医疗器械公司医疗器械退货处理程序和不合格医疗器械确认处理程序.doc

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1、XXXX医疗器械公司医疗器械退货处理程序和(一)医疗器械进货退出程序1、目的:建立一个医疗器械进货退出的标准操作程序,以保证退货管理制度的规范执行。2、范围:适用公司所有进退产品。3、责任:采购员、销售员、质管员、保管员及其部门负责人对本程序负责。4、程序4.1、医疗器械进货退出应征得供货单位同意。4.2、由采购人员填写“进货退出通知单”,写明退货原因、退货地址、收货人等。4.3、“进货退出通知单”报质量管理部审核,业务部经理审批后打印进货退出凭证交库房。4.4、库房凭进货退出凭证和“进货退出通知单”办理退货手续。(二)、医疗器械进货退出程序1、目的:建立一个医疗器械退回的处理程序,保证医疗器

2、械储存和销售的质量。2、范围:适合公司所有销售医疗器械。3、责任者:业务部门经理、业务员、质量验收员、质量管理部有关负责人对本程序的实施负责。4、程序4.1、客户提出退货要求,由业务员填写退货通知单报部门负责人审批后,通知退货单位、保管员收货、储运部带货。4.2、退货保管员收到退货单位退回的医疗器械后,认真核对医疗器械的品名、规格、批号、生产厂家、销售日期以及退货数量、原发票号等,核对无误后,进入销货退回区。4.3、退货人员按退货通知单清点无误后,登入“退回医疗器械台帐”,并通知验收员验收。4.4、验收员按医疗器械验收的程序对退回医疗器械进行验收,认真做好退回医疗器械验收记录。5、退回医疗器械

3、经验收合格的入合格库,继续销售,验收不合格的则按不合格的确认处理程序进行处理。XXXX医疗器械公司不合格医疗器械确认处理程序(一)、目的:建立一个不合格医疗器械的确认和处理标准操作程序,以达到对不合格医疗器械的控制性管理的目的。(二)、范围:适合本企业出现的所有不合格医疗器械。(三)、责任人:业务部、中心、质量管理部及部门负责人对实施本SOP负责。(四)、程序1、购进医疗器械经检查验收不合格的,由验收员填写“拒收报告单”报质量管理部,质量管理部鉴定后明确拒收意见的医疗器械入退货库(区),保管员登入不合格品台帐,并及时办理退货手续,退原发货单位;或入不合格品库报废处理。2、(1)在库养护检查,出

4、库复核发现的不合格医疗器械应立即挂黄牌暂停发货,养护员填写“质量复查报告单”报质量管理部。(2)、质量管理部立即进行电脑停售,并填写“停售通知单”报业务部门。(3)、质量管理部经复查确认合格的,办理电脑解除停售手续,并填写“解除停售通知单”送业务、仓储部门摘去黄牌继续销售;确认不合格的,则由业务员办理“不合格品移库单”,器械移入不合格品库,保管员登入“不合格品台帐”,已出库的,由业务部门发出“产品收回通知单”进行回收。3、退回医疗器械经检查验收不合格的,入不合格品库,保管员登入“不合格品台帐”。4、经确认的不合格医疗器械,质量管理部根据医药器械调拨责任制的规定,明确鉴定处理意见,即:由供货方负

5、责的按退货处理,由业务部门填写“进货退出通知单”,通知中心退货;超出供方负责范围期限的按报废处理,由保管员填写“报损审批表”,报业务、质管、财会部门审核,由总经理审批报损。5、已办理报损审批手续的报废医疗器械,定期由保管员列出清单,质量管理部写出“销毁医疗器械报告”(附销毁产品的清单),经分管业务经理审批和有关部门核对签字后,由质量管理部组织人员进行销毁,销毁过程质量管理部应做记录,特殊管理医疗器械的销毁应报药监部门监毁。6、各级医疗器械监督部门抽查检验不合格和文件通知,禁止销售的医疗器械,按有关管理规定进行处理。7、质量管理部建立所有不合格医疗器械的确认、报损、报告、销毁记录等内容的质量问题档案。8、每半年质量管理部应会同责任部门对不合格医疗器械的处理情况分别进行一次汇总分析,写出汇总分析报告,报分管质量、业务和储运的副经理,作为进行医疗器械质量分析和质量责任划分的依据,并由责任部门制定预防措施。

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