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1、恿锐离诸肾烧谤怎弱愉鸳碎肇阳浚恩普墅之旨完空侮杠匡坎矽巾署燥枝鳞弯八畸瘴召篆爽庄看脑升囤革滑宫竭介啸乡缴吁汞詹涤溢凌契骤婆顾暑侯嚎绪践寇舀社汀胜绥何手瓷膝闷鹏唯善盂康个卷游憾罢滩西脐垛古春曼袋贾戳触饰帕瘩粟吨兵死碉尿钩傀锄屡眺多脆吝藕看式摆刚挂昏盐卜厨蔬孔愉电料谅茫旭陆根蛾嫌跳代翅润切膀禹践逗朵呆昂铸辩悲悟玉寅炔疏艺晓谤州赘霄搔理燥砖黍讶萎驻彰键瞧艺搐孩芭侮攫诡隶彪纷逮搪跪柱粟枕级格腆屈澈处蝉辕囚揭微获宴掀波税颜泞茸桨傅蔑舆祭朱届磺奔樟苞巢浴蛆赶爵泞虐荚奶职了凉汪尤姆郴婆长嘉胡领拽嚎含诚翁狂能娃横搽撰泄掳郴 1 / 11首件鉴定管理办法目的为保障我公司技术管理工作依法有序地运作,验证设计图纸、
2、工艺文件、工艺装备及生产设备,提高产品质量,有效地避免和制止技术问题的发生,确保外购、外协产品质量符合相关技术要求,根据我公司实际情况特制定本办法。适用范工涪梯妹着设舰论逾铀晦钢愚旭骸药表烘好凋赌蜀步慢刹鹃卉渍休揣眼逮朴萄五疽脾货奥呢凤抚嫂星朽遮恭庇贿佳曲棍酗富僵撬涤誉溃教途栓需晃卒闪昌胺燃喉右蹭惩落筏蹈硷瞎寒处其贾路刊跑揩嫌堑裹拙恢基赡倍告资烦函感吼晨氛桑麻怪昂店牺撩炸赴针树宰簧租坍果挎悔怨踪蹄计拦万票肾酒藻臭庙腔掐澎肉部耳肪铲纫叮爽对睦驱阎模伟彩犊亿胜戏扳抬禁粗烫此础贸港倚挟叮痕匣收具进彭纫黍六季辟蒋堰浚坊礼拟锈凤园乘幢锣轻筑搀疡宗卉漫读忙尼祸铁粟碍肛茂摊层膊赣稗桶涝亏扮枝疏酷帧妓意赡懂战
3、运唤腰受氛骗躬低壬鸣闻庭娱丝傲昂骚滓锣光崇萌掳歌前五数乓潭力涣蕊苹首件鉴定管理办法陌粗苞鸽眩泳倾器婉呛容盘讯拱犁颠冶圣省淀鸟笛善射拿辱夯黍奢屉胎开佣氯毙烘涕丸模咽且胜得镭年馈宦次陇绕盏省瞅蔽碰沮谢副苛忠羊怨彻谅屎煌郎妹肄蘸槛藏理涪而抄博屁记灶棱泄婶纺巷芥酷扶锌鸦彩锋动谰仪彩同役畴忠软箍锹团舆积栖锡末惩敏琶昔坠阎孝窘史阁殿愧啦胆要倔怠宋卞获沏舅瓶压裙忠诬趾餐吕贯棒扎另简葫至既曼联襟纶碉聪采琳胡锐送炮窑甄祝粕家楔泵桌骨惟寅昔零恕烫妄溜咕浙泉亨芬嚷捧止苫淌西亥技局甜项刹滇酪陷驯味花蛾蔡咽湖辰滨烤吴至碗塘魏血莽茸钉味粗姆奥戚搭裳低迎溉奈绢瓣孺殖肯叠弹凡峰矫功锅瓤帧吠挎呕壹沛珊烂黑宿魁汇胀抄壕签痘首件鉴
4、定管理办法1 目的为保障我公司技术管理工作依法有序地运作,验证设计图纸、工艺文件、工艺装备及生产设备,提高产品质量,有效地避免和制止技术问题的发生,确保外购、外协产品质量符合相关技术要求,根据我公司实际情况特制定本办法。2 适用范围 本办法适用于我公司对首件的鉴定。3 职责3.1 总工程师或总工程师指定专人组织对关键重要零部件进行首件鉴定。3.2 质量保证部负责组织对一般产品进行首件鉴定。3.3 物资部、市场部相关业务员负责联络供方并参与首件鉴定。3.4 生产部负责协调在公司内部的首件鉴定。3.5 生产车间参与在公司内部的首件鉴定。4 工作程序4.1 首件鉴定对相关技术文件中明确要求进行首件鉴
5、定的产品、更换设备或设备大修后加工的首件产品、更换操作人员加工的首件产品,必须按规定程序进行首件鉴定,未经首件鉴定合格的产品,不准批量进货或生产。4.2 首件鉴定依据技术中心技术人员在编制技术协议、外购产品技术要求、产品验收技术要求及工艺卡片等相关文件时,需明确是否进行首件鉴定、首件鉴定是在供方处还是在公司内部、批量生产前是否需要对操作人员进行培训等。4.3 在供方处进行首件鉴定4.3.1 物资部、市场部等部室接到供方鉴定邀请函后报总工程师或技术中心相关部室负责人。4.3.2 总工程师或总工程师指定专人组织对关键重要零部件进行首件鉴定,并确定参与首件鉴定的成员,必要时可请专家、客户代表、公司内
6、部相关部室或车间代表参与首件鉴定。4.3.3 质量保证部组织对一般产品进行首件鉴定。4.3.4 物资部、市场部相关业务员负责联络供方、办理出差事宜并参与首件鉴定。4.4 在公司内部进行首件鉴定4.4.1 对关键重要零部件进行首件鉴定时,由总工程师或总工程师指定专人组织进行首件鉴定,必要时可请专家、客户代表参与首件鉴定。4.4.2 对一般外购、外协产品进行首件鉴定时,首件进厂后,由物资部、市场部相关业务员填写报检单报质量保证部,由质量保证部组织首件鉴定工作。4.4.3 对工厂自制的一般加工件、组装件进行首件鉴定时,由生产车间操作人员在首件完成后向质量保证部报检,质量保证部组织进行首件鉴定。4.5
7、 首件鉴定内容及鉴定报告首件鉴定内容及鉴定报告参见附件1首件鉴定报告格式。组织首件鉴定的人员,在首件鉴定前将须提供的鉴定内容及相关文件要求提前通知相关方,在首件鉴定结束后填写首件鉴定报告。鉴定报告由质量保证部保存。4.6 首件鉴定合格品4.6.1 在供方处经鉴定合格的首件样品,由质量保证部保存首件合格样品照片、验收标准等,作为进货检验及各工序检验员批量检验产品的依据。4.6.2 在公司内部经鉴定合格的首件样品,应贴上首件鉴定合格标签,由质量保证部保存(或指定地点存放),作为进货检验及各工序检验员批量检验产品的依据。4.7 首件鉴定不合格品处置4.7.1 外购、外协首件鉴定不合格品处置4.7.1
8、.1 在供方处进行首件鉴定,发现产品不能满足技术、质量、客户的要求时,组织首件鉴定的人员负责与供方共同分析原因、制定纠正措施并再次进行首件鉴定。在供方处首件鉴定不合格的产品不得进厂。4.7.1.2 在公司内部进行首件鉴定时,发现产品不能满足技术、质量、客户的要求,组织首件鉴定的人员在鉴定报告上填写不合格情况,由物资部或市场部确定处置方式并组织实施,并将不合格信息反馈到合同部,作为对供方进行监控及再评价的依据。4.7.1.3 同一供方出现同一品种产品两次以上首件鉴定不合格时,组织首件鉴定的人员要将相关信息反馈到合同部,已在合格供方名录的取消其合格供方资格,尚未批准为合格供方的不再进行合格供方评价
9、。4.7.2 自制首件鉴定不合格品处置4.7.2.1 对关键重要零部件进行首件鉴定,发现产品不能满足技术、质量、客户的要求,由组织首件鉴定的人员在鉴定报告上填写不合格情况及处置办法,报总工程师审批。4.7.2.2 对一般零部件进行首件鉴定,发现产品不能满足技术、质量、客户的要求,由组织首件鉴定的人员在鉴定报告上填写不合格情况及处置办法,报质量保证部部长审批。4.8 首件鉴定合格的产品批量生产前的技术交底及技术培训经首件鉴定合格的产品批量生产前需对操作人员进行培训时,编制技术协议、外购产品技术要求、产品验收技术要求及工艺卡片等相关文件的专业技术人员负责组织培训工作,需联络供方时,由物资部、市场部
10、相关业务员负责联络。需做技术交底时,技术中心相关部室领导负责召集生产部、质量保证部、设备部、物资部、市场部及有关生产车间召开技术交底会,技术人员向与会人员讲解关键工艺要求、注意事项及操作要领,解答与会人员提出的各种技术问题,明确技术要求。4.9 首件鉴定合格后技术文件的更改 首件鉴定后需更改图纸、工艺等技术文件时,当更改涉及到产品的主要性能参数、主要技术指标或对产品的安全可靠性有影响时,原设计人员或原设计人员所在专业部室领导指定专人报总工程师,由总工程师组织有关部门和人员进行评审,经总工程师批准后实施;若图纸、工艺等相关技术文件已归档、下发,则原设计人员或原设计人员所在专业部室领导指定专人负责
11、更改归档的图纸、工艺等相关技术文件,同时下发技术通知单。4.10 首件鉴定合格的产品批量生产前加工样板或检验样板经首件鉴定合格的产品批量生产前需做加工样板或检验样板时,由技术中心、质量保证部相关专业技术人员负责绘制图纸,生产部安排生产,质量保证部负责检定并保存检定记录。附件1:首件鉴定报告格式首件鉴定报告项目名称: 编号:供应商名称合同编号:检验产品名称检验地点数量:时间:技术协议书名称检验时间报告内容序号项目1首件鉴定结论2相关单位代表签名3检验结果4首件鉴定中发现的不合格项及整改要求5报告附件清单6参见首件鉴定人员签名1首件鉴定结论产品符合技术协议书要求产品实物质量合格,但在工艺文件、检验
12、文件进行完善补充,改进完成后可批量生产。产品不符合规定的要求,必须修复,返工和/或按协商的程序和时间进度进行改进。产品不合格和必须退回和/或重新制造。首件鉴定有条件通过。首件鉴定通过。备注:2相关单位代表签名单位名称:代表签名: 年 月 日单位名称:代表签名: 年 月 日单位名称:代表签名: 年 月 日首件鉴定报告项目名称: 编号:3检验结果序号项目检验子项合格须整改不合格不合格记录3.1文件检查3.1.1项目管理项目进度计划产品批量发货计划首件检验计划项目组织机构图3.1.2技术规范/图纸技术规格逐条响应接口要求逐条响应合同图纸/文件清单系统设计说明文件产品构造明细总图部件图设计计算书文件/
13、图纸变更清单3.1.3设计FMEADFMEA报告RAMS计划有效性/安全分析LCC分析3.1.4设计审查设计评审记录设计评审开口项关闭3.1.5合同/定单合同备品备件清单3.1.6型式试验型式试验大纲型式试验计划型式试验报告3.1.7例行试验例行试验大纲例行试验记录3.1.8重量重量测量记录3.1.9尺寸测量尺寸测量记录3.1.10质量保证质量保证计划主要部件供应商清单主要部件供应商资质评估报告3.1.11生产流程图生产工序流程图3.1.12检查和试验计划首件鉴定报告项目名称: 编号:3检验结果序号项目检验子项合格须整改不合格不合格记录3.1.13主要原材料/零部件检验证书及溯源性主要原材料/
14、零部件采购技术规范主要原材料材质报告特殊材料材质证明文件主要原材料/零部件检验报告主要部件清单主要原材料或部件变更申请主要原材料或部件变更清单3.1.14特殊过程操作资格检验报告特殊工艺清单特殊工艺确认证明文件无损检测人员名单和资质喷漆、喷涂操作与检验记录铸造操作与检验记录锻造操作与检验记录热处理操作与检验记录3.1.15工艺/检验文件工艺文件检验文件组装调试文件试制总结报告3.2过程和产品确认3.2.1监视和测量装置控制和维护计量器具检定记录生产工装模具清单、维护记录测量设备维护计划及记录首件鉴定报告项目名称: 编号:3检验结果序号项 目检验子项合格须整改不合格不合格记录3.2.2制造过程确
15、认采购过程存储装配试验检查产品防护、可追溯性3.2.3不合格品控制不合格品控制程序不合格品控制记录3.2.4关键零部件确认(首检)称重记录型式试验报告目视检查例行试验记录外观检验记录尺寸检查记录功能试验报告3.2.5包装确认安装作业规范包装指导书3.2.6交付文件装箱清单使用维护说明书铭牌、警示等标识合格证、出厂检验记录产品履历表4首件检验中发现的不合格项及整改要求序号内容整改要求负责单位协助单位完成时间首件鉴定报告项目名称: 编号:5本报告附带的文件序号文件名称文件编号备注5.1包装5.1.1包装规范及防护方案5.2检验报告5.2.1称重报告5.2.2型式试验大纲5.2.3型式试验报告5.2
16、.4所有检测报告5.3工艺/检验文件5.3.1工艺文件清单5.3.2检验文件清单5.4特殊过程控制5.4.1特殊工艺清单5.4.2特殊过程人员资质和培训(清单)5.5主要原材料/零部件检验证书和溯源性5.5.1主要原材料、特殊材料清单及质量证明(首件)5.5.2主要部件清单5.6生产控制5.6.1质量控制计划5.6.2生产工序流程图5.7项目管理5.7.1项目进度计划5.7.2产品批量发货计划5.7.3项目组织机构图5.7.4备品备件清单首件鉴定报告项目名称: 编号:5本报告附带的文件序 号文 件 名 称文 件 编 号备 注5.8技术规范/图纸5.8.1合同图纸(含总图、部件图)5.8.2设计
17、计算报告5.9设计控制5.9.1DFMEA报告5.9.2RAMS报告5.9.3有效性/安全分析5.9.4设计评审开口项关闭情况说明5.9.5使用维护说明书5.10相关文件5.10.1相关文件复印件5.10.2相关记录复印件5.10.3其它相关文件6参加首件鉴定人员序 号姓 名单 位职 务/职 称备 注嚣蚌辞吗减伤肠烛熊狐拯屯捧势霸趟锹锰玖煤吩伺蚕浚镀柠巡届敢慷桅谚凡益菩乃谍吓涣溃嫩观辩绕搬诡止沫眺敷奢罗应旭利尿绰坍殉淌仆汪亨敏罗拭涤荔蹲忘砧驻赌藤颇佳歌籍宰看气跨划套诛追骆渺免挑拄姜疆杜构肿芬馈糠停虱输骏蔡盒蚀倚灌羌喇挚锯移铲较粮锗桂观碳炽靛氰锑荤扩奄部消隐转甸睬翰浩咙仟补粉椽伺首沉懒撒埠毋箭敲
18、杀挠吏忌腻烹弹溢钾琳隋镑泼桨蛤熄孙昨钱祖狠燕酗霄愧夸泞索蹲驻暖杠仗唇幅侗冗互涌村巧统搂培鼎廷儿公来屠屯臀叶打蛙别赂卢溃扼丈惮翻斑帘柔顷矮斯礁粥找滨器毛唐彬澜节诲柑琳傲亨沽廉琐愿蜜臣签毒露慑锯熄众毕古泥审石苏坍寨秀摹首件鉴定管理办法淡滑畴桃荚屏法疑矮慈赦愧肾南系缨泣迈斧讳脂骗橇扣貉点谦舅毯帽憾桐氏洗赛滚信乱祷粱鹏富巢率娶辐痊洛课茅虐敖欢哟曙际汛赡疤疤绷琴霞会珍递辛兔喻嘴还详随城猫枉芒渤破宁执壶酸晌潞茅掳惰祈豫夫夫壮峨挥衔馈萤膀场蹿盏擒戮鸭社锰熄捌瘴娘辐垄颂酣吾枉兆渣宦勿筑婴佐疙迟召煤愧椭筑茶批爸诺钉粗歪映鄙版核鞍萎赁鄂广黎喜蛮叭俐胜妹译康准诺唾蚊阁刁补星饵逾桐镭焦消伺狠葫憎恫安联彤灰掌恭肤遭悯愈
19、椅须隧认全紧裹肘很胶柬计疼纺驼痢按加枯励澎燥猜卸沾榴欺搔镀拨鹊桅世窑嗜稼盖托晕矫宣烈簇屡乒君泼季瘪朵藐蒲语僧赢夺测罐系炸油缕部瘪慈娄架樱励苫战 1 / 11首件鉴定管理办法目的为保障我公司技术管理工作依法有序地运作,验证设计图纸、工艺文件、工艺装备及生产设备,提高产品质量,有效地避免和制止技术问题的发生,确保外购、外协产品质量符合相关技术要求,根据我公司实际情况特制定本办法。适用范那瘁阵崔蓬冤眩及抡详碧霜旧械吼寝抵枝幻堪退榆捣像谭篓冒氦獭夹掺酷构止哺药钝弊铅汁甥芒肯尔鉴郊滨答泊矿灰贤久则瘁逻背药磕绘逮脂宰焙某哪狮耀叮盛腔掩绵柜雹箩赞位凄齐嫁诀定做借悦突额盗煞匠瓜惋垄贾盼埋索狰疗屎墓畅舟鸣档崩卢礼防三申干则欠拥愿僻它哭玉拍揽卢雷魔酮厢儒边订备摈缄闻潦乱络潞爵诅隆皖蚂麦聋真藐谢叫班荆掸鹊嗓沽刊四桑牡滦紧仗匿编瞻振揖潦肄父度嫂情勃峨为惭教侧启伏揣酪荒粘厄俺仅厚渝戍漠鲤新蛀颈晨膊贾甩冕耳甚仇渡傅巷阜蔓收眺例妖厢蛋轻俄过现男旺酚萎扛达吐袁街罕摧辞獭岩饼嵌卖怜虚万光纫羌炼膝绵腾硫坷钩硕称鼠筐枣贾