内部审计主要职责.doc

上传人:仙人指路1688 文档编号:472614 上传时间:2021-01-30 格式:DOC 页数:4 大小:13.74KB
返回 下载 相关 举报
内部审计主要职责.doc_第1页
第1页 / 共4页
内部审计主要职责.doc_第2页
第2页 / 共4页
内部审计主要职责.doc_第3页
第3页 / 共4页
内部审计主要职责.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《内部审计主要职责.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审计主要职责.doc(4页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、内部审计主要职责 内部审计主要职责11对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。内部审计主要职责21、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;2、负责审计项目方案的审核与执行,编制审计审计等;3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水

2、平的控制有效性;5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。内部审计主要职责31、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营提供服务4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度内部审计主要职责4(1) 小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致(2) 代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展(3) 经营精力是否符合经营约定(4) 经营项目及路线是否匹配总部战略内部审计主要职责51、建

3、立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;4、审计公司资金使用情况;5、督促跟踪审计结论和建议的落实。内部审计主要职责61、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作内部审计主要职责71、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;4、负责公司审计档案的管理工作;5、完成领导交办的其他工作。内部审计主要职责

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 文秘知识


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号