负责人所在单位2021至2022年度内部审计科研课题立项表.docx

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2021至2022年度内部审计科研课题立项表序号课题编号课题名称负责人负责人所在单位一、“内部审计促进组织贯彻落实国家重大经济社会政策措施研究”方向12101内部审计促进组织贯彻落实国家重大经济社会政策措施研究毕秀玲山东财经大学22102内部审计促进组织贯彻落实国家重大经济社会政策措施研究李曼南京审计大学二、“境外审计研究”方向32103新发展格局中境外业务内部审计工作研究杨献龙中国电力建设集团有限公司42104境外审计研究张曾莲北京科技大学三、“经济责任审计研究”方向52105国有企业经济责任审计评价指标体系研究徐云龙国化投资控股有限公司62106经济责任审计结果运用创新研究李晓慧中央财经大学四、“智能审计研究”方向72107基于“业审融合”的智能化内部审计应用研究:以中国石化为例邱发森中国石油化工集团有限公司82108智能审计的理论方法体系与应用系统框架构建研究一基于内部审计智能化转型的探索李庭燎南京审计大学92109面向反舞弊审计场景的企业内部审计智能化实施研究梁力军北京信息科技大学

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