压力容器质量安全风险管控清单.docx

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1、压力容器质量安全风险管控清单(压力容器设计单位)第一条为建立并落实压力容器设计质量安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,特制定本清单。第二条本单位质量安全风险主要存在于设计资质、设计许可专用印章、设计条件输入、设计文件和设计文件输出、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。第三条设计资质风险至少包括:(一)未具有相应级别的压力容器设计资质;(二)压力容器设计人员未具有相应级别的压力容器设计资质。第四条设计许可专用印章风险至少包括:(一)压力容器设计许可专用印章未设置专人管理;(二)压力容器设计许可专用印章使用未经过批准。第五条设计条件输入风险至少包

2、括:(一)压力容器使用环境条件不正确;(二)压力容器工艺条件不准确。第六条设计文件风险至少包括:(一)压力容器设计使用的法规、标准和规范不准确;(二)设计过程未准确执行质量控制文件的要求。第七条设计文件输出风险至少包括:(一)压力容器设计文件不符合法规、标准和规范要求;(二)压力容器设计文件的签署不符合法规要求;(三)设计变更不符合规范要求。第八条人员管理风险至少包括以下几个方面:(一)未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定;(二)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求;(三)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。第九条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几

3、个方面:(一)资源条件未能持续保持许可条件;(二)未按规定履行告知义务并接受监督检验;(三)发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。第十条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。第十一条本单位根据上述规定制定了压力容器设计质量安全风险管控清单(例表见附录A3),当设计的压力容器类别、品种等发生改变可能导致风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。压力容器质量安全风险管控清单(压力容器制造(含安装、修理、改造)单位)第一条为建立并落实压力容器制造(含安装、修理、改造)质量安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,特制定本清单

4、。第二条本单位质量安全风险主要存在于质量计划、设计控制、材料与零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、生产设备和检验与试验装置控制、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。第三条质量计划风险主要指质量计划的编制和实施未满足许可范围特性和单位实际情况。第四条设计控制风险至少包括:(一)设计单位未具有相应级别的压力容器设计资质;(二)发生设计变更(含材料代用)时,未按相关规定经相应设计资质单位确认;(三)设计控制责任人未有效履职。第五条材料与零部件控制风险至少包括:(一)材料质量证明文件不符合相应规定;(二)未按规定进行材料复验;(三)未按相应规定进

5、行材料标识;(四)未按相应规定进行材料存储;(五)未按规定发放领用材料并做好相应记录;(六)材料控制责任人未有效履职。第六条工艺控制风险至少包括:(一)通用或专用工艺文件不符合相应规定;(二)未定期检查工艺执行情况;(三)工装模具未按规定做好使用管理检查并记录;(四)工艺控制责任人未有效履职。第七条焊接控制风险至少包括:(一)焊工是未持证或超项目焊接;(二)焊接工艺未能覆盖产品制造要求;(三)未及时规范填写施焊记录;(四)未按规定进行焊缝返修;(五)焊材管理不符合规定;(六)焊接控制责任人未有效履职。第八条热处理控制风险至少包括:(一)热处理工艺文件不符合相应规定;(二)热处理设备不符合要求;

6、(三)热处理记录和报告不齐全或不规范;(四)热处理控制责任人未有效履职。第九条无损检测控制风险至少包括:(一)无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定;(二)无损检测人员资质不满足要求;(三)设备、仪器和试块不满足相应检测要求;(四)检测状态和时机不满足工艺要求;(五)记录和报告不齐全或不规范;(六)无损检测控制责任人未有效履职。第十条理化检验控制风险至少包括:(一)理化检验人员未经培训合格;(二)仪器和设备不满足相应检测要求;(三)理化试样不符合要求;(四)记录和报告不齐全或不规范;(五)理化检验控制责任人未有效履职。第十一条检验与试验控制风险至少包括:(一)检验与试验工艺文件不符合相应规定

7、;(二)检验与试验条件和状态不满足工艺要求;(三)检验与试验记录和报告不齐全或不规范;(四)检验与试验控制责任人未有效履职。第十二条生产设备和检验与试验装置控制风险至少包括:(一)设备状态标识不规范;(二)仪器设备未按规定进行检定校准;(三)生产设备和检验与试验装置控制责任人未有效履职。第十三条人员管理风险至少包括以下几个方面:(一)未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定;(二)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求;(三)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。第十四条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面:(一)资源条件未能持续保持许可条件;(二)未

8、按规定履行告知义务并接受监督检验;(三)发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。第十五条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。第十六条本单位根据上述规定制定了压力容器制造质量安全风险管控清单(例表见附录A4),当生产的压力容器类别、品种等发生改变可能导致风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。压力容器安全风险管控清单4险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人未按规定配置安全管理人员、作业人员1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度;2、定期检查作业人员证件;3、现场检查作业人员持证情况日管控安全员人员未按规定定期开展安全培训,培训未覆盖相关人员1、建立人

9、员安全培训制度;2、定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监未按规定配备安全总监、安全员、作业人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训;2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监未按一机一档建立安全技术档案;档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理管理未定期开展日常维护保养,安全检查定期开展日常维护保养,安全检查周排查安全总监未

10、建立压力容器操作规程1 .建立完善操作规程;2 .加强人员培训并组织实施安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器制定压力容器隐患整改计划,明确监控措施及责任人未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度,制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况,及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废(注销)等相关手续未按规定开展压力容器年度检查、定期检验,办理延期检验的未采取有效监控1 .按规定开展压力容器年度检查,定期检验;2 .延期检验的压力容器经检验机构确认及使用

11、登记机构备案后采取有效措施监控使用管理未落实压力容器安全事故报告义务,未采取有效措施防止事故扩大1 .严格落实压力容器安全事故报告制度;2 .及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人4险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人未对己报废的压力容器去功能化处理,未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力容器管理,及时采取必要措施消除使用功能;2 .加强停用压力容器管理,采取有效保护措施,且设置停用标志未建立压力容器、安全附件、作业人员台账建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账,并进行动态管理未建立压力容器事故应急专项预案;并定期演练1、建立并完善压力容器事故应急专项预案;

12、2、按技术规范要求定期开展应急演练,并留存演练记录设备本体,接口(阀门管路)部位、焊接接头缺陷、1、对新设备严格验收要求;2、制定运行、检修规程,按规程处置;避免疲劳运行;3、必要时,采取监控、隔离、维修等安全措施,并做好预案,及时消除隐患日管控安全员有膨胀要求的压力容器(如)膨胀受阻查明并消除受阻原因,确保按预定方向自由膨胀设备压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦1、查明异常发生原因,及时消除隐患;2、制定运行、检修规程,按规程处置;避免疲劳运行;3、必要时,采取监控、隔离、维修等安全措施,并做好预案日管控安全员保温隔热层破损,真空绝热层潮湿跑冷1、检查破损部位设备本体是否存

13、在损伤;2、及时对破损部位进行恢复;3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率,停止使用并及时进行隐患整改非金属衬里层:搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等加强口常检查监控,必要时及时进行修复运行期间超压、超温、超量等L制定运行操作规程,并严格执行;2.必要时进行检验、评估检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅1 .及时对泄漏源进行排查并处理;2 .制定运行操作规程,并严格执行;3 .及时对检漏孔进行疏通4险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人接地装置不符合要求L查明异常原因,并及时处理;2.接地装置进行定期检测设

14、备铭牌、漆色、标志不符合要求按规定完善铭牌、漆色、标志日管控安全员使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器严格采购管理,使用取得生产许可并经检验合格的压力容器月调度主要负责人全附件和全保护装安全阀的铅封、校验标签缺失,未在验有效期内;安全阀根部阀未常开。1 .重新校验安全阀;2 .对安全阀铅封、校验标签采取保护措施;3 .安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员爆破片泄漏、反装,未定期更换L查明泄漏原因并消除;2 .确认爆破片的安装方向;3 .制定爆破片定期更换计划并实施日管控安全员压力表选型错误、未在检定有效期内,刻度盘上无指示工作压力的红线,压力表损坏1 .根据工况选取符合要求的压力表

15、;2 .制定压力表定期检定计划并实施;3 .刻度盘上标出工作压力的红线;4 .及时更换损坏的压力表日管控安全员液位计选型错误,无最高和最低安全液位的标志,液位计存在泄漏1 .根据工况选取符合要求的液位计;2 .标注最高和最低安全液位的标志;3 .修复或更换液位计日管控安全员紧急切断装置未定期调试,功能失效1 .定期对紧急切断装置调试,确保功能有效;2 .必要时对远控联锁功能进行测试周排查安全总监测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验计划并实施月调度主要负责人环境排放口设置不符合要求排放口设置应符合相应规定周排查安全总监压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求与特种设备安全相关的建筑物、附属设

16、施,应当符合有关法律、行政法规和标准的要求月调度主要负责人府监督、通报、预警发现不合格项记录,整改周排查安全总监投诉举报发现不合格项记录,整改,消除安全隐患日管控安全员4险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人舆情信息发现不合格项记录,整改日管控安全员t开门式压J容器专项快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求1 .确保装置完好;2 .调试确认联锁功能正常;3 .发现异常情况及时处理日管控安全员(用氧舱专项医用氧气加压氧舱舱内导静电装置的连接失效及时修复或更换有机玻璃材料的划伤、劣化、银纹等缺陷以及泄漏及时修复或更换卷用氧舱专项照明装置(含应急照明装置)、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置

17、、测氧仪、温度调节和加湿装置失效及时修复或更换日管控安全员&动式压力容器专项每班配备充装人员及检查人员不符合要求每班配备充装人员及检查人员符合相关规定日管控安全员移动式压力容器卸载人员无特种设备作业人员资格按要求配备相应持证作业人员使用移动式压力容器充装非使用登记介质加强人员教育,规范使用移动式压力容器移动式压力容器罐体的关闭装置在运输过程中未处于闭止状态加强充装后出车前罐体检查,必要时做检查结果记录使用移动式压力容器超速行驶、运输剧毒化学品未按审批路线、时段行驶加强人员教育,规范运行非应急救援情况,移动式压力容器之间相互装卸作业,移动式压力容器直加强人员教育,规范使用移动式压力容器4险类别风

18、险指标风险管控措施管控形式责任人接向气瓶进行充装,动式压力容器专项未经许可、超许可证有效期、超许可范围、不再具备许可条件进行充装1 .立即停止充装,并严格按照规定取得许可;2 .加强许可人员、场地、设备等条件的持续保持未严格执行装卸前后检查、装卸过程控制,装卸记录不规范1 .根据安全技术规范与企业实际情况编制装卸检查记录表并实施;2 .编制装卸作业规程并严格实施未按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统建立并实施移动式压力容器充装质量追溯系统装卸用管不符合有关要求1 .装卸用管定期进行耐压试验;2 .装卸用管材质与介质相容;3 .加强连接部位的检查在禁止装卸作业情境下(如

19、恶劣天气、异常工况等)继续作业1 .建立完善操作规程;2 .加强人员培训并组织实施日管控安全员未设置安全出口,周围未设置安全标识1 .按要求设置安全出口;2 .按要求设置安全标识月调度主要负责人充装场地未具有良好的通风条件或未设有足够能力的换风通风装置;缺少如充装场地环境温度、气体浓度控制等安全措施1 .按规范要求设置换风通风装置;2 .根据充装气体的危险特性,增加如充装场地环境温度控制等安全措施;3 .易燃、易爆、有毒介质的充装单位,严格按规定装设气体浓度监测报警装置备注:本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,压力容器使用单位应当结合本单位实际,细化风险管控清单,合理调整管控形式。

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