宁波关于成立汽车显示设备公司可行性研究报告.docx

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1、宁波关于成立汽车显示设备公司可行性研究报告xxx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度24第三章 行业、市场分析27一、 行业发展态势27二、 行业发展态势28三、 行业面临的机遇与挑战30第四章 项

2、目建设背景及必要性分析34一、 行业竞争格局34二、 行业市场容量及发展趋势35三、 行业特有的经营模式及盈利模式43四、 项目实施的必要性44第五章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事53三、 高级管理人员57四、 监事60第六章 发展规划分析62一、 公司发展规划62二、 保障措施63第七章 风险防范65一、 项目风险分析65二、 公司竞争劣势72第八章 项目选址分析73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 创新驱动发展77四、 社会经济发展目标78五、 产业发展方向80六、 项目选址综合评价82第九章 环境保护方案83一、 编制依据83二、 环境影响合理性分

3、析84三、 建设期大气环境影响分析85四、 建设期水环境影响分析86五、 建设期固体废弃物环境影响分析87六、 建设期声环境影响分析87七、 建设期生态环境影响分析89八、 营运期环境影响89九、 清洁生产90十、 环境管理分析92十一、 环境影响结论96十二、 环境影响建议96第十章 投资方案分析97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金102流动资金估算表102五、 总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表105第十一章 项目经济效益106一、

4、基本假设及基础参数选取106二、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表108利润及利润分配表110三、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112四、 财务生存能力分析113五、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115六、 经济评价结论115第十二章 进度实施计划117一、 项目进度安排117项目实施进度计划一览表117二、 项目实施保障措施118第十三章 总结分析119第十四章 附表121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金

5、筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建筑工程投资一览表134项目实施进度计划一览表135主要设备购置一览表136能耗分析一览表136报告说明xxx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资388.50万元,占xxx有限公司35%股份;xx有限责任公司出资722万元,占xxx有限公司65%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资27574.39万元,其中:建设投资21680.

6、52万元,占项目总投资的78.63%;建设期利息216.17万元,占项目总投资的0.78%;流动资金5677.70万元,占项目总投资的20.59%。项目正常运营每年营业收入48500.00万元,综合总成本费用41341.96万元,净利润5210.42万元,财务内部收益率11.20%,财务净现值-3938.99万元,全部投资回收期7.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。2018年,中国汽车产量和销量分别为2,781万辆和2,808万辆,首次出现负增长,同比下降4.16%和2.76%;2019年延续下滑趋势,汽车产销分别完成2,572万辆和2,577万辆,同比

7、分别下降7.5%和8.2%,但行业通过主动调整和积极应对,下半年已表现出较强的自我恢复能力;2020年1-5月,受新冠肺炎疫情影响,汽车实现产销778.7万辆和795.7万辆,同比下降24.1%和22.6%,但随着国内疫情防控形势持续好转,4-5月汽车行业产销已恢复到正常水平并扭转下滑态势,4月单月产销同比增长2.3%和4.4%,5月单月同比增长18.2%和14.5%。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟组建公司基本

8、信息一、 公司名称xxx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1110万元三、 注册地址宁波xxx四、 主要经营范围经营范围:从事汽车显示设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现

9、了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9383.477506.787037.60负债总额4182.443345.953136.83股东权益

10、合计5201.034160.823900.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36878.3429502.6727658.75营业利润7803.166242.535852.37利润总额7004.085603.265253.06净利润5253.064097.393782.20归属于母公司所有者的净利润5253.064097.393782.20(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司将依法合

11、规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9383.477506.787037.60负债总额4182.443345.953136.83股东权益

12、合计5201.034160.823900.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36878.3429502.6727658.75营业利润7803.166242.535852.37利润总额7004.085603.265253.06净利润5253.064097.393782.20归属于母公司所有者的净利润5253.064097.393782.20六、 项目概况(一)投资路径xxx有限公司主要从事关于成立汽车显示设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由未来,座舱电子系统将更加智能化,显示系统将逐步一体化,最终衍变成为更成熟的智能座舱电子系统,即以多屏融合

13、(全液晶仪表+抬头显示+车载中控屏+副驾驶娱乐+后座娱乐)以及语音、手势的方式实现人车交互,软、硬件的升级为互联网与汽车的融合提供了良好媒介,座舱电子系统采集到的驾驶员以及行车信息可以及时与互联网连接,向驾驶员提供反馈以提升驾驶体验,座舱电子与底盘控制等车身电子的结合也将更加紧密。在此基础上,基于智能座舱的高级辅助驾驶系统也将逐步普及,进一步降低交通事故的风险,并最终过渡到无人驾驶。总体判断,宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段,加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。(三)项目选址项目选址位于xxx(以

14、最终选址方案为准),占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx套汽车显示设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积67859.14,其中:生产工程42842.14,仓储工程15315.30,行政办公及生活服务设施7272.67,公共工程2429.03。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资27574.39万元,其中:建设投资21680.52万元,占项目总投资的78.63%;建设期利息216.17万元,占项目总投资的0.78%;流动资金5677.70万元,占项目总投资的

15、20.59%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):48500.00万元。2、综合总成本费用(TC):41341.96万元。3、净利润(NP):5210.42万元。4、全部投资回收期(Pt):7.04年。5、财务内部收益率:11.20%。6、财务净现值:-3938.99万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技

16、术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配

17、置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车显示设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权

18、益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资388.50万元,占xxx有限公司35%股份;xx有限责任公司出资722万元,占xxx有限公司65%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续

19、运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部

20、1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月

21、、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付

22、凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务

23、进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采

24、购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、韩xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。2、汪xx,

25、中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、史xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、毛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx

26、总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、邵xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、程xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、

27、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、林xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会

28、计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

29、公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的3

30、0%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,

31、不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 行业发展态势行业属于新兴行业,起步较晚,发展较快,尤其是全液晶仪表系统领域,目前能够提供软、硬件综合服务的服务商数量相对较少,行业发展空间较大,行业参与者将面临竞争加剧的压力。行业发展之初,汽车电子主要以机械仪表及CD/DVD等娱乐设备相结合为主,开发成本较低,同质化较高,主要通过系统集成商或整车厂组装完成

32、。而随着液晶中控显示屏、液晶仪表产品的不断成熟和普及,市场需求及供给不断增加,推动了产业革新。与此同时,处于行业上下游的屏幕制造商和系统集成商也在不断整合,各自领域的头部效应及专业化分工逐渐凸显,双方传统的合作模式已经无法适应座舱电子系统快速升级的需求。屏幕制造商固定资产投资规模大,转型慢,开模研发新产品的成本较高;而系统集成商一般专注于整体装配及系统整体开发,不会介入电子屏幕生产线的大额固定资产投资。上游显示器件制造商需要稳定的市场需求及批量化订单支持生产,而下游客户则要求上游能够满足其个性化的开发需求,上下游的相互需求存在一定的错配。在此背景下,第三类产业链参与者,即专注于软、硬件开发、轻

33、资产模式的服务商则可以同时为上下游提供服务,在满足下游新品开发需求的同时帮助上游降低产品开发风险和业务拓展成本。国内汽车行业系统集成商主要以德赛西威、延锋伟世通、航盛电子等大中型企业为主;屏幕制造商主要以京东方、中华映管、深天马、友达光电、群创光电等大型企业为主;在产业链中提供服务的包括软件系统开发商、硬件产品经销商和同时提供软硬件服务的综合服务商,以民营中小型企业为主。但是,由于行业发展时间短,目前能够提供细分领域定制化综合解决方案的公司数量相对较少。此外,由于汽车座舱电子定制化的特性以及汽车制造商注重安全、稳定的产业文化,准入门槛较高,因而行业的市场化程度相对较低。随着智能座舱概念的持续发

34、酵和市场容量的不断提升,座舱电子领域的市场化程度将进一步提升,促进优胜劣汰,也给领域内具备研发实力和其他核心竞争力的中小型民营企业提供了更大的发展空间。二、 行业发展态势行业属于新兴行业,起步较晚,发展较快,尤其是全液晶仪表系统领域,目前能够提供软、硬件综合服务的服务商数量相对较少,行业发展空间较大,行业参与者将面临竞争加剧的压力。行业发展之初,汽车电子主要以机械仪表及CD/DVD等娱乐设备相结合为主,开发成本较低,同质化较高,主要通过系统集成商或整车厂组装完成。而随着液晶中控显示屏、液晶仪表产品的不断成熟和普及,市场需求及供给不断增加,推动了产业革新。与此同时,处于行业上下游的屏幕制造商和系

35、统集成商也在不断整合,各自领域的头部效应及专业化分工逐渐凸显,双方传统的合作模式已经无法适应座舱电子系统快速升级的需求。屏幕制造商固定资产投资规模大,转型慢,开模研发新产品的成本较高;而系统集成商一般专注于整体装配及系统整体开发,不会介入电子屏幕生产线的大额固定资产投资。上游显示器件制造商需要稳定的市场需求及批量化订单支持生产,而下游客户则要求上游能够满足其个性化的开发需求,上下游的相互需求存在一定的错配。在此背景下,第三类产业链参与者,即专注于软、硬件开发、轻资产模式的服务商则可以同时为上下游提供服务,在满足下游新品开发需求的同时帮助上游降低产品开发风险和业务拓展成本。国内汽车行业系统集成商

36、主要以德赛西威、延锋伟世通、航盛电子等大中型企业为主;屏幕制造商主要以京东方、中华映管、深天马、友达光电、群创光电等大型企业为主;在产业链中提供服务的包括软件系统开发商、硬件产品经销商和同时提供软硬件服务的综合服务商,以民营中小型企业为主。但是,由于行业发展时间短,目前能够提供细分领域定制化综合解决方案的公司数量相对较少。此外,由于汽车座舱电子定制化的特性以及汽车制造商注重安全、稳定的产业文化,准入门槛较高,因而行业的市场化程度相对较低。随着智能座舱概念的持续发酵和市场容量的不断提升,座舱电子领域的市场化程度将进一步提升,促进优胜劣汰,也给领域内具备研发实力和其他核心竞争力的中小型民营企业提供

37、了更大的发展空间。三、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇(1)国家政策扶持汽车产业是国民经济的重要组成部分,汽车产业链涉及钢铁、机械、电子、环保、交通、服务等多个行业,受到政府高度关注以及相应政策支持。作为汽车产业当前转型升级的核心环节,汽车电子产业的健康发展至关重要。2018年1月,发改委发布了智能汽车创新发展战略(征求意见稿)提出,到2020年,智能汽车新车占比达到50%,中高级别智能汽车实现市场化应用。节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)、产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)等规划文件也陆续出台,进一步推动汽车、汽车电子以及产品技术的发展。(2)汽车产业

38、结构升级调整汽车产业作为一个成熟产业,已成为社会日常运行的必需品。全球汽车销量稳步增长,中国汽车销量在保持了连续多年高速增长后,也逐步趋稳,整体汽车产销量及保有量保持高位。同时,中国汽车行业的结构正在发生变化:首先,随着国民经济快速增长带动的消费升级,高价车占比逐渐提高,而高价车在座舱电子上的投入普遍高于普通车;其次,我国自主品牌车占比已整体达到40%并趋于稳定;第三,新能源汽车天然需要完善的汽车电子系统,虽然2019年受补贴退坡影响销量下滑,但长远来看其销量占比仍将有所提升。因此,中国汽车行业庞大的存量市场、稳定的增速及汽车产品结构升级调整为汽车电子产品带来了稳定需求。(3)电子产品技术进步

39、及互联网的普及随着消费电子产品的广泛推广及应用,消费者越来越多地偏好于集成更多功能的电子产品,而互联网的普及也使汽车电子产品增加了互联互通的内容。由于汽车电子相比消费电子对稳定性和安全性的要求更高,当前汽车电子在对前沿技术的运用及数据采集和互联互通上的相对保守,未来升级空间仍然很大。汽车电子的不断升级和完善,使得传感、人机交互、信息互联等成为可能,为辅助驾驶等座舱电子系统提供了软硬件技术基础,使得汽车可以像手机一样成为互联网的一个节点,并通过互联网提升驾驶体验。未来,汽车电子技术与互联网的融合可以进一步引领汽车电子行业的快速发展。(4)人均收入水平的提升带来稳定的改善需求随着长久以来我国人均收

40、入水平的不断提升、汽车生产技术水平的提升以及产能的扩张,汽车已经大范围地融入了居民的日常生活。随着居民生活质量的逐步改善以及城市圈及基础交通设施的持续建设,汽车人均保有量将持续增长,在满足了基础代步的需求后,未来,汽车将更专注于智能化的改造,以期进一步提升居民的驾驶体验。其中,座舱电子系统作为信息展示及交互的主要窗口,是改造升级的重点,将会成为未来汽车产品标准配置。(5)专业服务商逐步取得产业上下游的认可我国主流自主品牌汽车的开发周期约为两到三年,在正式量产之前,市场调研、产品设计、开发、试产等研发环节占主要部分。就汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统而言,专业服务商从概念设计阶段就开始介入并提供

41、服务,随着项目的推进全流程跟踪,协助完成软、硬件系统方案的落地。第三方服务商的存在使得系统集成商及硬件制造商实现了专业化分工,弥补了特定领域的技术缺陷、节省了对接成本、提高了生产效率,降低了经营风险。因而,上下游愿意引入第三方服务商配合项目整体的研发进程。汽车产业链的专业化分工趋势将会为服务商带来更广阔的发展空间。2、行业面临的挑战(1)行业发展起步较晚我国整体经济工业化进程推进较晚,汽车产业发展落后于欧美等发达国家,我国汽车市场,尤其是高端汽车市场受国际品牌车影响较大。虽然我国汽车行业的参与者通过自主研发、收购兼并等方式快速成长,但是仍有较大差距,核心技术仍由国际大型汽车行业参与者掌握。(2

42、)资金压力较大由于汽车关系到人身及交通安全等问题,其对本身产品质量稳定性要求极高,整车产品的调研、研发、试产等流程漫长,供应商及服务商的体系认证成本较高,初期研发投入较大,对于中小规模企业及行业新进入者来说,认证、研发等带来资金压力导致经营风险过大。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 行业竞争格局座舱电子系统是整个汽车座舱的中枢神经,因此对于安全性和稳定性的要求远高于消费电子,其软、硬件开发及验证也更为复杂,自主研发门槛较高。目前,汽车前装及后装市场的系统供应商呈现不同的竞争格局。前装市场要求供应商与整车研发相匹配,技术要求高,研发周期长,研发投入较大,其中,外资车厂一般选择境外长期合作的供

43、应商,而国内自主品牌车厂一般选择国内技术实力突出、研发体系完善、产品性能稳定的系统集成商。整体来讲,国内自主品牌车前装市场的主要参与者为大型的系统集成商,包括德赛西威、延锋伟世通、航盛电子、华阳集团等,竞争格局相对稳定,行业参与者相对比较成熟。后装市场的需求主要来源于车主对保有车辆升级的需求,车型范围更广,要求供应商能够提供更多种类选择,并且兼容性更好、具备更多功能拓展的产品。由于后装产品不需要通过整车厂严格的质量筛选,新产品推入市场的速度较快,前期研发投入相对较小,相对门槛较低,后装市场参与者较为分散,既有华阳集团、索菱股份、路畅科技等大型系统集成商,亦有更多中小型产品供应商。二、 行业市场

44、容量及发展趋势1、全球汽车市场发展概况汽车产业历经百年发展,已成为世界上规模最大、最重要的产业之一,是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业。根据国际汽车制造协会(OICA)统计,除去2008年和2009年受金融危机影响,近十年来全球汽车产量整体平稳增长,直至2018年首次出现1.7%的小幅下滑。总产量从2006年的6,922万辆增长至2019年的9,179万辆,同期年复合增长率为2.19%。随着经济全球化进程的快速发展,全球汽车产业格局发生了变化。美国、欧洲、日本等传统汽车工业发达的国家和地区,汽车产销量增长态势平稳,市场逐渐趋于饱和,一些劳动密集、资源密集的汽车

45、制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移,其中尤以金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)为代表的新兴市场发展最为迅猛,成为带动销量增长的主要动力。发展中国家经济增速高,消费结构正处于升级阶段,可以预见未来汽车产业重心仍将向发展中国家倾斜。2、中国汽车市场发展概况近年来,我国汽车产业高速发展,中国汽车产销增长速度高于全球平均水平。根据中国汽车工业协会数据显示,中国汽车产量从2005年的571万辆增长至2017年的2,902万辆,年复合增长率达14.51%,同期全球汽车产量年复合增长率为3.14%。中国汽车销量从2005年的567万辆增长至2017年的2,888万辆,年复合增长率达14.53

46、%,同期全球汽车产量年复合增长率为3.01%。2018年,中国汽车产量和销量分别为2,781万辆和2,808万辆,首次出现负增长,同比下降4.16%和2.76%;2019年延续下滑趋势,汽车产销分别完成2,572万辆和2,577万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,但行业通过主动调整和积极应对,下半年已表现出较强的自我恢复能力;2020年1-5月,受新冠肺炎疫情影响,汽车实现产销778.7万辆和795.7万辆,同比下降24.1%和22.6%,但随着国内疫情防控形势持续好转,4-5月汽车行业产销已恢复到正常水平并扭转下滑态势,4月单月产销同比增长2.3%和4.4%,5月单月同比增长18.2%和14.5%。2011年至2018年以前,我国汽车产量增速趋稳,整体增长速度高于全球汽车产量增速,2018年开始出现下滑,我国汽车市场开始进入稳定发展阶段。2020年,宏观经济仍将保持稳定增长,在全面做好“六稳”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中,中国汽车产业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。3、中国自主品牌汽车市场发展概况根据中国汽车工业协会的统计数据,2017年,中国自主品牌乘用车销售数量1,084.67万辆,同比增长3.02%,占乘用车销售总量的4

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