审计局保密工作自查报告.doc

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1、2016年审计局保密工作自查报告我局严格按照保密法、武穴市电子政务建设实施方案等文件的要求,针对政务信息公开及网络保密工作召开专题会议作了部署安排,组织有关人员对政务信息公开及网络保密情况进行了认真检查。现将有关情况报告如下:一、加强教育,提高认识在抓好政务信息公开及网络保密工作的同时,我局高度重视保密教育工作,适时组织工作人员学习保密工作的方针政策、法规及会议精神,采取多渠道、多形式,加强对领导干部、重点涉密人员的保密法传教育,定期组织有关人员认真学习有关保密内容,观看保密教育录像,组织参加保密法等相关保密知识的学习考试,提高执行力度,把政务信息公开保密审查制度的要求融入业务工作之中,作为工

2、作流程的一个重要环节。切实提高对政务信息公开保密审查工作重要性的认识,进一步增强保密干部的保密意识,提高了全局人员在推行政务信息公开中保密意识和自觉执行保密法规、规定的自觉性。二、加强领导,健全组织局领导高度重视保密工作,把政务信息公开及网络保密工作作为一项重要工作常抓不懈。一是成立了电子政务网络安全和信息保密工作领导小组,组长由局主要领导亲自担任,班子其他成员任副组长,各科室、二级单位负责人担任成员,明确了各科室及二级单位的保密员,并由计算机中心具体负责网络信息保密审查的日常工作,对在局互联网网站上主动公开的公文、信息是否涉密进行严格把关。二是把保密工作列入年度考核内容,明确任务,责任到人。

3、三是多次召开会议,安排布置保密工作,为做好保密工作奠定了扎实的基础。三、完善制度,按章保密近年来,我局先后制定了武穴市审计局涉密计算机保密管理制度、武穴市审计局计算机网络管理办法(试行)等加强保密工作的管理制度,对全局保密工作各个环节,尤其是政务信息公开及网络保密工作审查的领导机构、办事机构和审查范围、原则、程序、要求、责任追究等作了明确的规定,使这项工作有人抓,有人负责。在实际工作中,各科室及二级单位能认真按照上述制度规定,严格执行信息公开申请、发布、保密和审核制度,防止涉密信息和内部信息不恰当地公开。四、严格检查,认真整改我局严格按照中华人民共和国政务信息公开条例要求及有关法律法规,认真界

4、定了公开和不公开信息,对公开的信息内容,特别是涉及人民群众切身利益的政务信息进行了全面清理、检查,努力做到规范保密审查,确保信息公开工作保密安全。经审核,20xx年元至十一月我局在武穴审计网站上向社会主动公开发布了208条信息,其中:审计动态105条,政务公开类30条,政策法规类12条,审计研究类27条,文明建设类21条,审计文化类8条,法制宣传5条,未发现涉密信息。开展政务信息公开是一项涉及面广的工作,我局虽然在此项工作中已做了大量的工作,但由于资金紧张、审计任务重,没有严格区分连接互联网和审计内网的计算机设备,与市政府的要求还有一定的差距。下一步,我们将按照中华人民共和国政务信息公开条例要

5、求及有关法律法规,进一步加强政务信息公开工作的宣传教育,健全有关规章制度,强化各项保密工作措施,重点加强拟公开政务信息的审核把关,落实好“涉密不上网、上网不涉密”的规定,确保政府信息公开及网络信息的保密安全。2016年审计局保密工作自查报告县委办:根据中共大足县委办公室关于切实做好信息公开保密审查工作的通知(足委办20xx40号)精神,及时对审计局局域网公开发布的信息进行了自查,现将有关情况报告如下:一、领导高度重视按照规定,我局成立了信息公开保密审查工作领导小组,由党组成员、副局长李连友任组长,曾令君、黎娟、罗登军为成员,同时,建立了信息公开保密审查制度,确定了保密审查人员,落实了保密审查责

6、任,确保了“涉密信息不公开,公开信息不涉密”。同时对审计局局域网上发布的信息开展了自查,这次审查发布信息546条,审查网页240个,未发现秘密信息和其他不宜公开的信息。二、审查程序规范我局在工作中将保密审查程序与公文流程程序、信息发布程序有机结合起来,有效地防止了保密审查在信息公开中的“缺位”和“脱节”。我局制作的信息和公文,都需经分管领导审核同意后方能对外发布;重要的信息和公文,还需经主要领导审核把关;未经领导审核批准的,从未对外发布。三、加强培训教育信息公开保密审查工作是一些政策性、政策性和技术性都很强的工作。因此,我局加强了对工作人员的教育和培训,使工作人员知悉我局应公开和保密的事项、保

7、密审查的基本程序、泄密要承担的责任,使保密审查人员也掌握了信息公开的原则和主要内容、保密审查的具体程序,增强了工作人员的信息保密意识。2016年审计局保密工作自查报告为落实好黄保20xx3号文件精神,黄石港区审计局按照保密法的规定和制定的保密制度及措施,认真开展了保密检查自查工作,现将自查情况总结如下:一、基本情况我局的保密工作以局长为保密工作小组组长,把保密工作纳入本单位目标管理, 认真制定了年度计划;多次召开党组专题会研究保密工作,特别注重审计业务及有关工作中的保密情况,及时解决保密工作中存在的问题。我局的保密工作不仅做到了常讲常抓,而且年初有计划,并且纳入了本部门目标管理考核。在工作中要

8、求全体人员能正确理解、宣传、执行保密法,认真做好各项保密工作,切实履行工作职责。局领导高度重视新形势下保密工作,在执行保密纪律和法规制度方面作出了表率,认真贯彻执行党政领导干部保密工作责任制,做到了审计工作审到哪里,保密工作就抓到了哪里。局领导结合审计工作多次在全体干部大会上强调,每位干部都有保密义务,不该说的不说,不该问的不问。二、保密管理的相关制度(一)我局全面落实了文件的收发、传递、复制、借阅、立卷归档和销毁全过程的保密制度,继续加强了对涉密文件和内部资料的管理:对含有机密性的文件、通报、内参等有关资料指定专人负责接收、登记、传交;对党内和上级机关的涉密文件及有关资料在清退时,除归档和与

9、本单位工作有密切相关的文件外,指定专人负责清理、登记、造册,送有关部门办理清退手续,文件清退率达到了100%;对废旧文件资料及各种内部刊物,集中送到了指定地点统一监销。通过这些工作,切实杜绝了失密事件的发生。(二)按照要求对涉密载体、涉密计算机信息系统进行专人定机管理,对局工作用载体(U盘、光盘等)、工作用计算机信息系统按照“谁使用、谁管理”、“谁上网、谁负责”的原则落实责任,对废旧工作用载体由办公室统一回收后到市保密局指定销毁地点统一销毁;无泄、失密事件发生。(三) 结合审计局工作流程和特点,在政府公众信息网和区党政网建设和使用过程中,严格按照相关规定进行操作,坚持“谁上网谁负责”的原则,加

10、强了涉密计算机硬盘、光盘、软盘的使用和管理,按保密规定进行维修;杜绝了安全隐患,无泄密事件发生。同时建立相应的信息发布审批制度。按照“先审查,后公开”和“谁公开,谁负责”的原则,对局政务信息公开的保密审查按初审、复审和批准三个程序实施。坚决杜绝错发各类涉密及内部信息的情况发生。通过自查,我局的保密制度更加完善,确保我局的政务信息公开工作做到:既保守了国家秘密安全,又方便了政府信息公开。今后我局要不断总结,完善相关制度,认真学习和贯彻好保密法,把我局的保密工作更好的开展下去。2016年审计局保密工作自查报告为认真贯彻落实县委县政府对保密工作的要求,我局按照年初关于保密工作的计划和制度,严格执行各

11、项规定,始终把保密工作作为一项重要工作常抓不懈。现结合我局工作实际,将保密工作自查情况汇报如下:一、机要检查1、机要密码责任人员情况。我局领导高度重视保密工作,明确分管办公室的班子成员为机要密码分管领导;明确办公室主任为机要密码专管员,负责机要保密工作。同时,规定了如有异动以及个人大事变动要按要求及时报备。2、卫士通邮件系统管理情况。我局将卫士通邮件系统安装在专用电脑上,并安排了专职文印人员专门负责,做到了专人专机专用;每天都对卫士通中的邮件及时进行了签收处理,没有出现遗漏和处理不及时的情况;卫士通邮件系统出现问题时,我局及时报县委机要局进行处理,没有擅自修复的情况。二、保密检查1、涉密文件管

12、理情况。及时按要求领取、登记和退还涉密文件,注重保密性,按照最小范围原则进行登记、签名传阅。对所收到的文件,指定专人进行了妥善的处理,对不属于国家秘密但不宜公开的文件资料,都标注了“内部使用”,明确了发放范围;对可以部分公开或者一段时间后公开的文件资料,都明确了公开的内容、时间和方式;过期的文件或需要销毁的文件都经由碎纸机进行销毁处理;实行公章使用登记、审批制度,确保了公章使用的安全。文印室和办公室的人员在进行复印、统计等工作时都严格遵守保密守则及管理办法,秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照县保密委员会的规定办理,形成了一整套制度、规定,管理渠道畅通。所有程序都严格按照文件制发管理

13、的要求,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,未出现过失、泄密问题,做好了日常的文件保密管理工作。2、电子设备及涉密信息管理情况。文印室电脑和办公室文秘存放文件资料的重要电脑等都没有连接外网,移动储存介质专人专用,确保了审计文件在运行与存储过程中的安全性。我局信息化办公积极运用了金审一、二期工程,使用内外网分离的方法,没有在非涉密计算机和连接网络的计算机上存储和处理涉密、敏感信息。我局的电子政务内网等涉密网络采取了身份鉴别、访问控制等技术防护措施,同时所有电脑都配备了杀毒软件,定期杀毒与升级,并指定专人从事计算机保密管理工作。在信息流转方面,严格涉密信息流转的规范性,拟公开的信

14、息发布经过严格的审批程序,通过各科室负责人填写保密审查表、保密专干提出书面意见、保密工作分管领导审批,没有将涉密、敏感信息通过网络传输、存储和发布。通过自查,我局的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。2016年审计局保密工作自查报告20xx年,为了认真贯彻落实保密法和有关文件精神,我局紧抓组织领导、职责履行、宣传教育、制度制定、监督检查和保密技术设备配置等工作,重抓计算机信息系统的保密管理,坚持把保密工作与审计工作有机地结合起来,不断提高保密工作科学化、现代化水平。今年以来,我局严格执行报告泄露国家秘密事件的规定,没有发生泄密事件。现将工作情况汇报如下:一、履行职责,积极发挥作

15、用。年初我局制定了长乐市审计局20xx年保密工作计划,保密领导小组就保密工作部署、和保密法学习等内容召开专题会,并在年初与各科室签订了长乐市审计局20xx年保密工作责任书,年中制定政府信息公开专项检查方案,组织对单位保密工作进行自查,制定了长乐市审计局保密工作存在问题整改表,及时解决了存在的用审计业务笔记本电脑上外网、U盘内外网交互使用、U盘容量太小业务数据多处存放、政府信息公开内页材料整理不够及时规范等问题,上报了长乐市审计局保密工作检查情况报告,同时审计干部积极撰写保密工作相关信息3条,我局坚持做到保密工作与审计业务工作同时部署,同时落实,确保了保密工作的连续性。二、高度重视,强化组织领导

16、。作为政府职能部门,我局一直非常重视保密工作并作为一项重要工作常抓不懈。今年以来,局党组继续把保密工作纳入党委议事日程,统筹考虑保密各项工作,认真梳理分析需要推进的事项,及时成立了保密工作领导小组、计算机安全保密工作领导小组,调整了保密工作领导小组,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各科科长切实肩负起科室保密责任,领导小组下设办公室,依托局综合科,配备兼职保密干部,主要负责保密工作的精神传达、检查指导、上下沟通联络等。三、保障经费,完善技术配备。我局把保密工作所需经费纳入机关财务预算,在经费上予以保证。严格按照规定配备保密技术防护设备,目前已配置密码保险柜3个,碎纸机3部,并购置了计算机检查软件

17、,定期对内网专用计算机进行检查。其次,给每个审计干部配备审计业务专用笔记本电脑和审计业务专用移动硬盘,分别贴上明显保密标志,按涉密电脑和涉密硬盘管理,严格限定在审计内部专网使用,不得接入互联网。还在每个科室都安装二套KVM切换器,用于切换涉密计算机主机与非涉密计算机主机,使之共享一套键盘、显示器和鼠标,实现内网和外网的物理隔离。四、建章立制,做到有章可循。及时传达和转发上级有关保密工作的指示、文件,根据保密法律法规规章,结合我局工作实际,制定完善了文件保密制度、档案保密制度、保密工作相关制度、计算机信息安全管理制度、政府信息公开保密审查暂行办法等5项保密规章制度,做到人手一份,随时督促干部职工

18、对各项工作的保密,夯实了保密工作的制度基础,从源头上防止故意或过失泄密现象发生。五、重点突出,加强监督检查。严格按照长乐市审计局政府信息公开保密审查暂行办法要求,制定长乐市审计局政府信息公开保密审查表,通过经办、审核、审批等程序,确保我局政府信息公开安全、真实、准确。根据保密委相关文件要求,首先对单位文件制发管理情况进行自查,填报了文件制发管理情况自查项目表,坚持过期文件资料统一集中到市指定的销毁中心销毁,从源头上堵塞失、泄密漏洞。其次,还对单位网络进行自查,我局现有政务内网、审计系统内网与互联网,不存在本单位自建的涉密网络。对涉密非涉密计算机、涉密非涉密移动储存介质都做了新的界定,由综合科负责分别登记造册。要求全体审计干部自新文件下发之日起,严格按照制度规定做好计算机信息安全工作。同时为每位审计干部购置了审计业务专用移动硬盘,要求按照涉密储存介质管理和使用。

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