邮储银行支行会计工作整改报告.doc

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邮储银行支行会计工作整改报告市分行财务会计部:年3月14日市分行财务会计部对支行会计工作做了全面、系统的检查,就发现的问题并结合定银会计通知【】7号整改通知书,现将支行会计工作检查中发现存在的问题逐一整改,现将整改情况报告如下,不妥之处请指正。一、 严格执行三级权限审批制度,规范的补全了以前未经审批及手续不全的各类事项。二、 严格按照上级规定,每天规范、完整,并按实际发生的业务填写各类相关登记薄及履职表等。三、 严格按照邮储银行账户管理办法,及时、规范的勾挑、核对银行余额,要求会计和出纳人员签字确认并说明余额核对是否相符情况。 四、 严格按照上级指示规范装订各类业务系统报表,确保报表及凭证分类整理装订,并严格要求专人保管公司系统及会计后台各类系统凭证。五、 要求会计人员严格、及时履行会计职责。(1) 按要求及时、认真查库;(2) 确保业务资金的及时下拨与上缴;(3) 控制备付金留存在核定的范围内。待添加的隐藏文字内容3其次,我们对上级领导表示衷心的感谢!是你们不辞辛苦的指导、检查,及时的给我们指出问题,才能使我们在第一时间发现问题并纠正问题,把工作做得更好。最后,我们希望各位领导给支行多进行检查指导,以便支行各项工作更加合规、合法,争取更好、更快地发展。 邮储银行支行年3月20日

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