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1、电商部财务部管理制度总则:为规范本部门财务管理流程,严格要求收支必须在公司财务部门掌握控制,特制定以下制度。一 :产品定价及更改流程。a 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核,由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案,财务一律按此单价对帐。 B在线产品如需打折或降价,必须由电商部书面变更价格申请,交郑总审核,总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。二:产品管理制度 a、 本厂订货 电商部填写内销订单生产通知单(印刷)交郑总审核,转发生产(生管)、仓库(主管)及财务(会计)一式四联。 生产完成入库后,仓库根据通知单填写内销产品出货单(印刷)(一式三联)交电商部签收。并将
2、财务联交给财务(会计)。b、外购 需要外购商品,由电商部填写电商部外购申请单(印刷)交郑总审批、总经理审批。再由电商部打印订单(采购部手工单格式)、交总经理签批。到货后,直接到电商部入库。供应商送货单必须有二人以上(经理)核实并签名。 交货完成后,电商部填写费用报销单附订单复印件、送货单及发票(收据)。财务审对无误后交总经理批准方可付款。 C 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。三:出货流程 a 、电商部按销售出货,并填写电商部销售单(印刷)(一式二联),注明客户、品名及单价较经理审核后发货。每月底交财务(会计)对账。 b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次,将盘点明细交财务备查
3、。四:货款管理 所有销售收入必须进入公司指定账户,所有销售必须走公司流程。严禁其他途径销售及往来,或出货不入账擅自改变价格销售等行为,一律视为贪污处理。追究当事人及管理者责任。五:费用报销1. 所有开支及申购必须得到业务总监同意及批准。超过2000元以上单项支出必须报请总经理同意。2. 费用报销由电子商务部经理一人填报完成。填写费用报销单附发票(或收据)及收货单等交业务总监审批后转财务审核,财务交总经理签批后方可报销。办公室管理制度一:考勤上午 8:00-12:00下午 14:00-18:00每日由经理做好考勤登记,本人签到,月底交行政部。二:请假 半天以内,由经理同意。半天以上由总监同意,并将请假单交行政部备案。否则按旷工处理。三 :现场纪律衣着整齐,不得穿背心,拖鞋。讲究卫生,保持场地清洁,不得喧哗,嬉闹。节约用水用电,人走灯灭门锁。四 财务管理电子商务部做好公务登记造册。如需借出,必须得到总监的同意,并做好借还记录。所有公物遗失,由经理负责。