91.项目总结阶段总结施工阶段总结按项目总结编制规定执行否92.个人总结(包括专、兼职)个人总结按项目总结编制规定执行是93.进度管理总结按项目总结编制规定执行是94.质量管理总结按项目总结编制规定执行是95.安全管理总结按项目总结编制规定执行是96.项目整体总结项目总结按项目总结编制规定执行检查结论:检查人员签字:李琼 本次共检查

11、 96项,实际检查42项,合格项39,得分92.9。 2011 年8月11日项目检查记录(进度)工程名称: 编制时间: 编号:K104-J-03 序号:进度控制情况检查结论一二级进度计划执行情况1.1应完成里程碑节点数:2实际完成节点数:2按期完成率:100%未按期完成滞后平均天数:检查结论:1.2未按期完成里程碑节点原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议二三级进度计划执行情况2.1应开工单位工程数:实际开工单位工程数:按期完成率:未按期完成滞后平均天数:检查结论:2.2应完工单位工程数:实际完工单位工程数:按期完成率:未按期完成滞后平均天数:检查结论:2.3未按期开工的单

12、位名称原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议2.4未按期完工的单位名称原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议三四级进度计划执行情况3.1施工应完成作业数实际完成作业数:按期完成率:未按期完成滞后平均天数:检查结论:3.2未按期完成的设计作业原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议3.3未按期完成的施工作业原因分析项目部采取的对策及取得成效项目推进中存在问题建 议四项目信息沟通检查记录4.1计划的报审情况每月按照公司规定时间上报物资、资金计划4.2项目协调会议安排的任务完成率100%4.3周报、月报按要求上报按时、按要求完成上报4.4工程

13、部通知按要求响应积极主动4.5项目部进度控制到位前期水塔筒壁进度控制到位,现阶段由于地泵故障造成工期滞后约10天;烟囱钢内筒安装由于分包方进场较晚,技术准备滞后导致实际开工滞后20天。4.5.1投入劳动力符合人员进场计划符合4.5.2投入机械进场计划符合4.5.3原材料准备满足进度要求满足4.5.4技术准备满足进度要求满足4.5.5施工环境影响进度6-7月雨季受连续降雨影响被检查项目检查人员附 件:二级进度计划三级进度计划四级进度计划项目检查记录(质量)工程名称: 编号:K104-J-04 序号:序号检查内容检查标准是否符合1特殊岗位人员质检员资质证书在用效期内,质检员有效期为五年是2人员资质

14、与现场施工作业一致一致是3测量员资质证书在用效期内,测量员有效期为终身是4人员资质与现场施工作业一致一致否(赵士杰已离岗)5土建试验人员资质证书在用效期内,土建试验人员有效期为三年是6人员资质与现场施工作业一致一致否(曹明已离岗)7焊工资质证书在用效期内,焊工有效期为三年是8人员资质与现场施工作业一致一致是9计量监测设备长度计量监测设备管理检定证书在用效期内,有效期为一年是(新购入未及时上报)10设备与现场使用一致一致是11力学计量监测设备检定证书在用效期内,有效期为一年是12设备与现场使用一致一致是(有合格证)13试验室土建试验室检测设备存放条件存放条件良好,满足存放要求14人员配备满足现场

15、需求满足需求15设备配备满足现场需求满足需求16质量监检首次质量监督检查预监检问题整改项目部组织进行整改,并填报“质监(联络)站通知回复单”17正式监检问题整改项目部组织进行整改,由质监(联络)站向省质监中心站回复,项目部备案18土建工程质量监督检查预监检问题整改项目部组织进行整改,并填报“质监(联络)站通知回复单”19正式监检问题整改项目部组织进行整改,由质监(联络)站向省质监中心站回复,项目部备案20特殊过程监督特殊过程项目清单第一个单位工程开工前15天,项目部编制是21定位放线及高程控制烟囱基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是22烟囱第一板筒壁工程部质量负责人编制“特殊过程监督

16、记录”是23冷却塔基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是24循环水泵房工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是25混凝土浇筑烟囱基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是26冷却塔基础工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是27人字柱工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是28筒壁工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录”是29质量检验计划土建专业质量检验计划编制及审批手续齐全30计划执行能根据计划进行验收31修订根据现场实际情况及时修订32修订根据现场实际情况及时修订33隐蔽工程验收隐蔽工程清册第一个单位工程开工前15天,项目部组织编制是34地基验槽记录填写分包方填报“地基验

17、槽隐蔽工程检验记录”,各方签字后,项目部备案是35各方签字齐全是36隐蔽作业检验合格后方可进行是37钢筋记录填写分包方填报“钢筋隐蔽工程检验记录”,各方签字后,项目部备案是38各方签字齐全是39隐蔽作业检验合格后方可进行是40地下混凝土记录填写分包方填报“地下混凝土隐蔽工程检验记录”,各方签字后,项目部备案是41各方签字齐全是42隐蔽作业检验合格后方可进行是43屋面记录填写分包方填报“屋面隐蔽工程检验记录”,各方签字后,项目部备案44各方签字齐全45隐蔽作业检验合格后方可进行46管道隐蔽记录填写分包方填报“管道隐蔽工程检查签证”,各方签字后,项目部备案47各方签字齐全48隐蔽作业检验合格后方可

18、进行49屋外接地装置记录填写分包方填报“屋外接地装置隐蔽前检查签证”,各方签字后,项目部备案50各方签字齐全51隐蔽作业检验合格后方可进行52屋内接地装置记录填写分包方填报“屋内接地装置隐蔽前检查签证”,各方签字后,项目部备案53各方签字齐全54隐蔽作业检验合格后方可进行55质量通病措施质量通病清册项目部编制是56质量通病的识别全面覆盖现场施工是57土石方工程土方开挖的基坑(槽)塌方缺陷项目部编制是58基坑(槽)浸水项目部编制是59基坑(槽)回填土沉陷项目部编制是60房心回填土沉陷项目部编制是61地基处理(灰土)工程出现“橡皮土”项目部编制是62模板工程梁模板中部下挠项目部编制63板底砼面不平

19、项目部编制是64边模板嵌入梁内不易拆除项目部编制65柱模板跑模、偏斜、柱身扭曲项目部编制是66墙模板炸模、倾斜变形项目部编制是67墙体厚薄不一、墙面高低不平项目部编制是68墙根跑浆、露筋项目部编制是(施工过程中及时处理)69墙角模板拆不出项目部编制是70钢筋工程钢筋产生偏移项目部编制是71混凝土工程和易性不好项目部编制是 72质量通病措施混凝土工程麻面项目部编制是73露筋项目部编制是74蜂窝项目部编制是75缝隙夹层项目部编制是76裂缝项目部编制是77墙体基础裂缝项目部编制78屋面工程屋面防水渗漏项目部编制79埋件制作钢筋与钢板未完全焊合项目部编制否 80网板焊穿项目部编制否81焊偏、歪斜项目部

20、编制是82变形项目部编制是83质量通病措施保温、防腐质量通病油漆涂刷不均匀项目部编制84重皮,皱皮,脱皮,流痕项目部编制85色泽不一致项目部编制86保温材料充填疏松、薄厚不均匀项目部编制87外壁抹面施工工艺不美观项目部编制88金属外护安装工艺不美观项目部编制89焊接质量通病焊缝尺寸不符合要求项目部编制是90焊缝不平滑项目部编制是(焊缝成形不良)91焊接质量通病漏焊项目部编制是92焊瘤项目部编制是93变形项目部编制是94错用焊材项目部编制是95雨季、风季施工时不做适当防护项目部编制是96QC小组建立、开展及成果有活动记录是97质量事故管理一般质量事故是否发生98已发生事故的上报及时上报工程部99

21、已发生事故的调查项目对事故进行调查100已发生事故的处理按事故调查报告要求处理101严重质量事故是否发生未发生102已发生事故的上报及时上报工程部103已发生事故的处理按事故调查报告要求处理104重大质量事故一级是否发生未发生105已发生事故的上报及时上报工程部106已发生事故的处理按事故调查报告要求处理107二级是否发生未发生108已发生事故的上报及时上报工程部109已发生事故的处理按事故调查报告要求处理110三级是否发生未发生111已发生事故的上报及时上报工程部112已发生事故的处理按事故调查报告要求处理113四级是否发生未发生114已发生事故的上报及时上报工程部115已发生事故的处理按事

22、故调查报告要求处理116特别重大质量事故是否发生未发生117已发生事故的上报及时上报工程部118已发生事故的处理按事故调查报告要求处理119质量例会按公司要求定期开展每月一次是120会议纪要内容清晰是121会议结论明确是122上次会议决议的落实情况及时落实是123参会人员签到齐全,无代签现象是124工程质量验收情况统计报表周报上报时间每周五上午125报表情况与现场实际情况一致126报表数据填写真实127报表格式按质量报告规定执行128月报上报时间随本月最后一周的周报129报表情况与现场实际情况一致130报表数据填写真实131报表格式按质量报告规定执行132年报上报时间随本年最后一月的月报133

23、报表情况与现场实际情况一致134工程质量验收情况统计报表年报报表数据填写真实135报表格式按质量报告规定执行检查结论:检查人员签字:李琼本次共检查67 项,结合工程质量情况得分94。 2011年8月11日 项目检查记录(安全)编制时间: 2011年 8月12日 编号:K104-J-05 序号序号检查内容检查标准检查结果完成未完成1项目安委会及安全资质管理成立项目安全生产委员会按照电力安规执行,查项目部是否有安委会成立文件是2是否随工程进展调整安全生产委员会成员按照电力安规执行,查项目部安委会成员名单是3安全、环境资质台帐查项目部对分包方的资质审查情况是4审查分包方安全、环境资质查安全生产许可证

24、、职业安全健康、环境管理认证证书是5审查项目部安全、环境保证体系查安全、环境管理文件是6特种作业资质管理审查特种作业人员登记台帐查项目部对特种作业人员的管理是7审查专职安全人员资质查安全监督管理局下发的证件是(董明堂)8审查电焊工资质查安全监督管理局下发的证件是9审查起重工资质查安全监督管理局下发的证件 是10审查电工人员资质查安全监督管理局下发的证件是(王四新)11审查登高作业人员资质查安全监督管理局下发的证件是12审查垂直运输机械作业人员资质查安全监督管理局下发的证件是13审查安装拆卸人员资质查安全监督管理局下发的证件是14审查爆破作业人员资质查安全监督管理局下发的证件15安全技术措施审查

25、烟塔专用机械及起重机械拆装、移位及负荷试验安全措施按照电力安规执行,措施方案编制、审批手续齐全是16构件吊装安全措施按照电力安规执行,措施方案编制、审批手续齐全17高边坡开挖安全措施按照电力安规执行,措施方案编制、审批手续齐全18大体积砼浇筑安全措施按照电力安规执行,措施方案编制、审批手续齐全是19危险化学品管理安全措施按照电力安规执行,措施方案编制、审批手续齐全否20冬季施工安全措施按照电力安规执行,措施方案编制、审批手续齐全是21雨季施工安全措施按照电力安规执行,措施方案编制、审批手续齐全是22立体交叉作业安全措施按照电力安规执行,措施方案编制、审批手续齐全否23大型脚手架搭拆安全措施按照

26、电力安规执行,措施方案编制、审批手续齐全是24安全技术交底烟塔专用机械及起重机械拆装、移位及负荷试验安全措施交底查交底记录、签字是25构件吊装安全措施交底查交底记录、签字26高边坡开挖安全措施交底查交底记录、签字是27大体积砼浇筑安全措施交底查交底记录、签字是28危险化学品管理安全措施交底查交底记录、签字是29冬季施工安全措施交底查交底记录、签字是30雨季施工安全措施交底查交底记录、签字是31立体交叉作业安全措施交底查交底记录、签字否32大型脚手架搭拆安全措施交底查交底记录、签字是33培训教育管理安全教育培训计划安全培训计划针对性是34安全教育培训培训的质量要求是否满足项目管理需求是35员工培

27、训台帐查项目部是否建立台帐是36对分包方安全培训的检查查项目部是否有检查记录37安全教育上岗情况查现场人员持上岗证情况是38危险、环境因素识别和控制危险源及风险因素识别清单查项目部识别清单 是39环境因素识别清单查项目部识别清单是40危险源及风险评价查项目部评价表是41环境因素评价查项目部评价表是42重大危险源控制措施查项目部是否编制措施否43重要环境因素控制措施查项目部是否编制措施否44应急预案消防应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否是45土方坍塌应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否是46机械设备倾倒应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否是47触电应急预案根据项目实际情况,查应急预

28、案与否是48高空坠落应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否是49防汛应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否是50危险化学品使用应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否是51食物中毒应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否是52交通管理应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否是53防台风应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否 是54防地震应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否是55其它意外事故应急预案根据项目实际情况,查应急预案与否否56应急预案演练计划查项目部应急准备与相应计划是 57应急预案的演练查项目部演练记录及总结报告否58应急预案实施物资、人员查物资准备记录否59劳动保护管理劳

29、保用品领用 查项目部劳保用品领用发放台帐是60劳动保护管理劳保用品配备计划查项目部对劳保用品需求计划否61劳保用品领用情况查项目部、个人劳保用品领导登记卡是62人员体检情况查项目部人员体检记录、台帐是63安全工作会议年度安全工作计划查项目部年度安全工作计划文件是64安委会会议查项目部会议记录、会议签到表否65安全生产例会查项目部会议记录、会议签到表是66安全会议开展情况查项目部是否按规定时间召开,问题是否解决否67班组例会查班组会议记录是68安全检查安全检查开展情况查项目部安全检查记录是69定期安全检查(每月1次)查定期安全检查记录否70专项安全检查(机械、消防、用电等)查专项安全检查记录否(

30、内容不完整)71季节性安全检查(冬、雨季节)查季节性安全检查记录否(只有2010年春季的)72安全检查重视程度查安全检查主管领导是否到场每周检查由安全部长、工程部长、分包方等人员参加,未提供定期安全检查记录)73安全整改执行情况检查是否有整改要求,整改要求是否落实否74安全检查台帐是否建立安全检查及问题登记台帐是(登记时间与实际发生时间不吻合)75安全奖罚安全文明施工考核细则查是否制定考核细则是76安全奖罚执行情况查安全奖罚单是(只有2011年5月4、7日两次)77安全事故事故上报情况是否及时上报、是否隐瞒不报78事故处理事故处理后有纠正措施79事故档案是否建立事故档案80安全相关报告安全健康

31、与环境周报查项目部安全健康与环境周报81安全健康与环境月报查项目部安全健康与环境月报82季度安全工作总结查项目部安全工作总结83半年安全工作总结查项目部安全工作总结84全年安全工作总结查项目部安全工作总结85安全事故报告查项目安全事报告表86安全事故处理报告查项目事故处理报告87安全相关报告安全事故统计查项目安全事故统计报表88环境合规性评价查项目环境合规性评价报告89现场安全管理90孔洞与临边防护设施楼梯口防护楼梯口、梯段边是否设置牢固的防护栏杆91防护栏杆是否有符合规范(上杆离地高度1.0-1.2m,下杆离地为0.5-0.6m)92电梯口防护电梯井口是否设置可靠的防护栏杆或固定栅门93预留

32、空洞口防护(边长1.5m)洞口四周是否设有可靠的防护栏杆和18cm高的挡脚板,洞口下挂设安全立网94预留空洞口防护(边长1.5m洞口是否铺设盖板或采用钢板、钢筋构成防护网格,满铺脚手板95通道口防护通道口是否设置牢固的防护棚96孔洞与临边防护设施阳台、楼板、屋面等临边防护是否设置可靠的防护栏杆97个体防护高处作业安全绳、速差自控器、安全网布置情况查现场高处作业是否按电力安规要求布置是98作业人员进入现场穿着情况查现场人员是否存在穿短裤、裙子等现象是99作业人员进入现场安全帽佩戴情况查现场人员是否都佩戴安全帽是100高处作业安全带使用情况查现场高处作业人员是否正确使用安全带是101特殊防护用品使

33、用情况查现场特种作业人员是否只用特殊防护用品是102安全防护用品查现场作业人员的防护用品是否合格是103专用机械及起重机械安装方案查起安拆方案是否经过上级审批是104安全技术交底查是否有安拆专项安全技术交底部分105安拆装单位、人员资质查安、拆装单位及人员是否具有相应的资质是(钢内筒)106安全检验情况查机械是否经有关部门检验,是否取得安全准用证是107限位器安全性能查有无力矩限制器或力矩限制器灵敏度,有无限位或限位灵敏性是108钢丝绳安全性能查钢丝绳磨损是否超限是109滑轮安全性能查滑轮磨损是否超限是110吊钩安全性能吊钩磨损是否超限是111制动器安全性能查制动器磨损是否超限是112机械安全

34、防护装置查转动部分是否有防护装置,是 113接地查机械电气保护和接地电阻是否符合规定要求是114机械操作规程查现场是否悬挂安全操作规程否(烟囱钢内筒无)115机械日常维护查是否有日常维护保养记录116多台机械交叉作业查是否编制安全措施方案117起吊操作起吊前是否鸣笛示警是118起重操作人员查司机、指挥人员是否持证上岗情况是119机容机貌整洁情况查操作室是否整洁、有序是120中小型施工机械机械接地查是否有保护接零、接地,有无漏电保护器是121机械安全防护装置查安全防护装置是否符合安规要求是122机械操作人员操作人员持证操作情况是123机械操作规程查是否有操作规程或按规程操作是124机械日常维护查是否有使用运行、日常维护保养记录125搅拌机安装安装场地是否硬化、机身安装是否稳固126搅拌机安全规程现场是否有安全操作规程牌127搅拌机安全性能传动部件防护罩、料斗保险挂勾是否齐全可靠128搅拌机接地金属外壳保护接零是否符合要求129电焊机防护措施电焊机是否有防雨措施是130

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